建筑工程資料員工作手冊(附全套資料表格)_第1頁
建筑工程資料員工作手冊(附全套資料表格)_第2頁
建筑工程資料員工作手冊(附全套資料表格)_第3頁
建筑工程資料員工作手冊(附全套資料表格)_第4頁
建筑工程資料員工作手冊(附全套資料表格)_第5頁
已閱讀5頁,還剩35頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、建筑工程文件管理規程(施工分冊)1 總 則1.0.1 為提高城鄉建設工程質量,提高施工過程控制,完善工程技術資料,統一全省建設工程檔案的驗收標準,依據現行國家、行業、地方標準,結合我省情況制定本規程。1.0.2 本規程適用于建筑工程施工文件的編制、整理歸檔。水利、交通、鐵路等專業工程中與本規程有關專業相符的可參照使用,同時,應按相關專業有關規定執行。1.0.3 單位(子單位)工程中電梯分部工程的質量控制資料、安全和功能檢驗資料的要求及其相關記錄表格,僅供電梯安裝單位使用參考。1.0.4 執行本規程時,尚應遵守國家、行業和地方現行有關工程施工質量驗收標準的規定。2 術 語2.0.1 建設工程:指

2、土木工程、建筑工程、線路管道和設備安裝工程及裝修工程。2.0.2 建筑工程:指為新建、改建或擴建房屋建筑物和附屬構筑物所進行的規劃、勘察、設計和施工、竣工等各項技術工作和完成的工程實體。2.0.3 施工文件:指在施工過程中,施工單位執行工程建設強制性標準和國家、地方有關規定而填寫、收集、整理的文字記錄、圖紙、表格、音像材料等必須歸檔保存的文件。2.0.4 立卷:按照一定原則和方法,將具有保存價值的文件分門別類整理成案卷,也稱組卷。2.0.5 歸檔:文件形成單位完成其工作任務后,將形成的文件整理立卷后,按規定移交檔案管理機構。2.0.6 單位工程:具備獨立的施工條件并能形成獨立使用功能的建筑物及

3、構筑物。2.0.7 子單位工程:建筑規模較大的單位工程,可將其能形成獨立使用功能的部分列為一個子單位工程。3 基本規定3.0.1 施工單位應按本規程規定,將工程施工文件的形成和積累納入工程建設管理的各個環節和有關人員的職責范圍。3.0.2 建設、勘察、設計、監理等單位應按本規程要求做好相關工作,并積極協助施工單位完成工程施工文件的歸檔整理工作。3.0.3 建設工程實行總承包的,總承包單位負責收集、整理、匯總各分包單位形成的工程檔案,各分包單位應按本規程規定,將本單位形成的工程文件整理、立卷后及時移交總承包單位。建設工程由建設單位自行發包給幾個單位承包的,各承包單位負責收集、整理、立卷其承包項目

4、的工程文件,并應及時向監理(建設)單位移交。3.0.4 建筑工程的施工現場質量管理檢查記錄(見附表a.0.1),主要是考核施工單位對施工現場質量管理的綜合水平,如項目多,表中空格不夠,可增添附頁。該表由施工單位填寫,總監理工程師或建設單位項目負責人進行檢查,并填寫檢查結論,歸入本規程的施工準備文件。全文請搜索:建筑工程資料員工作手冊(附全套資料表格)共865頁3.0.5 建筑工程的檢驗批、分項、分部(子分部)工程質量驗收記錄使用本規程各專業的工程質量驗收記錄表。分項工程質量驗收記錄應附有相關的檢驗批質量驗收記錄。分部(子分部)工程質量驗收記錄應附有相關的分項工程質量驗收記錄。3.0.6 建筑工

5、程的單位(子單位)工程質量竣工驗收記錄(見附表a.0.2),由施工單位在工程完工后,按國家相關規范及本規程規定,自行組織有關人員進行工程質量檢查驗收,并將驗收結果填入表中驗收記錄欄。表中驗收結論由監理(或建設)單位組織驗收后填寫。綜合驗收由建設單位組織的驗收組進行驗收,對驗收結果進行商定后,建設單位根據參加驗收各方所提意見填寫驗收結論。3.0.7 建筑工程的單位(子單位)工程質量控制資料核查記錄(見附表a.0.3),必須按本“規程”的規定在施工單位自檢的基礎上,經監理(或建設)單位逐項細致、認真地對照核查,提出核查意見交總監理工程師(或建設單位項目負責人)審核,由總監理工程師(或建設單位項目負

