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文檔簡介
銀行機構印章管理制度?總則目的為加強銀行機構印章管理,規范印章使用流程,防范印章使用風險,保障銀行及客戶的合法權益,特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于銀行總行、各分支機構及所屬部門的各類印章管理,包括但不限于行政公章、合同專用章、業務專用章、財務專用章、個人名章等。印章定義1.行政公章:代表銀行機構行使法定權力、履行法定義務的官方印章,具有最高的權威性和證明效力。2.合同專用章:專門用于簽訂各類經濟合同的印章,確保合同的合法性和有效性。3.業務專用章:根據不同業務類型設置的印章,用于特定業務領域的文件簽署、憑證開具等,如儲蓄業務章、信貸業務章等。4.財務專用章:用于銀行財務核算、資金收付等財務相關業務的印章。5.個人名章:由銀行工作人員個人使用的印章,用于特定業務環節的簽名確認。印章的刻制與啟用印章刻制1.銀行機構因業務需要刻制印章時,應由使用部門填寫《印章刻制申請表》,詳細說明印章名稱、用途、規格等信息,并經部門負責人審核后,報分管領導審批。2.審批通過后,由辦公室統一歸口辦理印章刻制事宜。辦公室應選擇具有資質、信譽良好的印章制作單位進行刻制,并嚴格按照公安部門的相關規定進行操作。3.印章刻制完成后,制作單位應將印章及印模交付銀行辦公室。辦公室應及時組織相關部門對印章的外觀、規格、材質等進行驗收,確保印章符合要求。印章啟用1.新印章啟用前,辦公室應填寫《印章啟用申請表》,注明印章名稱、啟用日期、使用范圍等信息,并附上印模。經分管領導審批后,在銀行內部發布印章啟用通知。2.印章啟用通知應明確告知各部門印章的啟用時間、使用范圍、保管要求等事項,確保各部門知曉并遵守相關規定。3.啟用印章時,應由辦公室會同使用部門共同進行印模留存,并將印模存檔于銀行檔案室。印模應包括印章的正面、側面及清晰的文字圖案,以便日后核對驗證。印章的保管保管原則1.實行專人保管原則。各類印章應指定專人負責保管,保管人員應具備高度的責任心和保密意識,確保印章的安全存放。2.分部門保管原則。根據印章的使用范圍和性質,分別由不同的部門進行保管。例如,行政公章一般由辦公室保管,財務專用章由財務部門保管,業務專用章由相關業務部門保管。3.保險柜存放原則。重要印章應存放在保險柜中,并配備必要的防盜、防火、防潮等設施,確保印章的安全。保管職責1.保管人員職責負責印章的日常保管,確保印章存放安全,未經批準不得擅自將印章帶出保管場所。嚴格按照規定的使用范圍和程序使用印章,對印章的使用情況進行詳細登記,做到一事一記。定期檢查印章的保管情況,如發現印章有損壞、遺失等情況,應及時報告并采取相應措施。配合銀行內部審計、檢查等工作,提供印章使用的相關資料和信息。2.部門負責人職責對本部門保管的印章負有管理責任,監督保管人員的日常工作,確保印章使用規范、安全。審核本部門印章的使用申請,對印章使用的必要性、合法性進行把關。定期組織對本部門保管印章的盤點和檢查,發現問題及時整改。3.分管領導職責對分管部門的印章管理工作進行指導和監督,審批重要印章的使用申請。協調解決印章管理工作中出現的重大問題,確保印章管理工作的順利進行。保管場所安全措施1.印章保管場所應安裝監控設備,確保24小時不間斷監控,監控資料應保存一定期限,以備查閱。2.配備必要的消防器材,定期進行檢查和維護,確保消防設施完好有效。3.對保管場所的門窗、保險柜等設施進行定期檢查和維護,確保安全可靠。4.加強對保管場所的安全保衛工作,限制無關人員進入,嚴禁非保管人員擅自接觸印章。印章的使用使用流程1.申請:使用部門或個人需要使用印章時,應填寫《印章使用申請表》,詳細說明用印事項、用印文件名稱、份數、用印時間等信息,并經部門負責人審核簽字。2.審批:根據用印事項的重要程度和性質,按照銀行內部的審批權限進行審批。一般事項由部門分管領導審批,重要事項需經行長或其他相關領導審批。3.用?。罕9苋藛T在審核《印章使用申請表》及相關審批手續齊全后,方可使用印章。用印時應確保印章清晰、端正,用印位置準確無誤。同時,保管人員應對用印過程進行監督,防止違規用印行為的發生。4.登記:用印完成后,保管人員應及時在《印章使用登記簿》上進行登記,記錄用印日期、用印部門、用印事項、用印文件名稱、份數、審批人等信息。登記內容應完整、準確,字跡清晰。使用范圍1.行政公章:主要用于銀行機構對外發布的公文、函件、證明、協議等文件的簽署;對內發布的重要文件、通知、通報等;以及其他需要代表銀行機構行使權力、履行義務的事項。