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文檔簡介
1、PAGE PAGE 82第 三 編財 務 管 理挨目 暗錄奧會計工作管理制藹度昂唉罷昂4拜內部會計控制管敖理制度艾癌絆7芭內部審計管理制罷度安哀埃擺9懊合同審核管理暫扒行辦法罷盎凹12霸工程審計管理辦矮法按板盎17敖招標管理辦法俺把鞍翱27佰工程簽證管理規扳定按扳奧35拌結算中心管理制癌度扒八笆 36笆財務核算管理制疤度傲暗扳 39翱財務分析管理制翱度熬哀凹 42昂主營收入管理制扮度疤靶鞍 44跋附營收入管理制稗度邦唉氨 45案按金管理制度傲藹八伴 46半借款及備用金管瓣理制度翱般鞍 47把資產管理制度跋疤頒搬47案房屋經營攤位盤靶點管理制度柏澳哀52礙倉庫物料管理制般度安搬案55八會計檔案管
2、理制吧度敖岸扳56背費用報銷管理制笆度柏疤澳57昂辦公費用管理制按度啊矮案58拔工程及維修費用澳支出管理制度澳白吧60按債權債務管理制岸度絆挨凹61胺通訊費用管理制捌度翱熬拜62芭招待費用管理制按度胺骯皚64扒差旅費用管理制翱度版扒瓣65骯水電費用管理制靶度阿艾暗70斑車輛費用管理制胺度澳懊半71搬廣告費用管理制岸度稗熬把72骯會計工作管理制稗度第一章 總 則俺第一條 安為了全面反映企愛業經濟活動,做哀好企業基礎管理稗工作,明確會計岸人員職責,制定哀本制度。背第二章 機構與扮人員襖第二條稗 集團及各下屬敗公司設置獨立核頒算的財務部。案第三條辦 各下屬公司財熬務部根據工作需埃要配備財務負責鞍人及
3、會計人員。骯財務負責人由集絆團董事局直接任哎免,會計人員由搬集團財務管理中埃心直接任免。啊第四條 八財務負責人要具擺備會計專業技術爸資格,熟悉國家白財經法律、法規皚、規章和方針、伴政策,有較強的昂組織能力。白第三章 會計人懊員職業道德襖第五條把 會計人員要有靶較好的職業道德襖,在工作中要求耙做到:昂1、樹立嚴謹的百工作作風,嚴守斑工作紀律,努力瓣提高工作效率和皚工作質量。班2、熱愛本職工拜作,努力鉆研業扮務,使自己的知罷識和技能能適應爸所從事工作的要皚求。邦3、熟悉本公司藹的生產經營和業半務管理情況,運敗用掌握的會計信把息和會計方法,辦為改善公司內部班管理,提高經濟骯效益服務。礙4、保守本公司
4、巴的商業秘密,除八經領導同意外,唉不得私自向外界礙提供或者泄露公澳司的會計信息。般5、堅持守則,芭廉潔奉公。皚第四章 會計工骯作交接霸第六條 俺會計人員工作調岸動或者因故離職安,必須將本人所巴經管的會計工作澳全部移交給接替氨者,否則不能辦耙理調動或者離職拜手續。氨第七條暗 會計人員辦理壩移交手續前,必鞍須及時做好以下壩工作:擺1、已經受理的奧經濟業務尚未編版制會計憑證的,瓣應當編制完畢。耙2、尚未登記的胺帳目,應當登記白完畢,并在打印瓣的總帳科目余額扳表上加蓋經辦人哎印章。藹3、整理移交清拔單,列明應當移熬交的會計憑證、按打印的會計帳簿板、會計報表、印疤章、現金、有價安證券、支票簿、翱發票、文
5、件、會阿計軟件、軟盤、按其它會計資料和礙物品等內容。斑4、會計人員辦擺理交接手續,必佰須有監交人負責爸監交。一般會計把人員交接,由所板在公司財務負責拌人、集團審計部班人員監交;各下稗屬公司財務負責扒人交接,由集團胺財務總監或副總吧監、集團審計部凹負責人監交;集擺團財務總監或副俺總監交接,由集板團總裁或財務總跋監、集團分管審矮計領導監交。胺5、移交人員在拔辦理移交時,要凹按移交清單逐項哀移交,接替人員礙要逐項核對清點扒。哀6、財務負責人爸移交時,還必須岸將全部財務會計半工作、重大財務拜收支和會計人員癌的情況等,向接啊替者詳細介紹,版對需要移交的問氨題,要寫出書面昂材料。襖7、交接完畢后傲,交接雙
6、方和監扒交人在移交清單昂上簽名,并注明扒交接日期。移交巴清單由交接雙方胺、監交人員各執斑一份。頒第五章 違紀處班理搬第八條 疤出現下列情況之稗一的,會計人員艾應予解聘,情節盎嚴重的應追究法凹律責任:版1、違反財務制芭度,造成財務工矮作嚴重混亂的;阿2、利用職務之斑便,非法占有或埃虛報冒領、騙取傲公司財物的;叭3、在工作范圍芭內嚴重失誤或者笆由于玩忽職守致伴使公司利益遭受拔損失的等。第六章 其 他俺第九條愛 會計工作政策襖、會計核算指標扳(會計科目)、稗會計報表編制等安方面的規定,由八集團財務部依據扳國家企業會計百準則另行作出隘具體實施要求。啊內部會計控制管芭理制度瓣為了維護企業利擺益,更好的控
7、制疤和落實、檢查資白金使用情況,制佰定本制度。癌第一條哎 關于貨幣資金邦控制襖1、所有款項的扒支付,必須經有耙審批付款權限的胺相關人員簽字同芭意。斑2、出納人員必拔須每天對庫存現邦金進行盤點,盤岸點必須由監盤人背一同進行,并在哎資金表上簽字確岸認。藹3、支票簽發應搬設置支票簽發登阿記簿進行記錄,哀由出納填制并加安蓋財務專用章,伴經主管審核后加阿蓋姓名章。艾4、嚴禁一人保辦管支付款項的全敖部印章。霸5、銀行存款收胺付業務每月至少按與銀行對帳單核凹對一次,有未達罷帳項的,必須編板制銀行余額調節啊表,財務負責人扮應定期不定期的壩進行檢查。敖第二條 捌關于工程及維修瓣進度款控制半1、工程及維修艾項必須
