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文檔簡介

重慶關于成立內分泌治療藥物公司可行性研究報告xxx(集團)有限公司

目錄第一章緒論 7一、項目概述 7二、項目提出的理由 9三、項目總投資及資金構成 9四、資金籌措方案 9五、項目預期經濟效益規劃目標 10六、原輔材料及設備 10七、項目建設進度規劃 11八、環境影響 11九、報告編制依據和原則 11十、研究范圍 13十一、研究結論 13十二、主要經濟指標一覽表 14主要經濟指標一覽表 14第二章行業、市場分析 16一、行業有利因素及不利因素 16二、行業有利因素及不利因素 19三、我國醫藥產業總體發展情況 22第三章項目背景分析 24一、我國醫院藥品銷售市場情況 24二、行業發展趨勢 25三、項目實施的必要性 28第四章項目投資主體概況 30一、公司基本信息 30二、公司簡介 30三、公司競爭優勢 31四、公司主要財務數據 33公司合并資產負債表主要數據 33公司合并利潤表主要數據 33五、核心人員介紹 34六、經營宗旨 35七、公司發展規劃 35第五章選址方案分析 37一、項目選址原則 37二、建設區基本情況 37三、創新驅動發展 42四、社會經濟發展目標 45五、產業發展方向 46六、項目選址綜合評價 48第六章運營管理模式 49一、公司經營宗旨 49二、公司的目標、主要職責 49三、各部門職責及權限 50四、財務會計制度 53第七章SWOT分析 57一、優勢分析(S) 57二、劣勢分析(W) 59三、機會分析(O) 59四、威脅分析(T) 60第八章發展規劃 66一、公司發展規劃 66二、保障措施 67第九章勞動安全生產 70一、編制依據 70二、防范措施 71三、預期效果評價 75第十章原輔材料供應 77一、項目建設期原輔材料供應情況 77二、項目運營期原輔材料供應及質量管理 77第十一章進度規劃方案 79一、項目進度安排 79項目實施進度計劃一覽表 79二、項目實施保障措施 80第十二章項目環境影響分析 81一、編制依據 81二、建設期大氣環境影響分析 82三、建設期水環境影響分析 84四、建設期固體廢棄物環境影響分析 85五、建設期聲環境影響分析 85六、營運期環境影響 86七、環境管理分析 87八、結論 89九、建議 89第十三章項目經濟效益分析 91一、經濟評價財務測算 91營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 91綜合總成本費用估算表 92固定資產折舊費估算表 93無形資產和其他資產攤銷估算表 94利潤及利潤分配表 95二、項目盈利能力分析 96項目投資現金流量表 98三、償債能力分析 99借款還本付息計劃表 100第十四章項目風險評估 102一、項目風險分析 102二、項目風險對策 104第十五章項目綜合評價說明 107緒論項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:重慶關于成立內分泌治療藥物公司2、承辦單位名稱:xxx(集團)有限公司3、項目性質:技術改造4、項目建設地點:xxx(待定)5、項目聯系人:許xx(二)主辦單位基本情況經過多年的發展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進,以技術領先求發展的方針。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要,是我們不懈的追求”的企業觀念,面對經濟發展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障,堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念,確立了合規管理的戰略定位,進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查,加強合規風險防控,確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求,重點領域合規管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立,廣大員工合規意識普遍增強,合規文化氛圍更加濃厚。公司滿懷信心,發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越,回報社會”的企業宗旨,以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。(三)項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約18.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規劃方案根據項目建設規劃,達產年產品規劃設計方案為:xx公斤內分泌治療藥物/年。項目提出的理由老年人群體抵抗力低下,其容易兼患心臟病、腦血管病和高血壓等多種慢性疾病,對于藥品的絕對需求相對更高。隨著我國老齡化程度不斷的加深,將帶動相關藥物市場的進一步發展。制造業是國民經濟的主體,是立國之本、興國之器、強國之基。當前,全球制造業格局正在發生重大調整,新一代信息技術與制造業深度融合,制造業正加速向數字化、網絡化、智能化、服務化與綠色化演進。搶占現代制造技術及其產業發展制高點,已成為許多國家和地區發展戰略的重點。重慶作為國家老工業基地之一,以制造業為核心的工業一直以來在國民經濟中處于基礎性地位。項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資7419.34萬元,其中:建設投資6156.33萬元,占項目總投資的82.98%;建設期利息142.43萬元,占項目總投資的1.92%;流動資金1120.58萬元,占項目總投資的15.10%。