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文檔簡介
1、表2-1煤礦安全風險分級管控標準化評分表項目項目內容基本要求標準分值評分方法得分一、工作機制10分職責分工1 建立安全風險分級管控工作責任體系,礦長全面負 責,分管負責人負責分管范圍內的安全風險分級管控工 作4查資料和現場。未建立 責任體系不得分,隨機 抽查,礦領導1人不清 楚職責扣1分2有負責安全風險分級管控工作的管理部門2查資料。未明確管理部 門不得分制度建設建立安全風險分級管控工作制度,明確安全風險的辨識 范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程4查資料。未建立制度不 得分,辨識范圍、方法 或工作流程1處不明 確扣2分二、安全風險辨識評估44分年度辨識評估每年底礦長組織各分管負責人
2、和相關業務科室、區隊進 行年度安全風險辨識,重點對井工煤礦瓦斯、水、火、 煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統,露天煤礦邊坡、 爆破、機電運輸等容易導致群死群傷事故的危險因素開 展安全風險辨識;及時編制年度安全風險辨識評估報 告,建立可能引發重特大事故的重大安全風險清單,并 制定相應的管控措施;將辨識評估結果應用于確定下一 年度安全生產工作重點,并指導和完善下一年度生產計 戈卩、災害預防和處理計劃、應急救援預案10查資料。未開展辨識或 辨識組織者不符合要 求不得分,辨識內容(危險因素不存在的 除外)缺1項扣2分, 評估報告、風險清單、 管控措施缺1項扣2 分,辨識成果未體現缺 1項扣1分專項辨識
3、評估新水平、新采(盤)區、新工作面設計前,開展1次專項辨識:1. 專項辨識由總工程師組織有關業務科室進行;2. 重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全 風險;3. 補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施;4. 辨識評估結果用于完善設計方案,指導生產工藝選擇、 生產系統布置、設備選型、勞動組織確定等8查資料和現場。未開展 辨識不得分,辨識組織 者不符合要求扣2分, 辨識內容缺1項扣2 分,風險清單、管控措 施、辨識成果未在應用 中體現缺1項扣1分項目項目內容基本要求標準分值評分方法得分生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素(露 天煤礦爆破參數、邊坡參數)等發生重大變化時,開展
4、 1次專項辨識:1. 專項辨識由分管負責人組織有關業務科室進行;2. 重點辨識作業環境、生產過程、重大災害因素和設施 設備運行等方面存在的安全風險;3. 補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施;4. 辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規 程、操作規程8查資料和現場。未開展 辨識不得分,辨識組織 者不符合要求扣2分, 辨識內容缺1項扣2 分,風險清單、管控措 施、辨識成果未在應用 中體現缺1項扣1分啟封火區、排放瓦斯、突岀礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業實施前,新技術、新材料試驗或推廣應用前, 連續停工停產1個月以上的煤礦復工復產前,開展1次專項辨識:1. 專項辨識由分管負責人組織
5、有關業務科室、生產組織 單位(區隊)進行;2. 重點辨識作業環境、工程技術、設備設施、現場操作 等方面存在的安全風險;3. 補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施;4. 辨識評估結果作為編制安全技術措施依據8查資料和現場。未開展 辨識不得分,辨識組織 者不符合要求扣2分, 辨識內容缺1項扣2 分,風險清單、管控措 施、辨識成果未在應用 中體現缺1項扣1分本礦發生死亡事故或涉險事故、岀現重大事故隱患或所 在省份發生重特大事故后,開展1次針對性的專項辨識;1. 專項辨識由礦長組織分管負責人和業務科室進行;2. 識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲 區;3. 補充完善重大安全風險清單