8、按集團法凹務、審計部、總哀裁辦簽字認可的扮合同條款辦理支挨付手續。爸2、工程進度款罷的支付必須嚴格鞍按照工程合同規藹定條款,實際完扳成工程量要經集擺團審計部審批。柏3、工程決算款芭必須按集團審計芭部出具決算審計扳報告的金額,辦邦理支付手續。白4、設備、材料板采購貨款按合同癌條款支付。霸第三條 昂關于資金預算編礙制靶1、各下屬公司笆財務部應按年、扒月、周編制資金擺(收支)預算。版2、年度資金預罷算須在上年的1昂2月20日前完壩成,月度資金預盎算須在上月28邦日前完成,周資佰金預算須在上周柏五前完成。壩3、各下屬公司愛的資金預算應本爸著保證經營需要爸、勤儉節約的原啊則合理編制,不盎得虛報和重報。澳
9、第四條阿 關于收支考核藹指標預算審核般1、集團總裁辦扮負責審批年度考昂核指標預算方案俺。唉2、集團考核領八導小組負責審核跋各公司的年度考斑核指標預算方案扮。凹3、各下屬公司埃考核指標預算管頒理部門在集團考艾核領導小組的指哀導下,負責本公阿司預算的編制、凹執行、控制和分耙析工作,并接受頒集團考核領導小凹組的檢查和考核按。各下屬公司總百經理對本公司考鞍核指標預算執行稗結果負責。芭4、集團各職能矮部門的主要負責辦人參與考核指標骯預算管理工作。白第五條懊 關于不相容職阿務分離控制原則案1、執行業務職埃務與監督審核職哎務必須相分離。礙2、財務保管職叭務和財產清查職鞍務必須相分離。辦3、會計記錄職搬務和財
10、產保管稽拜核檢查職務必須耙相分離。礙4、出納人員與芭稽核、會計檔案八保管和收入、費巴用、債權債務帳班目登記的職務必襖須相分離。埃第六條把 根據企業管理扳中出現的新問題哎,集團財務部經搬總裁辦批準另行霸再制定新的控制皚制度。跋內部審計管理制版度第一章 總 則柏第一條般 為了依據國家挨法律、法規和政奧策以及企業管理愛規章制度,對集百團內部的財務收翱支、合同的簽訂皚以及經濟活動進拔行內部控制,更昂好的完善和形成拜自我約束、自我版調控功能,保障拔企業利益,促進邦企業發展,制定鞍本制度。拔第二章 審計機背構與工作范圍搬第二條 捌集團審計部在集哎團董事局主席直敗接領導下,行使矮內部審計管理職氨能。埃第三條
11、 班集團審計部的職般能范圍是:翱(一) 對管理鞍制度的遵守情況搬進行審計。傲(二) 對財務啊控制制度的設計澳和遵守情況進行頒審計。哎(三)對會計憑扮證、會計帳簿、哎會計報表、財務隘計劃(預算)等骯財務會計資料進靶行審計。按(四)對各項費唉用支出情況進行藹審計,對發現違班反集團管理制度挨、損失浪費的行擺為有權加以制止案,情況嚴重的報搬經集團董事長同愛意后進行調查并柏提出處理意見,扳報董事局主席審壩批。拌(五)對各項收襖入進行審計。愛(六)對實行目擺標責任考核企業八的財務指標完成矮情況進行審計。吧(七)對負有經擺濟責任的領導及哀相關人員離任、擺離職進行審計。懊(八)對財務物阿資管理進行審計愛,定期
12、或不定期岸檢查庫存現金和笆庫存物資管理,百參加年末的固定熬資產盤點。笆(九)對工程預八算進行審計。白(十)對工程類瓣合同進行審計。瓣(十一)對工程扒招標工作進行審艾計。背(十二)對工程案施工管理進行審敖計。啊(十三)參加工背程的驗收并對工哀程的竣工決算進疤行審計。骯(十四)其他須哀審計的事項。岸第四條 皚內部審計工作分挨例外審計、異常靶審計兩種。跋第三章 審計人唉員權限班第五條 昂審計人員有下列阿監督檢查權:疤1、有權讓被審霸計部門和個人按邦時報送計劃、預澳算、決算、報表藹以及其他有關資盎料。暗2、有權檢查被巴審計部門的有關矮帳目、資產、查跋閱有關文件資料岸等,被審計部門靶和個人必須如實柏提供
13、,不得拒絕矮、隱瞞。胺3、有權對審計吧中發現的問題進擺行調查核實,索啊取證明材料,并隘對有關文件、材隘料、實物等進行奧復印、復制等,愛有關部門和個人氨必須積極配合,傲不得設置障礙。吧4、對正在進行辦的嚴重損害公司熬利益,違反財經敗法規的行為,有唉權提請公司領導安或有關部門作出伴臨時的制止決定襖。熬5、對拒絕、阻捌撓和破壞審計工熬作的被審計部門班和個人,可以提版出追究有關人員靶責任的建議。襖6、有權提出改熬進管理、提高效傲益的建議以及糾懊正違反財經法紀霸行為的意見。把7、對違反財經班法紀、公司董事艾局會議有關決議般和公司管理制度礙的部門和個人,扮對嚴重失職造成唉重大損失的有關白責任人員,可建斑議
14、給予必要的考挨核,對觸犯刑律隘的。可提請司法扒部門追究刑事責擺任。辦第六條 唉審計人員簽發的盎審計報告、意見擺、決定,被審計拔部門和人員必須礙按要求認真執行把。昂第四章 內部審安計運作程序澳第七條 白內部審計工作應笆遵循以下程序進哀行:耙1、在審計過程拜中,審計人員要佰根據審計工作具稗體要求,認真編斑寫審計工作底稿佰,獲取有價值的挨審計證據。骯2、提出審計報敗告,作出審計決鞍定。審計小組在唉審計結束后,應芭進行綜合分析,爸在與被審計單位斑交換意見后,寫捌出審計報告,其白內容包括審計范翱圍、內容和發現懊的問題、評價和版結論、處理意見安和建議。審計報班告必須附有證明稗材料和有關材料盎。爸3、復審、
15、被審扮部門和個人對審頒計決定和結論如敖有異議,應在1敖0內向總經理提扳出復審申請,總胺經理接到復審申隘請后7天內作出熬復審決定,并指皚定復審小組的人熬員構成。復審小皚組應在30日內昂進行復審,在復壩審中如發現隱瞞盎或漏審、錯審等敖情況,應重新作霸出審計結論。復傲審期間原審計結傲論和決定照常執愛行。復審小組的奧復審結論和決定凹為終審結論和決癌定,被審計部門伴和個人必須執行班。奧4、建立審計檔胺案。審計小組辦暗理的每一審計事把項都必須按規定唉要求建立審計檔傲案,以備考察,笆非經批準不得銷敗毀。審計檔案存岸檔案室。壩第八條 板內部工程審計工背作的流程扮1、各分公司工哀程審計采取報送拔審計的方法,即奧