資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資7419.34萬元,根據資金籌措方案,xxx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)4512.64萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額2906.70萬元。項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入(SP):13200.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):11052.55萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):1565.86萬元。4、財務內部收益率(FIRR):14.71%。5、全部投資回收期(Pt):6.65年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):6194.57萬元(產值)。原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括純水、蛇床子、黃連、黃柏、白鮮皮、苦參、虎杖、紫花地丁、地膚子、萹蓄、茵陳、蒼術、花椒、冰片、鹽酸特比萘芬、甲硝唑、芬布芬、胃蛋白酶、乙醇。(二)主要設備主要設備包括:提升泵、羅茨鼓風機、微電解反應器、氣浮池、壓力溶氣罐、空壓機、刮渣機、潛水攪拌機、污泥回流泵、水解調節池、平流沉淀池、清水池、提升泵、管道式電磁流量計、EGSB厭氧池、旋轉活塞循環泵、立式排污循環泵、消泡劑加藥系統、出水分布器、高速潛水攪拌機、潛水攪拌機。項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。環境影響該項目在建設時,應嚴格執行建設項目環保,“三同時”管理制度及《環境影響報告書》制度。處理好生產建設與環境保護的關系,避免對周圍環境造成不利影響。煙塵、污廢水、噪聲、固體廢棄物分別執行《大氣污染物綜合排放標準》、《城市污水綜合排放標準》、《工業企業幫界噪聲標準》、《城鎮垃圾農用控制標準》。該項目在建設生產中只要認真執行各項環境保護措施,不會對周圍環境造成影響。報告編制依據和原則(一)編制依據1、《中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要》;2、《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》(第三版);3、《工業可行性研究編制手冊》;4、《現代財務會計》;5、《工業投資項目評價與決策》;6、國家及地方有關政策、法規、規劃;7、項目建設地總體規劃及控制性詳規;8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據;9、國家公布的相關設備及施工標準。(二)編制原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規和法令,符合國家產業政策、投資方向及行業和地區的規劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛生。3、以市場為導向,以提高競爭力為出發點,產品無論在質量性能上,還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環境保護、工業衛生和安全生產。環保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計,同時建設,同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規定標準,并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節能減排與企業發展有機結合起來,正確處理企業發展與節能減排的關系,以企業發展提高節能減排水平,以節能減排促進企業更好更快發展。6、按照現代企業的管理理念和全新的建設模式進行規劃建設,要統籌考慮未來的發展,為今后企業規模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心,加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發展的原則和項目設計模式改革要求,盡可能地節省項目建設投資。在穩定可靠的前提下,實事求是地優化各成本要素,最大限度地降低項目的目標成本,提高項目的經濟效益,增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態度,公正、客觀的反映本項目建設的實際情況,工程投資堅持“求是、客觀”的原則。研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。研究結論項目產品應用領域廣泛,市場發展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環境污染,經濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續發展的基礎。主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積㎡12000.00約18.00畝1.1總建筑面積㎡21906.081.2基底面積㎡7080.001.3投資強度萬元/畝323.282總投資萬元7419.342.1建設投資萬元6156.332.1.1工程費用萬元5124.852.1.2其他費用萬元867.132.1.3預備費萬元164.352.2建設期利息萬元142.432.3流動資金萬元1120.583資金籌措萬元7419.343.1自籌資金萬元4512.643.2銀行貸款萬元2906.704營業收入萬元13200.00正常運營年份5總成本費用萬元11052.55""6利潤總額萬元2087.82""7凈利潤萬元1565.86""8所得稅萬元521.96""9增值稅萬元496.84""10稅金及附加萬元59.63""11納稅總額萬元1078.43""12工業增加值萬元3721.07""13盈虧平衡點萬元6194.57產值14回收期年6.6515內部收益率14.71%所得稅后16財務凈現值萬元470.23所得稅后行業、市場分析行業有利因素及不利因素1、行業有利因素(1)國家產業政策及法律法規的大力支持醫藥行業是我國國民經濟的重要組成部分,在保障人民群眾身體健康和生命安全方面發揮重要作用。