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文檔簡介
運(yùn)輸公司報(bào)銷管理制度?一、總則(一)目的為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,規(guī)范運(yùn)輸公司報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出,確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的順利開展,特制定本制度。(二)適用范圍本制度適用于公司全體員工及因業(yè)務(wù)需要與公司發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷關(guān)系的外部人員。(三)基本原則1.真實(shí)性原則:報(bào)銷憑證必須真實(shí)、合法、有效,能夠準(zhǔn)確反映實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容。2.合理性原則:費(fèi)用支出應(yīng)符合公司經(jīng)營活動的需要,具有合理性和必要性,嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。3.合規(guī)性原則:報(bào)銷行為必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定,確保報(bào)銷流程合法合規(guī)。4.及時(shí)性原則:員工應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),避免逾期報(bào)銷。二、費(fèi)用報(bào)銷分類及標(biāo)準(zhǔn)(一)差旅費(fèi)1.定義:員工因公務(wù)需要到常駐地以外地區(qū)出差所發(fā)生的交通、住宿、餐飲等費(fèi)用。2.交通費(fèi)用飛機(jī)票:根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要及審批流程,可乘坐經(jīng)濟(jì)艙、商務(wù)艙或頭等艙。特殊情況需乘坐更高等級艙位的,須提前經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。火車票:優(yōu)先選擇高鐵二等座,因工作需要乘坐高鐵一等座、動車一等座或火車軟臥的,需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批。長途汽車票:原則上選擇正規(guī)客運(yùn)公司的班車,按實(shí)際票價(jià)報(bào)銷。市內(nèi)交通費(fèi):出差期間,市內(nèi)交通費(fèi)用按出差自然(日歷)天數(shù)計(jì)算,每人每天[X]元包干使用。如因特殊情況需要乘坐出租車的,應(yīng)在發(fā)票上注明事由并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.住宿費(fèi)用根據(jù)出差目的地及職級標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行不同的住宿費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下:一線城市及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū):[職級1]及以上人員,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天[X1]元;[職級2]人員,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天[X2]元;[職級3]及以下人員,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天[X3]元。二線城市:[職級1]及以上人員,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天[X4]元;[職級2]人員,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天[X5]元;[職級3]及以下人員,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天[X6]元。三線及以下城市:[職級1]及以上人員,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天[X7]元;[職級2]人員,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天[X8]元;[職級3]及以下人員,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天[X9]元。實(shí)際發(fā)生的住宿費(fèi)低于上述標(biāo)準(zhǔn)的,按實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷;高于標(biāo)準(zhǔn)的部分,由個(gè)人自理。4.餐飲費(fèi)用出差期間的餐飲補(bǔ)貼按出差自然(日歷)天數(shù)計(jì)算,每人每天[X]元包干使用。如有招待客戶等特殊情況,需單獨(dú)填寫費(fèi)用報(bào)銷單,并注明事由,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可報(bào)銷。(二)業(yè)務(wù)招待費(fèi)1.定義:公司為開展業(yè)務(wù)經(jīng)營活動,用于招待客戶、供應(yīng)商等外部單位人員所發(fā)生的費(fèi)用。2.審批流程業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行事前審批制度。經(jīng)辦人員應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請表》,詳細(xì)注明招待對象、事由、預(yù)計(jì)金額等信息,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。如遇重大業(yè)務(wù)招待事項(xiàng),還需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。未經(jīng)審批的業(yè)務(wù)招待費(fèi),財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。