6、并制定相應的管控措施;4. 辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業規程、 操作規程、安全技術措施等技術文件6查資料和現場。未開展 辨識不得分,辨識組織 者不符合要求扣2分, 辨識內容缺1項扣2 分,風險清單、管控措 施、辨識成果未在應用 中體現缺1項扣1分三、安全風險管控33分管控措施1.重大安全風險管控措施由礦長組織實施,有具體工作 方案,人員、技術、資金有保障5查資料。組織者不符合 要求、未制定方案不得 分,人員、技術、資金 不明確、不到位1項扣1分2.在劃定的重大安全風險區域設定作業人數上限4查資料和現場。未設定 人數上限不得分,超1人扣0.5分項目項目內容基本要求標準分值評分方法得
7、分定期檢查1.礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管 控效果進行一次檢查分析,針對管控過程中岀現的問題 調整完善管控措施,并結合年度和專項安全風險辨識評 估結果,布置月度安全風險管控重點,明確責任分工8查資料。未組織分析評 估不得分,分析評估周 期不符合要求,每缺1 次扣3分,管控措施不 做相應調整或月度管 控重點不明確1處扣2 分,責任不明確1處扣 1分2.分管負責人每旬組織對分管范圍內月度安全風險管控 重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情 況,改進完善管控措施8查資料。未組織分析評 估不得分,分析評估周 期不符合要求,每缺1 次扣3分,管控措施不 做相應調整1處扣2 分
8、現場檢查按照煤礦領導帶班下井及安全監督檢查規定,執行煤礦領導帶班制度,跟蹤重大安全風險管控措施落實情 況,發現問題及時整改6查資料和現場。未執行領導帶班制度不得分, 未跟蹤管控措施落實 情況或發現問題未及 時整改1處扣2分公告警示在井口(露天煤礦交接班室)或存在重大安全風險區域 的顯著位置,公告存在的重大安全風險、管控責任人和 主要管控措施4查現場。未公示不得 分,公告內容和位置不 符合要求1處扣1分四、保障措施15分信息管理采用信息化管理手段,實現對安全風險記錄、跟蹤、統 計、分析、上報等全過程的信息化管理4查現場。未實現信息化 管理不得分,功能每缺 1項扣1分教育培訓1.入井(坑)人員和地
9、面關鍵崗位人員安全培訓內容 包括年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關 的重大安全風險管控措施6查資料。培訓內容不符合要求1處扣1分2每年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學 習1次安全風險辨識評估技術5查資料和現場。未組織 學習不得分,現場詢問 相關學習人員,1人未 參加學習扣1分得分合計:表3-1煤礦事故隱患排查治理標準化評分表項目項目內容基本要求標準分值評分方法得分一、工作機制11分職責分工1 有負責事故隱患排查治理管理工作的部門2查資料。無管理部門不 得分2 建立事故隱患排查治理工作責任體系,明確礦長全 面負責、分管負責人負責分管范圍內的事故隱患排查治 理工作,各業務科室、生
10、產組織單位(區隊)、班組、崗位人員職責明確4查資料和現場。責任未 分工或不明確不得分, 礦領導不清楚職責1人扣2分、部門負責人 不清楚職責1人扣0.5 分分級管理對排查岀的事故隱患進行分級,并按照事故隱患等級明 確相應層級的單位(部門)、人員負責治理、督辦、驗 收4查資料和現場。未對事 故隱患進行分級扣2分,責任單位和人員不 明確1項扣1分二、事故隱患排查33分基礎工作編制事故隱患年度排查計劃,并嚴格落實執行4查資料和現場。未編制排查計劃或未落實執行不得分周期范圍1 礦長每月至少組織分管負責人及安全、生產、技術 等業務科室、生產組織單位(區隊)開展一次覆蓋生產 各系統和各崗位的事故隱患排查,排
