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文檔簡介
—財務內控崗位職責財務內控崗位職責1
1.按制度規定組織進行各項會計核算工作,按時編制本崗負責公司的各類財務報表,保證按時精確反映公司財務狀況和經營成果;
2.定期進行本崗負責工程的財務報表分析,本錢核算分析,為公司經營管理提供詳實依據;
3.依據國家稅務法規做好稅款,社保的申報繳納工作;
4.依據國家統計相關法律法規,按時做好企業統計報表申報工作;
5.依據企業要求,按時做好績效考核崗位的.月度,季度,年度計提分析及分析工作;
6.總會計臨時交辦工作。
財務內控崗位職責2
1、進行公司收入、支出及本錢費等財務核算,對公司的經營活動、往來款項、財產物資照實進行全面的記錄、反映、監督;
2、接受稅務、審計等部門的.檢查、監督,按時、精確提供所需的各項資料,與各方保持良好的溝通及協調;
3、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
財務內控崗位職責3
職責描述:
1.組織管理全面預算分解及調整,跟蹤落實情況,實施預算掌握;
2.負責預算執行情況,編制并報送預算執行情況報告,分析預算執行偏差原因,并提出相應推動措施和建議;
3.財務內控完善計劃及進度跟蹤,對異樣現象按時反應;
4.依據公司經營目標制定經營計劃及公司財務運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務分析;
5.負責建立完好的預算數據庫,提供財務、業務條線的各種維度的`基礎數據及分析報告;
6.參予SAP流程優化及報表開發工作;
7.與本錢中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;
8.定期提出經營管理建議;
9.領導交辦的其他臨時工作。
任職要求:
1.財務管理、審計、會計等相關專業統招本科以上學歷;
2.8年以上相關工作經驗,有大型制造企業財務內控經驗者優先;
3.優秀的跨部門協調力量,擅長與人溝通,抗壓力量強;
4.工作看法認真嚴謹,具有很強的規律分析與文字講述力量;
5.精通PPT簡報制作與口頭報告;
6.熟識國家相關法律法規,熟識公司內部財務管理及流程管理,熟識SAP。
財務內控崗位職責4
1、貨幣資金模塊:每日支出審批的審核,核對每月各銀行流水賬和內部往來款;跟進平臺店鋪每個月訂單到賬情況等。
2、應收賬款模塊:篩選確認每個店鋪的往來賬款,異樣訂單的'處理。
3、其他應收款模塊:各種費用的系統錄入,每月賬實全都。
4、收入模塊:當期的訂單與賬單收款,每一家店鋪的匹配,確認每個店鋪每個訂單最終的收入。
5、營業本錢模塊:對每個店鋪發出商品的本錢核算。
6、核算模塊:各分銷商的報表和賬單;
7、報表模塊:店鋪報表出具及分析。
財務內控崗位職責5
崗位職責
職責描述:
1、統籌財務制度、權責修訂;
2、負責內控檢查計劃布置并組織實施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進整改;
3、對下達整改計劃,進行不定期復查,并對未整改區域、工程進行懲罰。
4、組織協調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類內控事項,下達內控工作任務,制定經辦人和詳細實施時間。
任職要求:
1、財務相關專業,本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內;
2、溝通表達力量強,執行力強,接受出差。
財務內控崗位職責6
工作職責:
1.參與設計、并幫助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;
2.根據公司制度、管理流程的規定,對業務部門的管理風險情況進行辨認和分析、評估;
3.參與公司ERP晉級工程中與財務及內控相關的`各項工作;
4.幫助公司IPO合規性工作的實施,詳細跟進執行;
5.幫助財務經理進行預算掌握,監督預算執行情況;
6.其他領導交辦的工作。
任職要求:
1.本科及以上,經濟類相關專業工作經驗。
2.2年以上大中型企業內控工作經驗。
3.有檔案管理經驗。
4.有客戶/供應商質量管理經驗優先。
5.具備內外審計或者掌握的相關背景學問,熟識國家稅法、經濟法等法律法規,把握財務、法務基礎學問。
6.熟識銷售、選購、工程管理、ERP系統等領域的工作流程,預算管理學問。
財務內控崗位職責7
職責描述:
1.依據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;
2.主持推動審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準,促進審計流程系統化、標準化;
3.審批詳細工程的.審計方案,主導實施重大審計工程;
4.對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;
5.批閱財務報告及工作底稿,按規定記錄,審計過程清楚、結論全面客觀;
6.監督審計建議的執行,組織實施后續審計工作;
7.指導下屬員工所運用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;
8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;
