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1、附件:1.2022年度部門(單位)預(yù)算公開(kāi)模板2.2021年度部門(單位)決算公開(kāi)模板附件12022年度XX部門(單位)預(yù)算公開(kāi)第一部分部門(單位)概況一、主要職能二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況三、2022年度部門(單位)主要工作任務(wù)及目標(biāo)第二部分2022年度部門(單位)預(yù)算表一、收支總表二、收入總表三、支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、財(cái)政撥款支出表(功能科目)六、財(cái)政撥款基本支出表(經(jīng)濟(jì)科目)七、一般公共預(yù)算支出表八、一般公共預(yù)算基本支出表九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表十、政府性基金預(yù)算支出表十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出表

2、十三、政府采購(gòu)支出表第三部分2022年度部門(單位)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分部門(單位)概況一、主要職能二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況1根據(jù)部門(單位湫責(zé)分工,本部門(單位)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括O本部門(單位)下屬單位包括:。(注:如無(wú)下屬單位,應(yīng)寫明“本部門(單位)無(wú)下屬單位)2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)XX家,具體包括:XX部門本級(jí)、XX、XX。(注:二級(jí)及以下預(yù)算單位不填寫本段)三、2022年部門(單位)主要工作任務(wù)及目標(biāo)第二部分20二年度XX部門(單位)預(yù)算表公開(kāi)01表收支總表部門/單位:XXXX單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算

3、數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入三、國(guó)防支出四、財(cái)政專戶管理資金收入四、公共安全支出五、事業(yè)收入五、教育支出六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、上級(jí)補(bǔ)助收入七、文化旅游體育與傳媒支出八、附屬單位上繳收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、其他收入九、衛(wèi)生健康支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出本年收入合計(jì)本年支出合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計(jì)支出總計(jì)收入總表部門(單位)代碼部門(單位)名稱合計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余小計(jì)般公共預(yù)算政府性居金預(yù)算國(guó)仃資本經(jīng)預(yù)算:財(cái)政專戶管理資侖事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)收入上級(jí)補(bǔ)助收

4、入附屬單位1'.繳收入其他收入小計(jì)般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)仃資本經(jīng)營(yíng)預(yù)次財(cái)政專戶濘理.資金單位資金合計(jì)XXX部門XXX部門本級(jí)XXX部門下屬單位1部門/單位:XXXX單位:萬(wàn)元XXX部門下屬單位2注:XX單位獨(dú)立公開(kāi)僅填寫單位本級(jí)。公開(kāi)03表支出總表部門/單位:?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出上繳上級(jí)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支合計(jì)201一般公共服務(wù)支出20101人大事務(wù)2010101行政運(yùn)行2010102機(jī)關(guān)服務(wù)財(cái)政撥款收支總表部門/單位:?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、本年收入一、本年支出(-)一般公共預(yù)算撥款(-)一般公共服務(wù)支出(二)政府性基金

5、預(yù)算撥款(二)外交支出(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款(三)國(guó)防支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)(四)公共安全支出(一)一般公共預(yù)算撥款(五)教育支出(二)政府性基金預(yù)算撥款(六)科學(xué)技術(shù)支出(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計(jì)支出總計(jì)財(cái)政撥款支出表(功能科目)部門/單位:?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)201一般公共服務(wù)支出20101人大事務(wù)2010101行政運(yùn)行2010102機(jī)關(guān)服務(wù)公開(kāi)06表財(cái)政撥款基本支出表(經(jīng)濟(jì)科目)部門/單位:?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目本年財(cái)政撥款基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)301工資福利支出30101基本工

6、資30102津貼補(bǔ)貼一般公共預(yù)算支出表部門/單位:?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)201一般公共服務(wù)支出20101人大事務(wù)2010101行政運(yùn)行2010102機(jī)關(guān)服務(wù)公開(kāi)08表一般公共預(yù)算基本支出表部門/單位:?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目本年一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)301工資福利支出30101基本工資30102津貼補(bǔ)貼公開(kāi)09表一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)部門/單位:單位:萬(wàn)元公開(kāi)10表

7、政府性基金預(yù)算支出表部門/單位:?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)206科學(xué)技術(shù)支出20610核電站乏燃料處理處置基金支出2061001乏燃料運(yùn)輸國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表部門/單位:?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表部門/單位:?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元科目編碼科目名稱機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位成用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水

