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文檔簡介
懷三五 標 質量責任制度 1 S223三角坪至懷化一期改善工程第五合同段 質量責任制度 第一部分 總冊 1.1 總 則 高速公路的設計標準和工程質量要求高,必須重視和加強高速公路現場施工中的工程質量管理,提高高速公路的施工質量。 為此,我常吉高速公路第二合同段懷化路橋 項目部 特制定了該質量管理措施 質量作為工程的生命,一個好的質量責任制度是至關重要的,為把工程質量做到最好,貫徹好質量目標,我項目部建立了以項目經理為工程質量的第一責任人,在項目部項目經理至施工班組建立質量責任制度。 第 二 部分 質量保證 制度 的建立 2.1 質量保證體系 網絡圖 2.2 說明 : 項目經理負責實施對工程五大目標和人、財、物三大要素的全面管理、調度和控制; 項目總工程師主要負責對工程施工技術方案、進度計劃、工程質量及工程成本的控制和把關; 項目副經理負責分管工程部分五大目標和人、財、物三大要素的全面管理、調度和控制; 工程部負責質量控制、進度控制、施工方案、技術論證和技術資料等; 合同部負責合同管理、計量管理和成本分析等; 機料安全部負責機務管理、材料管理和安全管理; 辦公室 負責辦公室事務、公共關系、后勤保障; 財務部負責資金控制、成本核算; 中心試驗室負責各類 自檢和抽檢測試工作;提供各分項工程自檢資料,控制質量; 懷三五 標 質量責任制度 2 施工處主任負責各處路基或結構物的施工及安排和施工管理工作; 施工處技術負責人負責各施工段落的質量控制、技術指導。 附各負責人名單: 工程項目經理部 經 理 : 楊賢祥 工程項目經理部 總工程師 : 李海軍 工程項目經理部 副 經 理 : 文明鐵 工程項目經理部 質檢部 部長: 粟松松 工程項目經理部 財務 部 部長: 潘香梅 工程項目經理部 工程合約部長: 肖圓慧 工程項目經理部 機料部部長: 劉紹平 工程項目經理部 試驗室 主任 : 袁玉成 工程項目經理部 測量 科主任 : 郭 青 工程項目經理部 辦公室 主任 : 顏學和 一工區負責人 工區長: 黃云圣 二工區負責人 工區長: 劉輝明 2.3 崗位責任制 :見質量管理措施 2.4 質保體系的運作 2.4.1 質量管理及控制流程圖 質量管理 體系 圖 質量控制流程圖 2.4.2 質量管理控制的主要內容: 2.4.2.1 對參與施工人員的質量管理控制 2.4.2.2 對原材料、構件的質量管理控制 2.4.2.3 對施工機械的質量管理控制 2.4.2.4 對施工工序、檢驗方法的質量管理控制 2.4.2.5 對生 產管理、環境管理的質量管理控制 2.4.3 質量管理控制的要點 : 2.4.3.1 人的行為 2.4.3.2 物的狀態 懷三五 標 質量責任制度 3 2.4.3.3 材料的質量和性能 2.4.3.4 關鍵工藝 2.4.3.5 施工程序 2.4.3.6 技術管理 2.4.3.7 技術參數 2.4.3.8 質量進度 2.4.3.9 新工藝、新技術、新材料的應用 2.4.3.10 質量不穩定、質量問題較多的工序 2.4.3.11 特殊地基或特殊結構 2.4.5 質量保證措施 2.4.5.1 優化生產管理體系和質量保證體系的人員組成,建立健全責任制。為工程配備了 施工經驗豐富、年富力強的施工管理人員,所配備的施工隊伍均參加過省內外重點工程建設,具有豐富的高等級公路施工經驗。建立了以項目經理為組長、項目總工程師為副組長、項目經理部各部門負責人、各施工主任、技術負責人為主要成員的質量管理領導小組,建立健全崗位責任制,完善質量監督控制網絡,實行全面質量管理,積級開展群眾性的 QC 小組活動,使工程的每個環節都得到控制。 2.4.5.2 宣傳教育,改變人們對質量的陳舊觀念,提高質量意識。加強了宣傳教育力度,嚴格執行質量管理制度,實行科學管理,召開多種形式的評比會、現場會、分析會、 宣傳會,使 “ 質量是公司的生命 ” , “ 質量第一、業主至上 ” 的指導思想牢記在每個施工人員心中。在項目施工中做到 “ 三工教育 ” (工前教育、工中指導、工后講評); “ 三不交接 ” (無自檢記錄不交接、無施工記錄不交接、無專職質檢員簽字不交接); “ 五不施工 ” (施工圖紙未復核不施工、測量放樣未復核不施工、材料未試驗或無合格證不施工、技術未交底不施工、隱蔽工程未檢查簽證不施工)。在施工中引入 ISO9002 質量體系,在工程施工過程中運行,對質量的控制和管理有了新的認識。 2.4.5.3 加大旁站、巡查力度,增加自檢與抽檢頻率 。 各工點設 置了專門的旁站員、質檢員,統一由項目部工程部、中心試驗室管理,各旁站員執行全過程的質控監督,保證自檢頻率。由項目總工組織項目經理部工程部和中心試驗室對施工隊伍的原材料、機械設備、人員數量質量、施工工藝方法、關鍵工序和隱蔽工程施工懷三五 標 質量責任制度 4 質量進行抽檢,定時對路基的壓實度、平整度、中線、縱橫坡度、高程和結構物的砼強度、軸線、高程、幾何尺寸進行抽檢,灌注樁施工和大梁安裝的放樣由項目部組織人員統一進行,以保證結構物的整體幾何尺寸。 2.4.5.4 建立健全對各崗位人員在崗及責任落實情況的檢查制度,即上級對下級檢查,監理對承包 人的檢查等 。 建立健全項目經理、項目副經理、總工程師、項目經理部各部門及負責人、各專業工程師、施工主任、施工技術負責人、工地試驗員的崗位責任制,并實行請假制度,非特殊情況,參加施工的主要技術人員不得擅自離開工地,且需逐級報批方可離開,保證各崗位人員的數量。加強崗位責任制的落實工作的檢查,項目經理部檢查各部、各施工隊的質量保證體系,施工隊檢查各施工組乃至各序操作人的質量保證體系。 