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文檔簡介

蘭花粒有機肥工程立項申請報告一、工程名稱及建設性質〔一〕工程名稱〔二〕工程建設性質該工程屬于建工程,依托某高技術產業示范基地良好的產業根底和創氣氛,充分發揮區位優勢,全力打造以蘭花粒有機肥為核20230.00二、工程建設單位三、工程詢問機構泓域詢問機構四、工程提出的理由〔一〕進展機遇“”期間,在全球產業變革深入演進、國家全面深化改革、創創業加快進展以及區域戰略的不斷升級的背景下,東北振興、“一帶一路”等多重機遇疊加,我市工業轉型升級將持續獲得政策、工程、資金方面的有效支持。———全球科技革命重塑產業進展態勢,為我市打造工業升級版帶來良好機遇。“”期間,全球產業變革深入演進,一輪科技革命正在興起,技術、材料、產品更換代周期加快,科技創成果層出不窮,特別是云計算、大數據、物聯網、3D打印等興技術日趨成熟,催生巨大需求。在此背景下,全球產業進展態勢發生深刻變革,跨界融合成為產業進展的趨勢,根底爭論、應用爭論、技術開發和產業化邊界日趨模糊,科技金融創、商業模式創愈加頻繁。科技創與金融資本、商業模式融合更加嚴密。以智能化、網絡化、效勞化和可持續為特征的工業4.0成為各國產業戰略和全球產業競爭領域。為我市應用技術模式、培育興產業,打造長春工業3.0帶來良好機遇。———全面深化改革釋放制度紅利,為我市加速推開工業轉型升級帶來機遇。將來五年,我國將進入全面深化改革關鍵時期,供給側改革、機制改革是重中之重。《關于深化體制機制改革加快實施創驅動進展戰略的假設干意見》、《關于在局部區域系統推動全面創改革試驗的總體方案》等一系列政策說明,國家將從營造鼓勵創的公平競爭環境、強化金融創功能、構建更高效科研體制、創培育、用好和吸引人才機制等方面突破工業進展要素供給機制障礙,并將選取適宜的區域開展改革創試驗。我市作為振興東北老工業基地重點城市、長吉圖開放開發先導區核心,應搶抓機遇,爭取先行先試,以體制機制改革推動經濟安康穩定進展。———創創業成為工業轉型升級引擎,為我市推開工業創升級帶來機遇。“”我國經濟進展步入常態。隨著經濟增速逐步放緩,傳統要素驅動力不斷減弱,傳統產業產能過剩問題將更加突出。在此背景下,經濟構造轉型升級成為貫穿我國經濟進展的主線,經濟進展更多依靠人力資本質量提升和技術進步,創業創成為進展的動力和引擎。在創驅動戰略引導下,國家提出“互聯網+”、中國制造2025等戰略,著力統籌國內外創資源,推動技術創、組織方式創、商業模式創,把創作為首要驅動力,推動“群眾創業、萬眾創”。要求我市加快實施創驅動戰略,轉變進展方式,集聚創要素,主動適應常態,培育動能,實現進展。———“一帶一路”戰略全面啟動,為我市對外開放升級帶來機遇。常態下,國內經濟以低本錢要素參與國際分工獲得紅利的時代趨于完畢,我國對外開放將進入以“一帶一路”戰略為引領,高水平引進來與大規模走出去共同進展,市場、資源、能源、投資深度融合的時期。“一帶一路”戰略的全面啟動實施將推動國內開放戰略的全面升級,加強國內對全球技術、人才、資本等高層次資源的吸引力,提升中國在全球價值鏈中的地位。我市作為“一帶一路”中“中蒙俄經濟走廊”節點城市、面對東北亞開放的重要窗口,區位優勢突出、產業根底較好,樂觀對接“一帶一路”戰略,有利于我市開放戰略升級,構建全方位、多層次、寬領域的對外開放格局。———區域經濟戰略升級,為我市統籌區域優勢資源、推動協同進展帶來良好機遇。“”期間,在開放、協調、共享等理念指引下,國家區域戰略不斷升級,為我市加速開放協同進展制造良好機遇。2016年3月,國家間續公布《關于全面振興東北地區等老工業基地的假設干意見》、《關于印發哈長城市群進展規劃》的通知等政策文件,不斷加快東北地區振興進展。其中,《哈長城市群進展規劃》明確提出將以哈爾濱和長春為核心城市,將哈長城市群建設成為具有重要影響力和競爭力、宜居宜業的綠色城市群。這都為我市統籌利用東北地區優勢資源,促進地區協同進展帶來良好機遇。將來五年,隨著我國加快推開工業化、信息化、城鎮化、農業現代化,樂觀推動供給側構造改革,國內市場產生樂觀變化,全國汽車、軌道交通、消費品、光電信息、能源、裝備制造等行業調整升級步伐加快,為我市工業經濟安康進展制造了良好市場機遇。———汽車產業仍具良好增長空間。在經受了十多年高速增長后,轉入平穩增長的中國汽車市場增速漸漸放緩,但在國民經濟穩定增長以及國內消費升級的支撐下,今后較長時間內,國內汽車消費仍具有良好增長空間,但增速將降至3%-5%,進入微增長期,產業升級、構造調整成為行業進展主題。———國內消費構造升級將支撐農產品加工業保持較快增長。從國際閱歷看,工業化、城鎮化快速進展的階段也是農產品加工業高速成長期。當前我國正處工業化中期,城鎮化率到達52.37%,人均GDP超過6000美元,進入中等偏上收入國家行列,加工品消費大幅度上升,帶動農產品加工業快速進展。