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文檔簡介
1、.:.;東莞帝品實業電子文件稱號消費控制程序制定日期2004.6.15頁次1/5制定部門消費部版本版次A1修訂日期2021.01.10文件編號MP002文件稱號:消費控制程序分發單位:總經理室業務部消費部資材部品保部管理部1份1份1份1份1份1份修訂記錄:次數修訂日期修訂懇求書編號修訂內容摘要頁次版本12021-01-10作業內容部分變卦表單編號變卦3.4.5A1制修定/日 期審 查/日 期核 準/日 期東莞帝品實業電子文件稱號消費控制程序制定日期2004.6.15頁次2/5制定部門消費部版本版次A1修訂日期2021.01.10文件編號MP0021.目的:規定消費部,消費過程中各種活動之程序,
2、及規范與相關部門協作之要求,以確保消費順利進展,和產品質量與交期。2.范圍:適于本廠消費部門相關活動之控制。3.權責:3.1消費作業控制:消費人員執行。3.2制程和產品檢驗控制:品管人員執行。3.3工藝等相關控制:工程人員及相關人員協助執行。4.定義:無.5.作業流程:領料作業消費作業不合格管理程序繳庫作業檢驗作業OKNG東莞帝品電子實業文件稱號消費控制程序制定日期2004.6.15頁次3/5制定部門消費部版本版次A1修訂日期2021.01.10文件編號MP0026.作業內容:6.1物料作業控制。6.1.1 領料員根據生管排程和制造命令單至倉庫領料,領齊料后,領料員在倉庫工單上簽名確認領料完成
3、。6.1.2 領料員領料后與各消費線多能工或領班交接,此時領班當面清點物料,發現短少那么立刻通知倉庫倉管員。6.1.3 產線消費過程中挑選出外觀不良品,標示好后用紅色膠盤分開放置。6.1.4 由多能工或領班點數清理當天不良品并開出退庫單。6.1.5 IPQC根據退庫單對不良品進展確認,能否有誤判及能否分出制程不良與來料不良。OK后交品管工程師或品管主管簽名即可退庫。6.1.6 不良品裝回原廠商包裝箱后退至倉庫,并經倉管員點收資材主管審核后退回廠商。6.1.7領料員根據退料單開出一樣數量領料單,請倉管員予以補齊所退料件。6.1.8消費中如有制造過程中呵斥無法運用之物料,需由領料員開出,交產線組長
4、和消費主管確認后,由資材最高主管核準后依以上退庫流程處置。6.1.9消費中如有因急于出貨,而不良物料來不及走以上退庫流程退補料之情形,那么可開溢領單超領物料,由領料員開出,經消費和資材主管審核方可領,并需即使開退庫單將不良不料退庫沖帳。6.2消費作業控制:6.2.1 消費線組長根據生管排程安排物料員提早48任務小時領料。6.2.2消費線組長提早一天預備相關消費資料,工、治具測試程式等,如是新機種那么請工程提供樣品及相關治具。6.2.3 在換線消費,新機種試產及工程變卦或異常處置后再消費,要配合IPQC做首件檢查OK后方可量產。6.2.4 作業員嚴厲依相應作業指點操作,針對高光產品嚴厲要求作業員
5、配戴手套作業東莞帝品實業電子文件稱號消費控制程序制定日期2004.6.15頁次4/5制定部門消費部版本版次A1修訂日期2021.01.10文件編號MP0026.2.5 試產時須通知相關工程人員、品管人員隨線跟蹤。6.2.6 試產資料及廢品須與量產資料分開放置并標示,廢品在工程和品管未確認試產OK前不允許出貨。6.2.7 當產線有艱苦異常,如外觀不良超越5%以上,功能不良單項緣由超越2%,那么由消費線組長開出,請相關單位立刻分析,找出緣由和對策后方可正常開線消費。6.2.8 產線組長須每天安排多能工或領班對每位員工進展靜電手環測試并記錄于上,不良立刻予以改換,并由IPQC進展稽核。6.2.9 產