3.報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格控制在合理范圍內(nèi),原則上不得超過公司當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的[X]%。招待費(fèi)用應(yīng)根據(jù)招待對象的級別、人數(shù)及招待事由合理安排,避免鋪張浪費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下:招待重要客戶或合作伙伴,人均招待標(biāo)準(zhǔn)不得超過[X]元。一般性業(yè)務(wù)招待,人均招待標(biāo)準(zhǔn)不得超過[X]元。業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷時(shí),應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票,并注明招待對象、事由、用餐人數(shù)等信息。如有消費(fèi)清單,應(yīng)一并附上。(三)車輛費(fèi)用1.車輛購置及折舊公司因業(yè)務(wù)需要購置車輛的,應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行審批和購置。車輛購置費(fèi)用計(jì)入固定資產(chǎn)原值,并按照規(guī)定的折舊方法計(jì)提折舊。折舊年限及折舊率按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.車輛保險(xiǎn)費(fèi)公司車輛的保險(xiǎn)費(fèi)用應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)足額繳納。保險(xiǎn)費(fèi)用根據(jù)車輛類型、保險(xiǎn)種類及保額等因素確定,由公司統(tǒng)一支付。3.車輛維修保養(yǎng)費(fèi)車輛維修保養(yǎng)應(yīng)選擇正規(guī)的維修廠家,并建立維修保養(yǎng)檔案。維修保養(yǎng)費(fèi)用應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷,報(bào)銷時(shí)需提供維修發(fā)票、維修清單及審批單。車輛維修保養(yǎng)前,駕駛員應(yīng)填寫《車輛維修保養(yǎng)申請表》,經(jīng)車輛管理部門負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。維修金額較大的,還需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.燃油費(fèi)公司車輛的燃油費(fèi)根據(jù)實(shí)際使用情況報(bào)銷。駕駛員應(yīng)定期將加油發(fā)票整理粘貼,并填寫《車輛加油費(fèi)用報(bào)銷單》,經(jīng)車輛管理部門負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。嚴(yán)禁使用公司車輛辦理個(gè)人事務(wù),如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰,所產(chǎn)生的燃油費(fèi)等費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。(四)辦公費(fèi)1.辦公用品辦公用品由公司行政部門統(tǒng)一采購、管理和發(fā)放。各部門根據(jù)實(shí)際需要填寫《辦公用品領(lǐng)用申請表》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后,到行政部門領(lǐng)取。辦公用品采購應(yīng)選擇正規(guī)渠道,確保質(zhì)量。采購發(fā)票應(yīng)注明辦公用品名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額等信息,并附上采購清單。員工個(gè)人不得擅自購買辦公用品,如有特殊情況需自行購買的,應(yīng)事先經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意,并在報(bào)銷時(shí)注明事由。2.辦公設(shè)備辦公設(shè)備的購置應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行審批。購置金額較大的辦公設(shè)備,應(yīng)通過招標(biāo)、詢價(jià)等方式確定供應(yīng)商,并簽訂采購合同。辦公設(shè)備的維修保養(yǎng)費(fèi)用應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷,報(bào)銷時(shí)需提供維修發(fā)票、維修清單及審批單。維修金額較大的,還需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公設(shè)備的報(bào)廢處理應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)報(bào)廢管理規(guī)定進(jìn)行審批和處理。報(bào)廢資產(chǎn)的處置收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。(五)通訊費(fèi)1.公司統(tǒng)一通訊補(bǔ)貼公司根據(jù)員工職級和崗位性質(zhì),發(fā)放統(tǒng)一的通訊補(bǔ)貼。具體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下:[職級1]及以上人員,通訊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每月[X1]元。[職級2]人員,通訊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每月[X2]元。[職級3]及以下人員,通訊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每月[X3]元。員工憑通訊費(fèi)用發(fā)票在補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)報(bào)銷通訊費(fèi),發(fā)票抬頭應(yīng)為公司名稱。