6、責人)填寫核查結論。3.0.8 建筑工程的單位(子單位)工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄(見附表a.0.4)中,資料核查部分必須按本規程的規定在施工單位自檢的基礎上,經監理(或建設)單位逐項對照核查,提出核查意見,交總監理工程師(或建設單位項目負責人)審核后,由總監理工程師(或建設單位項目負責人)填寫核查結論;主要功能抽查部分,由項目驗收組成員商定抽查項目進行資料抽查,有疑義時可對實物局部(或全部)進行現場實測,并由驗收組填寫抽查結論。3.0.9 單位(子單位)工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄中“室內環境檢測報告”項,應在建筑工程竣工時按規定由建設單位委托有資質的檢測機

7、構對建筑工程室內氡、甲醛、苯、氨、總揮發性有機化合物(tvoc)的含量指標進行檢測。3.0.10 質量控制資料及安全和功能檢驗資料核查時,如某項核查未達到本規程規定的相應“核定原則”,則該項目核查結果應定為“不符合要求”。3.0.11 各類核查資料出現“不符合要求”項目時,如該項目關系到結構安全、人身健康和重要使用功能或影響環保和公眾利益時,則該單位工程不具備工程質量竣工驗收條件,必須進行技術鑒定處理,達到設計要求和有關規定后,方可重新驗收。3.0.12 建筑工程的單位(子單位)工程觀感質量檢查記錄(見附表a.0.5),在施工單位自檢基礎上,由總監理工程師(或建設單位項目負責人)組織抽查。抽查

8、數量及質量評價規定按下表單位(子單位)工程觀感質量抽查數量及評價表執行。單位(子單位)工程觀感質量抽查數量及評價表項目序號觀 感 抽 查 項 目抽 查 數 量建筑與結構1室外墻面、變形縫、水落管及屋面全數檢查2室內墻面、室內頂棚、室內地面按不同類型各自總量的10抽查,且不少于3個自然間,不足3間時應全數檢查3樓梯、踏步、護欄按樓層數的10抽查,且不少于3層4門窗按不同類型各自總量的5抽查,且不少于3樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,按不同類型各自總量的10抽查,且不少于6樘,不足6樘時應全數檢查給排水與采暖1管道接口、坡度、支架管道接口、支架按不同類型各抽查不少于10個,不足10個時應

9、全數檢查;管道坡度按不同類型各自總量的10抽查,且各不少于5段,不足5段時應全數檢查2衛生器具、支架、閥門按不同類型各自總量的10抽查,且不少于5組(處),不足5組(處)時應全數檢查3檢查口、掃除口、地漏按各自總量的10抽查,且各不少于5處(個),不足5處(個)時應全數檢查4散熱器、支架按不同類型各自總量的10抽查,且不少于5組(處),不足5組(處)時應全數檢查建筑電氣1配電箱、盤、板、接線盒配電箱(盤、板)按各自總量的10抽查,且各不少于5臺,不足5臺時應全數檢查;接線盒一般按總量的5抽查,且不少于10個2設備器具、開關、插座按各自總量的10抽查,且不少于10個,不足10個時應全數檢查3防雷

10、、接地防雷、工作、重復接地及系統保護接地應全數檢查;線路、設備接地及等電位聯結等按各自總量的10抽查,且不少于10處,不足10處時應全數檢查智能建筑1機房設備安裝及布局按各自總量的10抽查,且各不少于5臺,不足5臺時應全數檢查2現場設備安裝按各自總量的5抽查,且不少于10臺(個),不足10臺(個)時應全數檢查通風與空調1風管、支架按總量的10抽查,且不少于5件,不足5件時應全數檢查;潔凈工程按制作總量的20抽查,且不少于5件,不足5件時應全數檢查2風口、風閥按總量的10抽查,且不少于5件,不足5件時應全數檢查;潔凈工程按制作總量的20抽查,且不少于5件,不足5件時應全數檢查3風機、空調設備按總

11、量的10抽查,且不少于1臺4閥門、支架按總量的10抽查,且不少于5件,不足5件時應全數檢查;潔凈工程按制作總量的20抽查,且不少于5件,不足5件時應全數檢查5水泵、冷卻塔全數檢查6絕熱按總量的10抽查,其中風管部件、閥門不少于2個,管道閥門、過濾器不少于5個,不足最低數時應全數檢查電梯1運行、平層、開關門按電梯臺數的50抽查,不足10臺時應全數檢查;每部電梯除首層及頂層必查外,中間層抽查數量每10層抽查1層,不足10層抽查1層;自動扶梯運行應全數檢查2層門、信號系統按電梯臺數的50抽查,不足10臺時應全數檢查;每部電梯除首層及頂層必查外,中間層抽查數量每10層抽查1層,不足10層抽查1層3機房