6、線組長需安排員工對流水線進展相關保養,并記錄于6.2.10 產線組長需安排員工在下班后對所在區域進展清潔,根據任務環境管理程序執行。6.2.11 消費線各測試工位要作不良記錄表,不良表須用紅色膠盤放置,并由多能工一致送維修站修繕,修繕好后由多能工一致依正常流程重新投線測試。6.2.12 產線組長每天早上上班前5分鐘召開早會,作業員離崗須用手套與靜電手環向產線組長換取離崗證,回崗后用離崗證向組長拿回手套、靜電環,產線組長嚴厲監視執行?;叵肭耙惶煜M情況布置當天任務。6.2.13 產線組長根據當天消費情況填寫。6.2.14 消費部各線消費情況由消費主管作成發給生管部門檢討并存檔。6.2.15 為配
7、合相關客戶產品要求,在消費無鉛產品時產線需嚴厲依作業。6.2.16 無鉛產品消費時必需由專線消費,一切人員須經相關無鉛知識培訓、工治具、物料、錫絲均采喲功能無鉛規范,并做好產品及物料的標示和隔離。6.2.17 員工訓練依人力資源管理程序進展。6.3檢驗作業依制程管理程序作業.6.4繳庫作業.6.4.1 消費線依制造命令單及SOP完成消費后,FQC隨線抽驗。6.4.2 FQC根據檢驗OK后貼上QA合格標簽,領料員方可封箱,并東莞帝品實業電子文件稱號消費控制程序制定日期2004.6.15頁次5/5制定部門消費部版本版次A1修訂日期2021.01.10文件編號MP002填寫,檢驗NG那么由消費線重新
8、測試或根據工程分析結果安排重工,依作業.6.4.3 繳庫單須由品管工程師或品管主管確認質量OK后簽字確認,領料員將OK廢品運送至倉管員點收確認,并由資材主管審核完,繳庫作業才算完成.6.5 半廢品作業控制 6.5.1 7.參考文件:7.1 消費方案管理程序 LP0037.2不合格品管理程序 QP0127.3設備、設備管理程序 PP0017.4出貨檢驗管理程序 QP0117.5無鉛制程管理程序 QP0178.運用表單:8.1產線異常報告單 MF001A08.2報廢單 MF002A08.3領料單 MF03A08.4繳庫單 MF004A08.5溢領單 MF005A08.6靜電環點檢表 MF006A0
9、8.7退庫單 MF007A0 8.8協宜消費日報表 MF008A0 協宜電子廠產線異常報告單不良發生時間: 年 月 日線別: 機種: 料號: 批量: 投入數量: 不良數量: 不良率: 消費廠商: 不良景象描畫:IPQC確認: 報告:不良緣由分析: 報告:改善對策: 報告:東莞帝品實業電子報 廢 單 年 月 日客戶訂單號料號批量品名規格報廢量報廢緣由備注 品保: 倉管: 填寫:東莞帝品實業電子領 料 單 部門: 日期: 年 月 日項次品名規格工單號碼工單數量領用數量實發數量結余數量備 注123456789101112131415第一聯:制造白 第二聯:倉管黃色 核準: 倉管: 生物管: 領料員:
10、東莞帝品實業電子退 庫 單部門: 日期: 年 月 日項次物料編號品名/規格制令號退庫數量實收數量退庫緣由備注123456簽核倉管: 生管: 工程: 品保: 填表: 一式三聯 白聯:自存 紅聯:倉管(財務) 綠聯:生管 文件編號:MF 007 A0東莞帝品實業電子溢領單 部門: 日期: 年 月 日項次物料編號品名/規格制令號工單批量溢領數量實領數量溢領金額備 注123456簽核倉管: 生管: 工程: 品保: 填表: 一式三聯 白聯:自存 紅聯:倉管(財務) 綠聯:生管 繳 庫 單 年 月 日序號訂單編號訂單號碼品名規格訂單數量本次繳庫數累計數量未交數量質量鑒定備注1234567 品保: 倉管簽收: 填表: 靜 電 手 環 點 檢 表部門:消費部 月份: 線別:序號123456789101112
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