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文檔簡介

制名執部

購申審制受狀態采申審制文編號考部監部門第1章

總第1企業為明第2本企業內第3責權單位1234第2第4原材料或

請審規

1123212第5臨時性商123請購單須由使用部門負責人審批同意財務總監和總裁簽

第6經常性服12第7特殊服務123經總第8資本支出12對重要的技應當組織專家進行論證集體決策第3第9請購單的

請單定

1123)各部門在生產、基建、維護工作中需采購的各類物資、工具、儀器儀表以及維修等各類開支42345第112

342第1撤銷同時在請購單第12聯加212)原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時,采購部門通知撤銷,并由物料3第4章

附第第

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