如實(shí)際通訊費(fèi)用低于補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的,按實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷;高于補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的部分,由個(gè)人自理。2.特殊崗位通訊費(fèi)對于因工作需要經(jīng)常使用個(gè)人手機(jī)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系的特殊崗位人員,如銷售人員、物流調(diào)度人員等,經(jīng)部門申請,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可在公司統(tǒng)一通訊補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上,額外給予一定金額的通訊費(fèi)補(bǔ)貼。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)崗位實(shí)際需要確定,最高不超過每人每月[X]元。(六)其他費(fèi)用1.培訓(xùn)費(fèi)用員工因參加與工作相關(guān)的培訓(xùn)所發(fā)生的費(fèi)用,如培訓(xùn)學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)、差旅費(fèi)等,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可按規(guī)定報(bào)銷。參加外部培訓(xùn)的員工,應(yīng)在培訓(xùn)結(jié)束后及時(shí)提交培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告,并將培訓(xùn)證書等相關(guān)資料交人力資源部門備案。2.會議費(fèi)用公司召開的各類會議所發(fā)生的費(fèi)用,如會議場地租賃、會議設(shè)備租賃、會議資料印刷、餐飲費(fèi)等,由會議組織部門填寫《會議費(fèi)用申請表》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,統(tǒng)一安排報(bào)銷。會議費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi),報(bào)銷時(shí)需提供會議通知、參會人員名單、發(fā)票及費(fèi)用明細(xì)清單等資料。3.快遞費(fèi)用因工作需要發(fā)生的快遞費(fèi)用,應(yīng)選擇正規(guī)快遞公司,并在快遞單上注明寄件人、收件人、事由等信息。快遞費(fèi)用報(bào)銷時(shí),需提供快遞發(fā)票及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證。4.其他零星費(fèi)用因工作需要發(fā)生的其他零星費(fèi)用,如水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、郵寄費(fèi)等,報(bào)銷時(shí)需提供正規(guī)發(fā)票,并注明費(fèi)用明細(xì)及事由。三、報(bào)銷流程(一)費(fèi)用報(bào)銷申請1.員工發(fā)生費(fèi)用支出后,應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)報(bào)銷憑證,并填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》。報(bào)銷憑證應(yīng)包括發(fā)票、收據(jù)、清單、審批單等原始單據(jù),確保憑證真實(shí)、完整、有效。2.《費(fèi)用報(bào)銷單》應(yīng)詳細(xì)填寫報(bào)銷部門、報(bào)銷日期、費(fèi)用明細(xì)、金額、報(bào)銷事由等信息,并簽字確認(rèn)。屬于差旅費(fèi)報(bào)銷的,還需填寫出差審批單。3.對于涉及多個(gè)項(xiàng)目或部門的費(fèi)用,應(yīng)分別填寫費(fèi)用報(bào)銷單,并注明分?jǐn)偡绞健#ǘ┎块T負(fù)責(zé)人審核1.員工將填寫好的《費(fèi)用報(bào)銷單》及相關(guān)憑證提交給所在部門負(fù)責(zé)人。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核費(fèi)用的真實(shí)性、合理性和合規(guī)性,重點(diǎn)審核報(bào)銷事由是否與工作相關(guān)、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定、報(bào)銷憑證是否齊全有效等。2.如審核通過,部門負(fù)責(zé)人在《費(fèi)用報(bào)銷單》上簽字確認(rèn);如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時(shí)與報(bào)銷人溝通,要求其補(bǔ)充或更正相關(guān)信息,待審核通過后再簽字。(三)財(cái)務(wù)審核1.部門負(fù)責(zé)人簽字后的《費(fèi)用報(bào)銷單》及相關(guān)憑證流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)人員應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)的要求,對報(bào)銷憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核。2.財(cái)務(wù)審核的主要內(nèi)容包括:報(bào)銷憑證的真實(shí)性、合法性、完整性;費(fèi)用報(bào)銷是否符合公司規(guī)定的審批流程和標(biāo)準(zhǔn);報(bào)銷金額的計(jì)算是否準(zhǔn)確等。3.如財(cái)務(wù)審核通過,財(cái)務(wù)人員在《費(fèi)用報(bào)銷單》上簽字;如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時(shí)與報(bào)銷人或部門負(fù)責(zé)人溝通,要求其進(jìn)行整改,直至審核通過。(四)分管領(lǐng)導(dǎo)審批1.