8、電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。公開(kāi)13表政府采購(gòu)支出表部門/單位:?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元采購(gòu)品目大類專項(xiàng)名稱經(jīng)濟(jì)科目采購(gòu)品目名稱采購(gòu)組織形式資金來(lái)源總計(jì)一般公共預(yù)算資金政府性基金其他資金上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金合計(jì)第三部分2022年度部門(單位)預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明(反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)Qax部門預(yù)算的批復(fù)(蘇財(cái)預(yù)2022號(hào))填列。)XX部門(單位)2022年度收入、支出預(yù)算總計(jì)萬(wàn)元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%o其中:(-)收入預(yù)算總計(jì)萬(wàn)元。包括:1 .本年收入合計(jì)一萬(wàn)元。(1)一般公共預(yù)算撥款收入萬(wàn)元,與

9、上年相比增加(減少)一萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%o主要原因是。(2)政府性基金預(yù)算撥款收入萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%0主要原因是。(3)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入萬(wàn)元,與上年相比增砥減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%0主要原因是。(4)財(cái)政專戶管理資金收入萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)一萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%0主要原因是。(5)事業(yè)收入萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%o主要原因是。(6)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%0主要原因是。(7)上級(jí)補(bǔ)助收入萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%o主要原因是。(8)附屬單位上繳收入萬(wàn)元,與上年

10、相比增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%o主要原因是。(9淇他收入萬(wàn)元,與上年相比增砥減少1萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%O主要原因是。2 .上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為萬(wàn)元。與上年相比增砥減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%0主要原因是。(-)支出預(yù)算總計(jì)萬(wàn)元。包括:1 .本年支出合計(jì)萬(wàn)元。(1)一般公共服務(wù)(類)支出一萬(wàn)元,主要用于。與上年相比增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%o主要原因是。(2)公共安全(類)支出一萬(wàn)元,主要用于。與上年相比增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%0主要原因是。(按照“部門預(yù)算公開(kāi)表01表收支總表”中的功能分類明細(xì)項(xiàng),并結(jié)合本部門具體實(shí)際予以解釋。)2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為萬(wàn)元,主要原因是。二、收入預(yù)算情況說(shuō)

11、明(反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與收支總表收人數(shù)一致。)XX部門2022年收入預(yù)算合計(jì)萬(wàn)元,包括本年收入萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余萬(wàn)元。其中:本年一般公共預(yù)算收入萬(wàn)元,占%;本年政府性基金預(yù)算收入萬(wàn)元,占%;本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入萬(wàn)元,占%;本年財(cái)政專戶管理資金萬(wàn)元,占%;本年事業(yè)收入萬(wàn)元,占%;本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元,占%;本年上級(jí)補(bǔ)助收入萬(wàn)元,占%;本年附屬單位上繳收入萬(wàn)元,占%;本年其他收入萬(wàn)元,占%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入萬(wàn)元,占%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入萬(wàn)元,占%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入萬(wàn)元,占%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金萬(wàn)元,占%;上年結(jié)轉(zhuǎn)

12、結(jié)余的單位資金萬(wàn)元,占%;(可用餅圖顯示收入結(jié)構(gòu)圖)圖1:收入預(yù)算圖三、支出預(yù)算情況說(shuō)明(反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與收支總表支出數(shù)一致。)2Q烯晅2022年支出預(yù)算合計(jì)萬(wàn)元,其中:基本支出萬(wàn)元,占%;項(xiàng)目支出萬(wàn)元,占%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出萬(wàn)元,占%;上繳上級(jí)支出萬(wàn)元,占%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出萬(wàn)元,占%o(可用餅圖顯示支出結(jié)構(gòu)圖)圖2:支出預(yù)算圖四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明(反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與收支總表的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。)XX部門(單位)位22年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(

13、減少)%o主要原因是。五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明(反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與財(cái)政撥款收支總表的財(cái)政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。)XX部門(單位)位22年財(cái)政撥款預(yù)算支出萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的%o與上年相比,財(cái)政撥款支出增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%o主要原因是。其中:(-)一般公共服務(wù)(類)1 .人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出一萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%0主要原因是。2 (二)公共安全(類)1 .公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出一萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%o主要原因是。2 (按照“

14、部門預(yù)算公開(kāi)05表財(cái)政撥款支出表”中的功能分類“項(xiàng)”級(jí)科目,并結(jié)合本部門實(shí)際情況予以解釋。)六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明(反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。)XX部門(單位)2022年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算一萬(wàn)元,其中:(-)人員經(jīng)費(fèi)一萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。(按“部門預(yù)算公開(kāi)06表財(cái)政撥款基本支出表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)(二)公用經(jīng)費(fèi)一萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修