我國政府非常重視醫藥行業的發展,并出臺了一系列政策鼓勵行業的發展壯大。2016年中共中央政治局會議審議通過了《“健康中國2030”規劃綱要》,提出了未來15年將加快落實醫療衛生體制改革,努力在分級診療制度、現代醫院管理制度、全民醫保制度、藥品供應保障制度、綜合監管制度等5項基本醫療衛生制度建設上取得突破;同年11月,工信部等部委頒布了《醫藥工業發展規劃指南》,提出“十三五”期間要全面落實建設制造強國和健康中國戰略部署,實現醫藥工業中高速發展和向中高端邁進。同年12月,國務院頒布了《“十三五”深化醫藥衛生體制改革規劃》,提出建立科學合理的分級診療制度、科學有效的現代醫院管理制度、高效運行的全民醫療保障制度、規范有序的藥品供應保障制度、嚴格規范的綜合監管制度等。2019年《國務院政府工作報告》指出,做好常見慢性病防治,把高血壓、糖尿病等門診用藥納入醫保報銷,繼續深化醫療、醫保、醫藥聯動改革,穩步推進分級診療,提高居民基本醫保補助標準和大病保險報銷比例。上述政策的出臺,為醫藥行業的長遠健康發展提供了有力支持。(2)人口老齡化推動醫藥市場需求持續增長老齡化是人口結構變化的全球性趨勢,65歲以上人口比例達到7%即是一國進入老齡化社會的標志。受80-90年代我國計劃生育政策影響,我國提早進入了人口老齡化階段,2019年我國65歲及以上人口占總人數的比例為13%。老年人群體抵抗力低下,其容易兼患心臟病、腦血管病和高血壓等多種慢性疾病,對于藥品的絕對需求相對更高。隨著我國老齡化程度不斷的加深,將帶動相關藥物市場的進一步發展。(3)居民醫療支付能力的提升促進醫療市場規模擴大隨著我國醫保制度、醫療體系及醫藥衛生體制的改革,我國醫療衛生機構和醫療規模的不斷增加。國家醫保局數據顯示,截至2019年底,我國全口徑基本醫療保險參保人數135,436萬人。2013-2019年,我國醫療保險基金收支兩端持續增長,有利于醫療市場規模持續增長。2、行業不利因素(1)企業規模較小、產業集中度低在醫藥商業領域,2017年我國銷售額前100位的藥品批發企業主營業務收入為12,087.57億元,占批發市場總額的70.7%;銷售額前100位的藥品零售企業主營業務收入為1,231.69億元,占零售市場總額的30.8%;而同期美國前三大醫藥商業企業,即Mckesson(麥克森)、Cardinal(康德樂)和AmerisourceBergen(美源伯根)占到了美國醫藥流通市場92%的市場份額。相較之下,我國醫藥商業企業規模偏小,行業集中度較低。在醫藥工業領域,我國醫藥制造企業數量較多,通常規模較小且結構不合理。根據中國化學制藥工業協會《2018年全國工業及化學制藥行業經濟運行情況》,截至2018年底,全國共有原料藥和制劑生產企業2,380家。目前,我國醫藥工業企業仍存在數量多、規模小、產品缺乏自身特色,附加值低等特點,與發達國家的制藥企業相比,在產業集中度方面均有很大差距。(2)研發投入不足,創新能力較弱與歐美等發達國家的醫藥行業相比,受醫藥工業軟硬件條件的制約,我國醫藥行業研發投入仍顯不足,影響了我國醫藥行業的發展和創新能力,導致國內醫藥企業普遍以生產仿制藥為主,技術水平較低。因此,加大科技投入,加快技術創新,增加我國自主知識產權的藥品數量,盡快實現我國醫藥生產由仿制為主向仿制與創新相結合的轉變,是今后醫藥制造企業發展的重點。行業有利因素及不利因素1、行業有利因素(1)國家產業政策及法律法規的大力支持醫藥行業是我國國民經濟的重要組成部分,在保障人民群眾身體健康和生命安全方面發揮重要作用。我國政府非常重視醫藥行業的發展,并出臺了一系列政策鼓勵行業的發展壯大。2016年中共中央政治局會議審議通過了《“健康中國2030”規劃綱要》,提出了未來15年將加快落實醫療衛生體制改革,努力在分級診療制度、現代醫院管理制度、全民醫保制度、藥品供應保障制度、綜合監管制度等5項基本醫療衛生制度建設上取得突破;同年11月,工信部等部委頒布了《醫藥工業發展規劃指南》,提出“十三五”期間要全面落實建設制造強國和健康中國戰略部署,實現醫藥工業中高速發展和向中高端邁進。同年12月,國務院頒布了《“十三五”深化醫藥衛生體制改革規劃》,提出建立科學合理的分級診療制度、科學有效的現代醫院管理制度、高效運行的全民醫療保障制度、規范有序的藥品供應保障制度、嚴格規范的綜合監管制度等。2019年《國務院政府工作報告》指出,做好常見慢性病防治,把高血壓、糖尿病等門診用藥納入醫保報銷,繼續深化醫療、醫保、醫藥聯動改革,穩步推進分級診療,提高居民基本醫保補助標準和大病保險報銷比例。上述政策的出臺,為醫藥行業的長遠健康發展提供了有力支持。(2)人口老齡化推動醫藥市場需求持續增長老齡化是人口結構變化的全球性趨勢,65歲以上人口比例達到7%即是一國進入老齡化社會的標志。受80-90年代我國計劃生育政策影響,我國提早進入了人口老齡化階段,2019年我國65歲及以上人口占總人數的比例為13%。老年人群體抵抗力低下,其容易兼患心臟病、腦血管病和高血壓等多種慢性疾病,對于藥品的絕對需求相對更高。隨著我國老齡化程度不斷的加深,將帶動相關藥物市場的進一步發展。(3)居民醫療支付能力的提升促進醫療市場規模擴大隨著我國醫保制度、醫療體系及醫藥衛生體制的改革,我國醫療衛生機構和醫療規模的不斷增加。國家醫保局數據顯示,截至2019年底,我國全口徑基本醫療保險參保人數135,436萬人。2013-2019年,我國醫療保險基金收支兩端持續增長,有利于醫療市場規模持續增長。2、行業不利因素(1)企業規模較小、產業集中度低在醫藥商業領域,2017年我國銷售額前100位的藥品批發企業主營業務收入為12,087.57億元,占批發市場總額的70.7%;銷售額前100位的藥品零售企業主營業務收入為1,231.69億元,占零售市場總額的30.8%;而同期美國前三大醫藥商業企業,即Mckesson(麥克森)、Cardinal(康德樂)和AmerisourceBergen(美源伯根)占到了美國醫藥流通市場92%的市場份額。