2.4.5.5 建立健全例會制度,檢查匯報質量情況及各崗人員責任落實情況。建立項目部領導日碰頭會制度、旬技術干部、施工主任會議制度、施 工隊組日會議制度和月質量、進度總評比會議制度,保證了項目經理部對工程質量、進度全面了解并及時解決施工中出現各種問題。 2.4.5.6 加強工地試驗室的管理,確保儀器設備符合規定、試驗操作符合標準、檢測結果數據可信。 配備齊全的檢測、測量、試驗儀器設備。儀器設備均經過國家計量部門標定。操作人員熟悉試驗規程、操作步驟和注意事項,并對所使用的儀器設備性能完全了解,操作過程中試驗人員應在規定范圍操作,出具報告時應執行試驗室的試驗的記錄、分析、復核及審核制度,保證檢測數據真實可信,嚴禁偽造修改數據。 2.4.5.7 完善科技文件的管理制度,所有科技文件、科技材料及時歸檔, 確 保所提交的科技文件、材料(質量保證資料)全面、真實、完整。建立健全完善的資料管理體系和資料流程,確立了項目經理部、各施工處的專職兼職資料員,建立全面的資料分類體系,按照流程和分類對質量保證資料進行上報、收集、整理、歸檔,上述過程,由工程部、中心試驗室、合同部組織人員對質量保證資料的全面性、真實性、完整性、及時性進行檢查,檢查結果也作為當月質量評比的依據。 2.4.5.8 建立資金制約制度和質量獎罰條例。 由上級主管領導組成聯合督查小組,對全線的工程 質量、進展情況進行檢查,檢查結果作為評定施工主任工作實績的依據。項目經理部制訂了流動紅旗評比制度,工程獎勵基金制度。前一項制度每懷三五 標 質量責任制度 5 月結合市高指的檢查結果上報主管部門,與施工主任政績及未來發展方向掛鉤。后一項制度直接與施工支付掛鉤,每月結算一次,從經濟上對工程質量管理進行有效的控制。 2.4.6 建立健全質量與進度的定期表報制度 工程質量及進度匯報表 施工隊 : 填報日期: A、進度完成工程名稱及樁號:項目號項目名稱單位數量形象進度(包括累計完成及本期完成) B、質量本期完成關鍵工程及其質量管理及控制情況: 本期 完成隱蔽工序及質量管理及控制情況: 發現的質量問題及其采取措施: 本期報驗工程部位,報驗一次合格情況: 2.4.7 已完工分項工程質量評定情況: 2.4.7 加強工地試驗室的管理 2.4.7.1 建立各項管理制度和責任制 2.4.7.1.1 試驗檢測工作程序和質量管理制度 2.4.7.2 試驗檢測工作質量控制制度 2.4.7.2.1 牢固樹立 “ 質量第一 ” 的觀念,無論在任何情況下,把試驗質量的好壞放在第一位,對試驗人員的工作成績的考證,也以試驗質量的好壞作為主要標準。 2.4.7.2.2 每項試驗檢測任務都由室負責人 安排,室內試驗項目由兩名以上人員負責實施。檢測人員必須持有相應項目的上崗證書。 2.4.7.2.3 試驗檢測前首先明確要求,查閱有關的試驗規范、規程和檢驗評定標準。 2.4.7.2.4 認真做好準備工作,測試儀器的準備、啟動、調試等。 2.4.7.2.5 試驗、檢測結束后,應認真檢查試驗、檢測過程是否正確,數據記錄是否完整,有無異常現象,如有異常現象,需認真分析,直至重新測試。 2.4.7.2.6 試驗樣品需有足夠的備樣,當發生停電、儀器設備出現故障等情況,需迅速排隊故障,并用備樣繼續完成試驗。 懷三五 標 質量責任制度 6 2.4.7.2.7 測試時,當現測試數據與預期結果相差很大時,可暫停試驗,待查明原因后再繼續試驗。 2.4.7.2.8 嚴禁偽造,修改原始數據,一經發現,將嚴肅處理,情節嚴重者,將調離試驗崗位。 2.4.7.2.9 對一些特殊的試驗項目,應制定實施細則,并由技術負責人親自主持該項試驗。 2.4.7.3 試驗的記錄、分析、復核及審核制度 2.4.7.3.1 驗人員應使用規定的表格,認真填寫原始記錄,內容詳盡、完整、準確,字跡清晰工整。 2.4.7.3.2 始記錄用鋼筆填寫,不準使用鉛筆。 2.4.7.3.3 始記錄的數字,不允許隨 意涂改,如需涂改須按規定辦法進行。 2.4.7.3.4 始記錄應填寫完整,并對數據認真審查,并有記錄人、校核人簽名,作為編寫試驗報告的依據。 2.4.7.3.5 始記錄應交資料室保管,作為技術資料存檔備查。 2.4.7.3.6 驗、檢測報告由項目主辦試驗員整理填寫,簽名后連同原始記錄送技術負責人審定簽字批準,最后由室主任加蓋公章后方可發送。 2.4.7.3.7 試驗、檢測報告連同原始記錄由檔案室負責歸檔保存。 2.4.7.4 試驗報告技術責任制技術責任制是試驗、檢測報告的正確性、科學性和全面性的基礎,是試驗、檢 測報告質量的保證,也是試驗技術人員業務技術成績的重要依據,為此,對試驗技術人員明確如下責任: 2.4.7.4.1 試驗室主任負責統籌安排全室的試驗、檢測工作,對各種試驗、檢測報告進行不定期的抽查,并對試驗室工作負全面責任。 2.4.7.4.2 技術負責人負責試驗、檢測的技術工作,對實驗、檢測質量和經審核批準的試驗報告負技術責任。 2.4.7.4.3 主辦試驗員對安排承接的試驗、檢測工作的全過程及試驗報告的正確性負技術責任。 2.4.7.4.4 試驗人員對自己承擔試驗檢測項目,對提供的試驗、檢測數據及原始記錄的正 確性承擔技術性責任。 懷三五 標 質量責任制度 7 2.4.7.4.5 試驗報告應按規定格式編寫,內容應完整,數據無錯誤,結論確切公正,不允許涂改,如需改動時,在改動處要加蓋公章。 2.4.7.4.6 試驗檢測報告需由室主任或副主任簽字,加蓋試驗室專用章方為有效。 2.4.8 試驗室和儀器設備管理制度 2.4.8.1 中心試驗室管理制度 2.4.8.1.1 勞動紀律。 