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文檔簡介

第學校義務教育專項資金自糾自查報告5篇

學校義務教育專項資金自糾自查報告1

為保證我校教育、教學與日常工作的正常運轉,有計劃合理地使用學校的生均公用經費,認真做到勤儉辦學的方針,根據縣教育局關于轉發《規范和加強農村義務教育階段中小學公用經費管理的意見》的通知要求,我校本著從學校發展出發,將每一分錢都用在刀刃上,保證教學活動和后勤服務的開支,使學校的各項工作正常運轉,促進學校的發展。根據維新中心校的要求,我校從大局出發,從小處著手,對學校的生均公用經費的使用情況進行了自糾自查,情況如下:

一、提高認識,成立機構,加強領導,落實責任。

學校認真學習了教育局的通知后,充分認識到生均公用經費的合理使用的重要性。學校成立了以校長為組長的生均公用經費自查領導小組,成員名單如下:

組長:

副組長:

成員:

二、自查工作程序。

本次自查工作由領導小組成員對照學校的財務制度對學校的固定資產進行清理,檢查公用經費的預算及使用是否合理,將有關情況向分管人員匯報,分管人員在此期間要進行嚴格督查。

三、自查情況。

1、基本情況:20__年春季學期,我校有教職工7人,教學班6個,預算學生183人,預算生均公用經費54900元。

2、兩免一補落實情況:

183名學生全部免除雜費和教科書費。

3、預算編制工作開展及管理情況:

學校的財務人員參加中心校的預算編制工作業務培訓,認真對學校的經費進行預算編制。各項開支嚴格按照有關財務規章制度進行進行,對各筆收入和支出作好詳細的日記賬,專款專用,對口開支,實行收支兩條線,每月的教育資金收支情況都用專用表格社會公開。

4、各項支出嚴格按照中心校的要求合理使用,大棕采購由兩個人經辦,有購物交接登記表。

5、各項支出嚴格使用有效正規票,經監督小組審核后,領導簽字方可入賬。

6、20__年生均公用費預算支出:

日常公用支出54900.00元。參照上學期的使用情況,本學期各項支出預算如下:辦公費14355.元;印刷費5805元;水費1810元;電費1080元;取曖費900元;差旅費1400元;維修維護費9400元;會議費4900元;培訓費2885元;各種考核、校際交流生活費1300元;勞務費4400元;其它商品和服務支出3565元。

7、每月及時公示當月的開支,發現問題,及時處理。

四、采取的主要措施

學校成立了生均公用經費使用領導小組

領導小組:

組長:

副組長:

成員:

五、一如既往,繼續規范使用生均公用經費

今后,我校將繼續認真貫徹落實上級有關精神,加強學習和宣傳,創新工作思路和方法,認真加以鞏固,加強對學校廣大教職工的思想教育,加強領導,認真檢查,嚴格落實責任制,樹立教育新形象,為學生、家長、社會做實事,使學校的生均公用經費用出成效。

學校義務教育專項資金自糾自查報告2

為規范我校財務管理,合理使用學校每分經費,使經費使用情況公開、透明,學校特成立以中心學校校長為組長,工、青、婦主要負責為成員的民主理財領導小組;由一名副校長具體分管學校財務,力求我校經費用好用活。民主理財領導校長每月底深入調查了解,現將我校財物自檢自查情況匯報如下:

一、公用經費

舍得鄉中心學校2009年1月至2009年7月共有學生3214人,其中初中部有學生723人,小學部有學生2491人,年度應撥入資金1108800元,至2009年9月實撥入548150元。使用情況,中心學校按有關文件精神,由中心校統籌25%的資金,用于校舍維修、添置課桌椅等,75%的資金按各村學生數,由各村提出申請,按照會計法開出發票,由中心校報賬員統一報賬,對各村出具的發票嚴格審批,未經審批的單據一律不予報賬。

二、貧困家庭寄宿生生活補助費

1、全鄉共有寄宿學生1651人,其中初中580人,小學有1071人,享受寄宿制生活補助費的學生,初中580人,小學588人;按生活補助標準初中每生75元/月,小學每生150元/月,每月應補助72900元,實撥72900元。

2、生活補助費的發放中心學校按各村校享受寄宿生名額按時足額發放到各村校。

3、寄宿生生活費的使用。

舍得鄉由于受地理條件的制約,人民群眾的貧困面比較大,加之我鄉地區分散,很大一部分學生都需要步行兩、三個小時才能到完小上學,這使對學生貧困的界定帶來很大的影響,寄宿學生多,能享受生活補助的名額少,為了方便管理和能留得住學生,只有采取由寄宿學校統籌購置飯菜,負責蒸煮好免費打給學生吃的辦法,經學校領導不定期的檢查,嚴格管理,人民群眾評價較好。