相較之下,我國醫藥商業企業規模偏小,行業集中度較低。在醫藥工業領域,我國醫藥制造企業數量較多,通常規模較小且結構不合理。根據中國化學制藥工業協會《2018年全國工業及化學制藥行業經濟運行情況》,截至2018年底,全國共有原料藥和制劑生產企業2,380家。目前,我國醫藥工業企業仍存在數量多、規模小、產品缺乏自身特色,附加值低等特點,與發達國家的制藥企業相比,在產業集中度方面均有很大差距。(2)研發投入不足,創新能力較弱與歐美等發達國家的醫藥行業相比,受醫藥工業軟硬件條件的制約,我國醫藥行業研發投入仍顯不足,影響了我國醫藥行業的發展和創新能力,導致國內醫藥企業普遍以生產仿制藥為主,技術水平較低。因此,加大科技投入,加快技術創新,增加我國自主知識產權的藥品數量,盡快實現我國醫藥生產由仿制為主向仿制與創新相結合的轉變,是今后醫藥制造企業發展的重點。我國醫藥產業總體發展情況醫藥行業是我國經濟發展中的重要產業,是《中國制造2025》和戰略性新興產業的重點領域,是推進健康中國建設的重要保障。隨著我國人口總量和老年人群體數量的不斷增加,以及因全球氣候變化、流行疾病發生頻率增加等因素,使我國對醫藥的需求不斷增加。目前我國已成為僅次于美國的第二大醫藥市場。2012年至2017年是我國醫藥行業的高速發展期,國家統計局數據顯示,2012年至2017年,我國規模以上醫藥制造企業數量從6,075個增長至7,697個;主營業務收入從17,083.26億元增長至28,185.50億元,年復合增長率為10.53%;利潤總額從1,731.68億元增至3,314.10億元,年復合增長率為13.86%。自2018年開始,我國醫療體制改革不斷推進,“兩票制”、“藥品集中采購”、“仿制藥一致性評價”等制度相繼落地,標志著我國醫藥行業進入整合轉型期,2019年我國規模以上醫藥企業數量減少至7,382家,相比2017年減少315家,下降4.09%;主營業務收入從28,185.50億元減少到23,908.60億元,下降14.90%。醫藥行業的不斷整合,在淘汰一批不具有創新能力和競爭能力企業的同時,也使得我國醫藥行業向著“集約型”、“規模化”和“創新型”方向不斷發展,藥品回歸療效,藥企回歸研發,整個行業環境越來越健康,為優質企業的發展提供了契機。2019年,在規模以上醫藥企業數量、主營業務收入不斷下降的趨勢下,企業利潤卻較2018年實現了增長,也證明了行業內企業的經營質量在不斷提升。隨著醫療改革和國家政策的不斷深化推進,我國醫藥企業不斷加大對仿制藥、創新藥的研發以及制藥水平的提升,我國醫藥行業未來仍將保持良好的發展態勢。項目背景分析我國醫院藥品銷售市場情況近年來,我國醫院銷售市場保持增長態勢,2018年中國醫院藥品市場總銷售額達到7,718億人民幣,全年增長率為3.3%,增速與去年持平,但較以前年度放緩,主要是由于受到自醫療改革以來一系列政策的影響,如限制用藥和控費趨嚴、醫保支付改革、藥占比控制等。2018年,招標中心采購、高價藥品談判等政策多管齊下,跨國企業和本土企業全年銷售額分別為2,084億人民幣和5,634億人民幣。在藥品集中招標采購以及高價藥談判的影響下,跨國企業和本土企業藥品的市場銷售額增長均因價格下跌受到影響,而銷售量依然是主要的市場增長動力。從地域上看,國內一線城市銷售增長率遠低于二線、三線及其他城市,表明一線城市醫院藥品需求已經基本飽和,而基層醫院的藥品需求不斷被開發,保持高增長的態勢,將成為醫院藥品銷售的主要增長點。2018年,中國縣域醫院藥品市場規模達1,931億元,同比增長4.4%,增速高于城市醫院。縣域醫院慢病藥物的市場增長率明顯高于整體,如糖尿病用藥、高血壓用藥的增速分別達到14.4%和18.0%。行業發展趨勢隨著頂層制度改革趨于完善、居民對品牌的認可度提升,不斷驅動醫藥工業行業快速發展。在可見的3-5年內,高品質仿制藥及創新藥是醫藥工業行業發展重點。借助一致性評價制度的堅決推行,仿制藥制造企業去偽存真,細分領域仿制藥龍頭率先受益。1、仿制藥將迎來發展契機目前我國仍然是以化學仿制藥為主導的仿制藥市場。創新藥品研發投入大、周期長、風險高、產品價格高,國內只有少量頭部醫藥企業有資金和能力開發新藥,絕大多數國內藥企未來仍然會以仿制藥為主要發展方向。根據“伯恩斯坦研究”對所覆蓋的制藥公司的統計,2010年-2015年是原研藥專利密集到期的時期,這段時期共計有400種左右的涉及呼吸、內分泌代謝、心血管、中樞神經系統等細分領域的專利原研藥到期。原研藥專利的大量到期將有助仿制藥企業進一步擴展產品范圍,同時以較低的價格搶占原研藥的市場空間。原料藥方面,根據美國FDA數據,2014年全球有145項藥物基本化合物的專利期滿,2015年有122項專利保護期結束,根據不完全統計,2014年至2020年期間將會有多達945項藥物基本化合物的專利陸續到期。藥物基本化合物專利到期有助于上游原料藥行業降低生產成本,使仿制藥企業進一步降低原料采購成本。在貿易戰和降低用藥成本的雙重背景下,使用仿制藥實現進口替代已經成為基本趨勢。近年來我國出臺多項政策促進仿制藥行業發展,預計仿制藥在今后相當長的時期內仍將是我國醫藥衛生體系的支撐和基本保障。2、一致性評價促使行業加速整合2018年12月,國家藥監局發布《關于仿制藥質量和療效一致性評價有關事項的公告》,加速推進我國仿制藥一致性評價工作。公告要求,對于通過一致性評價的品種優先納入國家基本藥物目錄,未通過一致性評價的品種將逐步被調出目錄。化學藥品新注冊分類實施前批準上市的含基本藥物品種在內的仿制藥,自首家品種通過一致性評價后,其他藥品生產企業的相同品種原則上應在3年內完成一致性評價。對同品種藥品通過一致性評價的藥品生產企業達到3家以上的,在藥品集中采購等方面,原則上不再選用未通過一致性評價的品種。上述政策背景下,率先通過一致性評價的品種市場份額大概率會大大提高,同時還有機會獲得優先采購權,不僅有價格優待權,還有社保部的醫保支持(醫保報銷)。而在一致性評價中落下的低質量的仿制藥等同于被迫退出醫院市場,未進入前三名的產品,市場份額將會被優先通過一致性評價的產品逐漸占領,行業集中度將進一步提升,產品質量也將進一步提高。