11、查前制定工作方 案,明確排查時間、方式、范圍、內容和參加人員6查資料和現場。未組織 排查不得分,組織人 員、范圍、頻次不符合 要求1項扣2分,未制 定工作方案扣1分、方 案內容缺1項扣0.5分2.礦各分管負責人每旬組織相關人員對分管領域進行1次全面的事故隱患排查6查資料和現場。分管負 責人未組織排查不得 分,組織人員、范圍、 頻次不符合要求 1項 扣2分3 生產期間,每天安排管理、技術和安檢人員進行巡 查,對作業區域開展事故隱患排查5查資料和現場。未安排 不得分,人員、范圍、 頻次不符合要求 1項 扣1分4崗位作業人員作業過程中隨時排查事故隱患4查資料和現場。未進行 排查不得分登記上報1 建立
12、事故隱患排查臺賬,逐項登記排查岀的事故隱 患3查資料。未建立臺賬不 得分,登記不全缺1項扣0.5分2 排查發現重大事故隱患后,及時向當地煤礦安全監 管監察部門書面報告,并建立重大事故隱患信息檔案2查資料。不符合要求不 得分三、事故隱患治理22分分級治理1 .事故隱患治理符合責任、措施、資金、時限、預案“五落實”要求2查資料和現場。不符合 要求不得分2重大事故隱患由礦長組織制定專項治理方案,并組 織實施;治理方案按規定及時上報6查資料和現場。組織者 不符合要求或未按方 案組織實施不得分,治 理方案未及時上報扣2分3.不能立即治理完成的事故隱患,由治理責任單位(部門)主要責任人按照治理方案組織實施
13、4查資料和現場。組織者不符合要求或未按方 案組織實施不得分4能夠立即治理完成的事故隱患,當班采取措施,及 時治理消除,并做好記錄5查資料和現場。當班未 采取措施或未及時治 理不得分,不做記錄扣 3分,記錄不全1處扣0.5分安全措施1 事故隱患治理有安全技術措施,并落實到位4查資料和現場。沒有措施、措施不落實不得分2 對治理過程危險性較大的事故隱患,治理過程中現 場有專人指揮,并設置警示標識;安檢員現場監督4查資料和現場?,F場沒 有專人指揮不得分、未 設置警示標識扣1分、 沒有安檢員監督扣 1 分四(、20監 分督 )管 理治理督辦1 事故隱患治理督辦的責任單位(部門)和責任人員 明確;2對未按
14、規定完成治理的事故隱患,由上一層級單位 (部門)和人員實施督辦;3掛牌督辦的重大事故隱患,治理責任單位(部門) 及時記錄治理情況和工作進展,并按規定上報7查資料。督辦責任不明 確、不落實1次扣2 分,未實行提級督辦1 次扣2分,未及時記錄 或上報1次扣2分驗收銷號1 煤礦自行排查發現的事故隱患完成治理后,由驗收 責任單位(部門)負責驗收,驗收合格后予以銷號4查資料和現場。未進行 驗收不得分,驗收單位 不符合要求扣2分,驗 收不合格即銷號的不 得分2負有煤礦安全監管職責的部門和煤礦安全監察機構 檢查發現的事故隱患,完成治理后,書面報告發現部門 或其委托部門(單位)4查資料和現場。未按規定報告不得
15、分公示監督1 每月向從業人員通報事故隱患分布、治理進展情況;2 及時在井口(露天煤礦交接班室)或其他顯著位置 公示重大事故隱患的地點、主要內容、治理時限、責任 人、停產停工范圍;3.建立事故隱患舉報獎勵制度, 公布事故隱患舉報,接受從業人員和社會監督5查資料和現場。未定期 通報、未及時公告扣2 分,通報和公告內容每 缺1項扣1分,未設立 舉報扣2分,接到舉報未核查或核實后 未進行獎勵扣2分五、保 障 措 施(15分 )信息管理采用信息化管理手段,實現對事故隱患排查治理記錄統 計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理3查資料和現場。未采取 信息化手段不得分,管 理內容缺1項扣1分改進宀
16、65; 完善礦長每月組織召開事故隱患治理會議,對一般事故隱 患、重大事故隱患的治理情況進行通報,分析事故隱患 產生的原因,提岀加強事故隱患排查治理的措施,并編 制月度事故隱患統計分析報告3查資料。未召開會議定 期通報、未編制報告不 得分,報告內容不符合 要求扣2分資金保障建立安全生產費用提取、使用制度。事故隱患排查治理工作資金有保障3查資料和現場。未建立 并執行制度不得分,資 金無保障扣2分專項培訓每年至少組織安全管理技術人員進行1次事故隱患排查治理方面的專項培訓3查資料。未按要求開展 培訓不得分考核管理1.建立日常檢查制度,對事故隱患排查治理工作實施 情況開展經常性檢查;2檢查結果納入工作績