16、每項工程概預算翱由工程部負責報敖送集團審計部審佰計。報送前工程癌部經辦人員必須笆事先審核(重點巴審核工程量),翱并由審核人員簽熬署意見,本部門愛領導同意后才能氨送集團審計部審奧計。跋2、集團審計部啊接到工程預算后版,首先要對報送奧資料和報建審批艾手續進行審核。罷若資料或報建手氨續不全者,則退唉回重新補辦;對澳資料齊全、手續辦完備的工程,則瓣由集團審計部及伴時受理。邦3、審計人員在扳審計過程中要堅癌持原則,審計要熬嚴肅認真,對一伴些重點疑點問題半要認真調查,深斑入現場,一查到昂底。對審計內容斑要做到理由充分絆、數據準確、基芭價合理。基建辦癌和施工單位應給邦予積極配合。審辦計人員審計完畢芭簽署審計
17、意見后吧應交給有關人員癌進行審定、審批拌會簽,并通知基敖建辦,沒有意見唉后加蓋審計專用佰章生效。哎4、審計結束后敗應及時通知基建奧辦領回概預算,斑對較重要的概預疤算審計小組應有捌復印件存檔,一敖般概預算審計部盎只在登記受理本擺上記錄備查。埃5、工程竣工后稗應及時辦理竣工邦決算。決算書由翱施工單位編制,叭基建辦審核后送敗集團審計部。奧6、集團審計部佰接到決算書后必霸須先對決算資料邦進行審核,對資捌料不全者則退回班補辦;對還未竣伴工或竣工驗收沒矮有通過的工程則藹不予決算;對資拌料齊全并已竣工胺驗收通過的工程澳則及時受理審計翱。俺第五章 審計人百員職業道德把第十條 隘審計人員要樹立拜良好的職業道德哎
18、,必須做到:疤1、政策法規觀奧念強,熱愛本職背工作,保持積極擺向上的精神面貌阿和敬業精神。伴2、恪守獨立公鞍正的原則,不偏埃不倚,實事求是百,大公無私。敗3、辦理審計事疤項,與被審計單搬位(部門)或審跋計事項有利害關辦系的,應當回避敖。般4、嚴守機密,柏除不可抗拒的因鞍素外不得在任何皚場合披露審計中芭所接觸到的各類巴商業秘密。扒5、刻苦鉆研業扮務,不斷提高自八身素質,以勝任搬本職工作。埃第十一條 背審計人員在執行挨職務時應當遵守扮以下工作紀律:拜1、實施審計期熬間,不得接受被氨審計單位(部門擺)宴請,參加可柏能影響公正的有扳關活動。埃2、不索賄、受翱賄,不利用職權案為個人謀私利。背3、不隱瞞查
19、出瓣的被審計單位(皚部門)及有關責隘任人違反財經法擺規的問題。般4、在合同簽訂襖的招投標過程中吧,不向招投標方懊透露標底。第六章 附 則絆第十二條稗 未盡事宜,由礙集團審計部及總爸裁批準另行提出鞍。捌合同審核管理暫巴行辦法第一章 總 則懊第一條熬 俺為了規范集團內罷各成員單位的合皚同簽訂活動,維愛護集團內各成員埃單位的合法權益爸,按照中華人罷民共和國合同法瓣以及其他有關癌法律、法規的規鞍定,結合集團的氨實際情況,制定拜本管理辦法。礙第二條擺挨本辦法所稱合同版是指金盛集團及昂其下屬各成員單頒位作為獨立的民挨事主體在參與社皚會經濟和民事活熬動中與其他平等癌主體的自然人、搬法人、其他組織伴之間就明確
20、雙方把的權利、義務關阿系所設立的書面敖協議,金盛集團懊內金盛集團及其隘下屬各成員單位澳所簽合同一律采稗取書面合同。把第二章 合同審擺核范圍拜第三條 拌合同審核的范圍拜:集團各成員單哎位所簽訂的各類吧經濟民事合同,唉不包括勞動合同皚(勞動合同統一岸由金盛集團人力癌資源部簽訂并審巴核)。傲1、建設工程項傲目的勘察、設計阿、施工、監理合胺同;靶2、設備、材料凹、消耗材料的采絆購合同(含廣告安制作物合同);擺3、技術的開發皚、轉讓、咨詢與翱服務合同(含廣頒告媒體代理合同板、設計代理合同疤);瓣4、租賃合同、挨擔保合同、委托胺合同、承攬合同百、承包合同以及搬涉及集團經濟活把動的其他合同等般。疤第四條叭
21、集團內各成員案單位不得擅自對盎外簽訂合同,對拌外簽訂合同須經凹集團總裁辦授權安單位負責人或其扳他人員并經過集霸團合同審核機構唉的審核。伴第三章 合同審艾核機構及職能矮第五條柏 集團的合同審拌核工作由集團合皚同審核機構完成懊,集團合同審核壩機構成員由集團哀總裁辦、集團審皚計部和集團法務盎部組成。敗第六條 頒合同審核機構的靶工作職能:按1、重大合同論八證、考察、招標阿投標、合同談判愛等工作;氨2、依照有關法扳律、法規以及集頒團內有關文件規扒定,負責對擬簽盎訂合同的內容、柏形式等進行審核澳工作;啊3、根據有關法唉律、法規,結合版集團各成員單位鞍的情況,負責制拔定合同示范文本敖的工作;柏4、協助有關部
22、骯門對合同簽訂后哎的履行情況進行案監督、檢查。敗第四章 合同審捌核內容熬第七條絆拜合同審核的主要壩內容如下:芭1、審核對方主班體是否合法及資盎信情況,合同承翱辦人員是否得到耙授權;罷2、審查合同是安否有違反法律、班法規及社會公共般利益、社會經濟皚秩序的條款或內敖容,審核合同中盎是否有對集團明挨顯不利或有損集唉團合法權益的條斑款和內容;柏3、審核合同條哎款內容是否完備疤、具體、明確。疤合同條款一般包般括以下內容:合柏同雙方名稱(姓般名);標的;數氨量;質量要求;按價款、報酬和付唉款方式;履行期百限、地點和方式版;驗收標準;違叭約責任;解決爭哎議的方法等。拌第五章 合同審暗核程序扒第八條 扒送審合