2.4.8.1.2 試驗工作按照國家標準及交通部頒布標準進行。 2.4.8.1.3 試驗人員必須經過培訓,并取得上崗證,方能單獨上崗。 2.4.8.1.4 各室人員應團結互助,并服從 試驗室負責人的統一安排。 2.4.8.1.5 愛護儀器、設備,保持器具的完好精確。 2.4.8.1.6 維護試驗場地的整潔,試驗每告一段落,必須清理場地。 2.4.8.1.7 定時對貴重的儀器設備進行保養、檢查。 2.4.8.1.8 化驗試劑、有毒物品、易燃品、放射性試驗儀器應存放在安全的地方,并由專人負責保管。 2.4.8.1.9 未經計量部門認可的及超期限的儀器具不得使用。 2.4.8.1.10 在試驗操作過程中,應集中注意力,不允許吸煙,應禁止無關人員隨意靠機器,以免發生意外。 2.4.8.1.11 個人對分管區 域內的所有儀器具的位置、性能、狀態應了如指掌。 2.4.8.1.12 每天下班前,應做到關緊門窗,關好水、電煤氣開關。對需要晝夜運行的機器,應檢查其運行狀態及保險裝置。特殊情況應留有專人值班。 2.4.8.1.13 由于操作不當而造成事故的,應由當事人作出書面檢查,寫明事故原因,并引以為戒。 2.4.8.1.14 試驗人員應清正廉潔,實事求是,嚴禁修改偽造試驗數據。 2.4.8.1.15 嚴格執行 “ 質量管理手冊 “ 所規定的管理制度,每年檢查一次,修正完善。 2.4.8.1.16 各室根據具體情況,結合本管理制度制定 相應的工作制度。 2.4.8.1.17 中心試驗室按規定對工地試驗室進行檢查、監督,做好質量檢測工作的宣傳工作。 2.4.8.2 儀器設備管理使用、維修及周檢制度 懷三五 標 質量責任制度 8 2.4.8.2.1 本室的儀器設備配置專門技術人員管理,并對各分室的儀器設備管理、使用和維修督促檢查。 2.4.8.2.2 嚴格執行各種儀器設備的操作規程,對一些關鍵的儀器設備由指定的人員使用操作,其他人未經室主任同意,不得隨意使用。 2.4.8.2.3 嚴格采購制度,主要儀器設備的訂購需經主管部門領導批準,低值易耗品,由室主任批準后購置。 2.4.8.2.4 新購和調進的主要儀器設備,應辦理調試安裝驗收手續,此項工作由技術負責人,儀器設備管理人員以及分室負責人共同進行。 2.4.8.2.5 本室的儀器設備均應按要求登記、建帳、編號、指定分室保管,主要和貴重精密儀器設備要建立技術檔案,編制操作規程。 2.4.8.2.6 本室所有儀器設備應保持完好狀態,外觀整潔,工具齊備。如有異應及時檢修,認真做好使用和維修記錄。 2.4.8.2.7 儀器設備原則上不外借,特殊情況,需經室主任同意后,方可借出,并由儀器設備管理人員負責辦理出借手續(登記、借條、檢查完好性) 按時收回。 2.4.8.2.8 儀器設備的降級使用、報損和報廢、停用要有完備的手續,并每年清點一次。 2.4.8.2.9 所有液壓試驗機的液壓油應定期更換,保障油路暢通,電氣設備應防護和接電安全,定期進行檢查。 2.4.8.2.10 各種儀器設備必須按規定制定檢定周期及時間。 2.4.8.2.11 有關儀器設備由儀器設備管理人員和技術負責人按時檢定儀器設備,超周期不準使用。 2.4.8.2.12 購置新儀器設備入庫前必須檢定,庫存過期的儀器設備,必須重新檢定后方能使用。 2.4.8.2.13 凡是失準或標有 “ 停用證 “ 的儀器設備,停止使用。 2.4.8.3 標養室管理制度本室為試件養護的重要場所,為保證試件的正常養護,盡可能減少外界因素對試件的影響,因此制定以下規定: 2.4.8.3.1 本室由專人負責每日的溫度、濕度記錄,以及儀器的操作使用,保證室內符合規定的溫度和濕度。其它人員不得擅自開啟溫、濕度控制裝置或改變已有的設置。 懷三五 標 質量責任制度 9 2.4.8.3.2 送、取樣品時,應注意隨手關門,試件擺放應有規律,不許隨意堆放,試件間距至少保持 3-5cm,不得疊放在一起。 2.4.8.3.3 每個試件都應標有號碼及成型日期,取樣前必須認真核對號 碼、日期,避免出錯。 2.4.8.3.4 如發現溫、濕度出現異常,應立即采取措施,并做好記錄。 2.4.8.3.5 試驗人員在本室的停留時間不宜過長,特別是與外界濕差較大時,易引起人體不適(尤其夏季)。 2.4.8.3.6 謝絕無關人員進入本室。 2.4.8.4 土工集料室工作制度 2.4.8.4.1 每日上班對本室的儀器設備、工具、水、電進行檢查,如有異常情況,應立即采取措施。 2.4.8.4.2 試驗人員應對所使用儀器設備性能完全了解,做好使用記錄。 2.4.8.4.3 試驗人員在操作前應熟悉該項試驗的操作步驟 及注意事項,應避免一邊試驗一邊查閱操作規程。 2.4.8.4.4 土工擊實應在專用的擊實臺上進行,篩分試驗應注意篩孔尺寸,應根據材料用途確定方孔或圓孔。 2.4.8.4.5 使用天平稱量或進行細料篩分等試驗時,應避免吹風,必要時應關門窗及電風扇,以免造成稱量不準或細粒損失。 2.4.8.4.6 在操作過程中,如發現儀器異常,應立即關機,并查明原因。 2.4.8.4.7 試驗完畢,應將所使用的儀器擦干凈,配件放回原處,較精密的儀器應入柜內或套上防塵罩,試驗廢料當日清理。 2.4.8.4.8 下班前,應檢查門、窗、水、電 。 2.4.8.4.9 認真執行試驗室管理制度。 2.4.8.5 水泥室工作制度 2.4.8.5.1 每日上班時本室的所有儀器、配件、水、電等進行檢查,如有異常應立即采取措施。 2.4.8.5.2 試驗人員應對所使用的儀器及配件性能完全了解,做好使用記錄。 2.4.8.5.3 試驗人員在試驗前應熟悉每項試驗的操作程序,避免在試驗過程中查閱操作規程。 