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文檔簡介

1、陜西德源府谷能源有限公司府谷電廠廠前區擴建綜合樓工程施工組織設計廣西建工集團第一安裝有限公司二一二年三月目 錄一、編制依據及原則 二、工程概況三、施工總部署 四、施工進度計劃和各階段的進度保證措施 五、各分部分項工程的主要施工方法 六、勞動力安排計劃 七、確保工程質量的技術組織措施 八、確保安全生產的技術組織措施 九、安全保障體系 十、確保文明施工的技術組織措施 十一、確保工期的技術組織措施 十二、施工現場總平面布置圖 十三、季節性施工措施 十四、新技術、新材料、新工藝應用 十五、竣工驗收及保修服務措施 附圖一、施工現場平面布置圖 附圖二、施工進度網絡計劃圖第1章 編制依據及原則一、編制依據本

2、工程施工組織設計根據陜西府谷電廠廠前區擴建綜合樓工程施工合同、施工圖紙并結合現場勘察情況編制的;本工程施工、材料、驗收規范和標準依據如下:1、施工合同、施工圖紙及施工現場實際勘察情況。 2、國家現行的施工標準及驗收規范: 3、國家現行的建筑施工安全技術規范。 4、建設部推廣的十大新技術、新工藝。5、本公司管理機構及人員組成,機械設備狀況等。 6、本公司有關施工管理的各項制度、措施。 7、榆林地區中長期天氣預報及氣候特點。 二、編制原則科學合理、切實可行,經濟節約、利于環保,安全生產,按期保質竣工。第2章 工程概況一、工程概況本工程為陜西府谷電廠廠前區擴建綜合樓工程,位于陜西省府谷縣廟溝門鎮。該

3、工程府谷電廠規劃容量3600MW ,一期工程建設2600MW 國產亞臨界 燃煤空冷發電機組。本次主要內容是電廠廠前區擴建綜合樓施工圖紙中的土建、安裝工程,建筑面積2990.3m2。本工程為單層局部三層的框架剪力墻網架屋面結構,平面呈長方形,建筑物總高度16.05m 。建筑工程等級為二級,設計使用年限為50年,建筑防火分類為二類,耐火等級為二級,建筑物抗震設防烈度6度。建筑屋面防水等級為級。本工程一層為籃球場、羽毛球場、超市、設備間、音效室、配電室、男廁、男浴室和庫房;二層為臺球室、乒乓球室、器械室、女廁、女浴室和庫房;三層為棋牌室、閱覽室、男廁和女廁。二、地質條件建設單位已勘察地質。(詳見勘察

4、報告) 三、施工條件本工程所處地段交通方便,三通一平已具備,施工用水、電已接入施工現場,施工通訊滿足施工要求。四、施工總目標 1、質量目標爭創優良工程。目標分解(量化指標):工程一次驗交合格率100%,單位工程質量控制資料完整。單位工程安全和功能檢驗資料齊全,單位工程觀感質量達標。2、環境目標到相關部門查看這幾套產品設計和或開發文件修改后的下達情況。 審核記錄7 4采購采購控制 審核要點是否規定了對供方的選擇和定期評價準則?實施情況如何?對供方的控制是否體現了采購產品對隨后實現過程及其產品的影響程度?是否記錄了評價的結果和跟蹤措施?審核方法索要合格供方名錄,從中抽查數個合格供方的有關記錄、業績

5、,包括是否都進行了評審,并且按采購合同要求的能力選擇了不同的評價方法,有關部門是否參加了, 是否對其進行了有效控制,控制的方法和程度是否考慮了采購產品對成品質量的影響程度以及對供方質量管理體系能力的證實情況,是否有控制記錄。抽查數份采購合同,是否均在合格供方范圍內。審核記錄采購信息審核要點是否清楚、明確規定了采購產品的信息?規定應該具備哪些采購文件?采購文件發放前,是否對規定要求的適宜性進行了評審?評審的方式是否有效?審核方法抽查數套采購文件,包括標準產品、非標準產品、關鍵產品或批量大的產品,判定其采購文件是否齊備,是否經審批、其中標準產品是否寫明了規格和型號、非標準產品是否寫明了具體要求,并

6、考慮了顧客要求,對天關鍵產品或批量大的產品是否在寫明具體要求的基礎上提出了質量管理體系能力的要求。審核記錄75生產和服務的運作運作控制審核要點是否確定了生產和服務運作的全過程?是否規定了相應的信息?包括必要的作業指導書?是否按規定要求實施了對生產和服務運作過程的控制?生產和服務的設施、設備是否符合運作的要求?是否進行了維護和保養?測量和監控設備是否齊備,其測量能力是否滿足所需要求?運作過程中設定了哪些監控點?監控活動是否滿足規定要求?審核方法向生產和服務運作部門的負責人索要有關控制過程的文件及數分作業指導書(包括監控點和關鍵過程和特殊過程),并向其了解實施情況。檢查運作過程的控制文件是否符合標