———軌道交通裝備需求維持高位。在型城鎮化建設推動下,軌道交通作為公共交通和大宗運輸的重要載體,進展不斷加速,帶動裝備需求持續保持高位。———智能裝備成為推開工業轉型的重要支撐和抓手。當前,國家對資源節約、環境友好型工業進展重視程度愈發提高,智能化、綠色化成為進展必定趨勢,智能裝備作為工業升級的支撐和保障,成為各國競爭焦點。———一代信息技術帶動光電信息產業加快進展。隨著一輪科技革命的迅猛進展,以光電信息技術為核心的一代信息根底成為各領域創不行或缺的重要動力和支撐———生物和醫藥安康產業國內需求不斷增長。當前,我國人均醫藥消費水平為10美元,與中等興旺國家40-50美元以及美國等興旺國家300美元相比,差距明顯。———能源和能源汽車產業進入黃金進展期。大力進展能源產業,是我國解決能源環境問題、實現綠色可持續進展的重要舉措。特別是《中國制造2025》確定要“支持電動汽車、燃料電池汽車進展”,到2020年,自主品牌純電動和插電式能源汽車年銷量突破100萬輛,在國內市場占70%以上”。———材料產業行業前景寬闊。材料產業不僅是戰略性興產業的重要組成局部,也是國民經濟其它產業進展的基石。“”期間,材料產業作為戰略性興產業中“國民經濟的先導產業”,獲得政策的高度關注和支持,實現了較快進展。〔二〕問題與挑戰面對簡單多變的國內外經濟形勢,國家更加留意提高工業經濟進展的質量和效益,技術創將成為經濟進展的重要驅動力,傳統產業提升和興產業培育成為的增長動力,增加國內消費對經濟增長的拉動作用將成為我國經濟進展的一大主題。形勢和趨勢的樂觀變化為我市加快工業轉型升級帶來了壓力挑戰。目前,我市工業經濟自身構造性、素養性沖突仍舊突出。一是產業構造不夠合理。傳統產業比重較大,占83%,興產業比重較小僅為17%。傳統產業中,汽車產業“一柱擎天”,產值占全市的56%,其中一汽集團占全市的41.45%。除汽車產業外,其它產業進展缺乏。產業鏈條不夠長,產業配套率比較低,產業集群效應不夠明顯,與工業嚴密相關的生產性效勞業進展滯后,與制造業整合度不高。二是創力量不強。企業R&D投入占主營業務收入的比重僅為0.55%,低于全國平均水平0.29個百分點。全社R&DGDP1.990.06點。科技成果就地轉化率仍舊較低為27.7%。產品、技術、業態、模式進展不夠。工業增加值率較低為25.3%,低于全國平均水平。三是體制機制不活。長期以來,國有經濟占比高,受打算經濟影響大,缺乏體制機制創,缺少內生動力和活力。民營經濟進展不夠,全市每萬人擁有民營企業戶數為153個,低于南京、寧波、蘇州等城市。經濟進展的市場化程度不夠,缺乏利用市場配置資源的力量,大企業不強,小企業不多,仍是制約進展的內在因素。四是要素支撐力量缺乏,市場主體競爭力不強。企業普遍缺技術、缺人才、缺資金、缺市場,特別是缺少企業家和企業家精神,缺少市場上叫得響、過得硬的名牌產品和著名商標,缺少領軍企業和行業排頭兵。五是經濟總量還不夠大。規模以上工業企業戶數和總產值,在15個副省級城市中居第三梯隊,分別居第14位和第11位。民營經濟主營業務收入雖突破萬億,但在地區生產總值中的占比仍舊較低,僅占GDP的46%,遠低于全國平均水平。同時,還面臨著要素資源供需沖突日益緊急,區域城市之間和企業之間競爭劇烈程度不斷加大,以及傳統優勢產業對產業打算性作用不斷減弱等挑戰。將來五年我市工業加快構造調整、轉變經濟增長方式的任務困難而繁重。五、工程選址及用地綜述〔一〕工程選址方案工程選址位于某高技術產業示范基地,地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,建設條件良好。〔二〕工程用地規模工程總用地面積29481.40平方米〔折合約44.20畝〕,土地綜合利用率100.00%;工程建設遵循“合理和集約用地”的原則,依據蘭花粒有機肥行業生產標準和要求進展科學設計、合理布局,符合規劃建設要求。六、土建工程建設指標工程凈用地面積29481.40平方米,建筑物基底占地面積19979.54平方米,總建筑面積47759.87平方米,其中:規劃建設主體工程35871.443129.64七、設備購置工程打算購置設備共計66臺〔套〕,主要包括:xxx生產線、xx設備、xxxxxxx2465.93八、產品規劃方案依據工程建設規劃,達產年產品規劃設計方案為:蘭花粒有機肥xxx單位/年。綜合考xxx〔集團〕企業進展戰略、產品市場定位、資金籌措力量、產能進展需要、技術條件、銷售渠道和策略、治理閱歷以及相應配套設備、人員素養以及工程所在地建設條件與運輸條件、xxx〔集團〕的投資力量和原輔材料的供給保障力量等諸多因素,工程依據規模化、流水線生產方式布局,本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能進展目標。