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文檔簡介

1、泓域咨詢/蘭州原料藥項目可行性研究報告報告說明隨著國民經濟的發展、社會保障體系的不斷完善,我國醫療衛生支出及其占GDP的比重逐年攀升。根據2010-2019年我國衛生健康事業發展統計公報,2010年至2019年,我國衛生費用總支出從約2萬億元人民幣增長至2019年的6.52萬億人民幣,年復合增長率達14.04%,同時國內衛生費用總支出占GDP的比重由4.98%穩步提升至6.58%。雖然我國醫療衛生事業取得了長足的發展,醫療衛生支出及其占GDP的比重大幅攀升,但與發達國家相比,我國的醫療衛生投入還有很大的上升空間。醫療衛生支出的增長意味著國家對醫療衛生投入的增長,其中很大一部分將流向醫藥消費,因

2、此醫療衛生支出的增長將帶動行業需求的增長。根據謹慎財務估算,項目總投資18493.79萬元,其中:建設投資14678.12萬元,占項目總投資的79.37%;建設期利息422.39萬元,占項目總投資的2.28%;流動資金3393.28萬元,占項目總投資的18.35%。項目正常運營每年營業收入34800.00萬元,綜合總成本費用28757.74萬元,凈利潤4414.21萬元,財務內部收益率17.28%,財務凈現值3801.09萬元,全部投資回收期6.38年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。經初步分析評價,項目不僅有顯著的經濟效益,而且其社會救益、生態效益非常顯著,

3、項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定,構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本報告基于可信的公開資料,參考行業研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目建設背景及必要性分析8一、 面臨的機遇與挑戰8二、 原料藥及中間體基本情況12三、 我國原料藥行業的發展趨勢13四、 推動蘭州新區擴容提質14五、 項目實施的必要性16第二章 項目概述18一、 項目名稱及投資人18二、 編制原則18三、 編制依據19四、 編制范圍及內容19五、

4、項目建設背景20六、 結論分析21主要經濟指標一覽表23第三章 市場分析25一、 全球醫藥行業發展概況25二、 中國醫藥行業發展概況27第四章 產品規劃方案29一、 建設規模及主要建設內容29二、 產品規劃方案及生產綱領29產品規劃方案一覽表29第五章 選址可行性分析31一、 項目選址原則31二、 建設區基本情況31三、 加快建設創新平臺37四、 提升企業創新能力38五、 項目選址綜合評價39第六章 運營模式分析40一、 公司經營宗旨40二、 公司的目標、主要職責40三、 各部門職責及權限41四、 財務會計制度44第七章 發展規劃51一、 公司發展規劃51二、 保障措施52第八章 勞動安全生產

5、55一、 編制依據55二、 防范措施58三、 預期效果評價62第九章 工藝技術及設備選型63一、 企業技術研發分析63二、 項目技術工藝分析65三、 質量管理66四、 設備選型方案67主要設備購置一覽表68第十章 環境保護分析69一、 編制依據69二、 建設期大氣環境影響分析69三、 建設期水環境影響分析72四、 建設期固體廢棄物環境影響分析72五、 建設期聲環境影響分析72六、 環境管理分析73七、 結論75八、 建議75第十一章 原輔材料供應76一、 項目建設期原輔材料供應情況76二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理76第十二章 投資計劃方案77一、 編制說明77二、 建設投資77建筑工

6、程投資一覽表78主要設備購置一覽表79建設投資估算表80三、 建設期利息81建設期利息估算表81固定資產投資估算表82四、 流動資金83流動資金估算表84五、 項目總投資85總投資及構成一覽表85六、 資金籌措與投資計劃86項目投資計劃與資金籌措一覽表86第十三章 項目經濟效益88一、 經濟評價財務測算88營業收入、稅金及附加和增值稅估算表88綜合總成本費用估算表89固定資產折舊費估算表90無形資產和其他資產攤銷估算表91利潤及利潤分配表93二、 項目盈利能力分析93項目投資現金流量表95三、 償債能力分析96借款還本付息計劃表97第十四章 項目風險分析99一、 項目風險分析99二、 項目風險

7、對策101第十五章 招標及投資方案104一、 項目招標依據104二、 項目招標范圍104三、 招標要求105四、 招標組織方式105五、 招標信息發布106第十六章 項目總結分析107第十七章 附表附件110主要經濟指標一覽表110建設投資估算表111建設期利息估算表112固定資產投資估算表113流動資金估算表114總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表117利潤及利潤分配表118項目投資現金流量表119借款還本付息計劃表121第一章 項目建設背景及必要性分析一、 面臨的機遇與挑戰1、面臨的機遇(1)人口增加、人口

8、老齡化以及人們衛生健康意識提高隨著社會、經濟、文明的快速發展和變革,人類的居住環境和生活水平大幅提高,現代衛生醫療事業發展迅速,致使全球人口數量激增。2021年初全球人口已超過75億人,并繼續保持增長的趨勢。根據聯合國人口基金會預測,2050年全球人口將增加到90億。隨著生活質量和醫療水平的提高,全球人口死亡率逐漸降低,平均壽命逐年提高,全球人口老齡化趨勢明顯。據聯合國人口基金會的統計及預測,目前全球60歲及以上的人口數量占全球總人口的11%,而到2050年該比例將增加至22%。我國人口增速逐漸趨于下降,已進入低速增長時期。但隨著人均壽命的提高,人口老齡化同樣也是我國面臨的日益嚴峻的問題。我國

