保管員培訓計劃_第1頁
保管員培訓計劃_第2頁
保管員培訓計劃_第3頁
保管員培訓計劃_第4頁
保管員培訓計劃_第5頁
已閱讀5頁,還剩35頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

劃保管員培訓計劃一、倉儲管理常用基礎知識六平一代:平庫存、平積壓、平閑置、平修舊、平自制、平期貨和改制代用。:是特種勞動防護用品的“三證產許可證格證。上零;四方便:方便收料、方便盤點、方便保養、方便裝卸。六清及資料。鐵路運達的物資的“三查一數”:三查即查包裝有無破損、散件;查途中有無淋雨、受潮、生銹、變質;查物資有無傷殘、彎曲變形。一數即清點件數與運單(大票)件數是否一致。是否齊備完好;檢查憑證是否正確無誤;檢查應附技術文件和有關單據是否齊全。三核對:實物與帳卡相核對;帳卡與發貨憑證相核對;發貨憑證與發放實物相核對。物資入庫質檢、驗收,出庫及付款通常執行的“六不準經檢驗、驗收的物資不得承付貨款。入庫物資通常應具備的“三證”:產品合格證,材質證明書,質檢報告。二、物資接運1、物資接運是倉庫承擔物資保管責任的開始,它直接移交手續。㈠根據物資的性質、形狀、數量確定存放場所,一次到位的應確定堆碼垛形和保管方法;㈡準備好堆碼墊材料、裝卸搬運機具和配足人力,對特殊物資必須采取防護措施,配備防護用品;㈢特殊物資要準備防護用具㈣為提高工作效率,節省人力物力,裝運作業盡量一次位上進行驗收。2、鐵路專用線接貨鐵路運達的物資做好“三查一數”:三查即查包裝有無是否一致。具體包括:調度好卸車所需的機械和人力,力求縮短場內搬運距離;㈡整車到貨后接運人員應及時核對運單,做好以下檢查工作:1.車皮封閉情況是否良好,車卡、車窗、鉛封、苫布等有無異狀;2.按鐵路運單和有關資料,核對車號、品名、規格、標志和件數;3.檢查包裝是否損壞或捆扎散亂;4.檢查物資是否受潮或損壞;5.裸體物資有無變形或損壞等。㈢檢查發現疑點或貨物與運貨單不符時,應請鐵路部門涉處理。3、到承運部門提貨受潮、水漬、異狀等現象;㈡接運時若有疑點或不符,應當場要求運輸部門核查,際情況相符方能提貨。4、到供貨單位提貨㈠當倉庫接受委托直接到供貨單位提貨時,提貨工作要和初驗結合起來;㈡驗收人員應將有關技術檢驗事項詳細告訴提貨員,必要時檢驗人員參與提貨;出現誤差,按件數和稱重單向供貨單位交涉。5、供貨單位送貨到庫供貨單位將物資運送到倉庫時,由保管員直接與送貨人辦理接收工作。6、物資的交接㈠鐵路專用線接運的物資和承運部門提回的物資,由接證件、資料,并由接運人員填寫“貨物交接清單,如有運并簽認后,保管員再簽收。㈡到供貨單位提回倉庫的物資由提貨員與保管員辦理交查清,由保管員填寫“貨物交接清單一式兩份,交送貨人一份,自留一份。供貨單位的發貨清單也可作為交接清單。若有短少、損壞、變形、受潮等情況時,應在“交接清單”上注明,由送貨人簽章證明,備注送貨車號、日期等。㈢物資交接時,保管員必須親自點驗過目,根據合同條換算、量方、過磅等方式進行交接,并做好相應記錄。7、建立磅(尺)碼單8、磅碼單必須按月由稽核人員進行稽核。三、物資驗收物資的驗收是對已到庫的物資根據入庫憑證按一定程序量和質量的檢驗和核收工作。1、驗收準備㈠收集整理并熟悉驗收憑證及有關資料;㈡準備檢測工具和計量儀器、檢測器具的示值須保證準2、物資驗收前的資料核對㈠收料憑證:保管員在長慶油田分公司電子商務網上查看物資計劃、供貨合同、協議書等資料;㈡供貨單位提供的物資質量證明書、合格證、產品說明書、裝箱單、圖紙、磅(尺)碼單、發貨明細表、計量單等;㈢在運輸過程中發生損壞、短缺等情況的記錄憑證,如普通記錄或商務記錄。