12、按電梯臺數的50抽查,不足10臺時應全數檢查;自動扶梯機房按自動扶梯梯臺數的50抽查上下機房,且不少于5臺,少于5臺時應全數檢查質量評價:(1)抽查結果有90及以上的點、處符合相應專業施工質量驗收規范規定的外觀質量,其余量不得有影響使用功能或明顯影響外觀質量的缺陷,評價為好。(2)抽查結果有80及以上的點、處符合相應專業施工質量驗收規范規定的外觀質量,其余量不得有影響使用功能或明顯影響外觀質量的缺陷,評價為一般。(3)抽查結果達不到80的點、處符合相應專業施工質量驗收規范規定的外觀質量,評價為差。評價為差的子目應進行返修。3.0.13 工程質量控制資料及工程安全和功能檢驗資料是全面系統地反映工

13、程主要結構技術性能、使用安全和使用功能的質量記錄證實文件,各類證據、數據必須及時、真實、可靠、齊全,并統一使用國家法定計量單位。3.0.14 各類檢(試)驗報告中的數據應按有關標準和規范的規定進行采集、檢(試)驗而得,檢(試)驗結果所代表的批量應符合有關標準、規范、規程的規定。3.0.15 原材料、構配件進場檢(試)驗報告及施工試驗報告應由企業實驗室負責出具,當本企業試驗室無法檢(試)驗時,應委托有資質的檢測單位進行。見證檢測報告必須由有資質檢測單位出具。出具的檢(試)驗報告必須按本規程的表格填寫,字跡清晰、數據真實、結論明確,不得涂改或錯填、漏填,并予以編號,具有可追溯性。復印件應注明原件存

14、放處。3.0.16 檢(試)驗、測試所用的檢(試)驗測試設備、儀器等必須定期由相應的計量檢測單位進行檢定合格后,方可使用。3.0.17 出廠合格證應隨產品供貨提供,重要設備應提供質量保證書及安裝技術和使用說明書。進口材料或設備應提供商檢證和有關中文技術說明書。3.0.18 本規程所有工程施工文件的紙面尺寸統一采用a4幅面(297mm210mm),書寫應采用不易褪色的書寫材料,如碳素墨水或蘭黑墨水。3.0.19 單位(子單位)工程竣工時,施工單位應按本規程規定將所有施工文件整理立卷后隨工程竣工報告一并報建設(監理)單位。附表:a.0.1 施工現場質量管理檢查記錄;a.0.2 單位(子單位)工程質

15、量竣工驗收記錄;a.0.3 單位(子單位)工程質量控制資料核查記錄;a.0.4 單位(子單位)工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄;a.0.5 單位(子單位)工程觀感質量檢查記錄。全文請搜索:建筑工程資料員工作手冊(附全套資料表格)共865頁4 建筑工程質量控制資料4.1 建筑與結構4.1.1 圖紙會審、設計變更、工程洽商記錄 基本要求和內容(1)圖紙會審1)圖紙會審由建設(監理)單位組織,設計單位交底,勘察、施工等單位參加(含分包)。2)圖紙會審前各單位應做好圖紙自審,形成自審記錄,報建設(監理)單位并由其轉交設計單位進行設計交底準備。3)圖紙會審紀要由施工單位按建筑、結構、安裝等順

16、序整理、匯總,各單位技術負責人會簽并加蓋公章形成正式文件。4)圖紙會審紀要是正式文件,不得在紀要上涂改或變更。5)對圖紙會審提出的問題,凡涉及設計變更的均應由設計單位按規定程序發出設計變更單(圖),重要設計變更應由原施工圖審查機構審核后方可實施。6)圖紙會審的主要內容:設計是否符合國家現行規范標準和施工技術裝備條件;特殊技術措施在技術上是否有困難、能否保證施工安全;特殊材料的品種、規格、數量等是否滿足需要;建筑、結構、水衛、電氣、設備等之間有無矛盾;圖紙尺寸、座標、標高及管線、道路交叉連接是否正確;圖紙及說明是否齊全、清楚、明確;施工圖審查機構的意見是否已反饋并通過其認可。(2)設計變更1)施

17、工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工,不得擅自修改工程設計;施工過程中如發現設計文件和圖紙有差錯、不合理,或因施工條件、材料規格、品種、質量不能夠完全符合設計要求需進行施工圖修改時,應由設計單位修改設計并由建設(監理)單位簽認。2)建設(監理)單位對建筑工程提出的修改意見,須設計單位同意并由其修改設計。3)涉及工程規模、規劃、環境、消防、人防等政府監管內容的修改,須相關行政主管部門同意后,方可進行設計變更。4)設計變更應及時辦理,內容必須明確具體,變更應注明原圖號,必要時應附圖。5)設計變更應嚴格執行變更簽證制度,重要設計變更應由原施工圖審查機構審核后方可實施。6)分包工程的設計變更應