同時,一致性評價政策賦予了相關產品的質量保證,這將進一步提升醫生對于仿制藥的處方意愿的使用意愿,特別是在一些慢病治療領域,醫生更有可能開具通過了一致性評價的仿制藥。這將進一步促進本土藥企在中國藥品市場中廣泛覆蓋,深度滲透,而過期原研藥的先發優勢不再,下沉的阻力將進一步加大。3、帶量采購推動行業模式轉變醫藥行業帶量采購政策持續推進,繼“4+7”和擴圍的25個集采品種以及第二輪的32個品種后,2020年7月,第三輪國家藥品集采文件公布,新增56個品種。預計未來全國藥品集采所涉品種范圍仍將不斷擴容,集中采購將進入常態化階段。帶量采購逐漸成常態,藥價虛高水分被擠出后將惠及患者。而對于藥企而言,面對這種市場新環境,將不得不在提升質量、擴大規模上做文章。對于中標藥企來說有了銷量的保證,在營銷上的投入將減少,或刺激企業投身創新藥研發或進一步擴大產品生產規模。藥品價格的變化也將帶來醫生處方動力根本的變化,醫療機構將成為壓低藥價的力量,從而帶來整個醫藥市場,尤其是仿制藥市場深層次結構性的改變。質量高、成本能夠有效控制的治療性品種在今后將長期受益。隨著一致性評價工作的推進和帶量采購的啟動,仿制藥惡性競爭的局面將難以為繼,市場會很快集中到少數優質企業手中。未來醫保資金的支出結構會發生改變,在藥品的醫保支出結構中,優質仿制藥占比會提高,高價過期專利藥、輔助用藥等對醫保資金的占用將被壓縮。研發管線豐富、有重大品種的研發創新企業,或者具有品種優勢、在一致性評價中進度領先、銷售能力強的仿制藥企業有望通過落后產能的淘汰和進口替代等途徑迅速擴大市場份額。4、分級診療促使銷售渠道下沉自2015年以來我國分級診療制度不斷深化,2020年中央全面深化改革委員會第十四次會議再次指出,加快推進健全分級診療制度、完善醫防協同機制、深化公立醫院改革、深化醫保支付方式改革、加強醫保基金監管、加強基層醫療衛生機構能力建設、完善藥品供應保障體系等重點任務。分級診療的政策引導將使更多的藥品處方和銷售轉移到基層衛生機構。可以預見,未來社區和低等級衛生醫療機構將成為慢病用藥的主流渠道。盡管目前特藥產品(指治療重特大疾病需要使用的一些費用較高、療效確切且無其他治療方案可替代的特殊治療藥品)的用藥依然還停留在高等級公立醫院市場,但是隨著政策導向帶來的病患和處方引流到基層衛生機構,未來不僅有更多的慢病藥物處方將會下沉到基層機構,一些原研藥也期望在基層找到新的增長機會。項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。項目投資主體概況公司基本信息1、公司名稱:xxx(集團)有限公司2、法定代表人:許xx3、注冊資本:580萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監督管理局6、成立日期:2014-10-107、營業期限:2014-10-10至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區xx9、經營范圍:從事內分泌治療藥物相關業務(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障,堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念,確立了合規管理的戰略定位,進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查,加強合規風險防控,確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求,重點領域合規管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立,廣大員工合規意識普遍增強,合規文化氛圍更加濃厚。公司滿懷信心,發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越,回報社會”的企業宗旨,以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。公司競爭優勢(一)工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發,公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念,依托科技創新,注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環境績效。經過持續加大環保投入,公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。(三)智能生產優勢近年來,公司著重打造“智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統,將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區位優勢公司地處產業集聚區,在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。(五)經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業,對行業具有深刻的洞察和理解,對行業的發展動態有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整,為公司穩健、快速發展提供了有力保障。