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MP管理過程培訓考試專項測試題附答案《經營計劃控制程序》規定,各部門按《公司目標及部門目標分解表》規定的測定頻率,收集統計數據,統計時間按自然月進行,即從每月1日至月底的數據。形成()并反饋給體系主管部門。各責任部門需要對統計數據與未達成改進內容進行確認及簽批。[單選題]*《目標完成情況跟蹤表》(正確答案)《公司目標及部門目標分解表》《目標達成情況總結》《管理體系改進計劃》《相關方需求和期望控制程序》規定,各責任單位獲取相關方需求后,需要結合公司實際,跟我司質量管理相關的相關方需求,各責任單位進行識別評審后按()進行登記;[單選題]*《相關方需求和期望清單》(正確答案)《知識資產清單》《重要環境因素清單》《法律法規清單》《相關方需求和期望控制程序》管理活動涉及的()與《法律法規識別清單》,相關法律等由各責任部門保存管理跟本部門相關的記錄[單選題]*《相關方需求和期望清單》(正確答案)《外來文件清單》《法律法規清單》《合規管理清單》質量管理體系審核員需滿()足中的要求[單選題]*《質量體系內審員技能矩陣表》《審核人員能力要求(內審員技能矩陣表)》(正確答案)《體系推進員能力要求》《內部審核實施計劃》內部審核前,審核組長組織審核員編制()用于當次審核。[單選題]*《內部審核檢查表》(正確答案)《質量體系內部審核檢查表》《體系審核檢查表》《內部審核實施計劃》當質量體系內部體系審核評級結果為B不可通過時,小于()分的過程暫停相關工作,系統改進后再進行內部審核,達到70分以上方通過并按改進后的體系進行相關工作[單選題]*506070(正確答案)80內部產品審核依據文件()執行[單選題]*《內部審核控制程序》《產品審核控制程序》《內部審核作業指引》《產品審核作業指引》(正確答案)IATF16949:2016標準中最高管理者的領導作用是()[單選題]*確保質量管理體系的有效性促進基于過程方法和風險的思維確保資源的獲得A+B+C(正確答案)管理評審待辦事項各責任部門按()要求落實執行[單選題]*《管理體系改進計劃》(正確答案)《目標達成情況總結》《不符合項糾正措施報告》《管理評審報告》產品審核中,客戶技術規格﹑圖紙及FMEA與CP等文件中涉及產品性能的重要特性必須評定為()[單選題]*A級B級(正確答案)C級D級公司過程審核范圍及依據:過程審核依據()過程審核標準[單選題]*VDA6.3(正確答案)VDA6.2IATF16949:2016全面質量管理審核員須對過程審核發現的不符合項及總符合率為B級、C級的,向責任部門開立[單選題]*《不符合項糾正措施報告》(正確答案)《審核檢查不符合表》《過程審核整改計劃》《內部審核不符合臺賬》MP管理過程包含()過程*管理體系策劃過程(正確答案)內部審核過程(正確答案)管理評審過程(正確答案)分析評價和改進過程根據組織應按照IATF16949條款【4.4質量管理體系及其過程】要求,()質量管理體系,包括所需過程及其相互作用。*建立(正確答案)實施(正確答案)保持(正確答案)持續改進(正確答案)為了確保管理體系策劃過程在巴莫的有效實施和運行,應遵循的程序文件有*《職責和權限控制程序》(正確答案)《環境分析及風險和機遇控制程》(正確答案)《經營計劃控制程序》(正確答案)《產品和過程安全性控制程序》(正確答案)《相關方需求和期望控制程序》(正確答案)IATF16949:2016條款【9.2.2】規定組織應:a)依據有關過程的重要性、對組織產生影響的變化和以往的審核結果,策劃、制定、實施和保持審核方案,審核方案包括()*頻次(正確答案)方法(正確答案)職責(正確答案)策劃要求(正確答案)報告(正確答案)內部審核重點:()*側重生產系統(正確答案)側重往期審核問題點多的部門及系統(正確答案)側重有變更的部門及系統(正確答案)第一方、第二方、第三方審核的不符合項(正確答案)最高管理者應按照策劃的時間間隔對組織的質量管理體系進行評審,以確保其持續的(),并與組織的戰略方向保持一致*適宜性(正確答案)充分性(正確答案)有效性(正確答案)符合性嚴重不符合指不符合要求,會對()造成重大不良影響。*產品質量(正確答案)安全(正確答案)環境(正確答案)管理體系運行(正確答案)管理評審的輸出應包括與下列事項相關的決定和措施()*改進的機會(正確答案)質量管理體系所需的變更(正確答案)資源需求(正確答案)質量目標的實現程度管理體系策劃過程需滿足IATF16949條款4.1理解組織及其環境、4.2理解相關方的需求和期望、4.3確定質量管理體系的范圍的要求、4.4質量管理體系及其過程[判斷題]*對(正確答案)錯按QSP-02《環境分析及風險和機遇控制程》要求應輸出《風險和機遇管理控制表》和《應急計劃》[判斷題]*對(正確答案)錯質量管理體系內部審核包括質量管理體系審核、制造過程審核、產品審核、管理評審[判斷題]*對錯(正確答案)IATF16949:2016條款【9.2.1】規定組織應每年度進行一次內部審核[判斷題]*對錯(正確答案)內審員通過與受審人員交談、查閱文件/記錄和現場檢查等方式對管理體系運行情況進行審查,將收集的審核證據按5W2H方式,詳細﹑準確﹑客觀的記錄于《內部審核檢查表》中。并由審核員/審核組長,陪審人員簽字確認。[判斷題]*對(正確答案)錯《不符合項糾正措施報告》所提改善措施需在此報告提出后

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