23、同的受理絆1、集團各成員耙單位遞送合同初疤稿審核時,必須傲先由各成員單位矮的合同承辦人員拌先填寫工程、哎營銷合同審核表敗(附件1)或暗合同審核表傲(附件2),并挨將其連同合同初哀稿交成員單位相暗關部門(單位)澳及財務部門和派伴駐審計人員會審柏,并將會審意見疤歸納總結后重新艾整理好合同初稿叭(原成員單位會拔審部門的簽署意敗見附后)遞送到埃集團合同審核機笆構進行審核時,皚遞送合同初稿時柏必須同時報送下昂列相關材料:敖( 1 )進行靶招標的項目的招芭投標文件及評標唉、定標結果,未盎進行招標項目的阿情況說明、洽談按記錄、預算書等伴;捌( 2 )擬簽八訂合同對方的營巴業執照、承辦人吧員的委托授權書捌及身
24、份證件;罷( 3 )擬簽皚定合同對方的資巴質、資格證書、矮取費證書等材料矮;芭( 4 )擬購胺設備、材料、其翱他產品的說明書斑與檢測報告等證矮明文件;艾( 5 )構成啊合同附件的圖紙案、圖片、效果圖阿,報價表等;隘( 6 )其他跋需要報送的相關懊材料。骯2、合同審核機俺構接受合同初稿捌后,應仔細核對搬、驗證相關材料扒是否齊全、有效昂,相關部門是否扳已簽署了意見,唉材料齊全的,填扮寫審核意見;材疤料不全的,不予案受理;伴3、重大或者特耙殊的合同,集團稗各成員單位應事板先通知合同審核捌機構派員提前介拔入,參與合同主稗要協議條款的商皚談;壩4、各成員單位拔報送合同進行審般核時,應指定本傲單位承辦人員
25、具敗體負責,不得由挨合同對方單位人盎員代辦。啊第九條 斑合同的審核稗1、合同受理后愛,合同審核機構骯應按照本辦法第唉七條的規定及時埃進行審核;扒2、 合同審核扮機構就合同條款隘認為需要進一步岸了解情況,明確哀內涵時,審核機班構要求集團各成骯員單位反饋信息傲,各成員單位負霸責人或經辦人應阿及時向合同審核安機構介紹合同條案款的具體情況;矮3、各成員單位按對合同審核機構笆的意見或建議有笆異議,可書面說安明其理由,合同奧審核機構將再次八審核,求得統一扮;暫時難以統一叭的條款,由總裁案辦裁定。瓣第十條襖稗合同的審批 合扒同審核機構對遞八送的合同進行合隘法性審查后,將扒其交由分管領導哎審閱,分管領導艾審閱
26、后同交由集八團總裁辦審批。骯第六章 合同審艾核時限斑第十一條頒把芭合同的審核在合拌同初稿及相關有矮效材料齊全的情胺況下,標的在5敖0萬元內的合同吧,一般不超過三巴個工作日時間;拜標的在50萬元按(含50萬元)癌以上的或較復雜骯的合同,一般不熬超過五個工作日安時間;對特別重芭大的合同,一般凹不超過七個工作扒日。礙第七章笆霸合同的簽訂熬第十二條背傲集團總裁辦已簽氨批的合同,由集頒團各成員單位的鞍合同承辦人員將哀其整理成正式合八同文本,與合同阿的另一方洽談簽邦訂,最終與合同盎另一方簽訂的合絆同內容必須與簽斑批的合同保持一叭致,如集團各成靶員單位在與合同岸另一方簽訂合同藹時修改了原簽批瓣的合同,應按本
27、跋章的規定重新遞板送合同審核及審白批。霸第十三條般鞍合同的簽字蓋章澳:合同經雙方當耙事人簽字蓋章后跋成立。合同一般罷由集團各成員單昂位主要負責人受稗集團總裁辦授權叭簽字,并加蓋集艾團各成員單位合疤同專用章。原則愛上由合同對方先埃簽字蓋章,特殊壩情況下需要我方哎先簽字蓋章的,鞍應該由合同承辦柏人員讓對方當面耙簽字蓋章,并把邦原件帶回備案。拔第十四條背傲合同簽訂后,集熬團內各成員單位敖辦公室負責及時藹將有關材料整理骯歸檔,同時每隔阿半個月將本期間八內簽訂好的合同稗原件送至集團法岸務部保存。扮第十五條按 合同原件我方柏保留四份,交執斑行部門、辦公室笆、財務部、法務俺部保存。凹第十六條巴阿合同生效后,
28、合傲同審核機構應主拔動協助有關部門叭督促檢查合同條版款履行的情況,白及時解決出現的鞍問題。維護集團般內各成員單位的扳合法權益。財務俺部門辦理合同款盎項時應先檢查合巴同條款與合同審耙核機構意見一致唉后方可辦理合同擺款項。巴第十七條疤敗霸本辦法施行后,岸集團內各成員單半位對外簽訂的合扮同必須加蓋各成爸員單位合同專用皚章(多頁合同必氨須加蓋騎縫章)癌后方能生效。按第八章 合同履暗行過程的審核般第十八條版 合同簽訂后,扒履行過程中的工奧作內容變更、合癌同單價變更、合愛同解除的通知、柏合同中止的通知八、合同雙方來往半的各類函件、增哀加或減少超過1安0%合同工作量矮的簽證,均必須百采用書面形式,佰其審批程
29、序與合凹同審核程序相同辦。經審核批準后八方可簽字蓋章。巴第九章 合同審跋核責任和紀律凹第十九條矮般依法成立的合同氨,具有法律約束艾力。合同雙方應叭當按照約定全面白履行自己的義務隘。不得擅自變更罷或者解除合同。稗第二十條吧翱罷集團內各成員單礙位與外單位簽訂暗合同過程中,必凹須按照本辦法規版定的程序和要求白進行合同審核或般簽章,否則如造礙成了經濟或其他伴損失,集團將依礙照有關規定追究半該單位直至相關跋責任人員的行政岸或經濟責任;觸爸犯法律的,將依拔法追究相關法律伴責任。啊第二十一條版笆合同審核工作人鞍員必須依法并按芭規定的程序嚴格頒履行崗位職責,哎不得利用工作之跋便徇私舞弊、謀啊取私利,否則集絆團
30、將依照有關規伴定追究責任;觸稗犯法律的,將依斑法追究相關法律吧責任。懊第十章頒敖附愛板則啊第二十二條百拔岸本管理辦法的解礙釋權在集團董事跋局。瓣第二十三條骯白本辦法從公布之扮日起施行。扳工程審計管理暫笆行辦法柏第一章 總 敗則板第一條搬骯為加強集團基本辦建設工程與修繕芭工程審計工作,案強化集團工程項版目的監督與管理背,合理確定工程岸造價,確保工程百質量,提高投資霸效益,實現工程矮審計工作的規范巴化、制度化,結把合集團實際情況哎,制定本辦法。搬第二條班 集團及下屬分哀公司依照本規定扒執行。瓣第二章 審計機辦構、范圍和要求矮第三條岸 集團審計部依昂照國家有關基本唉建設管理的法規伴及集團相關管理哎規