3、驗收條件買賣合同或本單位物資計劃內容相符,才能驗收;㈡承運﹙押運﹚人交接的物資名稱、型號規格與合同相符且件數與交貨清單等資料核對無誤,包裝無損壞、受潮、雨淋;㈢列入強檢目錄的產品,應有長慶油田分公司指定檢驗部門的強檢報告。4、驗收方法㈠計件物資的數量檢驗1.計件物資應全部清點件數;2.零件等;3.定量包裝的小件物資,如內包裝完整,可按10%的比例抽驗,無差錯時,不再拆驗,有差錯,應擴大抽查比例,直到全部檢驗。㈡稱重物資的數量檢驗1.屬計重者一律按凈重計算;2.10~20%例,直到全驗;3.10%的皮重、毛重、凈重,以此作為凈重結算依據。㈢理論換算計重物資的數量檢驗檢尺并綜合換算。㈣其他方法計量的物資的數量檢驗用其他方法計量的物資按規定的計量方法檢驗。如木材按米,尺量檢驗等。5、數量驗收保管員按到庫物資數量的5-10%過磅進行隨機抽樣檢斤圍,應擴大抽樣比例,按實際數量入庫。㈠金屬材料的數量驗收分為稱重計量和理論換算計重:1.稱重計量;金屬材料的稱量允差為:黑色金屬2‰,有色金屬1‰;2.㈡罐狀油品按常規理論換算方法進行,桶裝油品按10%的比例隨機抽樣檢斤驗收;㈢水泥、石粉、土粉等袋裝物品按10%的抽檢率進行抽檢。抽檢不合格的,根據實際情況決定全檢挑選或退貨;㈣化工產品應根據訂貨合同、化驗單、包裝標記等進行驗收;㈤閥門、儀器、儀表及元件應根據合同規定計件進行驗收;㈥其他物資根據合同約定條款組織驗收。6、物資外觀質量驗收外觀驗收按合同規定標準執行,查看物資包裝情況(包期、計量單位、單重、生產日期等)是否與合同相符。牌照、批號、供貨單位、生產廠家、執行標準、生產日期、定,“三證”齊全;處理等按國家相關規定執行;㈢對10水漬、損傷、缺件、資料是否齊全,查驗率100%100臺以內的抽檢率不得少于10%,鍋爐、加熱爐、機泵、起重運輸設備等外觀檢驗率100%;㈣易于發霉、變質、受潮、變色、污染、蟲蛀、損傷、破損的物資抽驗率10—20%;㈤儀器儀表外觀質量缺陷檢驗率100%;無破損)檢驗率100%;㈦外觀質量驗收要依據物資相應標準及驗收的主要項目進行;字記錄,必要時應攝影留存,作為綜合判斷依據。7、物資驗收程序㈠直達物資的驗收1.由供應商直接送達到使用單位的物資,由使用單位負術人員共同驗收;2.驗收結束,由現場驗收人員填寫《直達物資現場交接認。㈡二級單位入庫物資的驗收。送貨到所屬單位庫房的物資,由采辦部門驗收崗進行數量與質量驗收,驗收結束后,庫數量稽核無誤后確認。物資供應處業務科核對《存貨(物資)入庫單》所列物打印單據后,送財務資產科辦理結算。入庫單》登記物資明細帳。㈢物資供應處入庫物資的驗收。1.驗收依據:長慶油田分公司買賣合同;2.合格后出具強檢報告方可辦理驗收入庫手續;3.物資供應處保管員在長慶油田分公司電子商務網上填實、清楚;4.《存貨(物資)入庫單》必須由物資供應處庫房保管崗、稽核崗審核確認;5.格。6.物資供應處業務科室業務崗打印《存貨(物資)入庫據《存貨(物資)入庫單》登記物資商品賬和實物帳。8、物資驗收、單據確認與結算時限㈠整列物資10個工作日內驗收完畢,整車皮物資7個工作日內驗收完畢;㈡零星物資5個工作日內驗收完畢;㈢需送油田外檢驗機構進行質量檢驗的物資,15個工作日內驗收完畢;3個工作日內提5個工作日㈤各二級單位、項目組在物資供應處庫房領取物資后,5個工作日內完成驗收及網上發料單確認工作;㈥物資供應處在物資驗收確認后10個工作日內完成結算單據的傳遞,30個工作日內完成物資的結算手續。9、物資收料手續及記錄。