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文檔簡介

1/1供應商審核管理制度(實用5篇)

供應商審核管理制度第1篇公司供應商管理制度

(試行)

第一章總則

第一條為規范公司供應商管理,提高公司經營合理化水平,加強信息共享,降低供應成本,提高采購物資質量,增強供應安全系數及供應可靠性,特制定本制度。

第二條公司對物資供應商實行統一歸口、三級審核,統一建立公司物資供應商檔案庫,實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態管理。

第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。

第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家(特殊物資除外)。

第二章機構及職責

第五條公司生產管理部是物資采購的管理部門,負責統一管理公司及各單位生產類物資采購管理工作,供應商管理中主要履行以下主要職責:

(一)組織制定公司供應商管理制度;

(二)各單位供應商準入審核備案工作;

(三)織織制定各單位供應商管理的政策與機制,下達各單位執行,監管各單位供應商管理工作。

第六條各單位采購部門負責本單位范圍內的供應商管理工作,履行以下主要職責:

(一)組織建立供應商資質審查小組,落實供應商準入管理工作。

(二)組織建立供應商考核小組,落實供應商考核管理工作。

(三)依據平臺下達的供應商管理政策,參與供應商評審、推薦和考核工作。

第三章供應商準入管理

第七條供應商準入必須具備以下基本條件:

(一)具有法人資格;

(二)具備國家和相關部門頒發的質量、安全、環保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等;

(三)具有良好的商業信譽,近三年經營活動中無違法記錄;

(四)具有完善的質量保證體系,近三年在國家、行業以及集團公司、地方政府質量監督檢查中無不合格情況;

(五)集團公司或平臺要求具備的其它條件。

第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外,還要提供必要的資質資料,資質資料包括:

(一)營業執照復本及復印件;

(二)稅務登記證副本及復印件;

(三)組織機構代碼證;

(四)法定代表人證書或委托代理證明及復印件;

(五)相關資質證明(生產許可證、檢驗報告等)或必要的文件;

(六)企業通過的IS09001體系證明文件;

(七)要求提供相關年度財務報告及近三年業績報告;

(八)特殊行業的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書;

(九)其它能證明該單位供應實力的資信文件。

第九條供應商準入審批程序

(一)采購管理部門在規定的時間內,根據要求填寫《供應商調查表》,同時要求供應商提供相應的資質資料,所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。

(二)采購管理部門對供應商資質文件初審后,將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組,由資質審查小組對其進行評選評定。

(三)評定合格的供應商進行送樣,由技術及質量監督部門進行評定并提交驗收報告,驗收合格的供應商對送樣物資進行報價,采購部門負責比價、議價,原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。

(四)經綜合評分,合格的供應商由采購部門提交供應商開發報告,經主管領導審核,總經理審批后,報平臺審核備案,集團公司審定添加,錄入我公司合格供應商名錄并發放供應商準入證。

第十條供應商準入證實行有效期制,準入證有效期一年,每年12月份審驗一次,期滿后復審。復審合格的,換發新證;不合格的,準入證作廢并收回,取消準入資格。

第十一條供應商發生更名時,其準入資格自動取消,從供應商名錄中予以刪除,供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證;

第四章供應商的考核管理

第十二條各企業考評小組每季度對合格供應商進行一次考評,當供應商所供物資發生重大質量事故時,隨時對供應商進行評價及考核,確保供應商供貨質量的穩定性及持續的降低采購成本,評價小組根據供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則,對供應商進行客觀的評價。

第十三條供應商評價標準(產品質量:40分,價格:30分,交貨期:20分,售后服務:10分)

(一)產品質量:質量是采購考核評價供應商的最重要的因素,供應商在供應產品的過程中,采購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監督和檢驗。物資驗收時每發生一項質量不合格的,扣2分,該項物資第二次驗收不合格的,扣10分,物資安裝后發生一般質量問題的,扣10分,嚴重影響公司安全生產的,本項不得分。

(二)價格:產品價格是考核評價供應商的重要指標參數,各企業根據所屬物資情況,參考市場價格,對主要物資建立物-4-

資價格信息庫,供應商物資采購價格每高于合理利潤價格1%,扣1分,每高于合理利潤價格2%,扣2分,依次類推;同一供應商供應幾種物料,按平均計算。

(三)交貨期:交貨期限及交貨數量是考核評價供應商的重要指標,每類物資逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,給公司安全生產造成重大影響的,本項不得分。