九、原材料供給工程所需的主要原材料及關心材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx〔集團〕所選擇的供貨單位完全能夠穩定供給上述所需原料,供貨商可以完全保障工程正常經營所需要的原輔材料供給,同時能夠滿足xxx〔集團〕今后進一步擴大生產規模的預期要求。十、工程能耗分析1、工程年用電量741162.89千瓦時,折合91.09噸標準煤,滿足蘭花粒有機肥工程工程生產、辦公和公用設施等用電需要2、工程年總用水量10485.75立方米,折合0.90噸標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。工程用水由某高技術產業示范基地市政管網供給。3、蘭花粒有機肥工程工程年用電量741162.89千瓦時,年總用水量10485.75立方米,工程年綜合總耗能量〔當量值〕91.99噸標準煤/。達產年綜合節能量23.00噸標準煤/年,工程總節能率21.49%,能源利用效果良好。十一、環境保護工程符合某高技術產業示范基地進展規劃,符合某高技術產業示范基地產業構造調整規劃和國家的產業進展政策;對產生的各類污染物都實行了切實可行的治理措施,嚴格掌握在國家規定的排放標準內,工程建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。工程設計中承受了清潔生產工藝,應用清潔原材料,生產清潔產品,同時實行完善和有效的清潔生產措施,能夠切實起到消退和削減污染的作用。工程建成投產后,各項環境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。十二、工程建設符合性〔一〕產業進展政策符合性由xxx〔集團〕承辦的“蘭花粒有機肥工程”主要從事蘭花粒有機肥工程投資經營,其不屬于國家進展改革委《產業構造調整指導名目〔2023年本〕》〔2023年修正〕有關條款限制類及淘汰類工程。〔二〕工程選址與用地規劃相容性蘭花粒有機肥工程選址于某高技術產業示范基地,工程所占用地為規劃工業用地,符合用地規劃要求,此外,工程建設前后,未改變工程建設區域環境功能區劃;在落實該工程提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足某高技術產業示范基地環境保護規劃要求。因此,建設工程符合工程建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。〔三〕“三線一單”符合性1、生態保護紅線:蘭花粒有機肥工程用地性質為建設用地,不在主導生態功能區范圍內,且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生態保護區內,符合生態保護紅線要求。2、環境質量底線:該工程建設區域環境質量不低于工程所在地環境功能區劃要求,有肯定的環境容量,符合環境質量底線要求。3、資源利用上線:工程營運過程消耗肯定的電能、水,資源消耗量相對于區域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環境準入負面清單:該工程所在地無環境準入負面清單,工程實行環境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產生二次污染。十三、工程進度規劃本期工程工程建設期限規劃12個月。工程承辦單位組建一個投資掌握小組,負責各期投資目標治理跟蹤,各階段實際投資與打算比照,進展投資打算調整,分析緣由實行措施,確保該工程建設目標如期完成。在技術溝通談判同時,提前進展設計工作。對于制造周期長的設備,提前設計,提前定貨。融資打算應比資金投入打算超前,時間及資金數量需有余地。選派組織力量強、技術素養高、施工閱歷豐富、最優秀的工程技術人員和施工隊伍投入本工程施工。十四、投資估算及經濟效益分析〔一〕工程總投資及資金構成工程估量總投資10981.57萬元,其中:固定資產投資8282.20萬元,占工程總投資的75.42%;流淌資金2699.37萬元,占工程總投資24.58%。〔二〕資金籌措該工程現階段投資均由企業自籌。〔三〕工程預期經濟效益規劃目標工程預期達產年營業收入19660.00萬元,總本錢費用15037.71萬元,稅金及附加194.43萬元,利潤總額4622.29萬元,利稅總額5454.28萬元,稅后凈利潤3466.72萬元,達產年納稅總額1987.56萬42.0949.67%,投資回報率31.574.67356十五、報告說明工程報告核心提示:工程投資環境分析,工程背景和進展概況,工程建設的必要性,行業競爭格局分析,行業財務指標分析參考,行業市場分析與建設規模,工程建設條件與選址方案,工程不確定性及風險分析,行業進展趨勢分析報告是工程建設單位依據經濟進展、國家產業政策、國內外市場、工程所在地的內外部條件,提出的針對某一具體工程的建議文件,是對擬建工程提出的框架性的總體設想,主要從宏觀上論述工程建設的必要性和可能性,把工程投資的設想變為概略的投資建議。