《物資到貨及驗收計量質檢紀錄》,是物資驗收入庫的重要依據資料,各項內容應認真填寫:㈡到貨的應收、實收及拒收的物資數量;㈢到庫物資的供貨單位、發站、到貨日期及驗收日期;㈣到貨實收件數及其包裝、外觀情況;㈥驗收結果及處理意見;㈦接運人員、驗收人員簽字等。10、驗收中出現問題的處理。㈠超交、短交的處理1.未超過3額規定的,補簽合同后驗收或退貨;2.或據實驗收。存放在待驗區或掛“待驗物資進行查詢、催要,待證件資料齊全后驗收入庫。㈢機電產品、工礦配件進行外觀質量、數量驗收,在生組織處理。㈣直達物資驗收中出現質量問題,由所屬單位采辦部門報物資采購管理部組織處理。四、倉儲管理1、建卡建檔物資一經驗收完畢,就需建卡、建檔。㈠建立料簽庫存物資要建立物資料簽,標明庫存該垛物資名稱、規接掛在貨位上,便于查對和管理。2、建立物資信息檔案1.建立物資檔案是為了更好地管理物資的技術資料,便于查閱,科學管理,更好地為用戶服務;2.物資檔案應一物一檔,同批次、同種物資可列一檔。貨”字樣,便于查驗;3.驗收前的運輸記錄和交接清單、異議書、稱重單必須和該批物資的收料憑證一起裝訂成冊。4存放的物資必須入庫保管,并標識清楚。3、物資的堆碼㈠入庫物資要根據不同包裝形式、形狀、性能、單重、數量進行堆碼要求做到:合理、牢固、安全、定量、整齊、節省、方便;㈡危險物品的堆碼還要做到:易燃、易爆物資要按危險宜人力搬運,垛距不小于1米;毒害品必須劃區單獨堆放;劇毒品放入加鎖的專柜或專庫保存,執行“五雙避免露天堆放,防止外包裝破損。㈢物資堆垛可按重疊式、縱橫交錯式、仰伏壓式、稱墊式、騎縫式、直立式、交叉式、行列式、栽樁式、串連式、帶托盤式等方式結合實際使用。4、物資的苫墊㈠存放在露天料場的物資,為防雨、露、水、日光暴曬苫到地面;㈡堆碼物資必須下墊,防止地面潮氣侵蝕,一般下墊高為30厘米。5、物資的上架利用貨架儲放物資,能提高庫容利用率,便于維護保養且整齊、美觀,凡是能上架的物資都盡量上架。㈠貨架號編排方法:1.從驗收區或保管員辦公室一側開始編號;2.一個料架兩側都擺物資時,應按兩個料架編號;3.從左至右編排;4.標牌要掛在料架外端上方。㈡貨架層號編排方法:1.由上至下排;2.層號標記應在料架的端面和側面的層間對應處。㈢貨架上位號編排:1.均應從過道一側的端頭向里編排;2.每層編一個序號,層間位號互不相接;3.位號要標記在料簽上,掛在貨位的零頭處。6、物資的保管要做到標記鮮明、材質不混、名稱不錯、數清潔、質量完好,確保達到“四對口。7、物資的合理存放㈠對入庫物資要根據不同物資的物理性能、化學性質、產品要求相適應。在確保安全的前提下,實行“分區分類,專庫專儲。對物理化學性能不同,互相有影響或互相抵觸,要求溫1.定期檢查,以防泄露、自燃和爆炸;2.黑色金屬和有色金屬,應按品種、規格、材質分類分批存放,不得混存;3.成套設備實行配套管理,按套入賬。主機、附機及備件、工具等要集中存放,嚴禁拆套挪用;4.不得碰撞、摔扔、滾動、擠壓等;5.怕潮物資一律入庫保管,日光長期照射易老化的物資不得露天存放。㈡庫存物資應有標識,不同狀態的物資要分開存放。每按規定處理,進出庫有記錄,標識清楚。㈢物資存放管理做到“四號定位“五五擺放“四對口“六清”(物資名稱、規格型號、數量、質量、零部件及資料)。8、物資在貨位上的擺放要求:⑴左整右零:橫向擺放的物資零頭擺在右側;⑵后整前零:眾向擺放的物資零頭擺在前面;⑶下整上零:立體擺放的物資零頭擺在上面;⑷有外包裝標志的包裝標志一律向外。9、物資在主、副貨位上的要求:的“四號定位,做到主、副貨位對應;賬面上只標注主貨位的“四號定位。