三、其他資金

我鄉中小學校自國家實行兩免一補政策以來,從未向學生收取任何費用。

綜上所述,我校所做的各類經費使用情況已按要求下放到各村校,請上級領導給予復查。

學校義務教育專項資金自糾自查報告3

根據__區學生資助中心的工作安排和《__省教育廳__省財政廳轉發的通知》(_教函〔20__〕__號)文件精神,現將我校資助工作相關情況報告如下:

1、組織管理方面

學校結合上級部門相關學生資助文件制定了《__市__區__學校教育資助管理工作方案》;成立了以校長為組長、分管副校長為副組長的教育資助工作領導小組,并下設資助管理辦公室,以學校財務人員、學籍管理員、資助管理員、班主任為成員,學校資助人員配備到位、穩定,所需設施設備完備;檔案管理和資金管理嚴格按要求實施、比較規范,相關資料齊全。

2、資助項目落實方面

學生受助資格和審批流程嚴格按上級文件要求進行,受理學生資助及時,資助對象、受理資助的流程符合規定要求,資料齊備、手續完善;受理學生資助及時,資助對象、受理資助的流程符合規定要求,資料齊備、手續完善,無任何抵扣現象發生。

3、經費使用管理方面

資金發放嚴格按上級部門要求的標準和方式及時發放,無截留、挪用及虛報冒領現象發生。20__20__學年度的資金已按要求全部發放;

4、宣傳育人方面

學校利用展板、網絡、家長會等多渠道宣傳資助政策,公開監督舉報途徑與電話,接受社會監督;通過班會、學校感恩活動等全方位開展感恩勵志教育。

存在的問題與不足:

1、貧困學生認定難度大。由于種種原因,因為政策原因,在貧困生的社區認定方面,涉及面太廣,從申請到最后落實,有幾個月的時間,因此在貧困生的認定主要是以班主任及學校,因此在對學生的家庭情況的把握上有些不易。

2、部分學生及家長礙于情面,隱瞞家庭經濟困難現狀、甚至直接拒絕申請資助。

3、學校學生資助相關的各類照片收集欠缺。

資助工作是一項愛心工程,惠民工程。在今后的工作中,學校將加強學生資助工作的計劃性,及時總結存在的問題與不足,并加以完善;繼續督促各班主任不斷深入到每一個學生家庭宣傳政策,全面了解學生的家庭情況和經濟狀況,一如既往地嚴格執行政策,使資助工作真正惠及到每一個貧困家庭的子女,切實做到不重不漏滿覆蓋。

學校義務教育專項資金自糾自查報告4

為深入貫徹落實《教育部辦公廳財政部辦公廳關于開展義務教育學校公用經費使用管理情況自查自糾工作的通知》(教財廳函[20__]13號)精神,按照關于印發《關于開展義務教育學校公用經費使用管理情況自查自糾工作實施方案》的通知(黑教聯[20__]號)要求,為保證我校教育教學與日常工作的正常運轉,有計劃、合理地使用學校的公用經費,本著從學校發展出發,保證教學活動和后勤服務的開支,使學校的各項工作正常運轉,促進學校的發展。我校對20__年以來義務教育學校公用經費預算安排和使用管理情況進行全面自查,現將我校公用經費使用管理情況自查如下:

一、自查自糾工作總體情況

(一)我校認真執行上級財政、教育主管部門有關經費使用的規定,充分認識到義務教育公用經費的合理使用的重要性。接到通知后,學校隨即成立了自查自糾領導小組,制定《寶清二中義務教育公用經費使用管理自查自糾方案》。組長:鄭玉慧(校長、書記)副組長:劉煥艷(副書記)組員:分管副校長、各處主任、財務人員。

(二)按照文件和上級的要求立即對我校自20__年以來公用經費安排撥付、公用經費管理使用、公用經費結轉結余及其安排使用這三個方面開展全面的自查自糾。

1、公用經費安排情況。

縣委、縣政府大力扶持教育事業,我校所有經費預算,縣財政按規定、標準,及時、足額安排落實到學校,并按照財政事項權劃分要求足額落實配套資金。

2、公用經費使用情況。

我校建立了完善透明的財務制度,加強了對財務人員的培訓與管理,增強財務人員業務能力。保證我校公用經費的管理和使用嚴格執行國家有關法律法規,財務規章制度和資金管理辦法,如實反映財務狀況。學校加大教師培訓力度,組織教師校本培訓、外出培訓、賽課等多渠道提升教師業務水平,保證5%的公用經費用于教師培訓。嚴格財務制度,我校公用經費沒有用于人員經費等違規開支;符合政府采購的項目,一律實行政府采購;及時報銷票據,不存在封鎖義務教育學校報銷渠道的現象。