(四)售后服務:售后服務主要考核供應商產品售出后,供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務,主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換,對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪,或通過問卷調查等方式,更好的為公司服務。評價得分:按期服務:10分;偶爾拖延:7分;經常拖延:2分;置之不理:0分。

第十四條供應商等級劃分

(一)A級供應商(優秀供應商,考核評定≥90分)

(二)B級供應商(良好供應商,考核評定≥80分)

(三)C級供應商(合格供應商,考核評定≥70分)

(四)D級供應商(不合格供應商,考核評定<70分)第十五條供應商考核處理

(一)A級供應商:各企業物資管理部在付款方式、物資采購數量上給予優先安排,該類物資采購總額≥50%

(二)B級供應商:由物資部提請供應商改進不足,并限期整改,整改不力的降級處理,該類物資采購總額≥30%。

(三)C級供應商:由采購部、技術部、質監部等部門予-5-

供應商審核管理制度第2篇●××談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門

●在確立合同前,供應商須向談判員提供其廠商資信材料,商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明(供應商須備有傳真機,否則不能合作)。

☆營業執照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。

☆生產許可證/代理證書復印件。

☆質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可(對外埠產品)/商檢證書(對進口產品)。

●××超市總部供應商合同,對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執行。

●合同經雙方確認后,談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店,并給供應商在××超市唯一一個"廠商編碼"(同一供應商供應××超市不同部組單品,僅在"廠商編號"前加部組號以示區別)。

●××購銷單品清單為合同的重要附件,該附件為××超市選購供應商具體單品的依據,是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

●購銷單品清單須經雙方簽字確認,確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店,并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個"單品編碼"。

●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息(單品調整或包裝/規格/價格等)如有變動,須以書面形式提前一個月通知談判員,以便及時更正購銷單品清單,變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利,提高雙方數據的準確和效率。

●雙方確認合同后并非承諾購買,商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。

●有關商品及商品促銷的所有問題,供應商應與談判員聯系解決。

●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率,請與談判員預約洽談時間。

●為節省往返時間,供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。

關于訂/送/驗收貨

●店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料,根據店內銷售及庫存情況向供應商發送訂單(訂單須是電腦打印,手寫訂單無效)。

●訂單須以傳真方式向供應商下達(非傳真方式供應商可拒絕送貨,并向公司稽核部反映)。

●供應商收到訂單后,要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

●供應商必須按訂單送貨,與訂單不符收貨部拒絕收貨,商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發生。

●訂單傳真不清楚或訂量不清楚,請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨,請及時向各店營業主管或經理反映,協商解決方案。長時間(15天以上)斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映,以便談判在電腦系統內及時終止,店營業不再訂貨。

●收貨完成后,供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后,在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

關于對帳和結款

●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。

●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9:30到12:00。

●為節省時間,請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數,在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符,如不符雙方應預約時間詳盡核對。

●對帳完成后,請按雙方核對的數額開具增值稅票,并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部,以保證按期結款。

●供應商第一次辦理結款,請提供:

☆公司授權的結款代表人的證明,包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章(A4規格紙張)。

☆供應商的開戶行及帳號。

●供應商發生退票,請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因,并加蓋公司章,同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

●供應商支票遺失,請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領,自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

關于工作劃分

●談判部談判員負責:供應商的簽約、終止,單品的新增、終止、變價等變更,促銷,贊助費用。

●財務部負責:核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

●店營業/收貨組的營業員/主管負責:訂貨、驗貨、退貨。

●店財務部核算員/會計負責:對帳、結帳、賠償。

●店營業經理負責:長期租用店內堆頭、店內廣告。

供應商在以上各環節遇到問題可投訴于談判部:談判經理/區經理;店內:店長。

關于業務其它要求

●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品,這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方,這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此,××超市必須擁有最低成本。

●為推動店內銷售,××超市要求供應商積極參與促銷,并支持××超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。

●××超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議,并愿與供應商分享銷售業績和市場信息。

●××超市要求供應商在合作上必須誠實,提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效,供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的,造成××超市相關損失由供應商補償。××超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

●××超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行,所有業務活動公開。

●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉,所有業務活動公開透明。

●××超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處(如回扣、禮品或其它好處)都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出,我們不希望有這種情況發生,所以××超市規定:

☆凡××超市員工,不論職務高低,都不得出于個人利益從與××超市有業務往來的公司或個人,收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括:娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣,供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。

☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工,一經發現即終止合作。如××員

工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作,請直接向公司稽核部反映。

☆供應商贊助××超市的任何費用,都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據,供應商憑此單據到財務部交納確定的費用,財務部收訖后在收費單據上核章并向供應商開具相應發票,供應商將財務核章的收費單據交給談判員,談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票,供應商有權拒絕交納。

☆未按時限交納的費用,總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

關于供應商建議或投訴舉報

●××超市愿意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

●××超市對供應商利益的維護,就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容(信件、陳述、舉報人等)高度保密。

供應商審核管理制度第3篇供應商管理制度

1.總則

1.1制定目的

為規范供應商管理,提高經營合理化水準,特制定本規章。

1.2適用范圍

凡本公司之供應商管理,除另有規定外,悉依本規章辦理。

1.3權責單位

(1)采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

(2)總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

2.供應商管理規定

2.1供應商開發

供應商開發程序如下:

(1)供應商資訊編寫。

(2)供應商基本資料表填寫。

(3)供應商接洽。

(4)供應商問卷調查。

(5)樣品鑒定。

(6)提出供應商調查申請。

2.2供應商調查

供應商調查程序如下:

(1)組成供應商調查小組。

(2)分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

(3)列入合格供應商名列。

2.3訂購、采購

訂購、采購程序如下:(1)請購。(2)詢價。(3)比價。(4)議價。(5)定價。(6)訂購。(7)交貨。(8)驗收。

2.4供應商評鑒

供應商評鑒程序如下:

(1)每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。(2)每半年進行一次總評。

(3)列出各供應商之評鑒等級。(4)依規定獎懲。

2.5供應商復查

(1)每年對合格供應商進行一次復查。(2)復查流程同供應商調查。

(3)有重大品質、交期、價格、服務等問題時,隨時可以作供應商復查。

2.6供應商輔導

(1)對C等以下之供應商采取必要的輔導。(2)不合格供應商應予除名。

(3)不合格供應商欲重新向本公司供貨,應予輔導及重新作調查評核。

2.7供應商獎懲

2.7.1獎勵方式

對優秀之供應商有下列獎勵方式:

(1)A等供應商,可優先取得交易機會。

(2)A等供應商,可優先支付貨款或縮短票期。

(3)A等供應商,可獲得品質免檢或放寬檢驗。

(4)對價格合理化及提案改善,品質管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎勵。

(5)A、B、C等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。(6)A等供應商,

年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。

2.7.2懲處方式

(1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。

(2)(2)C等、D等之供應商,應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

(3)(3)E等供應商即予停止交易。

(4)D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準,視同E等供應商,予以停止交易。

(5)因上述原因停止交易之供應商,如欲恢復交易,需接受重新調查評核,并采用逐步加量之方式交易。

(6)信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

標準的采購流程可以劃分為戰略采購和訂單協調兩個環節,戰略采購包括供應商的開發和管理,訂單協調則主要負責材料采購計劃,重復訂單以及交貨付款方面的事務。

統一標準的供應商情況登記表,來管理供應商提供的信息。這些信息應包括:供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息,可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性,以及其綜合競爭能力。在供應商審核完成后,對合格供應商發出詢價文件,一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節,并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后,要對其條款仔細分析,對其中的疑問要徹底澄清,而且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。

后續工作是報價分析,報價中包含有大量的信息,如果可能的話,要求供應商進行成本清單報價,要求其列出材料成本、人工、管理費用等,并將利潤率明示。比較不同供應商的報價,你會對其合理性有初步的了解。

A:申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,,進入“尋價比價程序”。

B:供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。

C:財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后,進入“采購程序”。

C1:在財務部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請部門,申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

C2:經過“堅持申請采購程序”后,報總經理審核,如總經理簽批,進入“采購程序”;如總經理簽否,仍退回申請部門,由部門經理放棄申請,用其他方法解決。

D:進入“采購程序”后,由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況,進入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。

E:進入“合同簽定及審核程序”,由供應部根據供貨商提供的資料,形成合同文本,交財務部進行成本利潤分析,財務部審核簽批后,報總經理,簽批后交供應部簽定合同并執行,進入“收貨程序”;若財務部及總經理審核后淺否,退還供應部與供貨商重新談判。

F:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進入“退貨程序”

G:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進入“入庫程序”和“結算環節”。G1:進入“入庫程序”后,通知申請部門,可以進入“使用、銷售環節”。