31、定,在董事局氨領導下,獨立行按使內部審計監督把職能。耙第四條 盎審計范圍襖1、列入集團年搬度基本建設計劃搬的基本建設工程懊投資項目。絆2、集團統一規岸劃或所屬分公司靶進行的新建、改愛建、擴建、修繕艾(含大中修、裝柏修等)工程項目埃,設備的采購、骯修理及維護。白3、按有關規定拜由集團確定的其藹他相關項目。搬第五條哀 審計要求啊1、審計工作必扒須堅持以服務為吧宗旨,規范各工扳作環節,完善工絆作組織體系與工敗作機制,從嚴要百求、從嚴管理、辦依法審計的審計壩工作方針;同時佰堅持從工程前期唉到工程竣工的全凹過程審計,堅持熬對工程前期、工澳程設計、工程招稗標、合同簽訂、班工程施工、工程阿付款、工程預結百算
32、、設備及材料頒采購等的全方位扳審計。罷2、審計工作要皚借鑒外部的審計哎經驗,取長補短隘,不斷提高專業捌勝任能力。皚3、審計工作應岸當科學嚴謹、客盎觀公正、實事求昂是,依法進行審斑計。挨4、集團及下屬壩分公司基本建設靶工程項目實施單把位及工作人員要胺嚴格執行審計制澳度及工作職責的叭規定,認真遵守背審計工作程序,俺完善工作組織體案系與工作機制。阿第三章 工程前熬期審計絆第六條辦 工程的前期審辦計氨1、工程前期審叭計的基本要求鞍(1)工程項目按開工前的各項審胺批手續須完備、啊合法,并納入公笆司的年度預算計版劃。凹(2)開工前要耙辦理的相關手續斑(用地許可證、霸規劃許可證、施盎工許可證等)應哀齊全。暗
33、(3)工程項目癌的規劃設計要科癌學、合理,以滿澳足集團的總體發阿展的需要。叭2、工程前期審稗計程序及方法板(1)凡集團新俺建工程,在進行敖立項時,應同時捌通知審計部并將暗項目方案及預算澳計劃交集團審計霸部備案。挨(2)負責工程哎項目建設的部門班(公司)應將經岸上級及集團批準搬的本年度新建、澳改擴建、大中修拔工程項目計劃抄愛送集團審計部。藹臨時調整或補充皚的工程項目,也安應由該項目所屬芭主管部門將計劃壩變動情況及時報澳集團審計部。暗(3)對批準開靶工的工程,應將耙項目建議書、可按行性研究報告書邦、批準的設計文扒件、新開工項目班情況表等有關資愛料抄送集團審計伴部。般(4)工程的前芭期審計采用調閱隘
34、文件發放檢查資柏料的完整性及手伴續的完備性。奧第七條 板投資方向的檢查懊 對投資項目佰是否納入集團基熬本建設計劃,是哎否符合國家政策霸及集團投資方向挨進行監督檢查,把并及時向董事局拜反饋。隘第八條 叭工程招標及合同柏簽訂的審計啊1、招標工作的懊基本要求岸(1)招投標工佰作原則上應按芭招標管理暫行辦擺法執行,特殊澳情況應經總裁辦般批準后另行處理胺。扳(2)對項目實班施部門自行組織昂招標的工程項目罷,應將招標文件拌、投標單位資格吧初審及考察情況疤(見附件1投熬標單位資格初審頒紀錄)、投標按報價、評標紀錄邦(見附件2項熬目開標評審紀錄背)報集團審計芭部。耙2、工程招標審稗計的程序及方法邦(1)審查招
35、標跋過程是否符合國隘家及集團規定;唉審查招標文件是扒否齊全及標底是稗否合理;審查投熬標單位資格初審案紀錄與實際是否捌相符;審查投標案報價是否合理;爸審查評標紀錄是敗否與實際相符。癌(2)審查采用背文件調閱、現場芭走訪及市場調查暗相結合的方法進哀行。礙3、合同簽訂的扒基本要求唉(1)合同文本扮使用國家示范文矮本或集團簡易規哀范文本,各項條岸款要明確、具體哎、全面。澳(2)作為合同暗的主要內容,合芭同的付款方式應翱充分考慮集團的暗長遠發展計劃,哎包工包料的工程拌合同,其首付款扮控制在總價的2氨0%以內,合同皚的進度款控制在邦合同總價的30暗%左右,工程竣愛工驗收后的款項挨要達到30%白氨40%左右
36、,同吧時明確2年左右隘付清,做不到以耙上付款方式的其頒他付款方式應書般面報告總裁辦并斑經總裁辦同意后拌方可進入合同審昂批階段。絆(3)工程及材襖料采購的質保金襖原則上定為合同疤價的10%,如罷不能達到上述標凹準,集團或授權百項目主管部門應爸書面報告總裁辦昂并經總裁辦同意安后方可進入合同罷審批程序。傲(4)材料及設巴備采購合同原則板上首付定金為合捌同價10%,貨傲到后付款控制在巴合同價40%以安內,工程項目驗壩收后付款20%邦,其余雙方協商芭支付方法。板(5)作為工程白價款結算的依據壩,合同的結算方唉式應簡潔、明確愛,有利于工程價翱款的審核。一些般洽談的紀錄、計哎費程序及費率應吧作為合同附件與般
37、合同一樣雙方蓋扳章并保存。骯4、工程合同審耙計的程序及方法隘(詳見合同審凹核管理暫行辦法霸)板第四章 工程建斑設過程及驗收審吧計稗第九條 叭工程建設過程審埃計挨1、工程建設過柏程審計的基本要靶求:審查合同的拌臺賬管理,公章般使用的記錄是否叭完整,審查工程爸款支付是否及時按記錄登記,審查安合同是否實行動耙態管理及動態管啊理的及時性、有板效性。癌2、在工程項目百實施過程中,工敗程主管部門要認捌真履行以下職責叭:加強施工過程辦管理,現場簽證版、隱蔽工程記錄把等要符合集團班工程簽證管理規翱定,并與現場扳實際相符合。八3、工程款的支背付要嚴格按照合白同規定,填寫拌合同付款審批表按(見附件3)靶并經批準后
38、方可澳撥付,不準超額壩或提前支付工程搬款。挨第十條 拌工程驗收審計吧1、工程驗收審邦計基本要求斑(1)初驗 跋在收到合同對方班的竣工報告3個扮工作日內,現場艾管理人員及部門阿負責人對竣工項埃目進行初步驗收八,檢查工程質量拌是否符合合同要伴求,檢查工作內扮容是否符合合同吧、變更、簽證要按求,檢查履行期凹限是否符合合同案要求。以上均符半合要求則向部門暗領導匯報要求進稗行復驗。以上如斑有不符合要求的拔須及時在對方的叭竣工報告上簽署矮待整改之處并明把確此次驗收不合懊格。盎(2)復驗 版初驗合格后,工頒程主管部門要及半時組織復驗。復辦驗由工程主管部扮門、設計部門、背預算部門、審計搬部門、法務部門暗、工程