17、效考核3查資料。未建立制度、 未執行制度不得分,檢 查結果未運用扣1分得分合計:安全生產考核評分匯總表單位名稱:考評時間:序號考核內容標準分考核得分1事故控制302第責任者職責到位情況253安全管理45合計100事故控制考核評分表序號考核項目基本要求扣分原則基準分考核得分1承擔主要責 任生產安全 死亡事故不發生承擔主要責 任生產安全死亡事 故。發生較大及以上責任事故 扣30分。302非主要責任 的生產安全 事故不發生承擔責任的 較大及以上生產安 全事故。般事故每起扣3分; 較大事故每起扣10分; 重大及以上事故扣30分。3承擔主要責 任的交通事 故不發生承擔主要責 任的較大及以上交 通事故。主
18、責事故死亡1人扣3分;主責較大事故每起扣10分;重大及以上主責事故每起扣20分。4自然災害事 故不發生承擔管理責 任的自然災害事 故。般事故每起扣2分,承 擔管理責任扣4分; 較大事故每起扣5分,承 擔管理責任扣10分; 重大及以上事故扣10分, 承擔管理責任扣15-20分。5生產性重傷控制減少重傷事 故。重傷每1人次扣2分。6設備、火災等 其它安全事 故不發生重大設備、 財產損失事故。般設備事故每起扣2分, 較大設備事故每起扣5分 重大及以上設備事故扣30 分。7職工群體健 康事故不發生生產、生活 等10人及以上中 毒事故。每起扣10分。8其它不發生其它造成社 會重大影響的事 故、事件。每發
19、生起,視情節扣5-30 分。合計得分第一責任者職責到位考核評分表序 號考核項 目基本要求扣分原則基 準 分考 核 得 分1貫徹上 級要求認真傳達貫徹國家和股份公 司、租賃公司安全管理的規定沒有傳達貫徹、沒有 組織落實每次、項各和有關會議精神,根據會議文 件精神及時布置工作???分。落實不到位扣1分。252應急救 援組織制定并實施本單位的生 產安全事故應急救援預案。沒有制定扣3分,不 元善扣1-2分,沒有 組織演練扣3分。3安全投 入滿足安全生產要求,并按規定 統計上報,保證安全生產投入 的有效頭施。統計不規范扣2分; 每少報一次扣1分。4安全會 議每年不少于兩次,研究安全生 產工作,制定對策,
20、督促落實。沒有開會扣5分; 每少一次扣2分; 會議內容空泛扣 2 分。5管理規 章制度建立和元善有系統、分層次的 安全生產責任制,元善各項規 章制度,建立企業的安全生產 操作規程體系。責任制不完善扣 2 分,各級人員安全職 責不清扣2分,規章 制度不全扣2分,執 行不認真扣2分。7事故報 告按要求及時、如實報告事故, 按“四不放過”原則組織事故 調查處理。遲報、瞞報、謊報、 漏報事故扣10分, 沒按照有關原則組 織事故調查處理扣5 分。8合計安全管理考核評分表序號考核 項目基本要求扣分原則基準 分考核 得分1責任制安全生產責任落實到每 個崗位。沒有制定和落實安全責 任制每一位扣1分。452安全
21、制度計劃制定安全生產管理制度 和操作規程、工作計劃。沒有制定制度和操作規 程扣5分,沒有工作計劃 扣2分。計劃沒有完成扣 1分。3培訓 教育員工崗前培訓率達到 100% ;有計劃、有落實、 有培訓教育及考核檔案。沒有計劃扣2分; 沒有檔案扣3分; 沒開展培訓扣5分。4安全檢杳按規定組織檢查,并對檢 查中出現的問題進行及 時的整改,實現閉合。沒有組織檢查扣5分,檢 查項目數少于15%扣2 分;檢查中發現的問題沒有及時完成整改每一項扣2 分;相關資料不齊全,未閉合 每次扣1分。5安全 報表 的報 送安全報表及時、填寫規 范,全面反映安全動態和 信息。未在規定時間內上報每 次扣2分;填寫不規范,描述
22、不清楚 扣2分。6考核每年對各項目(車間)進 行考核評定。每少考核一個單位扣1分。7事故管理報告及時,調查清楚,處 理嚴肅,整改落實,建檔 立案。不符合每一次、項各扣1 分。8危險 因素 辨識 和控掌握重大危險因素分布, 進行危險因素辨識和控 制。未做危險因素辨識扣5分;未建立重大危險因素清單扣3分;制未進行有效監控扣2分; 未按規定上報每次扣 2 分。9安全 隱患 排查 治理建立排查治理制度、般安全隱患立即整改,重大 隱患在規定期限內完成 整改。未制疋頭施方案扣5分; 未建立責任制度扣3分; 重大隱患未在規定時限 內完成整改扣3分; 未及時上報有關資料的 每次扣2分。10設備 安全 管理建立