7、準要求,是否與質量手冊相協調,重點檢查文件是否涉及了所有運作過程,是否對人員、設備、執行文件、監控要求等作了規定,是否對主要設備、設施和關鍵、特殊崗位的人員作了認可規定。在生產現場抽查數名操作者,觀察其操作過程,對照相應的作業指導書,核實其是否按規定進行操作。索閱設備、設施保養計劃,并在現場抽查數臺設備、設施(其中包括重要設備、設施)檢查其維護保養情況,并核實記錄。審核記錄標識和可追溯性審核要點是否在生產和服務運作的全過程對產品進行標識(包括在運作過程中對產品的測量狀態進行標識)?當有可追溯性要求時,是否控制和記錄了產品的唯一性標識?審核方法向負責標識和可追溯性要求部門的負責人索要相關文件,并

8、了解其實施情況。是否規定了在接收、生產、安裝、交付等各階段對產品進行標識,并且對標識的移植作了規定,以保證每一產品具有唯一性標識,有可追溯性要求時,能否實現。抽取數份伴隨產品的標識記錄(如入庫單、過程卡、跟蹤卡等),檢查是否有標識記錄。抽取數個有可追溯性要求的產品進行追溯,評定是否能達到目的。查生產現場的使用各種物料、過程中產品、成品是否有明確的測量狀態標識以及對狀態標識的保護情況。審核記錄顧客財產審核要點對顧客財產是否進行了標識、驗證、保護和維護?當顧客財產出現問題時是否有記錄?是否向顧客報告?審核方法向主管顧客財產部門的負責人了解對顧客財產的管理情況,并到現場核實具體的實施情況。查看如何對

9、顧客財產進行標識、驗證及維護,是否有適當的記錄,當顧客財產出現問題時,如何向顧客報告。審核記錄產品防護審核要點在生產和服務的全過程中是否明確了需實施防護(包括標識、搬運、包裝、儲存和保護)的產品類別和要求?產品防護的實施是否符合要求?是否有效?審核方法向主管產品防護部門的負責人了解有關產品防護的規定,重點了解是否對標識、搬運、儲存、包裝和保護作了具體的規定,并到現場了解實施情況。審核記錄過程確認審核要點組織規定了哪些特殊過程?對這類特殊過程是否實施了確認?對確認的安排是否作了規定?是否滿足標準的要求?是否進行了再確認?是否對特殊過程的更改進行了控制?審核方法考察生產和服務運作的全過程,了解具有

10、哪些特殊過程。查有關文件,對這些特殊過程的確認是如何規定的,查確認時過程參數的鑒定記錄,設備能力和人員的資格以及其他記錄,評定是否符合規定要求。了解在什么情況下需進行再確認,在規定的時間間隔、發生問題時或過程發生更改時,是否進行了再確認?審核記錄76測量和監控裝置的控制審核要點是否對確保產品符合規定要求所需的測量和監控裝置進行了識別?是否配備了必要的測量和監控裝置?測量和監控裝置的測量能力是否與測量要求相一致?對測量和監控裝置的控制是否滿足標準中規定的各項要求?發現測量和監控裝置偏離校準狀態時,對先前測量結果的有效性采取了哪些復評方式?是否根據復評結果采取了相應的糾正措施?用于測量和監控的軟件

11、,在使用前是否進行了確認?審核方法向計量部門負責人了解有關測量和監控裝置的規定,根據產品驗收準則及監控要求,判定所規定的測量和監控裝置的測量能力及數量是否足夠。是否建立了統一的校準系統,規定了維護保養方法。查閱測量和監控裝置清單,抽查數種測量和監控裝置,檢查其有效期、編號、在用、停用、禁用、限用標志,觀察測量和監控裝置的保管情況、工作環境是否符合規定要求。除定期校準外,是否存在不定期校準和調整的情況?對這種情況的控制是否得當?是否有文件規定,發現測量和監控裝置偏離校準狀態時,對先前測量結果的有效性應采取的復評,怎樣根據復評結果采取相應的糾正措施。對于用于測量和監控的軟件是如何進行控制的?是否規

12、定了在使用前進行確認?確認的方法是否合理?并查確認記錄。審核記錄ISORCISO9001:2008質量管理體系審核檢查表第 頁共 頁80測量分析和改進80測量、分析和改進8.1策劃審核要點是否對保證質量體系運行所需的測量和監控活動進行了規定、策劃和實施?在測量、分析和改活動中是否采用了統計技術?測量和監控活動是否能確保滿足要求和實現改進?審核方法查閱相關文件,了解對保證質量管理體系正常運轉和不斷改進而規定的測量監控活動的合理性及充分性。詢問質量管理部門,在測量、分析和改進活動中采用了哪些統計技術(包括描述性的和分析性的),效果如何。并查閱運用統計技術的記錄。是否有對持續改進的機會的識別方法以及