18、通過工程總包單位確認后,方可辦理設計變更。7)所有設計變更應匯總于設計變更匯總記錄,見質控(建)表4.1.11。(3)工程洽商記錄 1)工程洽商是有關單位就技術或其他事務交換意見的記錄文件,其內容涉及設計變更的,應由建設(監理)單位、設計單位、施工單位各方簽認并滿足設計變更記錄的有關規定。不涉及設計變更的,由洽商涉及各方簽認。2)工程洽商記錄按日期先后順序編號,填寫質控(建)表4.1.12。3)工程洽商經簽認后不得隨意涂改或刪除。4)工程洽商記錄原件存檔于提出單位,其他單位可復印(復印件應注明原件存放處)。 核查辦法(1)核查圖紙會審、設計變更、工程洽商程序是否正確,各方人員是否按規定要求到位

19、,相關的主要負責人簽字是否完整。(2)核查重要設計變更是否有經過原施工圖審查機構審查。(3)核查涉及工程規模、規劃、環境、消防、人防等政府監管內容的修改及設計變更,是否有相關行政主管部門同意。(4)核查是否在圖紙會審、設計變更、工程洽商記錄上涂改。 核定原則凡出現下列情況之一,本項目核定為“不符合要求”。(1)文件簽章不完整或由不具備資格人員簽字。(2)重要設計變更未經原施工圖審查機構審核。(3)涉及政府監管內容的修改及設計變更,未獲得相關行政主管部門同意。(4)文件有涂改和刪除且未按程序要求重新核定。(5)圖紙會審、設計變更、工程洽商中應變更的未有變更通知單。4.1.2 工程定位測量、放線記

20、錄 基本內容和要求(1)測量工作開始前,應熟悉設計圖紙及有關技術資料,根據設計圖紙要求,結合現場實際情況,制定測量技術方案。(2)建筑物定位測量、樁基定位測量、軸線及標高放線測量工作中,應注意內外業等復核檢查,防止發生差錯。測量工作結束后,應及時整理原始資料,并應進行驗收。驗收記錄見質控(建)表4.1.213。(3)根據施工場地控制點、水準點、城市規劃部門確定的建筑紅線樁等和有關設計圖紙、技術資料,進行測量。(4)當建筑區域范圍較大、單位工程較多時,可根據設計總平面布置圖和現場實際情況,在施工場地內布設平面控制網(點)和高程控制點,作為施工定位測量的依據。(5)樁基應根據設計圖紙進行定位測量,

21、其樁位的放樣允許偏差應符合國家現行標準建筑地基基礎工程施工質量驗收規范gb50202的規定。(6)測量工具和測量人員應固定,測量前應嚴格校驗儀器。測量所使用的儀器應定期進行檢定,并在檢定有效期內使用。(7)建筑物定位測量、樁基定位測量,可根據施工現場實際情況,分段進行驗收。軸線及標高放線測量每一樓(層)段均應進行驗收。(8)建筑物定位測量、樁基定位測量復核情況應以簡圖形式記錄在驗收表中,簡圖中應標明軸線控制樁的位置及標高、樁位偏差、軸線位置及偏差、軸線投測點、標高投測點等位置。(9)建筑物軸線及標高放線測量復核情況應以簡圖形式記錄在驗收表中,簡圖中應標明軸線位置及偏差、軸線投測點、標高投測點的

22、位置。 核查辦法(1)根據現場的具體條件,核查施工場地控制點、水準點、城市規劃部門確定的建筑紅線樁、平面控制網(點)和高程控制點的布設是否穩定可靠。(2)根據建筑物形式,核查軸線控制樁、軸線投測點、標高投測點布置是否合理,位置、數量是否能滿足測量的要求。(3)核查記錄是否完整、準確。建筑物定位測量、樁基定位測量復核情況簡圖中是否標明軸線控制樁的位置及標高、樁位偏差、軸線位置及偏差、軸線投測點、標高投測點等位置。軸線及標高放線測量復核情況簡圖中是否標明軸線位置及偏差、軸線投測點、標高投測點等位置。(4)核查測量儀器的精度是否符合規定,測量工具和人員是否固定,儀器是否校驗。(5)核查參加驗收各方人

23、員資格是否符合要求,驗收記錄上是否簽字。 核定原則凡出現下列情況之一,本項目核定為“不符合要求”。(1)無建筑物定位測量驗收記錄、樁基定位測量驗收記錄、軸線及標高測量放線驗收記錄。(2)上述各項驗收記錄中驗收意見不明確,簽證不齊全。4.1.3 原材料出廠合格證書及進場檢(試)驗報告4.1.3.1 鋼材出廠合格證及進場檢驗報告 基本要求和內容(1)凡結構設計施工圖所配各種受力鋼筋應有鋼筋出廠合格證及力學性能現場抽樣檢驗報告單,出廠合格證備注欄中應由施工單位注明單位工程名稱、使用部位和進場數量。(2)鋼筋在加工過程中,如發現脆斷、焊接性能不良或力學性能顯著不正常現象,應進行化學成分檢驗或其它專項檢