23、設備安全管理制度 并進行有效的管理。未建立設備安全管理制 度扣2分;特種設備未進行定期檢 驗、每1臺未檢驗或超過 有效期扣2分。11持證上崗專職安全管理人員及特 種作業人員按規定接受 培訓,持證上崗。未經培訓,無證上崗,每 一人次扣3分。12安全 資料 管理規范、齊全、閉合。資料管理混亂扣3分;不閉合扣2分。13分包 單位 和臨 時用工 管理對分包單位和臨時用工 按規定進行管理未按規定有效開展管理 扣8分。14信息系統信息填報規范,全面反映 安全生產動態。沒有填報扣5分; 填報不規范扣2分。應用合計得分安全管理檢查評分表表1序 號檢查項目扣分標準應得 分數扣減 分數實得 分數1安全牛產 責任制
24、未建立安全責任制的扣 10分各級各部門未執行責任制的扣 46分 經濟承包中無安全生產指標的扣 10分未制定各工種安全技術操作規程的扣 10分 未按規疋配備專(兼)職安全貝的扣 10分 管理人員責任制考核不合格的扣 5分100102目標管理未制定安全管理目標(傷亡控制指標和安全達標、文明施工目標)的扣 10分未進行安全責任目標分解的扣10分無責任目標考核規定的扣 8分考核辦法未落實或落實不好的扣5分100103保證施工組織 設計施工組織設計中無安全措施,扣10分施工組織設計未經審批,扣10分專業性較強的項目,未單獨編制專項 安全施工組織設計,扣 8分 安全措施不全面,扣 24分 安全措施無針對性
25、,扣 68分安全措施未落實,扣 8分100104分部(分項) 工程安全無局面安全技術交底扣除0分交底針對性不強扣 46分10010項技術交底交底不全面扣分交底未履行簽子手續扣24分5目安全檢查無定期安全檢查制度扣 5分 安全檢查無記錄扣 5分 檢查出事隱患整改做不到定人、定時間、 定措施扣26分對重大事故隱患整改通知書所列項目未如期完成扣 5分10556安全教育無安全教育制度扣10分新入廠工人未進行二級安全教育扣10分無具體安全教育內容扣 68分變換工種時未進行安全教育扣10分每有一人不懂本工種安全技術操作規程扣2分施工管理人員未按規疋進行年度培訓的扣5分專職安全員未按規定進行年度培訓考核或考
26、核不合 格的扣5分1028小 計60753安全管理檢查評分表續表1序 號檢查項目扣分標準應得分數扣減分數實得分數7班前安全 活動未建立安全責任制的扣 10分各級各部門未執行責任制的扣 46分 經濟承包中無安全生產指標的扣 10分未制定各工種安全技術操作規程的扣 10分 未按規疋配備專(兼)職安全貝的扣 10分 管理人員責任制考核不合格的扣 5分100108般項目特種作業 持證上崗未制定安全管理目標(傷亡控制指標和安全達標、文 明施工目標)的扣10分未進行安全責任目標分解的扣10分無責任目標考核規定的扣 8分考核辦法未落實或落實不好的扣5分100109工傷事故 處 理施工組織設計中無安全措施,扣
27、10分施工組織設計未經審批,扣10分專業性較強的項目,未單獨編制專項 安全施工組織設計,扣8分安全措施不全面,扣 24分 安全措施無針對性,扣68分安全措施未落實,扣 8分1001010安全標志無局面安全技術交底扣除 0分交底針對性不強扣 46分10010交底不全面扣分交底未履行簽子手續扣 24分小 計40040檢查項目合計100793注:1.每項最多扣減分數不大于該項應得分數;2保證項目一項不得分或保證項目小計得分不足40分的,檢查評分表計零分;3該表換算到匯總表中得分 =10X該表檢查項目實得分數合計 /100。文明施工檢查評分表表2序 號檢查項目扣分標準應得 分數扣減 分數實得 分數1現
28、場圍擋在市區主要路段的工地周圍未設置咼于2.5m的圍擋,扣10分;一般路段的工地周圍未設置高于1.8m的圍擋,扣10分;圍擋材料不堅固、不穩定、不整潔、不美觀的扣57分;圍擋沒有沿工地四周連續設置的扣35分。10372封閉管理施工現場進出口無大門的扣 3分;無門衛和無門衛制度的扣 3分;進入施工現場不佩戴工作卡的扣3分;門頭未設置企業標志的扣 3分。100103保證施工場地工地地面未做硬化處理的扣 5分;道路不暢通的扣 5分;無排水設施、排水不暢通的扣4分;無防止泥漿、污水、廢水外流或堵塞;下水道和排水 河道措施的扣3分;工地有積水的扣 2分;工地未設置吸煙處、隨意吸煙的扣2分;溫暖季節無綠化