十六、工程評價1、本期工程工程符合國家產業進展政策和規劃要求,符合某高技術產業示范基地及某高技術產業示范基地蘭花粒有機肥行業布局和構造調整政策;工程的建設對促進某高技術產業示范基地蘭花粒有機肥產業構造、技術構造、組織構造、產品構造的調整優化有著樂觀的推動意義。2、xxx實業進展公司為適應國內外市場需求,擬建“蘭花粒有機肥工程”,本期工程工程的建設能夠有力促進某高技術產業示范基地經濟進展,為社會供給就業職位356個,達產年納稅總額1987.56萬元,可以促進某高技術產業示范基地區域經濟的富強進展和社會穩定,為地方財政收入做出樂觀的奉獻。3、工程達產年投資利潤率42.09%,投資利稅率49.67%,全部投31.574.674.67年〔含建設期〕,工程具有較強的盈利力量和抗風險力量。4、發揮民間投資在制造業進展中的作用,關鍵是要為寬闊民營企業制造一個公平參與市場競爭的制度和政策環境。國務院把簡政放權、放管結合、優化效勞作為全面深化改革特別是供給側構造性改革的重要內容,作為推動群眾創業萬眾創和培育進展動能的重要抓手,為推動經濟轉型升級、擴大就業、保持經濟平穩運行發揮了重要作用。加強對“專精特”中小企業的培育和支持,引導中小企業專注核心業務,提高專業化生產、效勞和協作配套的力量,為大企業、大工程和產業鏈供給零部件、元器件、配套產品和配套效勞,走“專精特”進展之路,進展一批專業化“小巨人”企業,不斷提高專業化“小巨人”企業的數量和比重,有助于帶動和促進中小企業走專業化進展之路,提高中小企業的整體素養和進展水平,增加核心競爭力。綜上所述,工程的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是樂觀可行的。十七、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號工程單位指標備注1占地面積平方米29481.4044.201.1容積率1.621.2建筑系數67.77%1.3投資強度萬元/畝187.381.4基底面積平方米19979.541.5總建筑面積平方米47759.871.6綠化面積平方米3129.64綠化率6.55%2總投資萬元10981.572.1固定資產投資萬元8282.202.1.1土建工程投資萬元3359.152.1.1.1土建工程投資占比萬元30.59%2.1.2設備投資萬元2465.932.1.2.1設備投資占比22.46%2.1.3其它投資萬元2457.122.1.3.1其它投資占比22.37%2.1.4固定資產投資占比75.42%2.2流淌資金萬元2699.372.2.1流淌資金占比24.58%3收入萬元19660.004總本錢萬元15037.715利潤總額萬元4622.296凈利潤萬元3466.727所得稅萬元1.628增值稅萬元637.569稅金及附加萬元194.4310納稅總額萬元1987.5611利稅總額萬元5454.2812投資利潤率42.09%13投資利稅率49.67%14投資回報率31.57%15回收期年4.6716設備數量臺〔套〕6617年用電量千瓦時741162.8918年用水量立方米10485.7519總能耗噸標準煤91.9920節能率21.49%21節能量噸標準煤23.0022員工數量人356土建工程投資一覽表序號工程投資〔萬元〕序號工程投資〔萬元〕〔㎡〕〔㎡〕〔㎡〕〔㎡〕1主體生產工程14125.5314125.5335871.4435871.442775.291.1主要生產車間8475.328475.3221522.8621522.861720.681.2關心生產車間4520.174520.1711478.8611478.86888.091.3其他生產車間1130.041130.042080.542080.54166.522倉儲工程2996.932996.937727.487727.48434.802.1成品貯存749.23749.231931.871931.87108.702.2原料倉儲1558.401558.404018.294018.29226.102.3關心材料倉庫689.29689.291777.321777.32100.003供配電工程159.84159.84159.84159.8410.123.1供配電室159.84159.84159.84159.8410.124給排水工程183.81183.81183.81183.819.054.1給排水183.81183.81183.81183.819.055效勞性工程1898.061898.061898.061898.06106.805.1辦公用房1009.581009.581009.581009.5855.725.2生活效勞888.48888.48888.48888.4851.976消防及環保工程535.45535.45535.45535.4533.896.1消防環保工程535.45535.45535.45535.4533.897工程總圖工程79.9279.9279.9279.92-78.337.1場地及道路硬化5267.221040.351040.357.2場區圍墻1040.355267.225267.227.3安全保衛室79.9279.9279.9279.928綠化工程1929.5667.53合計19979.5447759.8747759.873359.15