懷三五 標 質量責任制度 10 2.4.8.5.4 試驗室溫度為 17-25 ,相對濕度大于 50%,試樣、試模及水濕度與室溫相同。試驗時應記錄室溫。試驗室一般不宜通風。 2.4.8.5.5 在操作過程中 ,如發現儀器異常,應立即關機,并查明原因。 2.4.8.5.6 試驗完畢,應將所使用的儀器、配件擦洗干凈,放回原處,無用的試驗廢料應于當日清理完畢。 2.4.8.5.7 定期保養儀器,保持室內清潔,應注意計量儀器的檢定期限。 2.4.8.5.8 下班前,應檢查門、窗、水、電。 2.4.8.5.9 認真執行試驗室管理制度。 2.4.8.6 化學分析室工作制度 2.4.8.6.1 每日上班應對本室的儀器、試劑、水、電等進行檢查,如有異常應立即采取措施。 2.4.8.6.2 試驗儀器、試劑放置要合理、有序、試驗臺面要清潔、 整齊。 2.4.8.6.3 試驗人員操作時要穿工作服,試驗前后均應洗手,以免小污試劑或將有害物質帶出試驗室。 2.4.8.6.4 試驗人員在試驗前應熟悉每項試驗的操作程序,做到有條不紊。 2.4.8.6.5 對有毒、易燃、腐蝕性藥品應嚴格保管,小心使用,謝絕無關人員進行本室。 2.4.8.6.6 凡裝過強腐蝕性,易爆或有毒藥品的容器,應由操作者及時親自洗凈。 2.4.8.6.7 嚴格遵守安全用電規程,電爐在使用時,必須有人看管。 2.4.8.6.8 操作者應掌握一般的防火、防爆、防毒知識以及必要的自救常識,( 特別要注意化學燒傷,一般可立即用大量冷水沖冼,再涂上適當藥品)。 2.4.8.6.9 試驗結束,應將工作臺面及時整理,一切儀器、藥品、工具要放回原處,有害廢物及廢液應倒入廢液缸,并定期妥善處理。 2.4.8.6.10 下班前要檢查水、電、門、窗,確保安全。 2.4.8.6.11 認真執行試驗室管理制度。 2.4.8.7 力學室工作制度 2.4.8.7.1 每日上班應對本室的儀器設備、工具箱、水、電等檢查一遍,如有異常,應立即采取措施。 懷三五 標 質量責任制度 11 2.4.8.7.2 試驗人員應對所使用的儀器設備性能完全了解,包括配套的儀器及 配件如何正確使用,試驗機、萬能機應盡可能在其量程的 20-80%范圍內操作。 2.4.8.7.3 試驗人員在試驗前應熟悉每項試驗的操作程序,避免在試驗過程中查閱操作規程。 2.4.8.7.4 在操作過程中應集中注意力,如發現儀器異常,應立即關機,切斷電源,并查明原因。 2.4.8.7.5 萬能機使用完畢,應做好使用記錄,清理壓板上的試驗殘留物,使機器恢復原狀。 2.4.8.7.6 儀器設備定期保養,壓力機、萬能機定期檢定。 2.4.8.7.7 試驗配件等使用完應擦干凈后放回原處,無用的試驗廢料應于當日清理完畢。 2.4.8.7.8 下班前,關閉所有門、窗、水、電。需晝夜運行的儀器除外(如標養箱)。 2.4.8.7.9 執行試驗室管理制度 。 2.4.8.8 水泥砼室工作制度 2.4.8.8.1 試驗人員必須熟悉各種儀器設備的性能,使用后應做好使用記錄。 2.4.8.8.2 試驗人員在操作前應熟悉試驗的操作步驟及注意事項,做到有條不紊。 2.4.8.8.3 使用拌和機前,應先用少量砂漿刷膛,并制出刷膛砂漿。 2.4.8.8.4 拌合機應經常檢查拌和鏟與邊壁的空隙不能太大,以免拌和不均,加料應按順序加入石子、砂、水泥,打開拌和 機后,再徐徐加入規定數量的水。 2.4.8.8.5 試模在使用前應檢查螺絲是否擰緊,試模是否發生變形。 2.4.8.8.6 在操作過程中,如發現異常聲響,應立即切斷電源,并查明原因。 2.4.8.8.7 試件成型后,應在規定條件下靜放 1-2 天,不得搬運和碰撞。 2.4.8.8.8 拌和機、振動臺及其它工具,使用完應立即清洗干凈,試模需涂抹一薄層礦物油脂后放好。 2.4.8.8.9 認真執行試驗室管理制度。 2.4.9 安全衛生制度 2.4.9.1 安全、衛生管理制度 2.4.9.1.1 驗室的主要儀器設備處必須 張掛操作規程,操作人員必須嚴格遵守。 懷三五 標 質量責任制度 12 2.4.9.1.2 非本室試驗人員嚴禁試驗操作,不得隨意亂動、調整、靠近。否則,將承擔一切責任。 2.4.9.1.3 電器設備需保持完好無損。任何人不得私自增設和移動電氣線路,增加負荷。 2.4.9.1.4 由專人定期檢查電氣設備,按照用電規定,保證電氣設備、線路的正常工作。 2.4.9.1.5 危險品的試驗、檢測設備需有安全防護裝置,每次使用前進行安全檢查,各種化學試劑,要妥善安放,小心使用。 2.4.9.1.6 在儀器設備的適當地方,必須備有消防器材,所有人員應掌握器材和使 用方法。 2.4.9.1.7 試驗室和儀器室要保持整潔,室內外定時清掃,保證室內外環境衛生。 2.4.9.1.8 嚴禁易燃易爆品和有毒試劑亂放,如試驗確實需要,必須嚴格采取防護措施。 2.4.9.1.9 水管應做好越冬前的保護工作,防止凍裂,對已損壞的水管和龍頭,應即時更換。 2.4.9.1.10 每天下班前,必須切斷總電源,關好門窗。 2.4.9.2 危險品管理制度 2.4.9.2.1 危險品包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蝕性等物品。 2.4.9.2.2 危險品的采購應根據使用情況定量采購,常用試劑一般按三個月使 用量為準,其余為一年,統一采購。 2.4.9.2.3 每種危險品應逐一登記庫量,領用危險品應填寫領用單,經批準方可領取,并登記名稱和數量。 