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文檔簡介
1、江蘇5G+融合媒體項目創業計劃書xx 有限責任公司報告說明強化5G應用共性技術平臺支撐。面向工業制造、交通、醫療等重點領域的關鍵共性技術需求,依托行業龍頭企業、高等院校、科研院所開展5G行業應用關鍵技術聯合攻關,建設重點行業共性技術平臺,解決制約行業應用復制推廣的技術瓶頸。重點支持建設與5G結合的室外北斗高精度定位、室內 5G蜂窩獨立定位、人工智能、超高清視頻、 增強現實/虛擬現實(AR/VR等共性技術平臺,提供跨行業的5G應用基礎能力。根據謹慎財務估算,項目總投資 13720.00 萬元,其中:建設投資11264.28 萬元,占項目總投資的 82.10%;建設期利息 269.48 萬元, 占
2、項目總投資的 1.96%;流動資金 2186.24 萬元,占項目總投資的 15.93%。項目正常運營每年營業收入 26800.00 萬元,綜合總成本費用 22517.10 萬元,凈利潤 3121.81 萬元,財務內部收益率 15.93%,財務 凈現值 447.61 萬元,全部投資回收期 6.50 年。本期項目具有較強的 財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。此項目建設條件良好,可利用當地豐富的水、電資源以及便利的 生產、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、 穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則,技術先進,成熟可靠,投 產后可保證達到預定的設計目標。本報告基于可信的
3、公開資料,參考行業研究模型,旨在對項目進 行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板 用途。充分發揮市場在資源配置中的決定性作用,強化企業在5G應用發展中的主體地位,進一步釋放消費市場、垂直行業、社會民生等方面 對5G應用的需求潛力,激發 5G應用創新活力。目錄第一章 項目基本情況 10一、項目名稱及建設性質 10二、項目承辦單位 10三、項目定位及建設理由 11四、全面暢通經濟循環積極拓展內需市場 12五、報告編制說明 15六、項目建設選址 17七、項目生產規模 17八、建筑物建設規模 17九、環境影響 17十、 原輔材料及設備 18十一、 項目總投資及資金構成 18十二、
4、 資金籌措方案 18十三、 項目預期經濟效益規劃目標 19十四、 項目建設進度規劃 19主要經濟指標一覽表 20第二章 行業、市場分析 22一、5G 應用標準體系構建行動 22二、5G 產業基礎強化行動 22三、基本原則 23第三章 產品方案 25一、建設規模及主要建設內容 25二、產品規劃方案及生產綱領 25產品規劃方案一覽表 26第四章 項目選址可行性分析 28一、項目選址原則 28二、建設區基本情況 28三、深入推進區域協調發展,大力促進省域一體化和新型城鎮化 36四、深化東西雙向開放,加快向開放強省邁進 39五、堅持科技自立自強,加快建設科技強省 41第五章 建筑技術方案說明 46一、
5、項目工程設計總體要求 46二、建設方案 46三、建筑工程建設指標 46建筑工程投資一覽表 47第六章 發展規劃 49一、公司發展規劃 49二、任務及思路 50第七章 法人治理 53一、股東權利及義務 53二、董事 55三、高級管理人員 60四、監事 62第八章 運營模式 64一、公司經營宗旨 64二、公司的目標、主要職責 64三、各部門職責及權限 65四、財務會計制度 69五、社會民生服務普惠行動 71六、5G 應用標準體系構建及推廣工程 73七、5G 應用創新生態培育示范工程 74八、5G 應用安全提升行動 75第九章 項目進度計劃 77一、項目進度安排 77項目實施進度計劃一覽表 77二、
6、項目實施保障措施 78第十章 安全生產 79一、編制依據 79二、防范措施 81三、預期效果評價 85第十一章 環境影響分析 87一、編制依據 87二、建設期大氣環境影響分析 88三、建設期水環境影響分析 92四、建設期固體廢棄物環境影響分析 92五、建設期聲環境影響分析 93六、環境管理分析 93七、結論 95八、建議 95第十二章 原材料及成品管理 97一、項目建設期原輔材料供應情況 97二、項目運營期原輔材料供應及質量管理 97第十三章 人力資源分析 99一、 人力資源配置 99勞動定員一覽表 99二、 員工技能培訓 99第十四章 節能方案說明 101一、 項目節能概述 101二、 能源
7、消費種類和數量分析 102能耗分析一覽表 102三、項目節能措施 103四、節能綜合評價 103第十五章 投資估算及資金籌措 105一、 投資估算的編制說明 105二、 建設投資估算 105建設投資估算表 107三、建設期利息 107建設期利息估算表 107四、流動資金 108流動資金估算表 109五、項目總投資 110總投資及構成一覽表 110六、資金籌措與投資計劃 111項目投資計劃與資金籌措一覽表 111第十六章 項目經濟效益分析 113一、 基本假設及基礎參數選取 113二、 經濟評價財務測算 113營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 113綜合總成本費用估算表 115利潤及利潤分配表