2.合同專用章:專門用于簽訂各類經濟合同,包括借款合同、租賃合同、擔保合同、合作協議等。合同簽訂前,應經法律合規部門審核通過,并按照規定的審批流程進行審批。3.業務專用章:根據不同業務類型,在特定業務領域內使用。例如,儲蓄業務章用于儲蓄存單、存折、開戶申請書等業務憑證的簽章;信貸業務章用于貸款合同、借據、擔保書等信貸業務文件的簽章。4.財務專用章:用于銀行財務核算、資金收付等財務相關業務,如支票、匯票、本票、財務報表、稅務申報等文件的簽章。5.個人名章:由銀行工作人員個人使用,用于特定業務環節的簽名確認,如業務授權書、財務報銷憑證等。使用限制1.嚴禁在空白紙張、空白合同、空白介紹信等文件上加蓋印章。確因工作需要必須先行加蓋印章的,應在印章上注明日期、用途,并嚴格控制使用范圍和數量。使用后,應及時將文件收回并進行妥善保管。2.未經審批,任何部門和個人不得擅自使用印章。如遇緊急情況需要先使用印章后補辦審批手續的,應在事后及時向審批人說明情況,并補辦相關審批手續。3.印章使用必須符合法律法規和銀行內部規定,不得用于違法違規或損害銀行利益的事項。如發現違規使用印章的行為,應立即停止,并追究相關人員的責任。印章的停用與銷毀停用情形1.銀行機構因機構撤并、更名、業務調整等原因,導致印章不再使用的。2.印章磨損嚴重、無法正常使用的。3.印章遺失、被盜或其他原因需要停用的。停用程序1.當出現印章停用情形時,使用部門應填寫《印章停用申請表》,詳細說明停用原因、停用印章名稱等信息,并經部門負責人審核后,報分管領導審批。2.審批通過后,由辦公室負責通知各相關部門印章停用事宜,并收回停用印章。同時,辦公室應在銀行內部發布印章停用公告,告知全體員工印章已停用,防止誤蓋印章。3.停用印章應及時交回辦公室,由辦公室會同相關部門進行封存保管。封存印章應做好標識,注明印章名稱、停用日期、封存人等信息,并將封存印章存放于保險柜或其他安全場所。銷毀程序1.對于需要銷毀的印章,辦公室應定期進行清理和盤點。經分管領導批準后,填寫《印章銷毀申請表》,詳細說明銷毀印章名稱、數量、銷毀原因等信息。2.審批通過后,由辦公室會同審計部門、法律合規部門等相關人員組成印章銷毀小組,對擬銷毀印章進行現場監督銷毀。銷毀過程應進行全程錄像,并做好記錄。3.印章銷毀完成后,銷毀小組應在《印章銷毀登記表》上簽字確認,并將銷毀登記表存檔于銀行檔案室。同時,辦公室應在銀行內部發布印章銷毀公告,告知全體員工印章已銷毀。印章的檢查與監督定期檢查1.銀行應建立印章定期檢查制度,由辦公室牽頭,會同審計部門、法律合規部門等相關人員,定期對各類印章的保管、使用情況進行檢查。2.定期檢查的內容包括印章保管是否安全、使用是否規范、登記是否完整等。檢查人員應認真填寫檢查記錄,對發現的問題及時提出整改意見,并跟蹤督促整改落實情況。3.定期檢查的頻率應根據銀行的實際情況確定,一般每季度或每半年進行一次全面檢查。對于重要印章或使用頻繁的印章,應適當增加檢查次數。不定期抽查1.除定期檢查外,銀行還應不定期對印章的保管和使用情況進行抽查。抽查可以由辦公室單獨進行,也可以會同其他相關部門聯合開展。2.不定期抽查的重點是印章使用的合規性、審批手續的完整性以及登記記錄的真實性等。抽查結果應及時反饋給相關部門和人員,并要求對發現的問題進行整改。3.通過不定期抽查,及時發現和糾正印章管理過程中存在的問題,防范印章使用風險,確保印章管理工作的規范運行。監督機制1.銀行應建立健全印章管理監督機制,加強對印章管理工作的全過程監督。審計部門應定期對印章管理情況進行審計,檢查印章管理制度的執行情況,發現違規行為及時進行處理。2.法律合規部門應加強對印章使用的合法性審查,確保印章使用符合法律法規和銀行內部規定。對涉及重大法律風險的印章使用事項,應提前介入并提供法律支持。3.銀行內部員工有權對印章管理過程中的違規行為進行監督和舉報。對于舉報屬實的,銀行應給予舉報人適當的獎勵,并對違規行為進行嚴肅處理。責任追究違規行為界定1.未經審批擅自使用印章的。2.在空白文件上加蓋印章的。3.超越印章使用范圍使用印章的。4.未按規定保管印章,導致印章遺失、被盜或損壞的。5.印章使用登記記錄不完整、不真實的。6.其他違反印章管理制度的行為。責任追究措施1.對于違規使用印章的行為,銀行將視情節輕重,給予相關責任人批評教育、警告、記過、記大過、降職、撤職、開除等紀律處分。2.因違規使用印章給銀行造成經濟損失的,相關責任人應
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