2.4.9.2.4 危險品設專人保管,放置場所應完全可靠,無關人員不能隨意拿取,經常檢查存放容器是否完好,防止泄漏,附近應備配滅火裝置。 2.4.9.2.5 危險品使用應做到安全第一,使用者必須嚴格按照操作規程進行操作,并掌握一定的自救方法。 2.4.9.2.6 對需要進行處理的危險廢液等,必須嚴格按照安全規定進行處理,不得隨意傾倒,防止對人身及環境造成損害。 懷三五 標 質量責任制度 13 2.4.9.2.7 一旦發生起火或有害、腐蝕性物品泄漏,操作人員應保持清醒,應立即采取自救措施,以免延誤時機。使損失降低到最低點。 2.4.9.2.8 對未按規定使用、保管危險品而造成意外損失或危險品去向不明的有關人員,將視其情節嚴肅處理。 2.4.10 樣品、文件資料、科技檔案管理制度 2.4.10.1 樣品登記室管理制度 2.4.10.1.1 委托試驗樣品(以原材料為主)如無特殊保存要求,一般均先存放在樣品室內。 2.4.10.1.2 需對每件樣品進行登記,內容包括委托單位名稱、樣品數量、樣品名稱、取樣地點、試驗項目、登 記日期、送樣人、接收人。 2.4.10.1.3 試驗人員在登記樣品時,就應根據其試驗項目,來初步判斷樣品數是否滿足要求。 2.4.10.1.4 登記單應放在樣品的醒目位置,樣品擺放應有序。 2.4.10.1.5 每種樣品盡可能一次取出,如需要分批做試驗,應考慮每次取樣是否有代表性(必要時應采用四分法)。 2.4.10.1.6 試驗完畢后,如無特殊需要,應將剩余樣品清理掉。 2.4.10.1.7 禁止無關人員進入本室。 2.4.10.2 檔案室工作制度 2.4.10.2.1 試驗室所有的原始數據,技術資料、試驗、檢測報告 和儀器設備檔案資料等,均由本室負責收集、保管。 2.4.10.2.2 借閱各種技術資料必須履行登記手續,且只限于本試驗室人員,并按期歸還。 2.4.10.2.3 及時收集最新的規程和規范,已作廢的老規范、規程在新規范、規程實施后應及時封存。 2.4.10.2.4 存檔的試驗、檢測報告不外借、不復制(指非本試驗室人員)沒有試驗室負責人的批準,任何人不得調閱存檔試驗、檢測報告以及微機內的技術資料,做好文件保密工作。 2.4.10.2.5 原始數據、試驗報告保存期為三年,如需要則繼續保存。 懷三五 標 質量責任制度 14 2.4.10.2.6 各類資 料到期銷毀,應用資料保管員提出申請,經試驗室負責人嚴格審查后方可進行。 2.4.10.2.7 保持室內的環境衛生、防止資料霉變、蟲蛀,應采用濕式打掃,減少灰塵。 2.5 內業資料收集流程及說明 2.5.1 資料管理程序申報項目經理總部資料申報施工隊資監理工程師 2.5.2 資料流程 劃分質量 單位、分部、分項工程 報監理 工程 評定單元 開工申請及附件 批 準 開工 現場 中間檢 監理簽 進入下道 分項工 檢測 驗申請 字認可 工序施工 程報驗 監理工程師簽發 工程計 監理工程師 支付計 計量 工程檢驗認可書 量資料 審查、審核 量申請 支付 2.5.3 資料分類體系 2.5.3.1 質檢資料 2.5.3.1.1 路基(按計量段落分開整理) 2.5.3.1.2 大中小橋、分離立交(按各橋分開整理) 2.5.3.1.3 通道(按各通道分開整理) 2.5.3.1.4 涵洞(按各涵洞 分開整理) 2.5.3.1.5 跨線橋(按各跨線橋分開整理) 2.5.3.2 計量資料 2.5.3.2.1 工程計量表(按月排列) 2.5.3.2.2 財務支付月報表及其附件(按月排列) 2.5.3.3 試驗資料 2.5.3.3.1 原材料試驗(石灰、水泥、黃砂、碎石、鋼筋、鋼絞線、鋼板、錨具、支座) 2.5.3.3.2 標準試驗(混凝土配合比、砂漿配合比、標準擊實) 2.5.3.3.3 路基試驗(施工隊自檢壓實度、灰劑量;項目經理部抽檢壓實度、灰劑量;監理抽檢壓實度、灰劑量) 2.5.3.3.4 結構試驗(施工隊自 檢 28 天抗壓強度、彈性模量;項目經理部抽檢28 天抗壓強度、彈性模量;監理抽檢 28 天抗壓強度、彈性模量) 2.5.3.4 測量資料 懷三五 標 質量責任制度 15 2.5.3.4.1 導線點、水準點復測資料 2.5.3.4.2 路基施工放樣資料 2.5.3.4.3 結構施工放樣資料 2.5.3.5 評定資料 2.5.3.5.1 分項工程評定資料(按單元劃分方法分開整理) 2.5.3.5.2 分部工程評定資料 2.5.3.5.3 單位工程評定資料 2.5.3.6 圖紙、規范 2.5.3.6.1 施工圖二、 通用圖 2.5.3.6.2 變更設計圖四、 其它補 充圖紙 2.5.3.6.3 招標文件規范、部頒規范、省、市高指有關規定及關于質量標準的文件 2.5.3.6.4 各期工程量清單 2.5.3.7 來文發文 2.5.3.7.1 省市高指文件 2.5.3.7.2 駐地監理工程師通知 2.5.3.7.3 公司文件 2.5.3.7.4 項目經理部文件 2.5.3.8 竣工資料 2.5.5 質量管理制度 2.5.5.1 日常匯報制度 每天由各施工主任或技術負責人口頭或書面向項目經理部匯報情況,項目經理部 7 天向監理組、市高指書面報告工程質量及進展情況。 2.5.5.2 質量事故報告制 度建立了質量事故報告制度,如發生質量事故,迅速向監理組、市高指、省高指逐級上報,并上報書面報告及時提出處理意見。 2.5.5.3 工程例會制度建立了工程例會制度,施工處每天晚開一次會議,討論當天的工程質量、進展情況,并將會議討論結果上報項目經理部。項目經理部經理、副經理、總工等主要領導每天晚開一次碰頭會,主要討論當天各施工隊上報的情況,懷三五 標 質量責任制度 16 提出第二天的工作計劃以及施工中出現的問題。