8、 117三、項目盈利能力分析 117項目投資現金流量表 119四、財務生存能力分析 120五、償債能力分析 120借款還本付息計劃表 122六、經濟評價結論 122第十七章 風險評估 123一、 項目風險分析 123二、 項目風險對策 125第十八章 總結評價說明 127第十九章 附表附件 129主要經濟指標一覽表 129建設投資估算表 130建設期利息估算表 131固定資產投資估算表 132流動資金估算表 132總投資及構成一覽表 133項目投資計劃與資金籌措一覽表 134營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 135綜合總成本費用估算表 136固定資產折舊費估算表 137無形資產和其他資產攤銷
9、估算表 137利潤及利潤分配表 138項目投資現金流量表 139借款還本付息計劃表 140建筑工程投資一覽表 141項目實施進度計劃一覽表 142主要設備購置一覽表 143能耗分析一覽表 143第一章 項目基本情況、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱江蘇5G+融合媒體項目(二)項目建設性質 本項目屬于擴建項目、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx 有限責任公司(二)項目聯系人覃 xx(三)項目建設單位概況 公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為 道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰略,提 高
10、最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人 才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品 質的需求。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態,公司在企業法人治 理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業綜合實 力,配合產業供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來 的發展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。 多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第 一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本,在服務社會、
11、方 便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要,是我們不 懈的追求”的企業觀念,面對經濟發展步入快車道的良好機遇,正以 高昂的熱情投身于建設宏偉大業。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障,堅持 合規是底線、合規高于經濟利益的理念,確立了合規管理的戰略定位, 進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項 的合規論證審查,加強合規風險防控,確保依法管理、合規經營。嚴 格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求,重點領域合規管理不斷強 化,各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建 立,廣大員工合規意識普遍增強,合規文化氛圍更加濃厚。三、項目定位及建設理
12、由加強5G頻率資源保障。繼續做好 5G基站和衛星地球站等無線電臺站的干擾協調工作。推動700M Hz頻段廣播電視業務的頻率遷移,加快700MHz頻段5G網絡部署,適時發布 5G毫米波頻率規劃,探索 5G 毫米波頻率使用許可實行招標制度,開展 5G 工業專用頻率需求以及其 他無線電系統兼容性研究,研究制定適合我國的5G工業專用頻率使用許可模式和管理規則。開展5G背包、超高清攝像機、5G轉播車等設備的使用推廣,利用 5G技術加快傳統媒體制作、采訪、編輯、播報等各環節智能化升級。推廣高新視頻服務、推動 5G新空口( NR廣播電視落地應用,提供廣 播電視和應急廣播等業務。開展 5G+8Ki播、5G+全
13、景式交互化視音頻 業務,培育 360 度觀賽體驗,結合 2022 年北京冬奧會和冬殘奧會等重 大活動,推動5G在大型賽事活動中的普及。四、全面暢通經濟循環積極拓展內需市場 堅持擴大內需戰略基點,把實施擴大內需戰略同深化供給側結構 性改革有機結合,注重需求側管理,打通國際、國內兩個市場,暢通 政府、居民、企業三個部門,貫通生產、分配、流通、消費各環節, 建立健全改進供給質量與拓展國內市場、融入全球市場聯動機制,增 強經濟發展動力和韌性。一)構建高效內需體系1、釋放最終消費潛能培育多元消費業態。實施國內消費振興計劃和海外消費回流計劃,引導市場主體精準對接居民多元消費需求,保障綠色健康安全消費,拓展