10、物資的維護保養物資的維護保養是根據各種物資的性能特點,結合當地物資變化的一項技術性工作。㈠貫徹“預防為主、防治結合”的方針,做好“四防”和季節性預防工作;㈡根據物資本身的物理化學性質選擇適宜保管場所,妥查同意后進行保養;不超儲存期,以防失效;㈣對儀器儀表、機電可采用干燥劑吸潮,注意利用晾曬等方法進行防潮防霉;無垃圾、無害蟲;㈥經常進行維護工作,原有包裝損壞的要修復,加固或干燥;對已銹蝕的金屬材料按保養工藝進行防腐防銹處理。11、設備、配件、工具等做到有銹必除,經常保養:㈡輕紡、勞保用品等應存放于正規庫房內,要經常倒垛翻曬,合理施用化學藥品,以防霉爛、變質、蟲蛀鼠咬;㈢橡膠制品等嚴禁與酸、堿、鹽之類的化工產品和油品混存,嚴防暴曬、高溫、冷凍,要防老化變形;㈣精密儀器、儀表庫房要有防潮、干燥、通風措施,不倒置、擠壓、碰撞;㈤儲存油品的容器必須干凈;㈥水泥儲存一般應離墻三十公分,通風設施要良好,堆放高度十層;12、物資信息資料的管理物資信息資料主要指供貨單位提供的質量證明書或產品檢證明等。對驗收時建立的物資信息檔案應定期檢查清理,確保資料完好無損,不丟失。外借調閱要經倉庫主管批準,方能辦理借用手續。13加強巡回檢查,對庫房、料場、料棚存放的物資及倉庫丟失等情況應及時處理并做好記錄,重大問題要及時上報。14時辦理交接手續,并在交接記錄上簽字。15各單位保管員調動工作,必須辦理交接手續,對庫存所點交接,移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明情況,交接雙方、監交人簽字后,各執一份。五、賬務管理1物資明細賬按石油工業物資分類目錄順序排列。要有收、發、存的項數和金額匯總,賬頁按物資的明細規格設立。2、登賬㈠庫房所有的物資都應建立收、發、存明細賬;㈡物資明細賬應隨收、發業務活動的發生而進行記賬;㈢記賬必須以正式的收發料憑證為依據。3、油田公司物資明細賬依托電子商務網進行管理,個別單算物資的收、發和結存情況,準確掌握庫存物資動態。4庫房應做到“日清月結,永續盤點,對當日發生動態的5、長慶油田分公司各單位物資庫存商品賬扎賬時間為每月25日24時,在本月所記最后一筆賬的下行作為月計欄,將計章,同時沿月計欄的下線從摘要欄到結存欄用紅筆劃一道月結線。6、物資明細賬每年末更新一次,建新賬,結轉上年結存的收、發、存數量及金額并在摘要欄加蓋“上年結轉”章,并將年初至結轉時的收、發、存數量和金額記入過次頁和承前頁欄內。7、各種票據、憑證等要及時整理,按月裝訂成冊,妥善保管,在規定保存期內不得銷毀。8、二級單位物資部門保管崗要及時將物資收發存數量登記(核對表)上簽字,對存在的差異進行清查處理。9㈠若發現業務賬務數據與財務賬數據不一致時,業務科應及時查找、分析原因。1.如果屬于財務資產科賬務處理時差造成的差異,財務資產科應于當月扎賬前調整完畢;2.保證雙方賬務數據的一致性。㈡物資供應處業務科將雙方確認的《物資收發存匯總表上進行核查,確保數據一致。六、領發料管理1、物資供應處發料依據:各二級單位或項目組的需求計劃或物資采購管理部的買賣合同。2、物資出庫要求㈠必須憑正式發料憑證發放,不得無證發放物資出庫;之日起3個工作日之內協助業務科室補齊正式發料憑證;㈡必須遵循“先進先出、推陳儲新”原則,保管條件差出庫,確保發放物資的質量合格;㈢已經超過儲存期限的物質,出庫前應重新檢驗,合格后方可出庫;以防差錯;大批量物資出庫要現場監裝;㈤物資出庫必須符合運輸的要求。3、物資出庫方式㈡用戶自提:各二級單位或項目組到物資供應處各站庫提用物資;㈢移庫:物資供應處各站庫之間的物資出庫。