公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3427.452741.962570.59負債總額1672.781338.221254.59股東權益合計1754.671403.741316.00公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入7775.076220.065831.30營業利潤1379.931103.941034.95利潤總額1153.72922.98865.29凈利潤865.29674.93623.01歸屬于母公司所有者的凈利潤865.29674.93623.01核心人員介紹1、許xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、薛xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、侯xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、沈xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、何xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監事。6、江xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。7、袁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、蔡xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監事會主席。經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。公司發展規劃(一)戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業,以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻,同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作,為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合,建立創新引領、合作共贏的模式,再造行業新格局。(三)未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念,充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力,為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發展機遇,利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創新型企業。選址方案分析項目選址原則所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發展潛力。建設區基本情況重慶,簡稱渝,別稱山城,是中華人民共和國省級行政區、中西部唯一直轄市、國家中心城市、超大城市,國務院批復確定的中國重要的中心城市之一、長江上游地區經濟中心、國家重要的現代制造業基地、西南地區綜合交通樞紐。總面積8.24萬平方千米,轄26個區、8個縣、4個自治縣,2019年建成區面積1379平方千米,常住人口3124.32萬人,城鎮人口2086.99萬人。重慶地處中國內陸西南部,是長江上游地區的經濟、金融、科創、航運和商貿物流中心,國家物流樞紐,西部大開發重要的戰略支點、一帶一路和長江經濟帶重要聯結點以及內陸開放高地、山清水秀美麗之地;既以江城、霧都、橋都著稱,又以山城揚名。重慶以漢族為主,少數民族主要有土家族、苗族等。旅游資源豐富,有長江三峽、世界文化遺產大足石刻、世界自然遺產武隆喀斯特和南川金佛山等壯麗景觀。重慶是國家歷史文化名城。1189年,宋光宗趙惇先封恭王再即帝位,自詡雙重喜慶,重慶由此得名。重慶是紅巖精神起源地,巴渝文化發祥地,火鍋、吊腳樓等影響深遠;在文字記載的3000余年中,曾三為國都,四次筑城,史稱巴渝;抗戰時期為國民政府陪都。重慶是西南地區最大的工商業城市,國家重要的現代制造業基地。有國家級重點實驗室10個、國家級工程技術研究中心10個、高校67所,中國(重慶)自由貿易試驗區、中新(重慶)戰略性互聯互通示范項目、兩江新區、渝新歐國際鐵路等戰略項目。地區生產總值增速保持在合理區間,全年增長6.3%、達到2.36萬億元,人均地區生產總值突破1萬美元。工業經濟逐步回暖,規上工業增加值增長6.2%。服務業支撐力增強,服務業增加值增長6.4%,對經濟增長貢獻率達到51.3%。物價形勢總體穩定,居民消費價格上漲2.7%。今年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,是具有里程碑意義的一年,做好政府工作十分重要。共建“一帶一路”、長江經濟帶發展、新一輪西部大開發等國家戰略交匯疊加,進一步拓展了重慶的發展空間。今年經濟社會發展的主要預期目標是:地區生產總值增長6%;固定資產投資增長6%左右,社會消費品零售總額增長7.5%左右,進出口穩中提質;城鎮新增就業60萬人以上,城鎮調查失業率5.5%左右;居民消費價格漲幅3.5%左右;居民收入增長與經濟增長基本同步;現行標準下農村貧困人口全部脫貧;節能減排降碳完成國家下達任務。(一)全球制造業發展呈現新趨勢。新一代信息技術與制造業深度融合,正在引發制造模式、生產組織方式和產業形態的深刻變革,數字化、網絡化、智能化、服務化與綠色化成為制造業發展新趨勢。泛在連接和普適計算將無所不在,虛擬化技術、3D打印、工業互聯網、大數據等技術將重構制造業技術體系,如3D打印將新材料、數字技術和智能技術植入產品,使產品的功能極大豐富,性能發生質的變化;在互聯網、物聯網、云計算和大數據等泛在信息的強力支持下,制造商、生產服務商、用戶在開放、共用的網絡平臺上互動,大規模個性化訂制生產將逐步取代大批量流水線生產;基于信息物理系統的智能工廠將成為未來制造的主要形式,重復和一般技能勞動將不斷被智能裝備和智能生產方式所替代。隨著產業價值鏈重心由生產端向研發設計、營銷服務等環節的轉移,產業形態將從生產型制造向服務型制造轉變。網絡眾包、異地協同設計、精準供應鏈管理等正在構建企業新的競爭優勢;全生命周期管理、總集成總承包、互聯網金融、電子商務等加速重構產業價值鏈新體系。制造業重新成為全球經濟競爭的制高點,各國紛紛制定以重振制造業為核心的再工業化戰略。美國從2011年起陸續出臺《美國先進制造業伙伴關系計劃》《美國先進制造業國家戰略計劃》《美國制造業創新網絡計劃》,力求促進美國先進制造業的發展、提高美國制造業全球競爭力。