14、中高端消費市場,提高居民消費率。推進幸福產業培育工程,加快衣食住行等實物消費提升品質,促進文旅休閑、健康養老、家政托 幼、教育培訓等服務消費提質擴容。2、積極擴大有效投資發揮投資對優化供給結構的關鍵作用,著力優化投資結構,把擴大投資和改善民生有機結合起來,保持投資合理增長,形成投資規模支撐現代化建設的正向效應,構建與高質量發展相匹配的投資效益增長模式。樹牢政府投資公共價值導向,帶動激發民間投資活力,形成 市場主導的投資內生增長機制。(二)推進經濟循環暢通1、提高供需體系適配性深化供給側結構性改革,著力化解結構性、體制性、周期性矛盾,注重質量變革、效率變革、動力變革,大力優化市場環境,建立高效
15、協調運行機制,以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求,促進供 需有效對接、良性循環。2、加強現代流通體系建設著力提升物流運輸效率。推動物流基礎設施互聯成網,提升物流 樞紐服務能級,打造對接重點中心城市、融入區域經濟循環的物流通 道。加快南京、蘇錫常、徐州都市圈物流一體化發展,暢通沿海高效 物流通道,強化與重大物流樞紐節點直達銜接。3、促進資源要素高效流動建立完善統一大市場,健全要素市場運行機制,按照市場規則、 市場價格、市場競爭促進要素自由流動,大力破除行政干預和行政壁 壘,維護市場競爭公平,提升資源配置效率。(三)合力推動國內國際雙循環互促共進1、打造國內大循環的重要戰略支點提高區域經濟循環
16、效率。發揮國家重大戰略疊加優勢,堅持國內 大循環為主體,打破行業壟斷和地方保護,促進市場要素在更大范圍 暢通流動,實現上下游、產供銷有效銜接。2、打造國內國際雙循環的重要戰略樞紐堅持開放合作的雙循環,同世界主要經濟體深化互利合作,揚我 所長、趨利避害,鞏固先發優勢。完善貿易促進計劃,優化國內國際 市場布局、商品結構、貿易方式,加快內貿外貿一體化發展,促進內 外貿法律法規、監管體制、經營資質、質量標準、檢驗檢疫、認證認 可等相銜接,實現內外循環有效鏈接,建設貿易強省。3、打造暢通經濟循環強大支撐體系積極構建經濟循環暢通推進體系,主動發起循環、積極融入循環、 提升引領循環,構筑國內國際雙循環的新優
17、勢。五、報告編制說明(一)報告編制依據1、國民經濟和社會發展第十三個五年計劃綱要;2、投資項目可行性研究指南;3、相關財務制度、會計制度;4、投資項目可行性研究指南;5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件;6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料;7、可行性研究與項目評價;8、建設項目經濟評價方法與參數;9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及 基礎材料。(二)報告編制原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導思想, 以技術先進、經濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實 現企業高質量、可持續發展。1、優化規劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求
18、得最好的 經濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢, 操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要考慮先進性, 又要確保技術成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件,因地制宜,充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向,做到產品方案合理。6、依據環保法規,做到清潔生產,工程建設實現“三同時”,將 環境污染降低到最低程度。7、嚴格執行國家和地方勞動安全、企業衛生、消防抗震等有關法 規、標準和規范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。(二) 報告主要內容 根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概
19、況;2、產業規劃及產業政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環境和生態影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數據,對該項 目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據。六、項目建設選址本期項目選址位于 xxx (待定),占地面積約 29.00 畝。項目擬定 建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用 設施條件完備,非常適宜本期項目建設。七、項目生產規模項目建成后,形成年產XXX套5G+融合媒體設備的生產能力。八、建筑物建設規模本期項目建筑面積 37169.57川,其中:生產工程 23081.
