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文檔簡介
小面額管理制度?一、總則(一)目的為加強公司小面額貨幣(以下簡稱"小面額",指1元及以下面額貨幣,包括1元、5角、1角、5分、2分、1分等,在本制度中如無特殊說明,均指人民幣小面額貨幣)的管理,規范小面額貨幣的收兌、保管、使用、調運等工作流程,確保公司日常經營活動中現金收付的準確性和便利性,特制定本管理制度。(二)適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構、子公司等所有涉及現金收付業務的部門和崗位。(三)管理原則1.準確性原則:確保小面額貨幣收付的金額準確無誤,避免出現長款、短款等情況。2.安全性原則:保障小面額貨幣在收兌、保管、使用和調運過程中的安全,防止丟失、被盜、損壞等風險。3.及時性原則:及時滿足公司經營活動中對小面額貨幣的需求,避免因小面額貨幣短缺影響業務正常開展。4.合規性原則:嚴格遵守國家有關現金管理的法律法規和相關金融政策,依法依規進行小面額貨幣的管理。二、職責分工(一)財務部門1.負責制定和完善小面額貨幣管理制度,并監督制度的執行情況。2.統一管理公司的小面額貨幣儲備,根據各部門的需求進行合理調配。3.定期對小面額貨幣的庫存進行盤點,確保賬實相符。4.負責與銀行等金融機構溝通協調小面額貨幣的收兌、調運等業務。5.對公司各部門小面額貨幣的使用情況進行監督檢查,發現問題及時糾正。(二)業務部門1.根據日常經營活動的需要,及時向財務部門申請小面額貨幣。2.在辦理現金收付業務時,嚴格按照小面額貨幣管理制度的規定進行操作,確保小面額貨幣的正確使用和收付準確。3.負責本部門小面額貨幣的保管和安全,定期將多余的小面額貨幣交回財務部門。(三)出納崗位1.具體辦理小面額貨幣的收付業務,確保收付金額準確、手續完備。2.負責小面額貨幣的日常清點和保管,保證庫存小面額貨幣的安全和完整。3.根據業務需要,及時向財務部門報告小面額貨幣的庫存情況,申請補充或上繳多余的小面額貨幣。三、小面額貨幣的收兌(一)收兌渠道1.銀行收兌:定期與合作銀行聯系,按照銀行規定的時間和流程,將公司業務活動中收到的小面額貨幣繳存銀行,辦理收兌手續。銀行收兌應選擇信譽良好、服務質量高的金融機構,確保收兌工作的順利進行。2.直接收兌客戶:在符合法律法規和公司規定的前提下,對于少量來自客戶的小面額貨幣,可直接進行收兌。收兌時應仔細辨別貨幣真偽,確保收兌的貨幣真實有效。對于可疑貨幣,應按照相關規定進行處理,如拒絕收兌并及時報告當地公安機關。(二)收兌流程1.清點:出納在收到小面額貨幣后,應立即進行清點。清點時要按照面額、版別進行分類,逐張(枚)清點數量,確保金額準確。清點過程中如發現假幣、殘損幣等不符合收兌標準的貨幣,應單獨存放并做好記錄。2.記錄:對收兌的小面額貨幣進行詳細記錄,包括收兌日期、來源、面額、數量、金額等信息。記錄應準確、清晰,以便日后查詢和核對。3.繳存銀行:將清點無誤的小面額貨幣按照銀行要求進行整理、封裝,填寫繳存憑證,及時繳存銀行。繳存銀行時應注意與銀行工作人員當面交接,確保款項安全和交接手續完備。四、小面額貨幣的保管(一)保管地點1.公司應設置專門的小面額貨幣保管庫或保險柜,用于存放小面額貨幣。保管庫或保險柜應具備良好的防盜、防火、防潮、防蟲等安全設施,確保小面額貨幣的安全。2.保管地點應選擇在公司內部安全、通風良好的區域,避免與易燃、易爆、腐蝕性等物品混放。(二)保管方式1.分類存放:小面額貨幣應按照面額、版別進行分類存放,不同面額的貨幣應分別放置在不同的鈔箱或抽屜內,便于清點和管理。2.雙人保管:小面額貨幣保管庫或保險柜的鑰匙和密碼應由兩人分別保管,實行雙人雙鎖制度。開啟保管庫或保險柜時,必須兩人同時在場,確保保管庫或保險柜的安全。3.定期盤點:財務部門應定期對小面額貨幣的庫存進行盤點,至少每月一次。盤點時要確保賬實相符,如發現賬實不符,應及時查明原因并進行處理。盤點記錄應詳細、準確,包括盤點日期、庫存金額、實際盤點金額、差異情況及原因分析等信息。