24、驗,并做出鑒定處理結論。(3)使用進口鋼筋應有商檢證及主要技術性能指標。進場后應嚴格遵守先檢驗后使用的原則進行力學性能及化學成分檢驗,其各項指標符合國產相應級別鋼筋的技術標準及有關規定后,方可根據其應用范圍用于工程。當進口鋼筋的國別及強度級別不明時,可根據檢驗結果確定鋼筋級別,但不應用在主要承重結構的重要部位。(4)冷拉鋼筋、冷拔鋼筋、冷軋扭鋼筋、冷軋帶肋鋼筋除應有母材的出廠合格證及力學性能檢驗報告外,還應有冷拉、冷拔、冷軋后的鋼筋出廠合格證及力學性能現場抽樣檢驗報告。(5)預應力砼工程所用的熱處理鋼筋、鋼絞線、碳素鋼絲、冷拔鋼絲等材料應有出廠合格證及力學性能現場抽樣檢驗報告,其技術性能和指標

25、應符合設計要求及有關標準規范的規定。(6)無粘結預應力筋(系指帶有專用防腐油脂涂料層和外包層的無粘結預應力筋)現場抽樣檢驗的力學性能技術指標應符合鋼絞線、鋼絲束無粘結預應力筋jg3006的要求。防腐潤滑脂應提供合格證,其有關指標必須符合無粘結預應力筋專用防腐潤滑脂jg3007標準的規定。(7)預應力筋用錨具、夾具和連接器應有出廠合格證,進場后應按批抽樣檢驗并提供檢驗報告,其指標應符合標準后方可用于工程。無合格證時,應按國家標準進行質量檢驗。 預應力筋用錨具系統的質量檢驗和合格驗收應符合國家現行標準預應力筋用錨具、夾具和連接器應用技術規程jgj85和預應力筋用錨具、夾具和連接器gbt14370的

26、規定。 (8)預應力混凝土用金屬螺旋管應有出廠合格證,進場后應按批抽樣檢驗,并提供檢驗報告,其指標應符合國家現行行業標準預應力混凝土用金屬螺旋管jgt 3013后方可用于工程。(9)鋼材檢驗報告應根據有關規定按質控(建)表4.1.3.1112格式內容填寫,檢驗方法應符合國家有關標準。(10) 鋼材進場后的抽樣檢驗的批量應符合下列規定:1)鋼筋砼用熱軋帶肋鋼筋、熱軋光圓鋼筋、余熱處理鋼筋、低碳鋼熱軋圓盤條以同一牌號、同一規格不大于60t為一批。2)鋼結構工程用碳素結構鋼、低合金高強度結構鋼以同一牌號、同一等級、同一品種、同一尺寸、同一交貨狀態的鋼材不大于60t為一批。3)預應力混凝土用鋼絲及預應

27、力混凝土用鋼絞線以同一牌號、同一規格、同一生產工藝不大于60t為一批。4)鋼絞線、鋼絲束無粘結預應力筋以同一鋼號、同一規格、同一生產工藝生產的鋼絞線、鋼絲束不大于30t為一批。5)預應力筋用錨具、夾具和連接器以同一類產品、同一批原材料、用同一種工藝一次投料生產不超過1000套組為一驗收批。外觀檢查抽取10,且不少于10套。對其中有硬度要求的零件,硬度檢驗抽取5,且不少于5套。靜載錨固能力檢驗抽取3套試件的錨具、夾具或連接器。6)冷軋帶肋鋼筋以同一牌號、同一規格、同一外形、同一生產工藝和交貨狀態的鋼筋為一驗收批,每批不大于60t。取樣數量:彎曲試驗每批2個,拉伸試驗每盤1個。7)預應力混凝土用金

28、屬螺旋管每批抽檢9件圓管試樣(12件扁管試樣)。8)其它建筑用鋼材按現行國家標準或行業標準的規定進行組批。(11)鋼材力學性能檢驗時,如某一項檢驗結果不符合標準要求,則應根據不同種類鋼材的抽樣方法從同批鋼材中再取雙倍數量的試件重做該項目的檢驗,如仍不合格,則該批鋼材即為不合格,不得用于工程,不合格品的鋼材必須有處理情況說明,并應歸檔備查。(12)對有抗震設防要求的框架結構,其縱向受力鋼筋的強度應滿足設計要求;當設計無具體要求時,對一、二級抗震等級的框架結構,縱向受力鋼筋檢驗所得的強度實測值應符合下列規定:1)鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25;2)鋼筋的屈服強度實測值與