德國在2013年出臺《德國工業4.0戰略實施建議》,力求使德國成為先進智能制造技術的創造者和供應者。日本在2014年出臺《日本制造業白皮書》,力求通過重振國內制造業復蘇日本經濟。英國在2015年出臺《英國制造業2050》,力求重振英國制造業并提升國際競爭力。法國在2013年出臺《“新工業法國”戰略》,力求通過創新重塑工業實力,使法國處于全球工業競爭力第一梯隊。(二)我國制造業發展面臨新形勢。制造業發展迎來新機遇。2015年,我國工業增加值達到22.9萬億元,制造業產出占世界比重超過20%,在500余種主要工業產品中,我國有220多種產品產量位居世界第一,是全球第一制造大國。隨著新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步推進,國家“一帶一路”和長江經濟帶戰略的深入實施,需求潛力加速釋放,為我國制造業發展提供了廣闊空間。各行業新的裝備需求、人民群眾新的消費需求、社會管理和公共服務新的民生需求、國防建設新的安全需求,都要求制造業在重大技術裝備創新、消費品質量和安全、公共服務設施設備供給和國防裝備保障等方面迅速提升水平和能力。全面深化改革和進一步擴大開放,將不斷激發制造業發展活力和創造力,促進制造業轉型升級。《中國制造2025》和“互聯網+”行動計劃的部署推進,為我國制造業發展指明了前進方向。制造業發展面臨新挑戰。國內部分行業產能過剩嚴重,供需錯位情況較為突出;勞動力等生產要素成本不斷上升;資源和環境約束不斷加強;自主創新能力弱,關鍵核心技術與高端裝備對外依存度高,以企業為主體的制造業創新體系不完善;發達國家通過“再工業化”吸引高端制造業加速回流,其他發展中國家利用資源成本要素優勢加快承接產業及資本轉移,對我國制造業發展形成“雙向擠壓”。以往依靠資源要素投入、規模擴張的粗放發展模式再也難以為繼,調整結構、轉型升級、提質增效刻不容緩。(三)我市制造業轉型升級任重道遠。經過多年來的快速發展,我市制造業已具備一定的基礎和實現更高水平發展的條件。總體上看,我市處于工業化快速發展階段,但仍屬于欠發達地區、仍處于欠發達階段,制造業發展水平與建設國家重要現代制造業基地的目標仍有較大差距。突出表現為:制造業創新能力不強,研發投入不足,中高端人才缺乏,產業技術對外依存度較高;產品檔次不高,戰略性新興產業規模不大;龍頭企業和科技型企業數量較少、規模偏小,核心競爭力不強;資源能源價格和物流成本相對較高;等等。這些問題必須引起高度重視,采取切實措施加以解決。建設國家重要現代制造業基地,必須深刻認識并牢牢把握當前全球制造業發展新趨勢和我國制造業發展新形勢,化挑戰為機遇,堅持問題導向抓關鍵、重點突破帶全局、結果倒逼求實效,在優化空間布局、提高創新能力、調整產業結構、提升開放發展水平、推動工業化和信息化深度融合、強化工業基礎能力、加強質量品牌建設、提高綠色發展水平、發展服務型制造及生產性服務業等方面花大功夫、下大力氣,努力探索符合我市實際的現代制造業發展路徑,加快建設國家重要現代制造業基地,不斷提高制造業發展的質量和效益,為我市如期全面建成小康社會和建設統籌城鄉發展的國家中心城市提供堅實支撐。創新驅動發展(一)提高制造業創新能力。深入推動以科技創新為核心的全面創新,完善以企業為主體、市場為導向、產學研資用相結合的制造業創新體系,圍繞產業鏈部署創新鏈,圍繞創新鏈配置資源鏈,引導企業加大研發投入,加強關鍵核心技術研發,加強研發機構建設,加速科技成果產業化,激發科技型中小企業創新活力,構建創新生態系統,不斷提高關鍵環節和重點領域的創新能力。(二)加快制造業供給側結構性改革。按照供給側結構性改革整體部署,發展壯大戰略性新興產業,改造提升傳統產業,促進戰略性新興產業與傳統產業有序銜接、競相發力,構建多支柱產業體系,不斷增加有效供給。以市場化、法制化方式加快化解過剩產能,盤活“僵尸企業”和空殼公司資產,積極穩妥去除無效供給。(三)推動制造業開放發展。發揮我市西部大開發的重要戰略支點、“一帶一路”和長江經濟帶的聯接點功能,充分利用國際國內兩個市場兩種資源,發揮重點區域的引領帶動作用,提高利用內外資水平,深化國際產業合作,推動加工貿易創新發展,完善國際物流通道,吸引全球要素集聚我市,促進本地產品分銷全球,打造內陸開放高地新優勢。(四)推進信息化與工業化深度融合。加快推動新一代信息技術與制造技術融合發展,把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向,完善智能制造支撐體系,推進制造過程智能化,深化制造業與互聯網融合,加強互聯網基礎設施建設,全面提升企業信息化智能化水平。(五)強化工業基礎能力。核心基礎零部件(元器件)、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和產業技術基礎(以下統稱“四基”)等工業基礎能力薄弱,是制約制造業創新發展和質量提升的癥結所在。要堅持問題導向,聚焦汽車、智能終端、機器人等重點產品,注重需求側激勵,統籌好、引導好、發揮好整機企業與基礎企業雙方積極性,加快破解制約制造業發展的瓶頸。(六)加強質量品牌建設。提高企業質量控制能力,提升產品質量,完善質量管理機制,夯實質量發展基礎,優化質量發展環境,努力實現制造業質量大幅提升。鼓勵企業追求卓越品質,形成具有自主知識產權的名牌產品,不斷提升企業品牌價值和重慶制造整體形象。(七)深入推進綠色制造。強化生態約束,加大先進節能環保技術、工藝和裝備的研發力度,加快制造業綠色改造升級,推進資源高效循環利用,努力構建高效、清潔、低碳、循環的綠色制造體系。(八)大力發展服務型制造和生產性服務業。加快制造與服務的協同發展,大力發展與制造業緊密相關的生產性服務業,開展商業模式創新和業態創新,推動制造業整體向價值鏈中高端邁進。(九)提高園區發展水平。工業園區(含各類開發區中的工業集聚區)是建設國家重要現代制造業基地的關鍵和核心載體。加大特色產業引進培育力度,加強基礎設施建設,提高土地節約集約利用能力,提升服務水平,推動園區集群智能綠色發展和產城融合發展。社會經濟發展目標到2020年,國家重要現代制造業基地建設取得重大進展,實現以下目標:——規模邁上新臺階。