15、(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。(按“部門預(yù)算公開(kāi)06表財(cái)政撥款基本支出表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明(反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。)XX部門(單位)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算萬(wàn)元,與上年相比增加(減少萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少。主要原因是。八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明(反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。)2MXJJ2022年度一般公共

16、預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算萬(wàn)元,其中:(-)人員經(jīng)費(fèi)一萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。(按“部門預(yù)算公開(kāi)08表一般公共預(yù)算基本支出表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)(二)公用經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)

17、置更新、其他資本性支出等。(按“部門預(yù)算公開(kāi)08表一般公共預(yù)算基本支出表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明(反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的"三公'經(jīng)費(fèi)情況。)XX部門(單位)2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出一萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的%;公務(wù)接待費(fèi)支出一萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的%o具體情況如下:1 .因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加(減少)萬(wàn)元,主要原因。2 .公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出萬(wàn)元。其中:(1

18、)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加(減少)萬(wàn)元,主要原因。(2冰務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出一萬(wàn)元,比上年預(yù)算增砥減少)萬(wàn)元,主要原因。3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出一萬(wàn)元比上年預(yù)算增加減少)萬(wàn)元,主要原因。個(gè)£部豆£里位12022年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出一萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加(減少)一萬(wàn)元,主要原因。X2徵匚U3位)2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出一萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加(減少)一萬(wàn)元,主要原因。十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明(反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與收支總表的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科

19、目的功能分類,項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。)XX部門(單位)位22年政府性基金支出預(yù)算支出一萬(wàn)元。與上年相比增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%o主要原因是°其中:1 .城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)管理費(fèi)用支出(項(xiàng))支出一萬(wàn)元,主要是用于。2 (按“部門預(yù)算公開(kāi)10表政府性基金預(yù)算支出表”中支出功能分類“項(xiàng)”級(jí)科目,并結(jié)合部門實(shí)際情況分類填寫)十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明(反映部門年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排情況。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出安排數(shù)應(yīng)與收支總表的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。)XX部門(單位)2022年國(guó)有

20、資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出一萬(wàn)元。與上年相比增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%o主要原因是。其中:1 .國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出(款)“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出(項(xiàng))支出一萬(wàn)元,主要是用于。2 (按“部門預(yù)算公開(kāi)U表國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表”中支出功能分類“項(xiàng)”級(jí)科目,并結(jié)合部門實(shí)際情況分類填寫)十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明(反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。)2022年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出一萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%o主要原因是:。(具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列)十三、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

21、說(shuō)明(反映部門年度政府采購(gòu)支出預(yù)算安排情況。)2022年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額萬(wàn)元,其中:擬采購(gòu)貨物支出萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出一萬(wàn)元。十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明本部門共有車輛XX輛,其中,一般公務(wù)用車XX輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛、特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛、業(yè)務(wù)用車XX輛、其他用車XX輛等。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備XX3(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備XX臺(tái)(套)。十五、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明2022年度,本部門(單位)整體支出(口納入、口未納入)績(jī)效目標(biāo)管理,涉及四本預(yù)算資金萬(wàn)元;本部門(單位)共個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理,涉及四本預(yù)算資金合計(jì)萬(wàn)元,占四本預(yù)算資金

22、(基本支出除外)總額的比例為%o第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款:?jiǎn)挝粡耐?jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。二、財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。三、單位資金:除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)

23、發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公''經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)

24、置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。(各部門應(yīng)根據(jù)公開(kāi)預(yù)算表中對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋,對(duì)未涉及的名詞可以刪除)附件22021年度XX部門(單位)決算公開(kāi)第一部分部門(單位)概況1、 主要職能2、 部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況三、2021年度主要工作完成情況第二部分2021年度部門(單位)決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、財(cái)政撥款支出決算表(功能科目)六、財(cái)政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟(jì)科目)七、一般公共預(yù)算支出決算表(功能科目)八、一般公共預(yù)算基本支出決算表(經(jīng)濟(jì)科目)九、一般公

25、共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表十、政府性基金預(yù)算支出決算表十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表十三、政府采購(gòu)支出決算表第三部分2021年度部門(單位)決算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分部門(單位)概況一、主要職能二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況1 .根據(jù)部門(單位職責(zé)分工,本部門(單位)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括。本部門(單位)下屬單位包括:。(注:如無(wú)下屬單位,應(yīng)寫明“本部門(單位)無(wú)下屬單位)2 .從決算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)XX家,具體包括:XX部門本級(jí)、XX、XX、o(注:二級(jí)及以下預(yù)算單位不填