29、鋼筋的屈服強度標準值的比值不應大于1.3。 核查辦法(1)按照單位工程結構設計、變更設計文件和單位工程材料用料匯總表(質控(建)表4.1.3.10),核查鋼材出廠合格證(商檢證)與進場檢驗報告是否一致,有否按批取樣,取樣所代表的批量之和是否與實際用量相符。(2)核查預應力筋用錨具、夾具和連接器是否按批取樣檢驗,檢驗結果是否符合標準、規范和規程要求。(3)核查合格證、檢驗報告中各項技術數據、信息量是否符合標準規定,檢驗方法及計算結論是否正確,檢驗項目是否齊全,是否符合先檢驗后使用,先鑒定后隱蔽的原則。(4)核查鋼筋代換使用是否有設計簽證。 核定原則凡出現下列情況之一,本項目核定為“不符合要求”。

30、(1)承重構件的受力鋼筋(含預應力筋用錨具、夾具和連接器)無出廠合格證或進場檢驗報告。(2)應見證的鋼材檢驗未按規定見證取樣送檢;見證取樣送檢的材料種類、數量與規定不符。(3)當鋼材的品種、規格與設計文件不一致時,無鋼材代換設計簽證書。(4)鋼材力學性能檢驗項目不齊全、力學性能指標不合格,且未按規定進行復驗。(5)進口鋼材技術指標經檢驗不符合國產相應級別的鋼材技術標準,又未作技術鑒定。4.1.3.2 水泥出廠合格證及進場檢驗報告 基本要求和內容(1)凡建設工程用的水泥均應按廠別、品種提供水泥出廠合格證,合格證備注欄中由施工單位填明單位工程名稱及使用部位、進場數量,散裝水泥還應提供出廠卡片。(2

31、)水泥進場使用前必須進行強度、凝結時間和安定性檢驗。(3)凡屬下列情況之一者,必須進行水泥物理力學性能檢驗,并提供水泥檢驗報告單:1)水泥出廠時間超過3個月(快硬硅酸鹽水泥超過1個月);2)在使用中對水泥質量有懷疑;3)水泥因運輸或存放條件不良,有受潮結塊等異常現象;4)使用進口水泥;5)設計中有特殊要求的水泥。(4)水泥檢驗應按批進行,按同一生產廠家,同一強度等級,同一品種,同一批號且連續進場的水泥,袋裝水泥不超過200t為一批,散裝水泥不超過500t為一批,每批水泥抽樣不少于一次,散裝水泥取樣必須在散裝車上,以一輛次為一取樣點,每點取樣不少于1kg,累積留樣不得少于12kg,袋裝水泥可以2

32、0個以上不同部位取等量樣品,總量至少12kg。(5)水泥檢驗報告按質控(建)表4.1.3.2填寫,并在混凝土配合比設計之前提供,檢驗結論要明確。(6)當水泥質量合格證或檢驗報告中的初凝時間或安定性指標不符合有關標準時均為廢品,不得用于工程。終凝時間、細度不符合標準規定或強度低于商品強度等級規定的指標時為不合格品,不合格品經鑒定可由企業技術負責人簽章處理。(7)鋼筋砼結構、預應力砼結構中,嚴禁使用含氯化物的水泥。(8)進口水泥除須按國產水泥檢驗標準做檢驗外尚應對水泥有害成分含量(氧化鎂、三氧化硫)做檢驗符合規范標準要求后方可使用。(9)特種水泥(白色硅酸鹽水泥、低熱水泥、膨脹水泥)也應提供合格證

33、或按(2)條的要求提供檢驗報告,其性能指標應符合相應標準的規定。(10)水泥檢驗報告上注明的水泥品種、出廠日期、強度等級、出廠編號等應與水泥合格證相一致。 核查辦法(1)核查水泥出廠合格證或檢驗報告的項目(如水泥品種、各項技術性能、編號、出廠日期等)是否填寫齊全,檢驗項目是否完整,數據指標是否符合要求。(2)對照單位工程材料用料匯總表(質控(建)4.1.3.10),核對水泥出廠合格證與進場檢驗報告、砼配合比試配報告的水泥品種、強度等級、廠別、編號是否一致;核對出廠日期和實際使用的日期是否超期而未做抽樣檢驗;各批量水泥之和是否與單位工程的需用量基本一致。 核定原則凡出現下列情況之一,本項目核定為

