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文檔簡介
審計學理論試題及答案姓名:____________________
一、選擇題(每題2分,共20分)
1.審計學研究的核心是()。
A.會計學
B.管理學
C.會計與審計的相互作用
D.企業內部控制
2.審計的基本目標是()。
A.確保企業財務報表的真實性
B.發現和糾正企業財務報表中的錯誤
C.評價企業的經營成果
D.以上都是
3.審計的目的是()。
A.提高企業財務報表的可信度
B.評價企業的內部控制
C.提高企業經濟效益
D.以上都是
4.審計的依據是()。
A.企業內部控制制度
B.會計準則
C.審計規范
D.以上都是
5.審計的主體是()。
A.企業內部審計部門
B.企業外部審計機構
C.會計師事務所
D.以上都是
6.審計的客體是()。
A.企業財務報表
B.企業內部控制制度
C.企業經營成果
D.以上都是
7.審計的目的是()。
A.確保企業財務報表的真實性
B.發現和糾正企業財務報表中的錯誤
C.評價企業的經營成果
D.以上都是
8.審計的基本方法是()。
A.審計調查
B.審計抽樣
C.審計評價
D.以上都是
9.審計的分類包括()。
A.內部審計和外部審計
B.財務審計和管理審計
C.驗資審計和合規審計
D.以上都是
10.審計的目的是()。
A.提高企業財務報表的可信度
B.評價企業的內部控制
C.提高企業經濟效益
D.以上都是
二、填空題(每題2分,共20分)
1.審計學是研究__________、__________和__________的科學。
2.審計的基本目標是__________。
3.審計的目的是__________。
4.審計的依據是__________。
5.審計的主體是__________。
6.審計的客體是__________。
7.審計的基本方法是__________。
8.審計的分類包括__________。
9.審計的目的是__________。
10.審計的依據是__________。
三、判斷題(每題2分,共20分)
1.審計學是研究會計學、管理學和會計與審計的相互作用。()
2.審計的基本目標是確保企業財務報表的真實性。()
3.審計的目的是提高企業財務報表的可信度。()
4.審計的依據是會計準則。()
5.審計的主體是企業內部審計部門。()
6.審計的客體是企業財務報表。()
7.審計的基本方法是審計調查。()
8.審計的分類包括內部審計和外部審計。()
9.審計的目的是評價企業的內部控制。()
10.審計的依據是審計規范。()
四、簡答題(每題5分,共25分)
1.簡述審計的定義及其基本特征。
2.簡述審計的職能和作用。
3.簡述審計的分類及其依據。
4.簡述審計的程序及其主要內容。
5.簡述審計風險及其控制方法。
五、論述題(每題10分,共20分)
1.論述審計在維護市場經濟秩序中的作用。
2.論述審計在提高企業經營管理水平中的作用。
六、案例分析題(每題15分,共30分)
1.某會計師事務所接受委托,對甲公司2019年度財務報表進行審計。審計過程中,發現甲公司存在以下問題:①虛增收入;②隱瞞費用;③未披露關聯方交易。請分析這些問題的審計風險,并提出相應的審計建議。
2.某公司內部控制制度存在以下缺陷:①缺乏明確的職責分工;②缺乏有效的監督機制;③缺乏完善的內部控制評價體系。請分析這些缺陷對審計工作的影響,并提出改進措施。
試卷答案如下:
一、選擇題(每題2分,共20分)
1.C
解析思路:審計學是一門綜合性學科,它涉及會計學、管理學等多個領域,因此選C項。
2.D
解析思路:審計的基本目標是保證財務報表的真實性和公允性,同時也要發現和糾正錯誤,評價經營成果,因此選D項。
3.D
解析思路:審計的目的包括提高財務報表的可信度、評價內部控制和經濟效益,因此選D項。
4.D
解析思路:審計的依據包括會計準則、審計規范、企業內部控制制度等,因此選D項。
5.D
解析思路:審計的主體可以是企業內部審計部門、企業外部審計機構、會計師事務所等,因此選D項。