26、寫本段)三、2021年度主要工作完成情況第二部分XX部門(單位)2021年度部門決算表收入支出決算總表公開(kāi)01表部門/單位名稱:XXXX金額單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)按功能分類決算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入二、外交支出三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入三、國(guó)防支出四、上級(jí)補(bǔ)助收入四、公共安全支出五、事業(yè)收入五、教育支出六、經(jīng)營(yíng)收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、附屬單位上繳收入七、文化旅游體育與傳媒支出八、其他收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、衛(wèi)生健康支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探工業(yè)信息等支出十五、

27、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十三、其他支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出本年收入合計(jì)本年支出合計(jì)使用非財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)總計(jì)注:本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。收入決算表公開(kāi)02表部門/單位名稱:XXXX金額單位:萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費(fèi))經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上

28、繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)注:本表反映本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。支出決算表公開(kāi)03表部門/單位名稱:XXXX金額單位:萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)注:本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表收入支出項(xiàng)目決算數(shù)按功能分類決算數(shù)小計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入二、外交支出三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

29、三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、衛(wèi)生健康支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探工業(yè)信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出部門/單位名稱:XXXX金額單位:萬(wàn)元十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十三、其他支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出本年收入合計(jì)本年支出合計(jì)年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一、一般

30、公共預(yù)算財(cái)政撥款二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)總計(jì)注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政,段款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總1攵支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。財(cái)政撥款支出決算表(功能科目)公開(kāi)05表項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)部門/單位名稱:XXXX金額單位:萬(wàn)元注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有費(fèi)本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。財(cái)政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟(jì)科目)公開(kāi)06表項(xiàng)目財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目

31、名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)301工資福利支出30101基本工資302商品和服務(wù)支出30201辦公費(fèi)303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30301離休費(fèi)310其他資本性支出部門/單位名稱:XXXX金額單位:萬(wàn)元注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。般公共預(yù)算支出決算表(功能科目)公開(kāi)07表項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)部門/單位名稱:XXXX金額單位:萬(wàn)元注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。一般公共預(yù)算基本支出決算表(經(jīng)

32、濟(jì)科目)項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)301工資福利支出30101基本工資302商品和服務(wù)支出30201辦公費(fèi).303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30301離休費(fèi)310其他資本性支出部門/單位名稱:XXXX金額單位:萬(wàn)元注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出決算表公開(kāi)09表預(yù)算數(shù)決算數(shù)“三公”經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)“=琳”.za經(jīng)費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公

33、務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)部門/單位名稱:金額單位:萬(wàn)元相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù):項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)公務(wù)用車保有量(輛)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)召開(kāi)會(huì)議次數(shù)(個(gè))參加會(huì)議人次(人)組織培訓(xùn)次數(shù)(個(gè))參加培訓(xùn)人次(人)注:本表反映本年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。木表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能

34、存在尾數(shù)誤差。政府性基金預(yù)算支出決算表項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)部門/單位名稱:XXXX金額單位:萬(wàn)元注:本表反映本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)部門/單位名稱:XXXX金額單位:萬(wàn)元注:本表反映本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表項(xiàng)目機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算科目編碼科目名稱合計(jì)302商品和服務(wù)支出30201辦公費(fèi)30202印刷費(fèi)30203咨詢費(fèi)

35、30204手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)30206電費(fèi)部門/單位名稱:XXXX金額單位:萬(wàn)元注:”機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。政府采購(gòu)支出決算表部門/單位名稱:XXXX單位:萬(wàn)元項(xiàng)目金額一、政府采購(gòu)支出合計(jì)(-)政府采購(gòu)貨物支出(二)政府采購(gòu)工程支出(三)政府采購(gòu)服務(wù)支出二、政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額其中:授予小微企業(yè)合

36、同金額注:政府采購(gòu)支出信息為單位納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。第三部分2021年度部門(單位)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明2021年度收入、支出決算總計(jì)萬(wàn)元。與上年相比,收、支總計(jì)各增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%o其中:(-)收入決算總計(jì)萬(wàn)元。包括:1 .本年收入決算合計(jì)萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%,變動(dòng)原因:。2 .使用非財(cái)政撥款結(jié)余萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%,變動(dòng)原因:。3 .年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)一萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%,變動(dòng)原因:。(二)支出決算總計(jì)一萬(wàn)元。包括