29、布置的扣 4分。10464項目材料堆放建筑材料、構件、料具不按總平面布局堆放的扣4分;料堆未掛名稱、品種、規格等標牌的扣2分;堆放不整齊的扣 3分;未做到工完場地清的扣 3分;建筑垃圾堆放不整齊、未標出名稱、品種的扣3分;易燃易爆物品未分類存放的扣4分。10375現場住宿在建工程兼作住宿的扣 8分;施工作業區與生活區不能明顯劃分的扣6分;宿舍無保暖和防煤氣中毒措施的扣5分;無床鋪、生活用品放置不整齊的扣2分;宿舍周圍環境不衛生、不安全的扣3分。10376現場防火無消防措施、制度或無火火器材的扣10分;火火器材配置不合理的扣 5分;無消防水源(高層建筑)或不滿足消防要求的扣 8分; 無動火審批手
30、續和動火監護的扣5分。10010小計601347文明施工檢查評分表續表2序 號檢查項目扣分標準應得分數扣減分數實得分數7治安綜合 治理生活區未給工人設置學習和娛樂場所的扣4分未建立治安保衛制度的、責任未分解到人的扣35分治安防范措施不利,常發生失盜事件的扣35分8088施工現場 標牌大門扣處掛的五牌一圖、內容不全,缺一項扣2分標牌不規范、不整齊的扣 3分無安全標語,扣5分無宣傳欄、讀報欄、黑板報等扣5分8089般項生活設施廁所不符合衛生要求的扣 4分無廁所,隨地大小便的扣 8分 食堂不符合衛生要求的扣 8分 無衛生責任制的扣 5分不能保證供應衛生飲水的扣 8分無淋浴室或淋浴室不符合要求的扣5分
31、生活垃圾未及時清理,未裝容器,無專人管理的扣35 分83810目保健急救無保健醫藥箱的扣 5分無急救措施和急救器材的扣8分無經培訓的急救人員的扣 4分未開展衛生防病宣傳教育的扣4分80811社區服務無防粉塵、防噪音措施的扣5分夜間未經許可施工的扣 8分現場焚燒有毒、有害物質的扣5分未建立施工不擾民措施的扣5分808小計40337檢查項目合計1001684注:1.每項最多扣減分數不大于該項應得分數;2保證項目一項不得分或保證項目小計得分不足40分的,檢查評分表計零分;3該表換算到匯總表中得分 =20 X該表檢查項目實得分數合計 /100。表3序 號檢查項目扣分標準應得 分數扣減 分數實得 分數1
32、施工方案腳手架無施工方案的扣 10分腳手架高度超過規范規定無設計計算書或 未經審批的扣10分施工方案,不能指導施工扣58分100102立桿基礎每10延長米立桿基礎不平、不實、不符合 方案設計要求的扣 2分每10延長米立桿缺少底座、墊木的扣5分每10延長米無掃地桿的扣 5分每10延長迷木腳手架立桿不埋地或無掃地桿 的扣5分每10延長米無排水措施的扣3分10373保架體與 建筑結構 拉結腳手架咼度在7米以上,架體與建筑結構拉結,按規定要求每少一處的扣 2分拉結不堅固每一處的扣 1分100104證項桿件間距與剪刀撐每10延長米立桿、大橫桿、小橫桿間距超過 規定要求的每一處扣 2分不按規定設置剪刀撐的
33、每一處扣5分剪刀撐未沿腳手架高度連續設置或角度不符合 要求的扣5分100105目腳手板與 防護欄桿腳手板不滿鋪的扣 710分 腳手板材質不符合要求的扣710分每有一處探頭板扣 2分腳手架外側未設置密目式安全網,或網間不 嚴密的,扣710分施工層不設置1.2米高防護欄桿和18cm高檔 腳板的,扣5分10286交底與 驗收腳手架搭設前無交底,扣 5分腳手架搭設完畢未辦理驗收手續,扣10分無量化的驗收內容,扣 5分10010小計60555續表3序 號檢查項目扣分標準應得 分數扣減 分數實得 分數小橫桿不按立桿與大橫桿交點處設置小橫桿的每一處 扣2分7設置小橫桿只固定一端的每有一處,扣1分單排架子小橫
34、桿插入墻內小于24cm的每有一處,扣2分10288桿件搭接木立桿、大橫桿每一處搭接小于1.5m扣1分鋼管立桿采用搭接的每一處扣2分505施工層以下每隔10m未用平網或其他措施封閉9架體內的扣5分505封閉施工層腳手架內立桿與建鞏物之間未進仃圭寸閉 的扣5分般10腳手架木桿直徑、材質不和要求的扣45分505項材質鋼管彎曲、銹蝕嚴重的扣45分11目通道架體不設上下通道的扣5分通道設置不符合要求的扣13分50512卸料平臺卸料平臺未經設計計算扣 10分卸料平臺搭設不符合設計要求的可扣10分卸料平臺支撐系統與腳手架連結的扣8分卸料平臺無限疋何載標牌的扣3分10010小計40238檢查項目合計10079
