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文檔簡介

政府采購領域不正當交易行為自查自糾實施方案一、背景和目的政府采購是公共財政資金的支出渠道之一,事關公共資金利用效益及政府公信力。而政府采購領域存在一些不正當交易行為,如謀取私利、不公開招標、虛構供應商、違規變更合同等,導致采購程序不公正、采購品質不合格、財務資金浪費等問題,損害國家利益和公眾利益。因此,針對政府采購領域不正當交易行為,加強自查自糾是推動政府采購制度化、規范化、透明化的必要舉措。二、適用范圍本方案適用于各級政府部門及其下屬機構、企事業單位及其授權采購代理機構,以及政府采購領域從業人員。三、主要內容1、制定自查自糾方案:各單位應根據實際情況制定自查自糾方案,并報請采購管理機構審核備案。2、開展自查自糾工作:各單位應按照自查自糾方案,開展政府采購領域不正當交易行為的自查工作,包括對招投標文件、中標文件、采購合同及支付憑證等方面的審核、對重要環節的監督等。3、糾正問題:對于自查發現的問題,各單位應制定整改方案,及時糾正不正當交易行為,并建立問題臺賬,定期跟蹤督促整改進展情況。4、加強自身建設:各單位應加強對政府采購法律法規和規定的學習,提高從業人員的法律意識和規范意識;加強對采購資質的審查和監督,提高采購管理水平;加強對采購信息的公開,提高透明度。5、建立宣傳教育機制:各單位應通過多種形式和渠道宣傳政府采購法律法規和規定,普及正確的采購知識,提高公眾對政府采購工作的信任度和滿意度。四、實施要求1、政府采購管理機構應制定實施細則,指導各單位實施自查自糾工作。2、各單位應建立健全自查自糾工作制度,將自查自糾融入常規工作。3、各單位應開展自查自糾工作,對于重要領域和關鍵環節必須進行抽查。4、各單位應強化督促整改工作,建立問題臺賬,加強對整改進展情況的跟蹤和督促。5、政府采購管理機構應定期組織自查自糾情況的核查和檢查工作。6、政府采購領域從業人員應接受相關規定的培訓和考核,提高專業水平和規范意識。五、工作機制政府采購管理機構應建立自查自糾工作線索處置機制和問題反饋機制,加強工作監管,解決工作中遇到的問題和困難。六、實施時間本方案自發布之日起實施。各單位應根據實際情況及時落實。對于發

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