39、接受單位愛參加。復驗合格胺后則組織合同對傲方正式驗收。以斑上參加驗收人員矮應在復驗報告上愛簽字。規定時間靶未參加驗收的部安門視為同意其他瓣部門的驗收意見按。復驗不合格則哀返回初驗階段。傲(3)正式驗收凹 復驗合格后埃工程主管部門要耙及時組織正式驗耙收。正式驗收由般工程主管部門、埃合同對方、監理版方參加。驗收結啊束必須在驗收報哀告上簽署意見。稗驗收報告必須有啊集團或授權項目擺主管部門負責人凹簽字并加蓋公章癌。稗(4)有政府部霸門參加驗收的工疤程項目驗收程序頒按國家規定進行昂。般(5)材料設備巴驗收參照工程驗愛收執行。哎2、工程驗收審矮計將主要檢查驗八收紀錄是否齊全哀,人員是否齊全霸,是否整改及整
40、擺改時間與效果等安方面。瓣第五章 工程項挨目預算及竣工決鞍算審計白第十一條 按預結算審計笆1、預結算審計擺的基本要求安(1)審查預結八算的編制是否符罷合國家的有關規拔定,工程預算是敗否與有關招標文按件及施工圖相符礙合,竣工結算報笆表和竣工情況說懊明書是否真實、瓣完整、合規。愛(2)審查預決皚算書中工程量是鞍否真實,定額套翱用及價格是否合癌理,計取各項費拔用及執行文件、跋套用定額是否準捌確合理。藹(3)審查編制胺的依據是否符合叭相關規定,資料吧是否齊全,手續八是否完備。捌2、工程預算審背計程序及方法柏(1)在進行工跋程預算審計前,壩工程主管部門要絆認真履行以下職敗責:班1及時向審爸計人員提供批準
41、霸建設的文件、施斑工圖紙等資料。把2如果是修矮繕工程,還要提癌供經公司審批后瓣的修繕計劃。巴(2)在進行工岸程預算審計時,班審計人員要認真伴履行以下職責:把1驗證施工懊單位資質等級及隘經營范圍。辦2審查施工巴單位取費類別及半取費標準。般3審查工程般預算投資額是否班超過概算。笆4審查工程昂預算書是否符合霸國家和本市頒布阿的建筑安裝、裝氨飾、修繕等現行礙定額及其間接費唉標準。斑5審查工程叭量計算是否準確白。哀3、工程結算審瓣計的程序及方法拌(1)按工程扳結算審計流程懊(見附件4)進般行審計。捌(2)在進行工唉程結算審計時,岸工程管理部門要愛認真履行以下職拜責:百1在工程項頒目初驗后一周內佰,工程項
42、目主管扳部門應及時通知阿集團審計部。在隘規定時間內將收笆集齊全的工程項翱目審計資料報送白集團審計部并填皚寫工程審計資半料交接清單(按見附件5),清擺單經雙方簽字后暗存檔。芭2審計資料扒包括:版邦施工合同、補充澳合同、施工協議盎書百邦施工圖紙、竣工盎圖、設計變更圖皚、設計變更通知稗骯工程預算書、工愛程決算書、工程矮量計算書耙疤材料分析表、材唉料調差表、鋼筋絆放樣單奧搬隱蔽工程驗收記敖錄、施工簽證、稗施工組織設計笆斑招標文件、投標斑文件埃稗施工單位自行采背購材料單價的審凹批證明、建設單捌位付款明細及供盎應材料設備明細阿表奧伴工程質量驗收證把明、開竣工日期斑證明胺斑其他與建設工程芭有關的文件資料叭。
43、捌3各類工程伴簽證、工程驗收百證明的簽署要求般見工程簽證管疤理規定。案4各類甲供俺設備材料清單,襖工程項目內容增扒項減項變動清單把必須認真填寫并白經部門負責人簽敗字。叭5結算超預哀算部分,要提出拌充分理由并經部叭門負責人審核簽絆字。捌(3)在進行工礙程結算審計時,佰審計人員要認真百履行以下職責:澳1工程審計胺人員要經常深入敖施工現場,熟悉矮工程進度和施工俺計劃執行情況,按工程竣工后按實癌際發生工程量進敗行結算。班2審查工程昂結算書的編制依挨據是否正確,各拌種費率及定額標搬準計算是否準確跋。斑3審查工程疤結算書的編制程伴序及計取費率是爸否與合同條款一笆致,各類簽證手半續是否齊全,如斑手續不齊或資
44、料靶欠缺應及時填寫挨金盛集團審計柏資料催補函(邦見附件6)。擺4及時將初班審結果通知項目邦實施部門或單位昂,由項目實施部艾門或單位組織該暗項目承攬施工單半位及審計部審計按人員召開協調會搬,達成一致性意扒見后正式出具工熬程審計報告。礙5及時與集傲團及項目實施部襖門的財務部門進盎行溝通,將審計爸結果準確通報相芭關部門。暗第十二條 昂工程財務決算審拔計(另行安排實拌施)瓣1、交付使用財白產審計的基本要霸求辦2、審查要交付安使用財產是否真半實完整,是否符藹合交付使用條件澳,成本核算是否熬正確。拜3、是否認真作懊好交付使用財產柏的核算工作,完鞍成交付使用財產唉的核算任務。熬第十三條 俺審計基本方式 按工
45、程項目管理部啊門負責收集各工盎程項目的竣工結擺算及上述有關資敗料,集團審計部巴收到完整的結算壩資料后視具體情鞍況采取如下兩種捌方式之一進行審版計:安1、內審。集團凹審計部自行進行稗審計。零星工程敖及不便于外審的八項目原則以內審襖為主要審計方式暗。啊2、外審與復核暗相結合。對于基辦建項目及投資額半較大的工程項目吧的竣工結算審計拔,由集團審計部俺負責對外進行招拜標(工程項目管八理等部門配合做擺好相關工作)并阿委托有一定資質皚、審計質量好、鞍信譽高的社會審矮計機構有償進行扒審計,社會審計版機構完成初稿后扮由集團審計部工斑程審計人員再根百據內部審計原則八進行復核。拌第十四條 扒審計完成時間 般內審項目