工業總產值4萬億元,年均增長10%左右。工業增加值1萬億元左右,年均增長10%左右。——結構調整取得新突破。戰略性新興產業投資占工業投資的比重提高至30%以上。戰略性新興產業產值占工業產值的比重提高至25%。——創新能力顯著增強。規模以上工業企業研發投入強度提高至1.6%。規模以上工業每億元主營業務收入有效發明專利數提高至0.45件。——質量效益明顯提高。規模以上工業企業主營業務收入利潤率穩定在全國平均水平以上。規模以上工業全員勞動生產率提高至35萬元/人?年。制造業質量競爭力指數提高至86.5。——“兩化”融合進一步深入。互聯網普及率提高至80%。數字化研發設計工具普及率提高至75%。關鍵工序數控化率提高至55%。軟件和信息服務業銷售收入突破4000億元。——制造業發展更為綠色。單位規模以上工業增加值能耗累計下降18%,單位規模以上工業增加值二氧化碳排放量累計下降22%,單位規模以上工業增加值用水量累計下降30%,大宗工業固體廢棄物綜合利用率提高至85%。到2025年,制造業整體達到國內先進水平,建成布局合理、結構優化、技術先進、質量效益突出的國家重要現代制造業基地。產業發展方向(一)發展壯大戰略性新興產業。立足現有產業基礎,著眼國際國內兩個市場,緊扣世界科技革命和產業革命方向,引進和培育并舉,整合各方資源,發展一批重點產品和關鍵配套,推動戰略性新興產業集群化發展。加大全球制造業前沿技術儲備研發,不斷拓展新的產業領域。到2020年,戰略性新興產業產值達到1萬億元以上,增加值占全市工業增加值的比重提高至30%。(二)改造提升傳統產業。加大企業技術改造力度,推動軍民深度融合發展,促進大中小企業協調發展,進一步釋放現有體系增長潛力,加快向數字化、網絡化、智能化、服務化與綠色化邁進。(三)積極穩妥去除無效供給。去除過剩產能。聚焦煤炭、鋼鐵、船舶等重點領域,嚴格執行國家行業能耗、水耗、生態環保、安全生產和技術準入標準,實行有區別的階梯型、懲罰性水電氣價格,妥善做好職工安置和債務處置,依法依規淘汰落后產能,支持企業將富余產能轉產有市場的相關產品或向外轉移,對無法轉產或轉移的,引導企業通過主動壓減、兼并重組等方式退出,用市場的辦法化解現有過剩產能。實施負面清單管理,嚴控新增過剩產能項目。加強對產業重點發展方向的趨勢研究,防范新的產能過剩風險。加快工業產能交易平臺建設,促進企業先進生產設備產能的充分利用。加快制定煤炭行業工效比、采煤機械自動化水平、安全生產管理信息化水平等標準,凡是不符合標準的一律關停,鼓勵煤炭生產企業通過主動壓減、兼并重組、轉型轉產退出產能。推動鋼鐵行業加快產品結構調整,結合危舊房改造、高端商務集聚區、工業廠房、城市橋梁等基礎設施建設和汽車、電子等產業發展需求,支持現有企業將富余煉鋼能力轉產汽車薄板、鋼結構等精品用材;依托重慶中鋼投資(集團)有限公司等載體,鼓勵引導現有鋼鐵生產企業提高廢舊鋼回收利用比重,減少鐵礦石依賴,通過原料結構調整降低成本,實現扭虧增效。加強岸線資源管理,全面清查江岸用地情況,逐步減少造船產能,鼓勵有條件的企業減量化兼并重組,支持其向生產高技術船舶、海洋工程船(臺)等轉型。積極穩妥做好水泥、平板玻璃、煙花爆竹等其他行業去產能工作。到2020年,支柱產業及骨干企業產能利用率超過80%。項目選址綜合評價項目選址應統籌區域經濟社會可持續發展,符合城鄉規劃和相關標準規范,保證城鄉公共安全和項目建設安全,滿足項目科研、生產要求,社會經濟效益、社會效益、環境效益相互協調發展。運營管理模式公司經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業改革,加快結構調整,優化資源配置,加強企業管理,建立現代企業制度;精干主業,分離輔業,增強企業市場競爭力,加快發展;提高企業經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌,提升企業核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優化資源配置,實施多元化戰略,向產業集團化發展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。(二)主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策,在國家宏觀調控和行業監管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、內分泌治療藥物行業發展規劃和市場需求,制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和內分泌治療藥物行業有關政策,優化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區域內內分泌治療藥物行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革,加快結構調整,轉換企業經營機制,建立現代企業制度,強化內部管理,促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下,公司可依照《公司法》等有關規定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等,并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要,制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要,組織并執行內部運行控制工作,協助各部門規范業務流程及操作規程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監督計劃執行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定,制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完

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