34、“不符合要求”。(1)無水泥出廠合格證和出廠檢驗報告。(2)應見證的水泥檢驗未按規定見證取樣送檢;見證取樣送檢的材料種類、數量與規定不符。(3)使用本節(3)條所列情況的各種水泥,未提供水泥檢驗報告。(4)主要的檢驗項目(凝結時間、安定性、強度等)缺項或檢驗結果不符合要求。(5)實際使用的水泥與出廠合格證或檢驗報告上的水泥品種、強度等級、廠家不相一致。全文請搜索:建筑工程資料員工作手冊(附全套資料表格)共865頁4.1.3.3 磚、砌塊出廠合格證及進場檢驗報告 基本要求和內容(1)砌體工程所用砌墻磚應有出廠合格證,其外觀檢驗、強度檢驗數據及結論均應滿足設計要求,同時還要符合燒結普通磚gbt51

35、01、燒結多孔磚gb13544、燒結空心磚和空心砌塊gb13545和普通砼小型空心砌塊gb8239標準的要求。(2)進場的砌墻磚應按規定取樣檢驗,并提供強度檢驗報告。(3)磚檢驗報告應按質控(建)表4.1.3.3填寫。檢驗方法應符合國家標準砌墻磚試驗方法gb2542規定,加氣砼砌塊檢驗方法應符合國家標準加氣混凝土性能試驗方法總則gbt11969規定。(4)砌墻磚應以同廠家、同規格3.5萬15萬為一批,不足3.5萬的按一批計算,普通砼小型空心砌塊1萬塊為一批,每批按標準規定抽取一定數量做有關項目的檢驗。 核查辦法(1)核查磚出廠合格證或檢驗報告的檢驗結果是否符合要求,磚的強度等級是否滿足設計要求

36、,檢驗項目是否齊全,檢驗結論是否正確。(2)核查合格證或檢驗報告是否按批提供,批量總數是否和實際用量基本一致。 核定原則凡出現下列情況之一,本項目核定為“不符合要求”。(1)無出廠合格證和檢驗報告。(2)應見證的磚檢驗未按規定見證取樣送檢;見證取樣送檢的材料種類、數量與規定不符。(3)檢驗項目缺項或檢驗結果不符合標準要求。4.1.3.4 砂、石出廠合格證及進場檢驗報告 基本要求和內容(1)砼用砂、石及砂漿用砂應有出廠合格證或檢驗報告,同時砼用砂、石還要符合普通砼用砂質量標準及檢驗方法jgj52、普通砼用碎石或卵石質量標準及檢驗方法jgj53標準的要求。(2)設計有特殊要求的必須按要求取樣檢驗,

37、并提供檢驗報告。(3)砂、石檢驗報告應根據有關規定按質控(建)表4.1.3.412填寫,對一些主要的檢驗指標不得缺檢,檢驗方法應符合普通砼用砂質量標準及檢驗方法jgj52和普通砼用碎石或卵石質量標準及檢驗方法jgj53標準的規定。(4)砂、石應按同產地同規格分批檢驗,用大型工具(如火車、貨船、汽車)運輸的,以400m3或600t為一批,用小型工具運輸的,以200 m3或300t為一批,不足上述數量以一批論。(5)每批砂應進行顆粒級配、含泥量、泥塊含量檢驗,如為海砂還應檢驗其氯離子含量,對重要工程或特殊工程應根據工程要求,增加檢測項目,如對其它指標合格性有懷疑時,應予以檢驗。使用新產源的砂時,應

38、由供貨單位按普通砼用砂質量標準及檢驗方法jgj52的質量要求進行全面檢驗。(6)每批石子應進行顆粒級配、含泥量、泥塊含量及針、片狀含量檢驗,高強度等級混凝土石子應有壓碎指標檢驗。對重要工程或特殊工程應根據工程要求增加檢測項目,對其它指標合格性有懷疑時,應予以檢驗。用新產源的石子時,應由供貨單位按普通砼用碎石或卵石質量標準及檢驗方法jgj53的質量要求進行全面檢驗。 核查方法(1)核查砂、石出廠合格證或檢驗報告的檢驗結果是否符合要求,檢驗項目是否齊全,檢驗結果是否正確。(2)核查合格證或檢驗報告是否按批提供,批量總數是否和實際用量基本一致。 核定原則凡出現下列情況之一,本項目核定為“不符合要求”

39、。(1)無出廠合格證或檢驗報告。(2)檢驗項目缺項或檢驗結果不符合標準要求。建筑工程施工文件附表附表a.0.1施工現場質量管理檢查記錄 開工日期:工程名稱施工許可證(開工證)建設單位項目負責人設計單位項目負責人監理單位總監理工程師施工單位項目經理項目技術負責人序號項 目內 容1現場質量管理制度2質量責任制3主要專業工種操作上崗證書4分包方資質與對分包單位的管理制度5施工圖審查情況6地質勘察資料7施工組織設計、施工方案及審批8施工技術標準9工程質量檢驗制度10攪拌站及計量設置11現場材料、設備存放與管理12檢查結論:總監理工程師:(建設單位項目負責人) 年 月 日附表a.0.2單位(子單位)工程

