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1、1 2019年財務部季度工作小結 本篇20192019 年財務部季度工作小結是由為大家 提供的,還為大家提供優質的年終工作總結、年度工 作總結、個人工作總結,包括黨支部工作總結、班主任 工作總結、財務工作總結及試用期工作總結等多種工 作總結,供大家參考!點擊查看更多詳情 相關推薦:年度總結| |實習總結| |個人總結| |學習總 結| |工作小結| |黨支部工作總結| |班主任工作總結 一、債權債務的清理,財務部季度工作總結。 清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項,對 于以前年度支付的款項未收回發票入帳的業務,財務 人員與經辦人員溝通協商追回大部分發票,并完善了 入賬手續,對于中油堅盛極

2、個別長期追繳而未完善手 續的發票,財務部發出了追繳通知,并要求經辦人員 將所欠發票限期交于財務部,否則追究相關責任。 二、準確及時出具各項財務報表,提供月、季度預算 分析。2 及時報送各項對外會計報表,及時完成各項統計報表。 根據各單位的經濟指標完成情況,對各單位的預算的 執行與完成情況進行月度與季度分析,配合績效考核 出具準確無誤的財務信息,財務部在 4 4 月下旬協助公 司領導召開了預算分析會議,就各考核單位預算完成 情況提供了參考信息和考核分析意見。 三、 開展財務內部稽核,加強成本費用控制,堵塞漏 洞。 對*三家醫院的財務核算進行了內部稽核,發現* *的會 計科目使用有個別科目不符合財

3、務標準規范,有個別 費用報銷不符合費用報銷規定,沒有經過公司董事長 審批,財務對倉庫的監控不是很到位。而三家醫院的 財務處理都較規范,暫時沒有發現特殊問題。加強單 據的審核,對于各項費用支出建立支出數據庫,對超 出預算的支出及時提醒各單位辦理預算調整申請,發 現不合理的支出則必須經過審計程序,及時糾正不符 合財務手續的事項,規避財務風險。 四、 做好稅務籌劃和財務規劃,規避稅務風險。 在集團各單位之間根據配比和權責發生制合理分配各 項發票,并根據油品行業的特點建立了稅負平衡表,3 通過電子表格的分析手法,平衡稅負指標;完善發票入 賬手續,按照規定開具發票,合理規避稅務風險。根 據醫院的減免稅政策,和白坭地稅局溝通,組織準備 三年免稅期的減免稅材料,申辦地稅減免;準備*醫院 的減免稅資料,補齊各項基建合同、工程竣工結算資 料,通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協作,對 公司的股權架構、資產結構作了初步規劃。 五、和相關部門溝通與協調,配合相關部門處理相關 的事務。 配合資產部做好每月盤點計劃,安排好財務人員進行 實地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。 配合審計部每月的審計例行檢查,對于出具的審計報 告及時出具審計整改意見對于合理的建議作出對應的 財務處理。財務部肩負著監督和

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