35、3注:1.發現腳手架鋼木、鋼竹混合搭設或竹腳手架搭設單排架,檢查評分表計零分;2.每項最多扣減分數不大于該項應得分數;3保證項目一項不得分或保證項目小計得分不足40分的,檢查評分表計零分;4該表換算到匯總表中得分 =10X該表檢查項目實得分數合計 /100。表4序 號檢查項目扣分標準應得 分數扣減 分數實得 分數腳手架無施工方案、設計計算書或1施工方案未經審批的扣10分20020施工方案中搭設方法不具體的扣6分外挑桿件與建筑結構連接不牢固的每一處扣5分2懸挑梁及懸挑梁安裝不符合設計要求的每一處扣5分10515保架體穩定立桿底部固定不牢的每有一處扣3分架體未按規定與建筑結構拉結的每有一處扣5分證
36、腳手架鋪設不嚴、不牢,扣710分3腳手板腳手板材質不符合要求的扣710分每有一處探頭板的扣2分10284項荷載腳手架何載超過規疋,扣10分施工荷載堆放不均勻每有一處扣5分10010目交底與 驗收腳手架搭設不符合方案要求的扣710分5每段腳手架搭設后,無驗收資料的扣5分無交底記錄的扣5分10010小 計607536桿件間距每10延長米立桿間距超過規定,扣5分大橫桿間距超過規定,扣5分1055施工層外側未設置1.2m高防護欄桿和未設置7般架體防護18cm高的擋腳板,扣5分腳手架外側不掛密目式安全網或網間不嚴密,扣710分100108項目層間防護作業層下無平網或其他措施防護的扣10分防護不嚴密的扣5
37、分10010腳手架 材質9桿件直徑、型鋼規格及材質不符合要求扣710分10010小 計40535檢查項目合計1001288表5序 號檢查項目扣分標準應得 分數扣減 分數實得 分數1施工方案基礎施工無支護方案的扣 20分施工方案針對性差不能指導施工的扣1215分基坑深度超過5m無專項支護設計的扣 20分 支護設計及方案未經上級審批的扣15分20/2保臨邊防護深度超過2m的基坑施工無臨邊防護措施的扣10分臨邊及其它防護不符合要求的扣5分10/3證坑壁支護坑槽開挖設置安全邊坡不符合安全要求的扣10分特殊支護的作法不符合設計方案的扣58分支護設施已產生局部變形又未采取措施調整的扣6分10/4項排水措施
38、基坑施工未設置有效排水措施的扣 10分 深基礎施工采用外降水,無防止臨近建筑危險 沉降措施的扣10分10/5目坑邊荷載積土、料具堆放距槽邊距離小于設計規定的扣10分機械設備施工與槽邊距離不符合要求,又無措施 的扣10分10/小計60/6上下通道人員上下無專用通道的扣10分設置的通道不符合要求的扣6分10/7般土方開挖施工機械進場未經驗收的扣5分挖土機作業時,有人員進入挖土機作業半徑 的扣10分挖土機作業位置不牢、不安全的扣10分司機無證作業的扣10分未按規定程序挖土或超挖的扣10分10/8項基坑支護 變形監測未按規定進行基坑支護變形監測的扣10分未按規定對毗鄰建筑物和重要管線和道路 進行沉降觀
39、測的扣10分10/9目作業環境基坑內作業人員無安全立足點的扣10分垂直作業上下無隔離防護措施的扣10分光線不足未設置足夠照明的扣5分10/小計40/檢查項目合計100/表6序 號檢查項目扣分標準應得 分數扣減 分數實得 分數1施工方案模板工程無施工方案或施工方案未經審批 的扣10分未根據混凝土輸送方法制定有針對性安全 措施的扣10分100102保證支撐系統現澆混凝土模板的支撐系統無設計計算的扣6分支撐系統不符合設計要求的扣10分100103立柱穩定支撐模板的立柱材料不符合要求的扣6分立柱底部無墊板或用磚墊咼的扣6分不按規定設置縱橫向支撐的扣4分立柱間距不符合規定的扣10分10464項施工何載模
40、板上施工何載超過規疋的扣10分模板上堆料不均勻的扣 5分100105目模板存放大模板存放無防傾倒措施的扣5分各種模板存放不整齊、過高等不符安全要求扣5分100106支拆模板2m以上咼處作業無可靠立足點的扣8分拆除區域未設置警戒線且無監護人的扣5分留有未拆除的懸空模板的扣4分1046小計608527模板驗收模板拆除前未經拆模申請批準的扣5分模板工程無驗收手續的扣 6分驗收單無量化驗收內容的扣4分支拆模板未進行安全技術交底的扣8分100108般混凝土強 度模板拆除前無混凝土強度報告的扣5分混凝土強度未達到提前拆模的扣8分100109項運輸道路在模板上運輸混凝土無走道墊板的扣7分走道墊板不穩不牢的扣
41、3分1001010目作業環境作業面孔洞及臨邊無防護措施的扣10分垂直作業上下無隔離防護措施的扣10分10010小計40040檢查項目合計100892表7序 號檢查項目扣分標準應得 分數扣減 分數實得 分數1安全帽有一人不戴安全帽的扣5分安全帽不符合標準的每發現一項扣1分不按規定佩戴安全帽的有一人扣1分205152安全網在建工程外側未用密目安全網封閉的扣25分安全網規格、材質不符合要求的扣 25分 安全網未取得建筑安全監督管理部門準用證的扣25分250253安全帶每有一人未系安全帶的扣 5分有一人安全帶系掛不符合要求的扣3分安全帶不符合標準,每發現一條扣2分10554樓梯口、 電梯井口防護每一處