基底面積

建筑面積

計容面積節能分析一覽表序號工程單位指標備注1總能耗噸標準煤91.991.1—年用電量千瓦時741162.891.2—年用電量噸標準煤91.091.3—年用水量立方米10485.751.4—年用水量噸標準煤0.902年節能量噸標準煤23.003節能率21.49%節工程建設進度一覽表序號工程單位指標1完成投資萬元7027.671.1——完成比例64.00%2完成固定資產投資萬元4722.212.1——完成比例67.19%3完成流淌資金投資萬元2305.463.1——完成比例32.81%人力資源配置一覽表序號工程單位指標1一線產業工人工資1.1平均人數人2421.2人均年工資萬元4.761.3年工資額萬元1347.922工程技術人員工資2.1平均人數人532.2人均年工資萬元6.552.3年工資額萬元294.483企業治理人員工資3.1平均人數人143.2人均年工資萬元6.823.3年工資額萬元107.164品質治理人員工資4.1平均人數人284.2人均年工資萬元5.004.3年工資額萬元148.975其他人員工資5.1平均人數人195.2人均年工資萬元7.545.3年工資額萬元141.916職工工資總額萬元2040.44固定資產投資估算表序號工程單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1工程建設投資萬元3359.152465.93187.388282.201.1工程費用萬元3359.152465.9313631.691.1.1建筑工程費用萬元3359.153359.1530.59%1.1.2設備購置及安裝費萬元2465.932465.9322.46%1.2工程建設其他費用萬元2457.122457.1222.37%1.2.1無形資產萬元1196.431196.431.3預備費萬元1260.691260.691.3.1根本預備費萬元630.84630.841.3.2漲價預備費萬元629.85629.852建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元8282.208282.20流淌資金投資估算表序號工程單位達產年指標第一年其次年第三年第四年第五年1流淌資產萬元13631.695804.839531.6513631.6913631.6913631.691.1應收賬款萬元4089.511635.802862.654089.514089.514089.511.2存貨萬元6134.262453.704293.986134.266134.266134.261.2.1原輔材料萬元1840.28736.111288.191840.281840.281840.281.2.2燃料動力萬元92.0136.8164.4192.0192.0192.011.2.3在產品萬元2821.761128.701975.232821.762821.762821.761.2.4產成品萬元1380.21552.08966.151380.211380.211380.211.3現金萬元3407.921363.172385.553407.923407.923407.922流淌負債萬元10932.324372.937652.6210932.3210932.3210932.322.1應付賬款萬元10932.324372.937652.6210932.3210932.3210932.323流淌資金萬元2699.371079.751889.562699.372699.372699.374鋪底流淌資金萬元899.78359.92629.85899.78899.78899.78總投資構成估算表序號工程單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1工程總投資萬元10981.57132.59%132.59%100.00%2工程建設投資萬元8282.20100.00%100.00%75.42%2.1工程費用萬元5825.0870.33%70.33%53.04%2.1.1建筑工程費萬元3359.1540.56%40.56%30.59%2.1.2設備購置及安裝費萬