13、地持續改進的文件規定,實施情況如何。詢問最高管理者是如何考慮持續改進的,是如何策劃的。審核記錄82測量和監控8.2.1顧客滿意審核要點對顧客滿意程度的信息規定了哪些收集和分析方法?這些收集和分析方法是否適用?組織是否按規定要求執行?對顧客滿意程度的分析結果對改進起到了哪些作用?審核方法檢查組織是否收集并分析了顧客滿意和不滿意信息,并作為評價質量體系業績的依據之一。檢查組織是否制定了獲取和利用顧客滿意和不滿意信息的有關規定,這些規定是否包括獲取信息的時機、職責、方式、內容、分析信息的方法及春客觀性和可信程度。檢查組織獲取的顧客滿意和不滿意信息,檢查對這些信息進行綜合分析的證據和結果。審核時應注意

14、,組織的有關規定可能是口頭的,應著重從“過程”和“結果”來檢查顧客的滿意程度。對不滿足隱含的要求和習慣上的要求,適當時,應提出不合格報告。審核記錄8.2.2內部審核審核要點是否制定了形成文件的程序?程序文件是否符合標準要求?是否對內部審核方案進行了策劃?策劃的結果是否適合組織的現狀?是否按規定要求實施?審核人員是否具備獨立性?是否記錄了審核中發現的問題?是否及時采取了糾正措施?是否對糾正措施進行了驗證和報告?效果如如何?審核方法向主管內部審核部門的負責人索要程序文件,了解實施情況。檢查程序內容是否符合標準要求,是否與質量手冊相協調,重點了解內部審核是否涉及了產品、過程及體系,實施步驟安排地是否

15、合理,對內審人員是否提出了具體要求,對審核結果的落實與跟蹤是否提出了要求。查閱內審計劃,是否覆蓋了質量管理體系的所有過程、部門。抽查1至2套內部審核的全套資料(主要有:會議通知、會議簽到、會議記錄、審核計劃、檢查表、不合格報告、審核報告、糾正措施跟蹤報告),了解內部審核的實施情況。審核記錄8.2.3過程的測量和監控審核要點是否明確了為滿足顧客要求所必須進行的產品實現過程測量和監控方法?是否按規定的要求進行了實施?效果如何?審核方法“過程的測量和監控”活動是否覆蓋了全部的產品實現過程?是否識別了過程測量和監控的環節,如測量點、控制點、見證點、停止點、巡回檢查點、自動監測點和報警點和報警系統等。是

16、否確定了測量和監控方法,如測量、驗證、見證、檢查、巡視、評價、記錄分析和定期評審等。是否對每一過程“持續滿足其預期目的”的能力進行評審或評價,如何進行?查在對過程進行測量和監控時是否運用了統計技術。審核記錄8.2.4產品的測量和監控審核要點是否明確了在產品實現過程的哪些階段需進行測量和監控?對測量和監作了哪些規定?形成了哪些文件?是否對產品特性按要求進行了測量和監控?符合驗收準則的證據是否形成了文件?是否表明經授權負責產品放行的責任者?有無顧客批準放行產品和交付服務的特例情況?是否滿足要求?審核方法向主客產品檢驗部門負責人索要有關產品測量和監控的控制文件,檢查是否規定了需進行測量和監控的產品實

17、現階段,是否對這些階段安排了檢測點,是否對實施檢驗的人員資格、檢驗方法、使用的測量和監控裝置、工作環境以及應留下的記錄作了明確規定。通過現場審核,觀察檢驗人員是否遵照規定對產品特性按要求進行了測量和監控。檢查檢驗記錄是否能證實滿足符合驗收準則的要求,是否有負責產品放行責任者的簽名或章印。對于顧客批準放行和交付服務的特例情況,組織是如何進行控制的?審核記錄83不合格控制審核要點是否制定了程序文件?在程序文件中是否規定了對不合格產品的識別和控制?是否明確了對不合格產品的評審方式?評審結果是否得到了實施?不合格產品是否得到了糾正?糾正后是否對其進行了再次驗證?對交付和開始使用后發現產品不合格時,組織

18、是否采取了措施?有效性如何?是否明確讓步處理需報告的場合和部門?讓步處理時是否向顧客和有關部門報告?審核方法向主管不合格控制部門的負責人索要不合格控制程序文件,檢查程序內容是否符合標準要求,是否與質量手冊相協調。重點了解是否對不合格產品的標識、記錄、隔離、評審及處置作了規定;對不合格產品實施糾正后是否規定了不合格產品的重新驗證;對交付和開始使用后發現的不合格產品如何處置;如何了解顧客對處置結果的滿意程度;是否規定了讓步處理的投機倒把以及應向哪些部門報告,在什么情況下,應將讓步處理的結果向顧客和有關部門報告。抽查數份不合格產品處置記錄,檢查相應的不合格報告中是否有參加評審和處置人員的簽字,是否按評審的后的決定進行處置,是否有糾正后重新驗證的記錄?讓步申請書是否有顧客簽字或授權人簽字,讓步處理時向顧客或有關部門報告的形式是什么,等等。審核記錄84數據分析審核要點組織對

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