37、:1 .本年支出決算合計(jì)一萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)一萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%,變動(dòng)原因:。2 .結(jié)余分配一萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng):。與上年相比,增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%,變動(dòng)原因:。3 .年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng):。與上年相比,增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%,變動(dòng)原因:。二、收入決算情況說(shuō)明2021年度本年收入決算合計(jì)萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入一萬(wàn)元,占_%;上級(jí)補(bǔ)助收入萬(wàn)元,占_%;財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)萬(wàn)元,占_%;事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費(fèi))一萬(wàn)元,占_%;經(jīng)營(yíng)收入一萬(wàn)元,占;附屬單位上繳收入一萬(wàn)元,占;其他收入一萬(wàn)元,占%o(可用餅圖顯示本年收入結(jié)構(gòu)圖)圖1:收入決算

38、圖三、支出決算情況說(shuō)明2021年度本年支出決算合計(jì)萬(wàn)元,其中:基本支出一萬(wàn)元,占%;項(xiàng)目支出一萬(wàn)元,占_%;上繳上級(jí)支出一萬(wàn)元,占_%;經(jīng)營(yíng)支出萬(wàn)元,占_%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出一萬(wàn)元,占_%。(可用餅圖顯示本年支出結(jié)構(gòu)圖)圖2:支出決算圖四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)萬(wàn)元。與上年相比,收、支總計(jì)各增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少),變動(dòng)原因:。五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出

39、。2021年度財(cái)政撥款支出決算萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的%o與2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算萬(wàn)元相比,完成年初預(yù)算的_%。其中:(-)一般公共服務(wù)(類)1 .人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算萬(wàn)元,支出決算一萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%o決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:。2 (二)公共安全(類)1.公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算萬(wàn)元,支出決算萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%0決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:O(按照“公開(kāi)05表”中的功能分類“項(xiàng)”級(jí)科目,并結(jié)合本部門/單位2021年度部門預(yù)算公開(kāi)05表,說(shuō)明與預(yù)算差異情況。)六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2021年度財(cái)政撥款基本支出決算一萬(wàn)元,其中:(-)

40、人員經(jīng)費(fèi)一萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。(按“公開(kāi)06表財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)(二)公用經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他

41、資本性支出等。(按“公開(kāi)06表財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)七、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%,變動(dòng)原因:。八、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算一萬(wàn)元,其中:(-)人員經(jīng)費(fèi)一萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。(按“公開(kāi)08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類

42、支出事項(xiàng)填寫)(二)公用經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。(按“公開(kāi)08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明(-)一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算萬(wàn)元。與上年相比,減少

43、(增加)萬(wàn)元,變動(dòng)原因:。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出一萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出一萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的%;公務(wù)接待費(fèi)支出一萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的%o(二)一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。1 .因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算萬(wàn)元,支出決算萬(wàn)元,完成預(yù)算的_%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異原因:。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款涉及的出國(guó)(境)團(tuán)組一個(gè),累計(jì)人次。開(kāi)支內(nèi)容:。2 .公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算萬(wàn)元,支出決算萬(wàn)元,完成預(yù)算的%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異原因:。其中:(1)公務(wù)用車購(gòu)置支出決算萬(wàn)元。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車一輛,開(kāi)支內(nèi)容:。(2)公

44、務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為一輛。3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算萬(wàn)元,支出決算一萬(wàn)元,完成預(yù)算的_%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異原因:。其中:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出一萬(wàn)元,接待一批次,人次,開(kāi)支內(nèi)容:;國(guó)(境)外公務(wù)接待支出一萬(wàn)元,接待一批次人次,開(kāi)支內(nèi)容:。(三)一般公共預(yù)算會(huì)議費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算萬(wàn)元,支出決算一萬(wàn)元,完成預(yù)算的%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異原因:。2021年度全年召開(kāi)會(huì)議個(gè),

45、參加會(huì)議人次,開(kāi)支內(nèi)容:。(四)一般公共預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算萬(wàn)元,支出決算一萬(wàn)元,完成預(yù)算的%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異原因:。2021年度全年組織培訓(xùn)一個(gè),組織培訓(xùn)人次,開(kāi)支內(nèi)容:。十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%,變動(dòng)原因:。十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%,變動(dòng)原因:。十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算萬(wàn)元。比上年相比,增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%,變動(dòng)原因:。十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

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