4、物資出庫環節物資出庫包括驗證、備貨、復核、包裝和點交等環節。㈠驗證1.物資出庫要認真審核發料憑證,查看所列物資名稱、還要核對印鑒;2.發料憑證不允許私自涂改,不準以白條子發料,如發5、備貨進行備料。1.出庫備料時,按入庫驗收時的計量方式進行計量。稱應查點余數與賬、卡是否相符;2.入庫時有技術證件等資料的應隨貨發放。原件留存備有效性。6、復核保管員備料點數后,必須進行復核。核對單據是否清楚數是否與單據相符等。7、包裝包裝是物資搬運、儲存不可少的重要條件,起保護物資的作用。1.應注意不損壞、不拆卸原包裝物,隨實物發放;2.須包裝的物資應包裝好才出庫。8、點交物資復核后,保管員應將實物和證件當面點交給提貨員或承運司機。辦清交接手續后,開出門證出庫。9、清理物資點交清楚,辦完交接手續后,保管員應立即做好清理善后工作。1.清理現場、并垛、轉移、騰出貨位準備堆碼新入庫的物資;2.整理苫墊材料,以備再用;3.根據日清月結的原則,查對賬、卡、物是否相符,清理單據,及時記賬。10、物資出庫后問題處理1.物資出庫后,對方發現有短少、質量問題時,保管員補發或調換,質量有問題的應予以退換;2.按規定有儲存損耗的物資確已發生損耗按實際損耗損耗率以外者,必須查明原因后處理。七、物資移庫程序填寫應發數量;㈡發料庫房依據《物資移庫單》所列的物資名稱、規格發數量、到貨地點,組織收料,填寫實收數量并確認;第一條移庫物資發料站庫保管員必須填制“物資運料單隨貨同行憑證、資料名稱等。第二條移庫物資數量短少的處理:定部分由責任方負責賠償。定的運耗和計量誤差范圍時,向發料站庫查詢;由發料站庫負責賠償。第三條直達物資發料程序:㈠直達物資由物資供應處業務科業務崗依據收料單位采㈡《存貨(物資)出庫單》中所列出庫價為《存貨(物的費率,物資價款和管理費之和為結算價;㈢《存貨(物資)出庫單》所列內容必須填寫齊全、準確;第四條物資供應處庫房物資發料程序:㈠物資供應處業務科室業務崗依據物資采購管理部審㈡物資供應處業務科依據領料單位的需求計劃和物資應發數量,通過電子商務網自動提交各庫房;㈢物資供應處庫房保管崗依據《存貨(物資)出庫單》后提交物資供應處業務科;貨(物資)出庫單》上簽字確認;并在電子商務網《物資結算清單》上簽字確認;㈥物資供應處業務科業務崗和庫房保管崗依據《存貨(物資)出庫單》登記庫存商品賬和實物帳;財務部門結算記賬;第五條是否一致,確認無誤后,方可發料。第六條物資發放規定:㈠隨貨資料:1.附帶的各種材質證明、合格證、說明書、檢驗報告等資料隨貨一同發放;2.成套設備應配套發放;3.所帶附件、工具及技術文件等應齊全,對同批次到貨但分批次發出的物資,技術資料應由庫房復制,分批發出。㈡對一般鋼材、石油專用管材,發料時除帶齊該項物資(根)數等。同車領用不同規格的物資要有明顯的標識,嚴禁混淆;㈢水泥等強檢物資發放時必須附帶質檢報告。第七條出庫物資退料長、主管領導批準后,由物資供應處業務科開具退料單;㈡所屬單位將退料單連同物資向原發料站庫辦理退庫列條件:1.在保質期內,無變質現象;2.纜電線、鋼材保持原規格尺寸;3.不屬于已淘汰過時型號的產品;4.質量證明文件齊全。格后方能驗收,如檢驗不合格,影響二次使用的不予退料;㈣業務科室業務崗依據原發料站庫確認的退料單上的實收數量向退料單位辦理退款手續;置物資調劑科負責協調處理。第八條真實、準確填寫出入庫登記。八、庫存盤點管理第一條盤點是指對庫存物資數量進行清點并與賬務數及處理的過程。第二條長慶油田分公司存貨盤點每半年進行一次,盤點截至時間為每半年末月25日24雙方對盤存結果進行確認。第三條物資供應處成立存貨盤點領導小組,成員由相人員組成。