項目經理部全體成員及各施工隊主任、技術負責人每旬集中開一次會,由項目經理或副經理主持 。 2.5.5.3.1 對各單位、分部、分項工程的 施工組織設計,重要分項工程、關鍵工序、隱蔽工程的施工技術方案進行討論。 2.5.5.3.2 對幾天的工程質量及進度情況做一分析,主要針對工程缺陷和質量問題,就執行標準控制、施工工藝、檢查驗收等方面提出問題及解決措施,對已出現的質量問題及工程隱患提出整改意見,對監理工程師指令的反饋情況進行報告。 2.5.5.3.3 匯報現場情況,主要是現場機械、材料、勞力的數額以及對進度和質量的相應情況并提出解決措施。 2.5.5.3.4 匯報安全事項,主要是對發生的安全事故或隱藏的不安全因素提出問題及解決措施。 2.5.5.3.5 協調矛盾,主要是對發生的或可能發生的施工問題、土源問題、水系問題、征地問題、施工車輛問題、便道的使用問題等矛盾進行協調,提出最好的處理方法并解決。 2.5.5.4 業務學習制度 建立業務學習制度,主要利用晚間時間,每隔 3-7 天除正常開會外,主要對圖紙、規范、技術標準、省市高指關于質量、進度的文件進行學習,并結合當前現場正在施工的部位對比討論。 2.5.5.5 物資設備管理制度 2.5.5.5.1 認真執行市高指有關工程材料供應管理的規定,按照工程進度計劃、積極組織、采購,調運符合工程質量要求的各材料, 保證施工需要,并加強經濟核算,降低成本。 2.5.5.5.2 項目部機料部負責各施工隊材料業務的管理,協調和檢查工作。 2.5.5.5.3 各施工隊在材料業務上接受機料部指導,負責本單位材料計劃的編制,并組織實施,按時向項目部上報材料計劃。 2.5.5.5.4 鋼材、水泥屬招標單位供應,機料部配合各施工隊與供應單位鑒定合同,其余材料自行采購,需要時項目部可提供貸源及價格信息,與廠家聯系。 2.5.5.5.5 各施工隊每月三日前將指定單位提供材料的日計劃書面上報機料部必須按上報計劃實施,如需要調整變更,需提前書面通 知機料部,與供方協商解決,如協商不通,仍由報計劃人負責。 懷三五 標 質量責任制度 17 2.5.6 工程難點及其質量管理策略 本項目全線長 12.4Km, 有 路基土方 119.8793 萬 m3,石方 685003 萬 m3,防護、排水圬工 112359m3;底基層 273.796 千 m2;大橋 471.11m/2 座,中橋 263.18m/4 座,涵洞 525.08m/12 座;分離式立體交叉 3 處,通道 35 座。 。工程線長、點多、工期緊,在施工中存在一些技術難題。現就施工技術上可能出現的難點及采取的措施分述如下: 2.5.6.1 路基施工 2.5.6.1.1 要點:控制好 “ 三線五度 ” 。 “ 三線 ” - 中線、兩側連線、彎邊曲線, “ 五度 ” 每層厚度、壓實度、路基寬度、縱橫坡度、平整度。本工程線長、控制點多,因而平、豎曲線多,因此在施工中除確保壓實度外,還必須保證路基填筑過程中不偏移,縱橫坡度順適及壓實區( 90、 93、 96)的層次分明,以提高整體質量。 2.5.6.1.2 難點:路基施工關鍵是對含水量的把握,要控制在最佳含水量 +2%時碾壓。 2.5.6.1.3 措施: 加強水準點、導線點復測,加強控制樁的護樁工作,對構造物施工放樣要仔細和加密,對路基每 2 層土要恢復中線、測量寬度 ,不斷調整縱坡。 增加足夠翻曬設備,層厚度應滿足能翻耕到底,工序銜接合理,碾壓前現場酒精燒試含水量,確保在最佳含水量區間內一次碾壓成型。 2.5.6.2 結構物施工 本項目結構物雖然比較多,但相對而言,通揚運河特大橋懸臂法現澆箱梁,其在工藝上比較復雜,技術含量高、施工難度大。 2.5.6.2.1 要點: 事前做好做好各類級別砼配合比試驗和鋼鉸線、錨具等的檢測,認真做好千斤頂、油表油泵的標定。 編制詳細的施工工藝及工序作業指導書。 大梁鋼模剛度、強度應滿足設計要求,拼縫平順無錯臺。 波紋管定位正確 ,并不因砼澆筑振搗而移位。 按自編程序先做一片試梁,及時總結和修正施工工藝和有關施工技術參數。 懷三五 標 質量責任制度 18 預應力鋼筋的張拉順序,應按設計規定操作,應避免張拉時構件截面偏心受壓,應使已張拉的合力作用線處在受壓區截面以內。 預應力鋼筋裝拉后應予壓漿,以防預應力鋼筋銹蝕或松馳。 2.5.6.2.2 難點:砼振搗過程中芯模上浮控制。 2.5.6.2.3 措施: 認真執行交底制度,掌握關鍵工藝、操作程序。做到層層交底,心中有數。熟悉圖紙,嚴格把關。 嚴把材料質量關,按規定頻率對水泥、黃砂、鋼筋、鋼絞線、錨具及張拉壓漿設備進行試驗與標定。 選用經驗豐富的砼振搗手。 加強每道工序檢查和交接制度,實行工序責任人不在場不交接,上道工序未檢驗不交接,嚴把工序質量關。 在砼澆筑振搗過程中應增設芯模壓條,以防芯模上浮,并視上浮受力情況調整壓條間距。 2.5 內業資料編制 2.5.1 編制要求 2.5.5.1 內業 資料的內容要準確、 數據要真實、結構要 完整、 填寫要規范,文件遞交要及時、文件要 美觀。 2.5.5.2 字跡清晰、工整,資料齊全、完整,內容真實、準確,簽字手續完備; 2.5.5.3 驗收或鑒定證書、各類總結、工程概況、編制說 明等非工地現場填報的文字材料或圖表均要求打印,字體以印刷體為宜。