20、00 m2, 倉儲工程8974.61 m,行政辦公及生活服務設施 3507.92 m,公共工 程 1606.04 m。九、環境影響該項目在建設過程中,必須嚴格按照國家有關建設項目環保管理 規定,建設項目須配套建設的環境保護設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。各類污染物的排放應執行環保行政管理部 門批復的標準。十、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括 xx 、xx、 xxx 等。(二)主要設備主要設備包括: xx、 xx、xxx 等。十一、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析 本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹 慎財務估算,
21、項目總投資 13720.00 萬元,其中:建設投資 11264.28 萬元,占項目總投資的 82.10%;建設期利息 269.48 萬元,占項目總投 資的 1.96%;流動資金 2186.24 萬元,占項目總投資的 15.93%。(二)建設投資構成本期項目建設投資 11264.28 萬元,包括工程費用、工程建設其他 費用和預備費,其中:工程費用 9596.52 萬元,工程建設其他費用 1398.28 萬元,預備費 269.48 萬元。十二、 資金籌措方案本期項目總投資 13720.00 萬元,其中申請銀行長期貸款 5499.67 萬元,其余部分由企業自籌。十三、 項目預期經濟效益規劃目標 (一
22、)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業收入( SP): 26800.00 萬元。2、綜合總成本費用( TC): 22517.10 萬元。3、凈利潤( NP): 3121.81 萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期( Pt): 6.50 年。2、財務內部收益率: 15.93%。3、財務凈現值: 447.61 萬元。十四、 項目建設進度規劃 本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行 建設,本期項目建設期限規劃 24 個月。十四、項目綜合評價 本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品 附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足 于本地資源
23、優勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述,項目的實施將對實現節能降耗、環境保護 具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積m219333.00約29.00畝1.1總建筑面積m237169.571.2基底面積m211406.471.3投資強度萬元/畝368.482總投資萬元13720.002.1建設投資萬元11264.282.1.1工程費用萬元9596.522.1.2其他費用萬元1398.282.1.3預備費萬元269.482.2建設期利息萬元269.482.3流動資金萬元2186.243資金籌措萬元13720
24、.003.1自籌資金萬元8220.333.2銀行貸款萬元5499.674營業收入萬元26800.00正常運營年份5總成本費用萬元22517.106利潤總額萬元4162.427凈利潤萬元3121.818所得稅萬元1040.619增值稅萬元1003.9410稅金及附加萬元120.4811納稅總額萬元2165.0312工業增加值萬元7664.5913盈虧平衡點萬元12114.97產值14回收期年6.5015內部收益率15.93%所得稅后16財務凈現值萬元447.61所得稅后第二章 行業、市場分析一、5G 應用標準體系構建行動1、加快打通跨行業協議標準。加強跨部門、跨行業、跨領域標準 化重要事項的統籌
25、協調,建立健全相關標準化組織合作機制,盡快實 現協議互通、標準互認,系統推進5G行業應用標準體系建設及相關政策措施落實,加速推動融合應用標準的制定。充分發揮5G應用產業方陣行業組織優勢,促進融合應用標準的實施落地。2、 研制重點行業融合應用標準。系統推進重點行業5G融合應用 標準研究,明確標準化重點方向,加強基礎共性標準、融合設備標準、 重點行業解決方案標準的研制,加快標準化通用化進程,突破重點領 域融合標準研究和制定。3、落地一批重點行業關鍵標準。發揮各重點行業龍頭企業帶頭作用,帶動各方進一步強化協作,合力推動5G行業應用標準的迭代、評估和優化,促進相關標準在重點行業的應用落地。二、5G 產
26、業基礎強化行動1、加強關鍵系統設備攻關。持續推進5G增強技術基站研發,鞏固中頻段5G產業能力。組織開展 5G毫米波基站研發和端到端測試, 加快技術和產品成熟,奠定 5G毫米波商用的產業基礎。按照 5G國際標準不同版本階段性特征,R15版本聚焦高速率大帶寬應用,R16版本聚焦高可靠低時延應用,R17版本聚焦中高速大連接應用,分階段開展技術、產業化和應用導入。2、加快彌補產業短板弱項。加大基帶芯片、射頻芯片、關鍵射頻 前端器件等投入力度,加速突破技術和產業化瓶頸,帶動設計工具、 制造工藝、關鍵材料、核心 IP 等產業整體水平提升。加快輕量化 5G 芯片模組和毫米波器件的研發及產業化,進一步提升終端