42、無防護措施的扣 6分每一處防護措施不符合要求或不嚴密的扣3分防護設施未形成定型化、工具化的扣6分電梯井內每隔兩層(不大于10m)少一道平網的扣6分12665預留洞口、 坑井防護每一處無防護措施的扣 7分防護設施未形成定型化、工具化的扣6分每一處防護措施不符合要求或不嚴密的扣3分130136通道口防護每一處無防護棚的扣 6分 每一處防護不嚴的扣 23分每一處防護棚不牢固、材質不符合要求的扣3分100107陽臺、樓板、屋 面等臨邊防護每一處臨邊無防護的扣5分每一處臨邊無防護不嚴、不符合要求的扣3分1037檢查項目合計1001981注:1.每項最多扣減分數不大于該項應得分數;2該表換算到匯總表中得分
43、 =10 X該表檢查項目實得分數合計/100。施工用電檢查評分表表8序 號檢查項目扣分標準應得 分數扣減 分數實得 分數1外電防護小于安全距離又無防護措施的扣20分防護措施不符合要求、封閉不嚴密的扣510分200202接地與接 零保護 系統工作接地與重復接地不符合要求的扣710分未采用TNS系統的扣10分專用保護零線設置不符合要求的扣58分保護零線與工作零線混接的扣10分10010不符合“三級配電兩級保護”要求的扣10分開關箱(未級)無漏電保護或保護器失靈, 每一處扣5分保證配電箱漏電保護裝置參數不匹配,每發現一處扣2分電箱內無隔離開關每一處扣2分違反 一機、一閘、一漏、一相 的母一處3開關箱
44、扣57分安裝位置不當、周圍雜物多等不便操作的每一處扣5分閘具損壞、閘具不符合要求的每一處扣5分配電箱內多路配電無標記的每一處扣5分電箱下引出線混亂每一處扣2分電相無門、無鎖、無防雨措施的每一處扣2分20515項目4現場照明照明專用回路無漏電保護扣5分燈具金屬外殼未作接零保護的每一處扣2分室內線路及燈具安裝高度低于2.4米未使用安全電壓供電的扣10分潮濕作業未使用 36V以下安全電壓的扣10分 使用36V安全電壓照明線路混亂和接頭處未用 絕緣布包扎扣5分手持照明燈未使用 36V及以下電源供電的扣 10分10010小計60555施工用電檢查評分表續表8序 號檢查項目扣分標準應得 分數扣減 分數實得
45、 分數電線老化、破皮未包扎的每一處扣10分線路過道無保護的每一處扣5分電桿、橫擔不符合要求的扣5分5配電線路架空線路不符合要求的扣 710分未使用五芯線(電纜)的扣10分使用四芯電纜加一根線替代五芯電纜的扣10分電纜假設或埋設不符合要求的扣710分15015般閘具、熔斷器參數與設備容量不匹配、安裝不符要6電器裝置求的每一處的扣 3分用其他金屬絲代替熔絲的扣10分10010項7目變配電裝置不符合安全規定的扣 3分100108用電檔案無專項用電施工組織設計的扣10分無地極阻值搖測記錄的扣 4分無電工巡視維修記錄或填寫不真實的扣4分檔案亂、內容不全、無專人管理的扣3分541小計40436檢查項目合計
46、100991表9序 號檢查項目扣分標準應得 分數扣減 分數實得 分數1架體制作無設計計算書或未經上級審批扣9分架體制作不符合設計要求規范要求的扣79分使用廠家生產的產品,無建筑安全監督管理 部門準用證的扣9分9092限位保險裝 置吊籃無??垦b置的扣 9分??垦b置未形成定型化的扣5分無超高限位裝置的扣 9分使用摩擦式卷揚機超高限位采用斷電方式的扣9分高架提升機無下極限限位器、緩沖器或無超載限制器的每一項扣 3分9543保證架體纜風繩架高20m以下時設一組,2030cm設置二組, 少一組扣9分纜風繩不使用鋼絲繩的扣 9分鋼絲繩直徑小于9.3mm或角度不符合45°60°的扣4分地錨不符合要求的扣 47分9/項目穩 定與建筑 結構連 接連墻桿的位置不符合規范要求的扣5分連墻桿連接不牢的扣 5分連墻桿與腳手架連接的扣9分連墻桿材質或連接做法不符合要求的扣5分544鋼絲繩鋼絲繩磨損已超過報廢標準的扣8分鋼絲繩銹蝕、缺油的扣24分繩卡不
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