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文檔簡介

第第頁采購管理制度及操作流程一、目的為了推行全員費控,進一步降低公司采購成本,健全企業采購流程,監督和控制不必要的開支,保證采購工作的標準化、規范化,特制定此制度。二、

工作程序(一)

采購原則1.物料采購是一項重要、嚴謹的工作,各級管理人員和采購經辦人必須遵守此流程。2.物料采購必須堅持“維護公司利益”的原則,并綜合考慮“物美價廉、貨比三家”的原則,擇優選取。3.此采購只針對營銷中心活動需要的物料及儀器,不包含一般日常辦公用品及其它消耗用品;4.物料采購應盡量采用網絡采購(包郵節省運費)。(二)采購申請1.采購之前,采購申請人依照所購物件的名稱、規格(品牌型號)、數量,需求日期及注意事項填寫“物料采購申請單”。2.正常采購需至少提前3天呈報物料采購申請單(簽字版);緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,需要至少提前1天,以便及時處理。3.若撤銷采購,應立即通知總經辦或財務中心,以免造成不必要的損失,對于給公司造成損失的個人或部門,承擔全部經濟損失及責任。(三)采購流程1.

采購申請人在“物品申請單”內需填寫所購物品的品牌、采價價格、數量和總金額。2.

各采購申請人在采購之前必須把“物品申請單”經過上級主管簽字審核,報總經理審批后,方傳遞至財務部進行采購。3.

采購物料定單必須使用公司統一規定模板(物料采購申請單),報總經理簽字后將書面文件傳遞至財務。(四)采購經辦人職責1.

建立供應商資料與價格記錄。2.

做好采內參市場行情的經常性調查及信息錄入備份。3.

詢價、比價、議價及定購工作。4.

所購物品的品質、數量異常的處理及發貨進度的跟進。5.

做好平時的采購記錄及對帳工作。(五)采購方式1.

一次性采購:僅限一次性采購某一個產品,以后不再采購的行為。2.

多次性采購:除本次采購后,后期還有一定批次數量同類物品采購的行為。(六)采購實施1.“物品申請表”批準簽字傳遞到財務部備案后,由財務部負責人安排具體采購負責人及完成時間。2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或微信確定到貨日期及后期到貨跟進。3.所有采購到總部物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入庫手續,填寫出入庫單后方能報銷。(七)采購付款方式1.物品采購無論金額多少,一律由經辦人簽字,財務經理審核,總經理核準簽字后方可報銷。2.物料采購付款必須經財務部相關負責人簽字后方可付款。(八)采購申請人行為規范1.

采購申請人員應本著質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價后填寫定《物品采購申請單》。2.

采購申請人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者給予重額罰款處理,罰款金額視情節嚴重程度商議。三、

附則1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。四、本制度經總經理核準后實施。采購費控獎勵規定:獎勵目的長期激勵全員具備費用控制的良好習慣與費控意識。有效降低公司管理費用的各項費用,貫徹落實總成本優先原則。為公司長期節省費用的同時能增加個人部分額外收入。獎勵標準費用控制標準:以總部采購申請人采價填寫《物品采購申請單》簽字版為準。一次性采購則為一次性先進獎勵,多次性采購除第一次現金獎勵外,企業內部記優秀貢獻獎,累計年終優先評定先進個人。獎勵申請流程采購經手人/負責人填寫《費控獎勵申請單》。申請單經部門領導簽字后傳遞至總經辦

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