高速公路工程建設中三大主體(業主、監理、承包商)各自負責的文字材料或圖表宜使用激光打印機打印; 2.5.5.4 不允許使用涂改液修正; 2.5.5.5 簽署意見及簽名時應使用不易褪色的藍黑墨水、黑墨水,嚴禁使用紅色墨水、純藍墨水、圓珠筆、鉛筆書寫,簽署意見可以打印,但簽名不能打印,必須手工草簽,復制件不允許使用復寫紙復寫; 2.5.5.6 熱敏紙傳真件應及時復印(非熱敏紙可不復印),竣工文件中不能出現熱敏紙傳真件,凡由易褪色書寫材料制成的文件材料應復 印保存; 2.5.5.7 文件用紙規格要求:一般使用 A4 紙(除上級紅頭文件外),應使用 A3懷三五 標 質量責任制度 19 紙,則折疊成 A4 紙大小( 297 210mm)。 2.5.5.8 各類測試資料( CS、 CY 類表格)、質檢記錄( ZJ 類表格)、分項工程質量評分( JY 類表格)應按月臨時歸檔,分類要求見“竣工文件編制范本”。 2.5.6 工程劃分依據 依據工程評定標準劃分單位、分部、分項工程,其層次和結構與常吉公司認可的該合同段工程計量臺帳等同。 2.5.7 編號依據 2.5.7.1 依據常吉公司合約部下發的臺帳編制辦法,編號系統為 14 位數,此 編號是針對大型項目而言。如項目規模小,也可采用其它編制編號的辦法,但必須確保整個項目內同一種表沒有重復的編號。并非所有表格均需要編號,少數表格在整個項目中只使用一次,故無編號。 2.5.7.2 承包商編號系統 編號統一為 14 位,由承包合同代號、單位工程號、分部、分項工程對應編號、文件流水號四部分組成,代表意義如下: 002-J1-T01-A01-XXX 例意:第二合同段路基工程的路基土石方工程的第一個路基填土第 XXX 號資料; 1、各類表格編碼(編號),應統一為 12 位; 2、( 1)、( 2)、( 3)代表承包合同 號代碼,承包合同代碼,最多三位數,不足三位數,前面用“ 0”代替,如“ 001、 11A”,依此類推; 3、( 4)、( 5)代表單位工程編號,其中第四位:第一字母用 J 表示主線路基工程,H 表示互通工程, Q 表示橋梁工程, S 表示隧道工程, M 表示路面工程; L 表示綠化工程; J 表示交通工程; D 表示機電工程;第五位為該單位工程以路線前進方向從左往右依次排序的序號。 4、( 6)、( 7)、 (8)代表分部工程所對應的編號。其中:路基工程以 1 3km 路段為單元;路面工程以 1 3km 路段為單元;橋梁工程(小橋屬路基工程)以每座為單元;隧道 工程以座為單元;交通安全、綠化及環保根據實際情況進行劃分;第六位為分部工程代碼,詳見代碼見內業資料劃分表;第七、八位編號用兩位阿拉伯數字表示,與分部工程形成一一對應關系。各個承包商應在開工初期完成分部工程所對應的編號。 懷三五 標 質量責任制度 20 5、( 9)、( 10)、 (11) 代表分項工程所對應的編號。第九位為分項工程代碼,具體代碼見內業資料劃分表。第十、十一位編號用兩位阿拉伯數字表示,與分項工程形成一一對應關系。各個承包商應在開工初期完成分項工程所對應的編號 6、 (12)、 (13)、 (14)代表該分項工程所有資料的流水編號,通常按 時間先后順序。 2.5.8 文件裝訂 2.5.8.1 裝訂準備 2.5.8.1.1 分兩種卷面規格裝訂(照片、音像材料除外),即 A4、 A3 規格。 A4( 297 210)為豎式, A3( 297 420)為橫式。 2.5.8.1.2 對于破損資料,應進行托裱。對批語、簽注意見寫在文件裝訂線上的,應予以粘貼補寬。 2.5.8.1.3 去掉文件上的金屬物,以免銹蝕文件,未成冊前的原始資料盡量不用訂書機裝訂,宜用票夾裝訂儲存。 2.5.8.1.4 取案卷底邊、裝訂邊整齊,以免文件散失。 2.5.8.1.5 每本厚度不宜超過 2.5cm。 2.5.8.1.16 原件與復制件不宜混裝。 2.5.8.2 裝訂 文件的裝訂應符合相關規范,可由業主指定專業隊伍統一裝訂。 2.5.9 資料盒規格 2.5.9.1 資料盒規格 其外表尺寸有: 長寬尺寸 310 220mm (裝 A4 文件,豎式 ) 310 430mm (裝 A3 文件,橫式) 脊背尺寸 20、 30、 40、 50、 60mm 宜統一購買 A4-S5.5cm 型號 (豎式 )塑膠檔案盒。 2.5.9.2 裝盒 應選擇合適規格的 資料盒,每盒可裝多本(案卷)。為避免在運輸途中損壞,每盒以裝滿為宜。 2.5.9.3 資料盒封面填寫 懷三五 標 質量責任制度 21 2.5.9.3.1 要求以短語形式全面、簡潔、明了地概括全盒(案卷)內容,填寫在檔案盒正中處。題名必須涵蓋項目名稱、合同段、樁號、具體文件名等內容,同一項目內不應有完全相同的案卷題名。 2.5.9.3.2 脊背上檔號可分多行寫,其案卷題名應先打印,然后粘貼上去,具體形式見附件。 2.5.9.3.3 詳細檔案盒填寫見附件。 2.5.9.4 卷內文件目錄 2.5.9.4.1 卷內文件目錄貼放在資料盒內活動頁上,具體內 容見附件。 2.5.10 資料室 2.5.10.1 資料室內要求通風、干燥,有防火措施。 2.5.10.2 資料應由專人專職管理,負責文件收發、借閱、整理。 2.5.10.3 資料室內資料柜按單位工程、分部、分項工程劃分區域,按區域存放相應資料,在資料柜的醒目處標明單位工程、分部、分項工程樁號、內容 (打印后粘貼 )。 2.5.11 往來文件 2.5.11.1 合同書、協議書、上級指示、上級批準文件、往來函件、會議紀要、變更令、停工令、復工令、工作指令、進度計劃、月報、開工報告、索賠、事故處理等文件應及時整理并檢查,定期 按“竣工文件編制范本”中部、冊、分冊、子分冊的要求分類裝入臨時檔案盒中,并編寫臨時流水目錄,以便核對與查閱。各單位負責人應經常督促臨時歸檔工作的落實,。 2.5.11.2 變更令、開工報告、方案申請等統一編號,具體編號規則如下: A-002-B-0001 例意:第一監理處所轄的第二合同段 1 號變更。 