9、60周歲及以上人口占總人口比重逐年攀升,老齡化趨勢日益嚴峻。我國第七次人口普查數據顯示,2020年我國60歲及以上人口占18.70%,較2010年上升了5.44個百分點。人口增加、人口老齡化以及人們衛生健康意識的提高將導致患病人數、入院人數、診療人次數的增加,推動行業需求的穩步增長。(2)醫療可及性不斷提高隨著我國經濟發展、居民收入水平提高,再加上國家醫保目錄持續擴大覆蓋范圍,使越來越多的自費藥品變成可在醫保范圍內報銷的藥品,而且國家通過“帶量采購”等政策措施大幅降低醫療服務和藥品價格,人們的醫療支付能力不斷提升,越來越多的患者愿意看病、看得起病,有效提高了人們的醫療可及性,就診率和用藥水平不

10、斷提高,這將推動行業需求的不斷增長。(3)我國醫療衛生支出穩步增長隨著國民經濟的發展、社會保障體系的不斷完善,我國醫療衛生支出及其占GDP的比重逐年攀升。根據2010-2019年我國衛生健康事業發展統計公報,2010年至2019年,我國衛生費用總支出從約2萬億元人民幣增長至2019年的6.52萬億人民幣,年復合增長率達14.04%,同時國內衛生費用總支出占GDP的比重由4.98%穩步提升至6.58%。雖然我國醫療衛生事業取得了長足的發展,醫療衛生支出及其占GDP的比重大幅攀升,但與發達國家相比,我國的醫療衛生投入還有很大的上升空間。醫療衛生支出的增長意味著國家對醫療衛生投入的增長,其中很大一部

11、分將流向醫藥消費,因此醫療衛生支出的增長將帶動行業需求的增長。(4)國家產業政策支持醫藥工業是關系國計民生的重要產業,是中國制造2025和戰略新興產業的重點領域,是推進健康中國建設的重要保障?!敖】抵袊?030”規劃綱要將“以完善政產學研用協同創新體系,推動醫藥創新和轉型升級。加強專利藥、中藥新藥、新型制劑等創新能力建設,推動治療重大疾病的專利到期藥物實現仿制上市。大力發展生物藥、化學藥新品種、優質中藥、高性能醫療器械、新型輔料包材和制藥設備,推動重大藥物產業化”列為建設“健康中國2030”發展的重點領域及優先主題。此外,醫藥工業發展規劃指南指出,加快技術創新,深化開放合作,保障質量安全,增加

12、有效供給,增品種、提品質和創品牌,實現醫藥工業中高速發展和向中高端邁進,支持醫藥衛生體制改革繼續深化,更好地服務于惠民生、穩增長、調結構。(5)全球原料藥產能持續向亞太地區轉移20世紀90年代以前,歐洲和美國是全球最主要的原料藥生產區。20世紀90年代以后,隨著這些國家成本上升以及發展中國家原料藥工藝技術的進步,歐洲和美國原料藥產能逐步萎縮,原料藥生產重心開始逐步向其他區域轉移。中國、印度等發展中國家憑借較低的成本優勢、政策的大力支持以及較完善的產業鏈優勢而成為承接全球原料藥產能轉移的重點地區。目前中國和印度已成為原料藥的主要生產和出口國。隨著這些國家原料藥生產企業工藝和技術水平的不斷提高、專

13、利藥保護年限的逐步到期以及國際醫藥產業鏈分工的進一步細分,未來全球原料藥產能向以中國為代表的亞太地區轉移的速度將進一步加快。2、面臨的挑戰(1)帶量采購等政策實施導致藥品價格呈下降趨勢2019年1月,國務院發布國家組織藥品集中采購和使用試點方案,以4個直轄市和7個重點城市為試點,從通過質量和療效一致性評價的仿制藥對應的通用名藥品中遴選試點品種,開展國家帶量采購試點工作,核心是以量換價、以款換價、降低藥價和醫??刭M。隨著“帶量采購”政策在全國的逐步推行,我國藥品尤其是仿制藥市場整體價格水平呈下降趨勢。“帶量采購”等政策的推行對原料藥、醫藥中間體生產企業未造成直接的影響,但會導致國內醫藥制劑企業尤

14、其是仿制藥生產企業的利潤空間被嚴重擠壓,倒逼仿制藥生產企業降低成本,進而可能影響其壓低原料藥采購價格。同時也促使醫藥制劑企業積極往上游原料藥產業鏈布局,可能導致原料藥行業市場競爭進一步加劇。(2)環保要求日益提高隨著我國國民經濟的發展、人民生活水平的提高、人們環保意識的增強,國家對環保要求日益提高,原料藥企業正面臨不斷趨嚴的環保壓力。環保要求的日益趨嚴逼迫原料藥生產企業不斷加大環保工藝的研發、環保資本性投入和環保費用開支,因此給企業帶來較大的資金壓力,并導致生產成本提高。部分企業由于資金實力較弱、生產成本過高而逐漸被淘汰,部分企業或生產線由于工藝不符合環保要求或違規超標排放而被直接關停。環保要