9.主持內部掌握體系的修訂優化工作,組織各相關部門開展內掌握度執行情況的定期和不定期檢查;
10.組織編制公司核心管理和業務流程,并不斷優化調整;
11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;
12.組織對接外部專業詢問服務機構,統籌協調制度體系建設、制度流程優化等體系認證、管理詢問等工程,指導推動集團及所屬企業的現代化和標準化管理;
13.指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的聘請、培訓、績效考核等工作;
14.完成上級領導交辦的其它工作。
任職資格:
1.財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;
2.5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;
3.嫻熟把握企業會計準則,熟識有關稅務、證券和金融等法律法規;
4.熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;
5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;
6.熟諳公司經營活動和內部掌握管理體系;
7.熟識國家財稅法律標準、國家財務核算業務,和財會工程分析處理經驗;
8.良好的口頭及書面表達力量;
9.能嫻熟操作計算機和各類辦公軟件;
10.具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(CIA)資格優先;
11.具有良好的推斷與決策力量、良好的人際溝通力量、較好的影響力。
財務內控崗位職責8
崗位職責:
(一)內控管理體系的建設
1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程;
2、負責組織集團下屬企業制定相應的內控管理體系、制度和流程。
3、依據集團發展狀況,負責組織對內控管理體系的完善工作。
(二)管理制度與流程的建立和完善
1、就集團規章制度及流程建設,組織制定年度工作計劃,跟蹤、催促有關部門按時完成工作任務;
2、負責指導下屬企業規章制度及流程建設工作,催促下屬企業嚴格執行司規章制度;
3、不斷完善規章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。
(三)內部風險評估和監控;設計掌握活動,預防和躲避相關風險
1、依據內控管理體系的`要求,組織對集團關鍵風險掌握點進行梳理,設定目標,評估風險,協作制定避險、降險相關的解決方案,并對內控執行情況進行監督和檢查。
2、幫助集團下屬企業制定內控和風險管理體系,對集團下屬企業的內控和風險管理體系進行評估與審核;
3、對集團下屬企業內控和風險掌握目標進行監控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業的內控和風險管理體系。
4、辨認風險掌握點,設計掌握活動,預防和躲避相關風險。
5、參與企業文化建設,了解企業戰略以及各職能體系化管理制度,打造掌握環境。
6、確定相應的掌握措施、設計適用的工具表單等。
(四)評價和培訓
1、編制內部掌握重大風險和重要風險評定標準以及內部掌握評價方法;
2、定期評價內部掌握設計和運行的有效性和適用性,提出改進看法,并組織整改;
3、幫助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關學問;
崗位要求:
1、本科以上學歷,會計、經濟、管理等財經相關專業;
2、熟識coso《內部掌握—整合框架》體系,以及中國的《企業內部掌握根本標準》及配套指導;
3、具有風險辨認、風控點梳理的實戰經驗,嫻熟把握風險評估的方法與技術;擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內掌握度的經驗;
4、要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會柬、中、英三種語言者優先。
5、擁有cics或cia等相關證書者優先;
6、遵守職業道德,為人正直,原則性強;勤奮努力,踏實肯干,能夠擔當較大的工作壓力,情愿挑戰自己;
7、年齡不限,男女不限。要求英文讀寫嫻熟,口語至少能簡潔講
財務內控崗位職責9
1、審核各類原始單據,無誤后依據各種單據編制記帳憑證。2月末結賬,按時編制各種會計報表,做到數字真實,計算精確,內容完好,說明清晰,報送按時。
3.負責檢查、核實庫存材料,對各種庫存材料的`購入、領用情況進行監督,月末與庫管員進行核對,做到帳實相符。并對倉庫進行不定期抽查。
4.負責監督公司財務運作情況,按時與出納核對現金,銀行賬、各類憑證、單據,做到賬款、票據數目清晰。
5.負責公司稅金的計算,填寫稅務申報表及交納工作。協同與稅務部門的工作,強化學習,把握政策。
6.負責發票的購置、核銷與管理,認真保管發票,嚴禁喪失。
7.月末整理裝訂憑證,安全完好保管財務資料及會計檔案。
8.完成上級分派的其他相關工作任務。
財務內控崗位職責10
1、把握會計制度和有關法規、費用開支范圍和標準;
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