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文檔簡介
第頁共頁醫院支出審批制度模版第一章總則第一條為了規范醫院支出管理,確保資金使用的合理性和效益性,根據國家有關法律法規和醫院實際情況,制定本制度。第二條本制度適用于醫院各類支出的審批管理,包括但不限于日常經費支出、設備采購、工程建設、醫療物資采購等。第三條醫院支出審批應當遵循“公開、公正、公平、公認”原則,確保決策的合法性和透明度。第四條醫院支出審批應當依據《財務管理辦法》、《預算管理辦法》、《審計委員會章程》等法律法規和規章制度的規定。第五條支出審批應當綜合考慮風險、效益、合規性等因素,確保財務資金的合理利用。第二章支出審批的程序第六條支出審批的程序包括申請、初審、復核、核準、登記等步驟。第七條申請人應當按照所需資金額度和使用目的填寫支出申請表,并提交相關憑證、報告、合同等文件。第八條初審應當由申請人所在部門負責,由專業人員進行資金需求核算、項目可行性分析等工作。第九條復核應當由財務部門進行,對申請材料的合規性、財務預算的合理性等進行審核。第十條核準應當由院辦公室進行,對支出申請的合規性、風險控制情況進行審議。第十一條核準后,應當將支出申請表、相關文件歸檔,并進行資金預算和核對。第三章支出審批的依據與權限第十二條支出審批的依據主要包括醫院財務預算、支出申請表、相關合同、審計報告等。第十三條支出審批的權限由醫院行政部門、財務部門和審計委員會授權并共同執行。第十四條行政部門應當對支出申請進行初審,并決定是否進行復核。第十五條財務部門應當對支出申請進行復核,并決定是否進行核準。第十六條審計委員會應當對核準后的支出進行監督和審計,確保資金使用的合法性和合規性。第十七條核準后的支出應當及時納入醫院財務管理系統,并按照相關流程進行資金支付。第四章支出審批的責任與義務第十八條申請人要對提供的申請材料和信息的真實性和準確性負責,并承擔相應的法律責任。第十九條行政部門和財務部門要嚴格遵守審批程序和規定,不得擅自修改、刪除或違規審批。第二十條審計委員會要對支出的合規性進行監督和審計,并及時向管理層報告風險情況和問題。第二十一條相關部門和人員要根據工作職責,做好支出審批的記錄、檔案和資金流向等方面的工作。第二十二條醫院領導層要加強對支出審批工作的監督和管理,確保制度的有效執行。第五章違規處理與監督第二十三條對于違反本制度的行為,醫院將采取相應的違規處理措施,并承擔相應的法律責任。第二十四條醫院內部應當建立健全的監督機制,確保支出審批的公正性和透明度。第六章附則第二十五條本制度由醫院行政部門負責解釋和解決相關問題。第二十六條本制度自頒布之日起生效,廢止以前的相關制度和規定。第二十七條本制度解釋權歸醫院行政部門所有,
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