第四條物資供應處各站庫及二級單位采辦部門盤點小組由站、庫主管領導、倉儲管理人員、保管人員等組成。點參與人員等。第五條存貨盤點小組必須由具有計量資質的人員參第六條存貨盤點的主要內容㈠查數量。核對存貨賬、卡、物、資金是否一致,收、發、存是否準確,數量及資金是否準確;㈡查質量。檢查所存物資質量狀況(是否存在損壞、殘㈢查保管。檢查碼垛是否合理、牢固,苫墊是否嚴密,生狀況、保管條件與方法是否符合物資的性能等;㈣查計量。檢查計量器具是否定期檢驗標定,使用維護是否合理;第七條盤點方式。㈠永續盤點。對有動態的物資,在收、發料時,隨之進行清點實存是否與賬存、料簽相符的一種盤點;㈡定期盤點。每半年組織一次盤點。㈢交接盤點。保管員因離開本崗位須與接替人員進行交接盤點。第八條盤點程序。保管員進入庫房盤點時,應做到以賬對物和以物對賬,大類匯總后在規定的期限上報。第九條盤點方法。態的物資也可按賬面數與實物對照盤點;《存貨盤點明細表》中。㈢物資在貯存中發現霉變、銹蝕或超過有效期,已失去使用價值的,應申請做報廢處理。第十條庫存物資盤盈盤虧管理㈠庫存物資原則上不允許發生盈虧。如發現盈虧應反復理,并按管理權限審批處理,不允許任意調整和處理;慶油田分公司物資運耗、儲耗和計量誤差核銷管理辦法》執中發現的盈余,應查明原因,區分情況進行處理;㈢兩項物資一盈一虧;物資的名稱相同、規格相近,或儲(業務)主管部門批準后調整;㈣庫存物資盤點后出現盈虧,必須在報表中如實反映,及時分析原因,并做相應的處理。㈤屬于事故造成的盈虧,在上報時,要附專題報告,說明事故及處理情況并有關處理部門的簽字蓋章;3第十一條盤庫結果處理因。復核人員對差異分析資料及差異分析報告進行復核。負責任審核后上報物資供應處業務科。第十二條物資供應處業務科業務崗將網上業務賬與進行處理。㈠如果站庫盤存結果與業務科室或財務賬存不一致,業㈡如果收發業務已經發生,但收發料單據尚未進行賬務處理,業務科室業務崗應說明原因;第十三條每次盤點結束后,業務科將簽字確認后的備案。九、套管的發放第一條鑒報物資供應處備案,物資供應處將備案印鑒送有關庫房,庫房發料時,應核對領料單位預留印鑒是否一致,確認后,方可發料。第二條公司套管(氣井油管)入實發數量,確認網上《存貨(物資)第三條套管發放過程中應按如下程序進行:㈠各所屬單位采辦部門根據實際需求數量在長慶油田(氣井油管)領田公司套管(氣井油管)(氣井油管)料。㈣套管發放后,保管員如實在《長慶油田公司套管(氣井油管)領料申請單》填寫實發數量。審核崗審核后提交物資供應處業務科。司領料申請單》上確認實發數。十、套管發料制單期限第一條套管發料后,保管員在2個工作日內在電子商(氣井油管)發數量。第二條物資供應處業務科在保管員填寫《長慶油田公司套管(氣井油管)3油田公司套管(氣井油管)第三條保管員在開具《存貨(物資)出庫單》后的2個工作日內填寫實發數量。第四條站庫稽核人員在保管員填寫實發數量后2個工作日內對《存貨(物資)出庫單》進行審核確認。第五條貨(物資)5(物資)移庫套管到貨時,收料站庫依據《移庫單》上的噸位、支數、長度驗收入庫,并建立碼單。第六條所有套管驗收入庫時必須分供應商按照到貨批次進行堆碼擺放,且按照貨位建立磅碼單。第七條場地附近應無酸、堿、鹽等腐蝕性物品。第八條兩端的架墩距管端約2腳堅實牢固。為避免鋼管受潮和污染,第一層鋼管(管捆)距地面不小于20cm。第九條套管堆碼時應帶好護絲,每層相互錯開一個接箍的長度,每層的兩邊必須用鐵

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論