G2:進入“結算環節”后,由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。

供應商審核管理制度第4篇1、目的

為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

2、范圍

本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

3、職責

各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

4、內容

4.1管理原則和體制

4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。

4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。

4.1.4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

4.2供應商的評定內容

4.2.1資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。

4.2.2產品質量水平評定。包括:

(1)物料來件的優良品率;

(2)質量保證體系;

(3)樣品質量;

(4)對質量問題的處理。

4.2.3交貨能力評定。包括:

(1)交貨的及時性;

(2)擴大供貨的彈性;

(3)樣品的及時性;

(4)增、減訂貨貨的批應能力。

4.2.4技術能力評定。包括:

(1)工藝技術的先進性;

(2)后續研發能力;

(3)產品設計能力;

(4)技術問題材的反應能力。

4.2.5服務評定。包括:

(1)零星訂貨保證;

(2)配套售后服務能力;

(3)服務態度。

4.2.6合作狀況評定。包括:

(1)合同履約率;

(2)年均供貨額外負擔和所占比例;

(3)合作年限;

(4)合作融洽關系。

4.2.7價格評定。包括:

(1)優惠程度;

(2)消化漲價的能力;

(3)成本下降空間。

4.3供應商評定步驟

4.3.1采購部進行市場調查,擬出至少3家具備資質和能力的單位。

4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,形成考查報告。

4.3.3依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持3家。

4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。

4.6管理措施

4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。

4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

4.6.3各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

供應商審核管理制度第5篇第一章總則

第一條為進一步規范物資采購供應商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環境,有效防控經營風險,保證物資采購質量,切實服務好安全生產和項目建設,根據《關于印發的通知》(河南煤業化工〔20XX〕531號),結合企業實際,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。

第三條公司對自購物資供應商實行歸口統一管理,物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

第四條供應商管理堅持以下原則:

(一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;

(二)供應商資源內部共享,在庫供應商優先使用原則;

(三)常用物資供應商入庫為主原則;

(四)數量控制,生產性企業為主原則;

(五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

第五條戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

第二章管理機構和職責分工

第六條為加強供應商管理工作,成立統購物資供應商管理領導小組。

組長:趙金修

副組長:陳廷章

成員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。

領導小組下設辦公室,辦公室設在物資供應部。

領導小組職責:

1、審定供應商管理相關制度與辦法;

2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

3、審批在庫供應商考評結果;

4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

第七條供應商管理職責劃分

(一)物資供應部職責:

1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

6、制定公司供應商管理制度,經領導小組審定后監督執行;

7、建立健全公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

8、收錄和維護公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態管理;

9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優勝劣汰;

10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為,提來源理意見和提議;

11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

(二)企管部職責:

1、參與制定公司供應商管理制度;

2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;

3、參與公司自購物資供應商評審;

4、其他相關工作。

(三)綜合管理部職責:

1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

4、其他相關工作。

第三章供應商分類

第八條按供應商重要程度分為五類:戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

(一)戰略供應商:指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議,供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高,且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好,屬于國內或行業內知名企業。

(二)重點供應商:指其產品在公司內用量相對較大,技術含量較高,質量穩定可靠,企業技術裝備先進,履約本事較強,在行業內部有必須知名度,屬于被各使用部門認可的供應商,是公司物資采購的常規渠道。

(三)一般供應商:指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商,但其產品在公司有較為穩定的用量,質量穩定可靠,售后服務及時,是公司物資采購的補充渠道。

(四)內部供應商:是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系,且具有國家認可的生產資質,證照齊全,合法經營,體系完善,能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

(五)臨時供應商:除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

第四章供應商準入

第九條按照河南煤化集團及永煤公司統一要求,對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦,經永煤控股供應商管理部門核準,上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核,經河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執行。

(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入,經審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執行。

(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入,經審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執行。

第十條供應商準入應貼合以下基本條件:

(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

(二)遵守國家法律法規,在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。

(五)財務核算規范,具有良好的資金實力和財務狀況。

(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。

(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業,其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。

第十一條供應商準入必要條件

(一)戰略供應商準入必要條件:

1、貼合《河南煤業化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。

3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。

(二)重點供應商準入必要條件:

1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;

2、在同行業中具有必須的規模,并且具有規范完善的產品質量控制體系和售后服務體系;