27、模組性價比, 滿足行業應用個性化需求,提升產業基礎支撐能力。支持高精度、高 靈敏度、大動態范圍的 5G射頻、協議、性能等儀器儀表研發,帶動儀 表用高端芯片、核心器件等盡快突破。3、 加快新型消費終端成熟。推進基于5G的可穿戴設備、智能家居產品、超高清視頻終端等大眾消費產品普及。推動嵌入式SIM( eSIM)可穿戴設備服務縱深發展,研究進一步拓展應用場景。推動虛擬現實/增強現實等沉浸式設備工程化攻關,重點突破近眼顯示、渲染處理、 感知交互、內容制作等關鍵核心技術,著力降低產品功耗,提升產品 供給水平。三、基本原則堅持需求牽引。充分發揮市場在資源配置中的決定性作用,強化企業在5G應用發展中的主體地
28、位,進一步釋放消費市場、垂直行業、 社會民生等方面對 5G應用的需求潛力,激發 5G應用創新活力。堅持創新驅動。圍繞 5G 行業應用個性化需求,加大技術創新力度,加強關鍵技術和產品研發,奠定 5G應用發展的技術和產業基礎。遵循 5G技術、標準、產業、網絡和應用漸次導入的客觀規律,緊扣國際標 準節奏,有重點地推動 5G應用發展。堅持重點突破。聚焦 5G發展關鍵環節,著力解決協議標準互通、 應用生態構建、產業基礎強化等關鍵共性問題。支持基礎扎實、模式 清晰、前景廣闊的重點領域率先突破,示范引領5G應用規模化落地。堅持協同聯動。加強各方溝通銜接,暢通跨部門、跨行業、跨領 域協作。發揮行業、地方等積極
29、性,出臺并落實支持5G應用發展的政策舉措。發揮龍頭企業牽引作用,推動上下游企業深度互聯和協同合 作,形成“團體賽”模式。第三章 產品方案一、 建設規模及主要建設內容(一)項目場地規模該項目總占地面積19333.00川(折合約29.00畝),預計場區規 劃總建筑面積 37169.57 m2o(二)產能規模5G融合應用是促進經濟社會數字化、網絡化、智能化轉型的重要 引擎。國家大力推動 5G全面協同發展,深入推進 5G賦能千行百業, 促進形成“需求牽引供給,供給創造需求”的高水平發展模式,驅動 生產方式、生活方式和治理方式升級,培育壯大經濟社會發展新動能。根據國內外市場需求和 xx 有限責任公司建設
30、能力分析,建設規模 確定達產年產xxx套5G+融合媒體設備,預計年營業收入26800.00萬丿元。二、 產品規劃方案及生產綱領 本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、 資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、 項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市 場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能 力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一 致,本報告將按照初步產品方案進行測算。加快跨領域融合創新發展。支持電信運營、通信設備、垂直行業、信息技術、互聯網等企業結合自身優勢,開展5G融合應用技術創新、集成創新
31、、服務創新和數據應用創新。深化5G云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等技術融合創新,打好技術“組合拳”,不斷培育5G應用新藍海。打造一批既懂 5G又懂行業的應用解決方案供應商,形成 5G應用解決方案供應商名錄,支撐千行百業數字化轉型,帶動芯片模 組規模化發展,促進上下游跨界協同聯動。產品規劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值15G+融合媒體設備套25G+融合媒體設備套35G+融合媒體設備套4.套5.套6.套合計XXX26800.00第四章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其 他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設
32、區域地理條件較好,基 礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發展潛力。二、 建設區基本情況江蘇省,簡稱“蘇”,位于中國大陸東部沿海,地跨北緯 30°45'35°08',東經 116°21'121°56'。公元 1667 年因江南 布政使司東西分置而建省。省名為“江南江淮揚徐海通等處承宣布政 使司”與“江南蘇松常鎮太等處承宣布政使司”合稱之簡稱。江蘇省 轄江臨海,扼淮控湖,經濟繁榮,教育發達,文化昌盛。地跨長江、 淮河南北,擁有吳、金陵、淮揚、中原四大多元文化及地域特征。江 蘇省地處中國東部,地理上跨越南北,氣候、植被同時具有南方和北 方的特征。江蘇省東臨黃海,與上海市、浙江省、安徽省、山東省接 壤。綜合發展實力顯著增強。經濟總量連跨三個萬億元臺階,突破 10 萬億元,對全國經濟增長貢獻超過1/10 。人均地區生產總值達到 12.5萬元,位居全國各省(區)之首。實現一般公共預算收入 9059 億元, 年均增長 2.4%。發展的質量效益進一步提高,全員勞動生產率達到21.5 萬元。投資結構持續優化,民間投資比重達68.5%左右。實際使用外資規模、進出口總額分別位居全國第
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