五、小面額貨幣的使用(一)使用范圍1.公司在日常經營活動中涉及現金收付的業務,如銷售收款、采購付款、費用報銷等,可根據實際需要使用小面額貨幣。2.在進行現金找零時,應優先使用小面額貨幣,以提高小面額貨幣的周轉效率。(二)使用流程1.申請:業務部門因業務需要使用小面額貨幣時,應提前向財務部門提交小面額貨幣使用申請。申請內容應包括申請日期、申請部門、用途、金額、預計使用時間等信息。2.審批:財務部門收到申請后,應根據庫存情況進行審批。如庫存充足,應及時批準申請;如庫存不足,應告知申請部門并協調解決。審批通過后,財務部門應在申請單上簽字確認,并安排出納辦理發放手續。3.發放:出納根據審批后的申請單,從小面額貨幣保管庫或保險柜中取出相應金額的小面額貨幣,發放給申請部門。發放時應填寫發放記錄,包括發放日期、發放部門、金額、領用人等信息,并由領用人簽字確認。4.使用:業務部門在使用小面額貨幣時,應嚴格按照規定的用途使用,確保小面額貨幣的正確使用。在辦理現金收付業務時,應仔細清點小面額貨幣的數量和金額,確保收付準確無誤。如發現小面額貨幣存在質量問題或其他異常情況,應及時與財務部門聯系。5.交回:業務部門在完成業務活動后,應及時將多余的小面額貨幣交回財務部門。交回時,出納應再次進行清點,確保金額準確,并填寫交回記錄,包括交回日期、交回部門、金額等信息,由交回人簽字確認。六、小面額貨幣的調運(一)調運原則1.確保調運過程的安全,防止小面額貨幣在調運途中丟失、被盜、損壞等情況發生。2.合理安排調運時間和方式,盡量減少對公司正常經營活動的影響。3.調運過程應嚴格遵守國家有關現金管理的法律法規和相關金融政策,確保調運行為合法合規。(二)調運流程1.申請:財務部門根據公司業務需求和小面額貨幣庫存情況,如需進行調運,應提前向合作銀行提交調運申請。申請內容應包括調運日期、調運金額、調運面額、調運方式等信息。2.審批:銀行收到調運申請后,應進行審核。審核通過后,銀行會與財務部門協商確定調運時間、地點和方式等具體事宜。3.準備:財務部門根據與銀行協商確定的調運方案,做好調運前的準備工作。如安排專人負責調運、準備調運所需的包裝材料、整理調運的小面額貨幣等。4.調運:調運時應安排專人押送,押送人員應具備一定的安全防范意識和應急處理能力。押送過程中要確保小面額貨幣的安全,嚴格遵守交通規則和相關規定。到達調運地點后,押送人員應與銀行工作人員進行當面交接,確保調運手續完備、款項安全。5.記錄:對小面額貨幣的調運過程進行詳細記錄,包括調運日期、調運金額、調運面額、調運方式、押送人員、交接情況等信息。記錄應準確、清晰,以便日后查詢和核對。七、監督檢查(一)內部監督1.財務部門應定期對公司各部門小面額貨幣的收兌、保管、使用、調運等情況進行內部檢查,確保各項工作符合小面額貨幣管理制度的規定。2.檢查內容包括小面額貨幣的庫存情況、收付記錄、使用流程、保管安全等方面。對于檢查中發現的問題,應及時提出整改意見,并跟蹤整改情況,確保問題得到徹底解決。(二)外部監督1.接受銀行等金融機構的監督檢查,配合銀行做好小面額貨幣的相關管理工作。2.主動接受人民銀行等監管部門的監督檢查,及時了解和掌握國家有關現金管理的政策法規變化,確保公司小面額貨幣管理工作合法合規。八、罰則(一)違反規定的情形1.未按照本制度規定進行小面額貨幣的收兌、保管、使用、調運等操作,導致出現差錯或風險的。2.私自挪用、截留、坐支小面額貨幣的。3.因保管不善,造成小面額貨幣丟失、被盜、損壞等損失的。4.拒絕接受財務部門或其他相關部門監督檢查,或對監督檢查結果拒不整改的。(二)處罰措施1.對于違反本制度規定的行為,公司將視情節輕重給予相應的處罰。處罰措施包括警告、罰款、扣發績效獎金、降職、辭退等。2.因違反本制度規定給公司造成經濟損失的,責任人應承擔相應的賠償責任。3.對于違反法律法規的行為,公司將依法追究責任人的法律責任。九、附則(一)解釋權
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