46、在資料案齊全后二十個工跋作日至三十工作白日內審核完畢(疤不含報批時間)頒。如遇較大項目哀或特殊情況,審矮計時間可酌情延爸長。外審項目審爸計時間由受委托骯審計機構根據送笆審資料完整性確拔定。百第十五條 胺工程審計報告出昂具要求 審計人耙員對每一審計項疤目完成后須提交懊審計意見,對重礙大工程項目竣工昂決算審計結束后拔應提交從開工審哀計到決算審計的挨審計分析報告。傲1、工程審計報阿告應包括結論報壩告和附件兩部分盎,報告應當結論吧明確,措辭恰當襖,文字簡練,表跋述清楚,主要闡版明審計結果、審白減(增)原因及矮建議。包括以下捌內容:佰(1)工程項目氨名稱,施工圖號癌及設計單位;霸(2)施工單位岸全稱及開
47、竣工日傲期和建筑面積;奧(3)審計依據傲、程序和方法;盎(4)合同價、胺原決算造價,審白定造價,核減(奧增)金額;懊(5)核審減(笆增)原因分述;癌(6)對管理薄壩弱的單位提出的敖改進建議;阿(7)審計附件巴。鞍2、工程審計報皚告草擬后,要經爸過審計部負責人礙和集團相關負責半人逐級審查簽字罷后(見附件7辦工程審計報告內襖部簽呈單)才背能簽發。審查內拌容包括:熬(1)對工作底絆稿進行檢查,凡壩無工程量計算表版及增減數字較大般項目沒有文字說叭明的,須補充完斑善;拌(2)對審計證礙據進行審查,證佰據不足的需要重拔新取證。班3、內審工程以鞍審計部簽章為準阿,外審工程以審頒計事務所報告(扮經我方蓋章認可
48、氨)為準。耙4、審計報告發稗出后,主審人員傲應在10個工作拜日內將規定必須俺存檔的資料整理澳歸類,立卷歸檔愛。第六章 附則昂第十六條 邦除本管理辦法上癌述有關規定外,芭根據上級指示精哀神和集團實際情按況并結合工程特百點,另行確定其奧他需要審計的專藹項審計項目。澳第十七條澳 工程審計人員隘職責、工程審計壩檔案管理另行規俺定。哎第十八條 背本管理辦法由集芭團審計部負責解扮釋。白第十九條藹 本管理辦法從襖下發之日起實行敖。附件:八1、投標單位皚資格初審紀錄捌2、項目開標瓣評審紀錄背3、合同付款艾審批表頒4、工程結算俺審計流程翱5、工程審計奧資料交接清單氨6、審計資料擺催補函按7、工程審計氨報告內部簽
49、呈單拜叭招標管理暫行辦藹法哎第一章 總 胺 則敗第一條 般為了加強集團招安標管理,規范招罷標行為,結合集扮團現狀,制定本瓣辦法。 挨第二條 柏 必須進行公開按招標的項目通過邦市相關招標投標岸中心進行公開招凹標。 癌第三條 昂 總金額5萬元靶以上內部項目(骯含零星及小型修隘繕項目、零星采昂購項目、零星廣懊告及制作物)均吧應進行內部招標熬。 版第四條 氨本辦法所稱的招爸標項目是指各類爸建設工程項目、俺材料設備采購項澳目、廣告制作物暗及媒體代理項目班等,安全保密等芭特殊項目不受本敗辦法限制。 斑第五條 隘公開招標項目委凹托集團招標小組哀承擔招標組織。疤 盎第六條柏 招標工作堅敖持按盎“擺合理低價把”
50、按中標和擺“斑公開、公平、公擺正、合法、擇優皚和誠實信用骯”懊的原則。 第二章 招 標翱第七條 絆招標小組設組長頒一人,副組長一懊人,成員若干人隘(不少于5人)半。招標小組由需辦求單位領導、需扮求部門領導及技班術人員、法務部唉、審計部、財務扮部等組成。 跋第八條罷 招標小組享吧有下列權利: 艾1編制招標文熬件;組織施工招拜標活動。昂2對投標報名阿單位進行資質預辦審。板3選擇直接入版圍投標的投標單壩位。 笆4根據評標原版則決定評標、定安標辦法。 哀5編制或委托般具有相應資質的叭單位編制工作量翱清單和標底。 八6預審等活動皚過程必須以文字伴形式記錄備案。唉7、內部招標項矮目預審過程原則斑上不允許剔
51、除投凹標單位。傲第九條 藹招標工作應具備霸下列條件: 凹1.公開招標工啊程: 柏凹項目各項手續齊跋全; 按扒有能夠滿足項目矮承包需要的圖紙藹及技術資料; 氨 白熬項目資金和項目盎其他條件已經落熬實并能滿足項目拔進度的要求。氨2.內部招標工啊程: 疤奧會議記要形成的阿任務計劃或總裁拔辦審批文件; 拜跋資金已落實或可白以落實; 案耙能夠滿足施工要班求的施工圖紙及昂技術資料,零星邦項目應有明確的案工作內容批示。哎 扳第十條 叭 招標方式:案1、公開招標:案 在市相關招標昂投標中心發布招靶標公告; 壩2、內部招標:扒經批準自行招標瓣的項目招標小組稗向有承擔該項目霸能力的4個以上礙投標單位(或廠敗家)發
52、出招標邀八請,并至少要有吧3個單位(或廠靶家)參加投標,啊投標單位如低于按3家則需經招標傲小組正副組長全爸部同意并經總裁吧辦同意后方可執吧行。 板3、零星項目議昂標:總金額5萬班元以下零星修繕安工程,原則上由傲各分公司物管部案人員自行施工,搬零星采購項目由敗采購部負責召集昂3個以上有關供頒貨單位進行議標柏。 八第十一條 哀 招標應按下列半程序進行: 哎1、公開招標工擺程 阿凹由招標小組編制唉或委托編制招標柏文件并委托有資百質的單位負責編襖制標底。 吧暗向市相關招標投背標中心提出招標爸申請,并經批準案。 爸扳發出招標公告。八 安扒由招標小組和市八相關招標投標中背心共同對投標報敗名單位資質進行矮審
53、查。按規定選頒擇投標隊伍,將班入圍投標單位在柏招投標中心予以埃公布。 背懊召開招標會議,罷向入圍的投標單艾位發售招標文件伴及設計圖紙資料把等,并組織投標澳單位踏勘現場。癌 疤爸召開答疑會,組案織設計人員、標奧底編制人和投標俺單位對招標文件哎進行答疑,并形暗成答疑書面紀要癌分發有關單位。阿 拜2內部招標工壩程 藹襖由招標小組編制板或委托編制工程稗量清單和標底。疤 辦捌發布議標信息。安對投標報名單位頒進行資質審查,哎并確定投標入圍邦單位;或直接針傲對標的特點邀請安三家以上信譽良矮好、具備相應實愛力的投標人參加案投標。 百笆召開招標會議,笆向入圍的投標單扳位發放清單等招盎標有關文件及設八計圖紙和技術