3、具有二年及以上業務合作史,并且在業務過程中沒有發生過安全質量事故,供貨及時、服務良好。

(三)一般供應商準入必要條件:

1、具備準入供應商的基本條件;

2、具有一年及以上業務合作經歷,產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理,根據實際需要選用推薦。

第十二條對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣,分類推薦上報和建庫,建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

(一)對入庫供應商實行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的,經供應商管理領導小組審批后可低于3家。

(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

(三)我公司不評定戰略供應商,對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

(五)臨時供應商不納入供應商庫管理,其準入條件按照第十條有關規定,推薦審批按有關程序進行。

第十三條準入供應商的基本權利和義務

(一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格,并有權獲得同自身所供給產品、服務相關的采購和服務信息;

(三)有權參加公司范圍內的物資采購競價、詢價、招標等活動;

(四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;

(五)有權向監督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為;

(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢;

(七)以誠信的原則參與經營活動,不以不正當手段搞競爭;

(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;

(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;

(十)中標后,按規定與采購單位簽訂合同,履行投標承諾;

(十一)嚴格執行合同條款,不斷提高產品質量和服務水平;

(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景,如企業重組、更名、遷址等。

第十四條準入供應商可享受的優惠政策

(一)重點供應商:

1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時,應優先推薦重點供應商入圍投標,推薦入圍供應商數量貼合要求后,不再選擇其他類別的供應商。

2、在同一標段進行競爭的供應商,對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商,招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分,并在審批招標結果時將加分情景備注注明。

3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

(二)內部供應商:

1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分,二類內部企業給予1分的商務加分,以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。

2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

(四)一般供應商:實行全面競爭,不享受優惠政策。

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第五章供應商信息庫建立和維護

第十五條待首批供應商信息庫建成后,每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期,次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發布新一年在庫供應商名單,特殊情景下可隨時推薦。

第十六條供應商入庫程序

(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序

按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。

1、推薦申請

物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3),連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。

2、資格預審

企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審,具體包括:

(1)營業執照:具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的,應由當地工商部門出具書面證明。

(2)稅務登記證:具體審查登記時光、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。

(3)組織機構代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。

(4)生產許可證:列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品,應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產品名稱等信息。

(6)生產本事、技術裝備水平,產品執行標準、專利證書和市場業績。

(7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委托證明文件。

(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行,且簽字蓋章手續齊全。

(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的,根據行業和產品個性化要求供給。

3、準入評審

物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價,進行適當調整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。

4、準入核準、錄入建庫

物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。

第十七條供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

第十八條對供應商信息庫實行動態維護,物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。

第十九條供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的,對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

第六章供應商選用推薦

第二十條供應商選用推薦的基本要求:

(一)根據采購方式不一樣推薦供應商,且擬推薦供應商理解我方采購邀請,并能按要求進取響應。

(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

(三)招標方式采購的,同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。

(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商,確保供應商推薦具有可追溯性。

第二十一條供應商選用推薦按以下原則辦理:

(一)按供應商類別選用:重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。

(二)按供應商評價結果選用:同類型供應商評價級別高、得分高者優先于級別低、得分低者。

(三)凡自愿退出的在庫供應商,以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。

第二十二條供應商選用推薦程序

(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。

(二)自購物資供應商選用推薦程序

1、各部門根據自購物資供應商信息庫,結合實際情景,填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。

2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經綜合部紀檢監察復核,分管領導審批后列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調查,查清原因后要求相關單位及時予以糾正。

3、在庫供應商不能滿足需要時,可推薦臨時供應商入圍,由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部,物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽,會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。

第二十五條凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應,但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

第二十六條供應商準入過程中,必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察,具備下列情形之一的,應當組織考察:

(一)與生產緊密相關,對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;

(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購;

(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;

(四)認為其他應當考察的情形。

對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察,但應將書面咨詢材料存檔備查,對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

第二十七條擬組織供應商考察活動的,由物資供應部牽頭組織,須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的,對考察結果可不予認可),并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5):

(一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部負責組織協調,原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部組織協調,原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。

(三)組織供應商考察活動的,應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購),將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。

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第七章供應商考核評價

第二十八條對在庫供應商采用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價,臨時供應商不參與考評。

第二十九條物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤,根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景,對供應商產品、業務信息進行編寫、記錄,作為供應商考核的重要依據。

第三十條對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題,物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部,由其匯總整理后上報河南煤化集團。

第三十一條對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行,評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用

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