2.5.11.3 第一位代表監理處編號,用 A 代表第一監理處, B 代表第二監理處,依此類推。 2.5.11.4 第二、三、四位代表承包商合同號,最多三位數,不足三位數,前面用“ 0”代替,如“ 001、 11A”,依此類推。 2.5.11.5 第五位數代碼: B-變更令、 K-開工報告、 F-方案申請。 2.5.11.6 第六、七、八、九位數為編號,一般按時間順序編排。 懷三五 標 質量責任制度 22 2.5.11.7 往來文件管理表格詳見 ( 附件 十八 二十 四 ) 第三部分 工作制度及崗位職責 3 1 檢測工作管理制度 3 1 1 項目室的檢測工作根據工程性質、形象進度及檢測計劃由項目室主任安排,各組把檢測工作計劃和日常工作任務落實到人。 3 1 2 檢測頻率、檢測項目要滿足規范標準及 X X 指揮部的要求。 3 1 3 取樣登記人(或樣品委托接受人)與檢測人員應做好樣品委托單和 樣品技術資料的交接。 3 1 4 檢測人員按照取樣登記要求的檢測項目,依據相應的技術標準、試驗規程進行檢測。 3 1 5 檢測過程中,由檢測人員填寫檢測記錄,自校無誤后簽名,檢測報告的填寫、復核、審批、簽發按有關規定執行。 3 2 對樣試驗制度 為保證檢測工作質量,切實做到對用戶負責,確定項目室第三方的公正地位,確保試驗數據的嚴肅性、科學性、可靠性及準確性,特建立對樣試驗制度如下: 項目試驗室每年 6 月份、 12 月份與公司中心室或當地經過認證的試驗室各進行一次對樣試驗,若超過允許偏差時要找出原因,采取措施,加以糾正, 再進行對樣試驗,直至合格。 3 3 事故分析報告制度 3 3 1 檢測過程中發生下列情況之一的為檢測事故:樣品丟失、損壞、加工試件時弄錯規格以至無法彌補;送樣人提供的技術資料丟失,檢測報告丟失,原始記錄丟失或泄密;由于人員、檢測儀器、設備、檢測條件不符合檢測工作的要求,試驗方法錯誤,數據差錯,而造成的檢測結論錯誤;檢測過程中發生儀器、設備損壞;書寫報告字跡不清楚,結論不明確,試驗報告發錯單位,沒按送檢人委托要求進行檢測。 3 3 2 發生事故后,應立即采取有效措施(如停電、停機等),制止事故繼續發展、保護現場,不 得隨意變動現場情況。 懷三五 標 質量責任制度 23 3 3 3 事故責任者應實事求是填寫事故分析報告,說明事故發生的時間、地點、經過、旁證、事故的性質和原因分析,交由項目試驗室主任處理。 3 3 4 根據事故嚴重程度,由項目部總工程師責成有關人員組成事故處理組,對事故進行調查、分析,做出結論并提出處理意見。 3 3 5 事故發生后,對責任者應當批評教育,接受教訓,根據損失大小,由項目部總工程師決定給予行政處分及經濟處罰。情節嚴重者,吊銷其檢驗員證,報批執行。 3 4 檢驗質量申訴處理制度 3 4 1 檢驗質量申訴,由質量負責人處理,質量負責人不在 位時由技術負責人處理。遇有重大質量問題要及時向公司計量測試中心主任匯報,共同研究處理。 3 4 2 受理檢驗質量申訴最長期限為三個月(自發出檢驗報告之日算起)。超過有效期的檢驗質量申訴概不受理。 3 4 3 檢驗質量申訴包括以下幾種: 3 4 3 1 送檢單位要求對檢驗結果作進一步解釋,但未對檢驗質量表示明確的異議。 3 4 3 2 送檢單位明確表示不同意檢驗結論,要求復測。 8 4 4 檢驗質量爭議處理程序如下: 3 4 4 1 質量負責人會同專業檢測人員檢查原檢驗報告,原始記錄、檢測儀器、檢測方法、檢測依據、測試環 境條件、數據計算、結論判斷方法等,確屬無誤,應向客戶說明情況。 3 4 4 2 若經檢查,確因原始記錄、數據處理、檢驗報告、結果判斷等環節因素而造成誤判的,應發一份題為“對編號 XX 檢驗報告更正的報告”,注明原檢驗報告作廢,并辦理登記手續。 3 4 4 3 若經檢查,發現因測試條件、檢測儀器、檢測方法錯誤而造成誤檢的,應將備用樣品重新進行檢驗,重新發送檢驗報告。 3 4 4 若申訴方仍持異議,可由雙方主管領導和技術負責人共同確定取樣方案,重新抽樣共同檢驗或交仲裁,經濟責任由敗訴方負擔。 3 4 5 不可復現的試驗項目 原則上只受理對試驗報告本身有異議的申訴。 3 4 6 有關質量申訴處理的全部資料均應存入技術檔案。 懷三五 標 質量責任制度 24 3 5 試驗資料的管理制度 3 5 1 試驗資料由資料員負責管理,借閱資料須辦理有關手續并及時歸還。 3 5 2 試驗資料實行目錄化管理,按某一檢測項目或某一分項工程為單位建立試驗資料總目錄和卷內目錄。 3 5 3 試驗資料的申請批復程序執行 常吉高速公路建設 指揮部的要求。 3 5 4 經裝訂成冊的試驗資料,其委托單(或取樣登記)、記錄、報告三者相一致,相關材料的試驗資料應一同裝訂。 3 5 5 本項目竣工后,項目試驗室要整 理一套完整的試驗資料送于公司計量測試中心存檔。 3 5 6 原始記錄不得復制,檢驗報告需要復制時要專人辦理,并予以登記,同時加蓋試驗專用章,否則無效。 3 6 標準圖書資料的管理制度 3 6 1 標準、規范、規程由資料員負責管理,要掌握新標準的更新情況,適時收集補充新的規范及標準,保證使用有效版本。 3 6 2 對規程、標準編制目錄清單,要建立至少滿足本項目試驗需要的標準目錄。 8 6 3 對有效的規程、標準,要加蓋“有效”章,過期作廢的要加蓋“作廢”章,避免采用作廢標準作為檢驗評定依據。 3 7 技術資料保密制度 3 7 1 項目試驗室的技術資料包括:國家、部門、地區及建設單位有關產品質量
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