54、資熬料,并對標的的傲具體要求給予說扮明。 稗敖必要時組織設計鞍、標底編制和投芭標人對招標有關疤文件進行答疑,熬并形成答疑紀要芭分發投標人作為絆編制標書依據。奧 懊第十二條 瓣公開招標文件挨其主要內容應當俺包括: 敗1、綜合說明,般包括項目名稱、襖地址、招標項目挨、占地范圍、標埃的規模和技術要跋求,質量標準,氨現場條件,招標笆方式,要求完成邦時間,對投標企耙業的資質等級要扒求等。 岸2、必要的設計襖圖紙和技術資料芭。 懊3、工程量或擬癌招標物品清單。愛 暗4、建設資金來百源說明。 爸5、工程款支付凹方式。 柏6、主要材料和昂設備的供應方式柏。 半7、特殊要求及爸采用的技術規范拜。 哀8、是否允許
55、分柏包及允許分包的斑項目。 挨9、投標文件的案編制要求。頒10、投標、定擺標辦法。 班11、招標、答疤疑、開標、評標敗、定標等活動的伴日程安排。 瓣12、投標保證耙金的數額。 爸13、合同主要扒條款。 矮14、其他需要阿說明的事項。 伴第十三條 百內部招標文件隘參照公開招標文礙件。凹第十四條 按招標文件發出后壩,不得擅自變更八其內容,確需變拜更的,經原審查胺單位認可后,應案在投標截止時間稗前書面通知參加敖投標單位,并重扮新確定投標截止隘時間,已提交投氨標文件的投標人凹有權要求修改或按返還投標文件。阿 耙第十五條 疤 發出招標文件奧至投標截止時間凹:零星項目7個八工作日;小型項佰目15個工作日柏
56、,大中型項目3八O個工作日為限昂。 哀第十六條 佰 標底價由招標澳小組負責編制或拜委托有相應資質敗的編制單位編制吧,標底價應由成般本、利潤、稅金邦和風險因素構成鞍。編制標底價時白,應統一子項名啊稱、統一計量單頒位、統一計算規昂則、統一子項說皚明進行計算。 叭第十七條 扳 標底價不得泄板密。 澳第三章 對投艾標單位的要求把第十八條愛 凡持有招標阿項目相應資格證跋書和持有市工商柏行政管理部門簽昂發的營業執照、俺信譽良好的企業案愿意遵守本集團皚有關規定的均可挨報名參加本集團岸的項目投標。 伴第十九條骯 招標公告發癌布后或收到投標皚邀請書后,擬參凹加公開招標的投挨標單位應到市相頒關招標投標中心藹報名,
57、參加內部百招標的投標單位柏應到招標小組報靶名,并提供下列般材料: 拌1、營業執照副捌本、資質等級證版書有效復印件。阿 芭2、企業資信證跋明。 絆3、企業擬投入鞍該標的并保證能挨到位盡職的項目伴管理技術人員資般歷、業績。 啊4、企業擬投入拔該標的的設備一胺覽表。 爸5、企業近二年絆來主要業績及其靶質量情況,特別背是擬投入該標的白的項目經理二年把來的主要業績。阿 伴6、企業目前項拌目一覽表。 辦7、企業為體現阿自身實力,對該敗標的的投標承諾愛書。 絆第二十條 盎投標單位應根據哎招標文件要求編艾制投標文件,投斑標文件主要內容啊包括: 唉1、投標說明書矮。 藹2、標函摘要表藹,工程量清單報奧價或物品清
58、單報敗價,各項獨立費奧,總報價。 按3、主要材料、隘設備價格。 壩4、項目實施組巴織設計。 艾5、項目經理及傲其主要管理人員耙。 霸6、對擬簽訂的奧承包(攬)合同扳主要條款的確認藹。 盎7、招標文件要叭求具備的其他內癌容。 巴第二十一條 礙投標單位聯系人骯聯系電話除手機絆外必須至少有1藹個可聯系的固定俺辦公電話。懊第二十二條 斑 投標文件應加扒蓋投標人法人印板鑒并經法定代表岸人簽字密封后,頒按規定的時間、靶方式送達,送達瓣的投標文件發現澳有誤或需補充,骯必須在投標截止耙前用正式函件更艾正或補充,函件扮應按規定加蓋法矮人印鑒并經法人扳代表簽字密封后叭送達。 耙第二十三條 般投標人向招標小辦組購取
59、招標文件扒時,應同時交納熬投標保證金。未隘中標單位可于定般標后憑收據退回版,招標保證金由盎招標小組依據招疤標項目規模在招岸標文件中確定。盎 辦第四章 開標、拌證標、定標澳第二十四條芭 開標 巴1、投標截止后安,按規定的時間隘、地點舉行開標白會議,公開招標癌的項目開標會議背在市招標投標中叭心監督下由招標罷小組主持進行,藹內部招標項目開凹標會議由招標小把組主持進行,會疤議地點按招標文岸件規定。 白2、招標小組應斑當邀請評標委員鞍會成員、投標人傲、標底審核部門拜、公證機關、工壩商行政管理部門罷等有關單位代表白參加開標會議,搬公證機關依法對拜開標、評標、定白標等招投標活動稗進行公證。內部班招標項目由合
60、同疤審核機構代表參阿加,并對評定結俺果履行簽字手續翱。 絆第二十五條 疤評標 板l、公開招標項昂目評標委員會在啊開標前組建,組傲建方法按有關規艾定。巴2、公開招標項稗目評標定標辦法罷詳見市相關項目骯招標評標定標辦懊法。 白3、內部招標項拜目評標委員會由愛招標小組成員組皚成。評標參照公唉開招標項目,堅搬持報價合理、履擺行期限適當、質癌量可靠、技術先班進的原則,并綜辦合考慮投標人的霸業績,承包能力隘和社會信譽等因俺素。 翱4、必要時,評礙標委員會有權要唉求投標單位澄清氨其投標文件,澄艾清問題的答復須奧在規定的時間內鞍以書面形式予以骯確認,并經投標暗單位法定代表人敖或其委托代理人百簽字,澄清問題辦的
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