40、質量竣工驗收記錄工程名稱結構類型層數建筑面積施工單位技術負責人開工日期項目經理項目技術負責人竣工日期序號項 目驗 收 記 錄驗 收 結 論1分部工程共 分部,經查 分部符合標準及設計要求 分部2質量控制資料核 查共 項,經審查符合要求 項,經核定符合規范要求 項3安全和主要使用功能核查及抽查結果共核查 項,符合要求 項,共抽查 項,符合要求 項,經返工處理符合要求 項4觀感質量驗收共抽查 項,符合要求 項不符合要求 項5綜合驗收結論參 加 驗 收 單 位建 設 單 位監 理 單 位施 工 單 位設 計 單 位(公章)單位(項目)負責人: 年 月 日(公章)總監理工程師:年 月 日(公章)單位負

41、責人:年 月 日(公章)單位(項目)負責人:年 月 日附表a.0.3單位(子單位)工程質量控制資料核查記錄工程名稱施工單位序號項目資 料 名 稱份數核查意見核查人1建 筑 與 結 構圖紙會審、設計變更、洽商記錄2工程定位測量、放線記錄3原材料出廠合格證書及進場檢(試)驗報告4施工試驗報告及見證檢測報告5隱蔽工程驗收記錄6施工記錄7預制構件、預拌混凝土合格證8地基基礎、主體結構檢驗及抽樣檢測資料9檢驗批、分項、分部(子分部)工程質量驗收記錄10工程質量事故及事故調查處理資料11新材料、新工藝施工記錄121給 排 水 與 采 暖圖紙會審、設計變更、洽商記錄2材料、配件出廠合格證書及進場檢(試)驗報

42、告3管道、設備強度試驗、嚴密性試驗記錄4隱蔽工程驗收記錄5系統清洗、灌水、通水、通球試驗記錄6施工記錄7檢驗批、分項、分部(子分部)工程質量驗收記錄81建 筑 電 氣圖紙會審、設計變更、洽商記錄2材料、設備出廠合格證書及進場檢(試)驗報告3設備調試記錄4接地、絕緣電阻測試記錄5隱蔽工程驗收記錄6施工記錄7檢驗批、分項、分部(子分部)工程質量驗收記錄8續表工程名稱施工單位序號項目資 料 名 稱份數核查意見核查人1智 能 建 筑圖紙會審、設計變更、洽商記錄、竣工圖及設計說明2材料、設備出廠合格證及技術文件及進場檢(試)驗報告3隱蔽工程驗收記錄4系統功能測定及設備調試記錄5系統技術、操作和維護手冊6

43、系統管理、操作人員培訓記錄7系統檢測報告8分項、分部(子分部)工程質量驗收記錄91通 風 與 空 調圖紙會審、設計變更、洽商記錄2材料、設備出廠合格證書及進場檢(試)驗報告3制冷、空調、水管道強度試驗、嚴密性試驗記錄4隱蔽工程驗收記錄5制冷設備運行調試記錄6通風、空調系統調試記錄7施工記錄8檢驗批、分項、分部(子分部)工程質量驗收記錄91電 梯土建布置圖紙會審、設計變更、洽商記錄2設備出廠合格證書及開箱檢驗記錄3隱蔽工程驗收記錄4施工記錄5接地、絕緣電阻測試記錄6負荷試驗、安全裝置檢查記錄7分項、分部(子分部)工程質量驗收記錄8結論: 總監理工程師:施工單位項目經理: (建設單位項目負責人)年

44、 月 日 年 月 日附表a.0.4單位(子單位)工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄工程名稱施工單位序號項目安全和功能檢查項目份數核查意見抽查結果核查(抽查)人1建筑與結構屋面淋水試驗記錄2地下室防水效果檢查記錄3有防水要求的地面蓄水試驗記錄4建筑物垂直度、標高、全高測量記錄5抽氣(風)道檢查記錄6幕墻及外窗氣密性、水密性、耐風壓檢測報告7建筑物沉降觀測測量記錄8節能、保溫測試記錄9室內環境檢測報告101給排水與采暖給水管道通水試驗記錄2暖氣管道、散熱器壓力試驗記錄3衛生器具滿水試驗記錄4消防管道、燃氣管道壓力試驗記錄5排水干道通球試驗記錄61建筑電氣照明全負荷試驗記錄2大型燈具牢固性試驗記錄3避雷接地電阻測試記錄4線路、插座、開關接地檢驗記錄51智能建筑系統試運行記錄2系統電源及接地檢測報告31通風與空調通風、空調系統試運行記錄2風量、溫度測試記錄3潔凈室潔凈度測試記錄4制冷機組試運行調試記錄51電梯電梯運行記錄2電梯安全裝置檢測報告結論: 施工單位項目經

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論