學校嚴格按照科學合理、統籌兼顧,規范透明、高效順暢原則安排使用公用經費,既要保障學校開展日常教育教學活動所需的基本開支,又要適當安排促進學生全面發展所需的活動經費開支,要區分輕重緩急、突出重點、解決難點,集中財力辦大事。

3、公用經費結轉結余及其安排使用情況。

我校公用經費結轉結余,嚴格按照上級財政部門要求管理,年末由財政結轉,下年初再由財政全額撥付,不存在變相截留、擠占、挪用公用經費現象

二、好的經驗做法

(一)建立健全財務制度。

學校制定了財務管理制度、收支審批制度、預算管理制度、決算管理制度、三重一大管理制度、內部控制管理制度、政府采購管理制度、會計崗位職責、出納員工作制度、代辦員工作制度和一系列業務流程等財務制度,做到公用經費使用,有制度可管理,有流程可依據,保證公用經費安排的支出符合法律法規和資金管理辦法的有關要求。

(二)嚴格執行內部控制。

1、學校制定了嚴格的內部控制制度,認真履行報賬制度,力求資金的規范使用,無挪用、擠占等現象的發生。嚴格財經審批手續。所有報銷發票,做到手續完備,每張發票注明用途,有經手人簽字,報主管中層領導簽字,經過校長簽字,代辦員簽字方可報銷。

2、學校設備購置,大型修繕等重大開支項目,必須經過校領導班級集體決議,在全體教師大會公布后,方可實施,杜絕一言堂現象出現。并在每學期期末總結會議上公開財務的收支情況。

(三)嚴格執行財務管理。

各項開支嚴格按照有關財務規章制度進行進行,對各筆收入和支出作好詳細的日記賬,專款專用,對口開支,實行收支兩條線。

三、存在的問題及原因分析

(一)公用經費安排方面無問題。

(二)公用經費使用方面無問題。

(三)公用經費結轉結余及其安排使用方面無問題。

四、工作建議

1、我校學生數相對縣內其他學校少、學校大力改善辦學條件,生均公用經費稍顯不足,建議上級部門加大對薄弱學校的支持力度。

2、進一步完善財務管理辦法和內部控制制度,嚴肅財經紀律。

學校義務教育專項資金自糾自查報告5

根據武財教(20__)1號文件精神,我小對本校20__年度經費使用情況進行了自查,現將自查情況匯報如下。

一、成立了領導組

學校認為,學校經費的合理使用,是提升教學質量的重要因素。縣教科局、財政局本次檢查也是檢查學校經費是否把錢花在刀刃上的一次重要行動。為此,學成立了以校長為組長的自查小組,成員如下:

組長:

成員:

二、自查情況

1、基本情況:我校是一所農村不完全小學,現有學生人,分布在一至四年級的四個班級中,教師名。其中兼職會計一名,理財小組一個。

2、經費運行情況是:學區負責審批管理,學校執行運作。具體運行方法是:大型開支(1000元以上)必須經校務會研究同意并履行審批手續,逐級上報,審批后方可執行。

3、經費開支時,1000元以上必須走轉賬程序,1000元以下可走現金。履行報賬手續時,每單大金額必須提供供貨商的營業執照、身份證、銀行卡等能證明資質的有效證件的復印件。超千元的發票、審批表都必須有理財組的簽字。

4、20__年經費運行情況。年初公用經費預算數為:____元,20__年余額為___元。所有票證、單據均符合財務報賬要求,該簽字、該蓋章的、該提供證件的唔一樣拉下,無違規操作、無胡支亂花現象。

5、貧困生資助方面,20__年秋季,我校共有4個貧困生子女上得到了縣級資助共計880元,他們分別是村和村的。在執行時完全依照縣級有關規定進行嚴格細致地篩查,沒有遺漏一個村的一個在校生子女。

學校恪守一條規則:花最少的錢,辦的事。年可節約一萬元,也不濫花一分錢。

三、自查反思

通過自檢自查,使我們的一下好的做法和想法進一步

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