元2465.9329.77%29.77%22.46%2.2工程建設其他費用萬元1196.4314.45%14.45%10.89%2.2.1無形資產萬元1196.4314.45%14.45%10.89%2.3預備費萬元1260.6915.22%15.22%11.48%2.3.1根本預備費萬元630.847.62%7.62%5.74%2.3.2漲價預備費萬元629.857.60%7.60%5.74%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元8282.20100.00%100.00%75.42%5建設期間費用萬元6流淌資金萬元2699.3732.59%32.59%24.58%7鋪底流淌資金萬元899.7910.86%10.86%8.19%營業收入稅金及附加和增值稅估算表序號工程單位第一年其次年第三年第四年第五年1營業收入萬元7864.0013762.0019660.0019660.0019660.001.1萬元7864.0013762.0019660.0019660.0019660.002現價增加值萬元2516.484403.846291.206291.206291.203增值稅萬元255.02446.29637.56637.56637.563.1銷項稅額萬元3145.603145.603145.603145.603145.603.2進項稅額萬元1003.221755.632508.042508.042508.044城市維護建設稅萬元17.8531.2444.6344.6344.635教育費附加萬元7.6513.3919.1319.1319.136地方教育費附加萬元5.108.9312.7512.7512.759土地使用稅萬元117.93117.93117.93117.93117.9310稅金及附加萬元148.53171.48194.43194.43194.43折舊及攤銷一覽表序號工程運營期合計第一年其次年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值3359.153359.15當期折舊額2687.32134.37134.37134.37134.37134.37凈值671.833224.783090.422956.052821.692687.322機器設備原值2465.932465.93當期折舊額1972.74131.52131.52131.52131.52131.52凈值2334.412202.902071.381939.861808.353建筑物及設備原值5825.08當期折舊額4660.06265.88265.88265.88265.88265.88建筑物及設備凈值1165.025559.205293.325027.444761.564495.684無形資產原值1196.431196.43當期攤銷額1196.4329.9129.9129.9129.9129.91凈值1166.521136.611106.701076.791046.885合計:折舊及攤銷5856.49295.79295.79295.79295.79295.79總本錢費用估算一覽表序號工程單位達產年指標第一年其次年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元9198.653679.466439.059198.659198.659198.652外購燃料動力費萬元613.25245.30429.27613.25613.25613.253工資及福利費萬元2040.442040.442040.442040.442040.442040.444修理費萬元31.9112.7622.3431.9131.9131.915其它本錢費用萬元2857.671143.072023.372857.672857.672857.675.1其他制造費用萬元1165.54466.22815.881165.541165.541165.545.2其他治理費用萬元585.80234.32410.06585.80585.80585.805.3其他銷售費用萬元1051.48420.59736.041051.481051.481051.486經營本錢萬元14741.925896.7710319.3414741.9214741.9214741.927折舊費萬元265.88265.88265.88265.88265.88265.888攤銷費萬元29.9129.9129.9129.9129.9129.919利息支出萬元------10總本錢費用萬元15037.717416.8211227.2715037.7115037.7115037.7110.1

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