6.A
解析思路:審計的客體主要是企業的財務報表,因此選A項。
7.D
解析思路:審計的目的與第3題相同,即提高企業財務報表的可信度、評價內部控制和經濟效益,因此選D項。
8.D
解析思路:審計的基本方法包括審計調查、審計抽樣、審計評價等,因此選D項。
9.D
解析思路:審計的分類可以按照主體、內容、目的等進行劃分,因此選D項。
10.D
解析思路:與第3題相同,審計的目的是提高企業財務報表的可信度、評價內部控制和經濟效益,因此選D項。
二、填空題(每題2分,共20分)
1.會計學、管理學、會計與審計的相互作用
解析思路:審計學的研究內容涵蓋了會計學、管理學和會計與審計的相互作用。
2.確保企業財務報表的真實性
解析思路:審計的基本目標是確保財務報表的真實性。
3.提高企業財務報表的可信度
解析思路:審計的目的是提高財務報表的可信度。
4.會計準則
解析思路:審計的依據之一是會計準則。
5.企業內部審計部門
解析思路:審計的主體可以是企業內部審計部門。
6.企業財務報表
解析思路:審計的客體主要是企業的財務報表。
7.審計調查
解析思路:審計的基本方法之一是審計調查。
8.內部審計和外部審計
解析思路:審計的分類之一是按照主體分為內部審計和外部審計。
9.提高企業財務報表的可信度
解析思路:與第3題相同,審計的目的是提高財務報表的可信度。
10.審計規范
解析思路:審計的依據之一是審計規范。
三、判斷題(每題2分,共20分)
1.√
解析思路:審計學的研究內容確實包括會計學、管理學和會計與審計的相互作用。
2.√
解析思路:審計的基本目標之一是確保財務報表的真實性。
3.√
解析思路:審計的目的之一是提高財務報表的可信度。
4.√
解析思路:會計準則是審計的重要依據。
5.×
解析思路:審計的主體不局限于企業內部審計部門。
6.√
解析思路:審計的客體主要是企業的財務報表。
7.√
解析思路:審計調查是審計的基本方法之一。
8.√
解析思路:內部審計和外部審計是審計的分類之一。
9.×
解析思路:審計的目的不包括評價企業的內部控制。
10.√
解析思路:審計規范是審計的重要依據。
四、簡答題(每題5分,共25分)
1.審計的定義及其基本特征
解析思路:審計是獨立、客觀、公正地對企業財務報表及相關經濟活動進行審查、評價和鑒證的活動。其基本特征包括獨立性、客觀性、公正性和專業性。
2.審計的職能和作用
解析思路:審計的職能包括經濟監督、經濟評價、經濟鑒證和經濟咨詢。審計的作用包括維護市場經濟秩序、提高企業經營管理水平、保護投資者利益等。
3.審計的分類及其依據
解析思路:審計的分類可以按照主體、內容、目的等進行劃分。依據主體可分為內部審計和外部審計;依據內容可分為財務審計和管理審計;依據目的可分為驗資審計和合規審計。
4.審計的程序及其主要內容
解析思路:審計程序包括審計計劃、審計實施、審計報告和審計后續工作。審計的主要內容包括審計準備、現場審計、審計評價和審計報告。
5.審計風險及其控制方法
解析思路:審計風險是指審計過程中可能出現的錯誤和遺漏。控制方法包括風險評估、審計程序、審計證據和審計報告等。
五、論述題(每題10分,共20分)
1.論述審計在維護市場經濟秩序中的作用
解析思路:審計在維護市場經濟秩序中的作用主要體現在以下幾個方面:①監督企業遵守法律法規;②維護投資者利益;③促進企業提高經營管理水平;④防范和打擊經濟犯罪。
2.論述審計在提高企業經營管理水平中的作用
解析思路:審計在提高企業經營管理水平中的作用主要體現在以下幾個方面:①揭示企業經營管理中存在的問題;②提供改進措施和建議;③促進企業建立健全內部控制制度;④提高企業經濟效益。
六、案例分析題(每題15分,共30分)
1.案例分析
解析思路:針對甲公司存在的問題,分析其審計風險,提出以下審計建議:
(1)針對虛增收入問題,建議審計人員深入調查收入來源,核實收入的真實性;
(2)針對隱瞞費用問題,建議審計人員對費用進行詳細審查,確保費用真實、合規
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