經(jīng)財(cái)務(wù)審核通過的《費(fèi)用報(bào)銷單》,流轉(zhuǎn)至分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況和費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn),對報(bào)銷事項(xiàng)進(jìn)行全面審批。2.對于金額較大或重要的費(fèi)用報(bào)銷,分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)審查,并在審批意見中明確批示。3.如分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過,在《費(fèi)用報(bào)銷單》上簽字;如不同意報(bào)銷,應(yīng)注明原因,退還報(bào)銷人重新處理。(五)總經(jīng)理審批(如有需要)1.對于超過分管領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限或涉及重大事項(xiàng)的費(fèi)用報(bào)銷,需報(bào)總經(jīng)理審批。總經(jīng)理應(yīng)從公司整體利益出發(fā),對報(bào)銷事項(xiàng)進(jìn)行最終決策。2.總經(jīng)理審批通過后,在《費(fèi)用報(bào)銷單》上簽字;如不同意報(bào)銷,應(yīng)明確批示原因,由相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)。(六)報(bào)銷支付1.經(jīng)過各級審批通過的《費(fèi)用報(bào)銷單》及相關(guān)憑證,由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)銷支付。財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)公司資金狀況和支付流程,及時(shí)安排報(bào)銷款項(xiàng)的支付。2.報(bào)銷款項(xiàng)原則上通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付到報(bào)銷人個(gè)人銀行賬戶。如因特殊情況需要現(xiàn)金支付的,應(yīng)嚴(yán)格按照公司現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行,并確保支付安全。3.財(cái)務(wù)部門在完成報(bào)銷支付后,應(yīng)及時(shí)登記入賬,并在《費(fèi)用報(bào)銷單》上加蓋"已報(bào)銷"章,作為報(bào)銷完成的標(biāo)識。四、報(bào)銷憑證要求(一)發(fā)票要求1.報(bào)銷發(fā)票必須是由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容應(yīng)填寫完整、準(zhǔn)確,包括發(fā)票名稱、發(fā)票號碼、開票日期、購買方名稱、銷售方名稱、服務(wù)內(nèi)容、金額、稅率、稅額等信息,并加蓋發(fā)票專用章。2.發(fā)票應(yīng)真實(shí)有效,不得偽造、變造、虛開發(fā)票。如發(fā)現(xiàn)虛假發(fā)票,公司將不予報(bào)銷,并依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.對于增值稅專用發(fā)票,報(bào)銷人應(yīng)確保發(fā)票信息與實(shí)際業(yè)務(wù)相符,并在規(guī)定的認(rèn)證期限內(nèi)進(jìn)行認(rèn)證。認(rèn)證通過后,方可作為報(bào)銷憑證。(二)收據(jù)要求1.除發(fā)票外,部分費(fèi)用支出可以使用財(cái)政部門監(jiān)制的收據(jù)作為報(bào)銷憑證。收據(jù)應(yīng)加蓋收款單位財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章,內(nèi)容填寫完整、準(zhǔn)確。2.對于行政事業(yè)性收費(fèi)收據(jù),應(yīng)注意其適用范圍和合法性,確保與公司業(yè)務(wù)相關(guān)且符合規(guī)定。(三)其他憑證要求1.報(bào)銷憑證應(yīng)與費(fèi)用支出實(shí)際情況相符,如費(fèi)用清單、合同協(xié)議、審批文件等,應(yīng)作為報(bào)銷的輔助證明材料一并提供。2.費(fèi)用清單應(yīng)詳細(xì)列出費(fèi)用明細(xì),包括項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息,確保與發(fā)票內(nèi)容一致。3.合同協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付方式等條款,作為費(fèi)用報(bào)銷的重要依據(jù)。合同協(xié)議應(yīng)加蓋雙方公章,并在有效期內(nèi)。4.審批文件應(yīng)包括出差審批單、業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請表、會議費(fèi)用申請表等,明確費(fèi)用支出的審批流程和審批意見。五、報(bào)銷時(shí)間規(guī)定1.員工應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后[X]個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。如因特殊原因無法及時(shí)報(bào)銷的,應(yīng)提前向部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門說明情況,并在情況消除后盡快辦理報(bào)銷。2.對于跨年度的費(fèi)用報(bào)銷,應(yīng)在次年[X]月[X]日前辦理完畢。逾期未辦理的,原則上不再受理。如因特殊原因確需報(bào)銷的,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。六、監(jiān)督與檢查1.公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對費(fèi)用報(bào)銷情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查,確保報(bào)銷行為符合公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)
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