15、求的日益趨嚴在給原料藥生產企業帶來經營壓力的同時,也導致部分企業被淘汰出局,落后產能被逐步淘汰,行業集中度提升,因此對具有技術和資本優勢的龍頭企業而言既是機遇又是挑戰。優勢龍頭企業可以擁有更強的市場議價能力、更高的市場份額、更強的盈利能力和更好的發展環境。在國家大力推動產業升級、供給側改革的形勢下,環保高壓是長期趨勢,由此帶來的競爭格局改善后行業的景氣度有望持續較長時間。二、 原料藥及中間體基本情況原料藥是通過化學合成、植物提取或者生物技術等方法所制備的藥物活性成分,是構成藥物藥理作用的基礎物質,但患者無法直接使用,需經進一步加工制成藥品制劑。原料藥可分為大宗原料藥、特色原料藥及專利原料藥。大

16、宗原料藥主要是工藝成熟及市場需求量大的、可用于生產適用癥廣泛的通用藥品的原料藥;特色原料藥是指用于特定藥品生產的原料藥,一般指仿制藥廠商仿制生產專利過期或即將過期藥品所需的原料藥;專利原料藥是指用于制造原研藥的醫藥活性成分,主要滿足原研藥在藥品臨床研究、注冊審批及規?;a、商業化銷售各個階段需求。醫藥中間體是指必須經過進一步分子變化或精制才能成為原料藥的一種物料。廣義上講原料藥及中間體均屬于原料藥。鑒于此,本節在分析行業情況時所提及的原料藥同時包括化學原料藥和醫藥中間體。三、 我國原料藥行業的發展趨勢1、醫藥制劑企業積極布局原料藥產業鏈隨著國家“一致性評價”、“帶量采購”、“兩票制”政策的全

17、面推行,國內醫藥制劑企業尤其是仿制藥生產企業的利潤空間被嚴重擠壓,倒逼仿制藥企業加大創新藥研發投入,并努力降低生產成本。那些擁有上游原料藥產業鏈的仿制藥生產企業在成本方面具有較強的競爭優勢,這也促使醫藥制劑企業積極往上游原料藥產業鏈布局。2、從非規范市場向規范市場進軍規范市場具有較高的準入門檻,因而競爭相對緩和,產品售價高,且客戶粘性較強,因此具有技術優勢和研發優勢的醫藥制造企業傾向于從非規范市場向規范市場進軍,以獲取更高的回報。四、 推動蘭州新區擴容提質圍繞西北地區重要的經濟增長極、國家重要的產業基地、向西開放的重要戰略平臺和承接產業轉移示范區的定位,立足“經濟新區、產業新區、制造新區”,加

18、速聚要素、增量級、提質量、強功能,構建現代化經濟體系,進一步激發蘭州新區的發展活力,加快與中心城區的同城化發展,打造西北地區產業發展集聚區、集成改革先行區、創新驅動引領區、生態治理示范區、對外開放新高地、城市建設新標桿,努力建設現代化國家級新區。夯實新區產業功能。強化新區產業集聚功能,實施產業“倍增”計劃和工業強區戰略,打造綠色化工、新材料、商貿物流3個千億級產業,先進裝備制造、清潔能源、城市礦產和表面處理3個五百億級產業,信息、生物醫藥、現代農業、文化旅游、現代服務業5個百億級產業,建成西部高端產業集聚區。打造國家向西開放平臺。增強新區對外開放門戶樞紐功能,統籌蘭州國際空港、蘭州新區綜合保稅

19、區、中川北站鐵路口岸和國際通信專用通道,打造“一區、一港、一口岸、一通道”開放大平臺,加快推進進口藥品指定口岸申報,打造輻射西部、中部地區的進口商品分撥中心平臺,積極申報建設中國(甘肅)自由貿易試驗區蘭州片區和國家臨空經濟示范區,建設向西開放發展先行區。激發新區創新引領功能。打造國家級重大基礎科研平臺和產學研合作平臺,建設精細化工中試基地、新能源、新材料、醫藥中間體、稀土材料應用、生物醫藥、裝備制造、現代農業等科研成果轉化基地。以蘭州新區職教園區為依托,重點發展職業技術教育產業、實訓基地及相關配套產業、科教產業,打造全國一流職教園區,爭創國家產教融合型城市。建設高品質人居環境。提升新區生態環境

20、品質,大力推進生態綠化工程建設,實施城市園林綠化和低丘緩坡生態修復工程,爭取蘭州新區納入國家山水林田湖草生態保護修復試驗區。依法依規做好低丘緩坡土地治理利用,創建蘭州-新區-白銀黃河上游水土保持和生態修復示范區,構筑新區城市生態屏障和蘭州市區北部生態屏障。深入推進黃河流域新區段綜合治理和生態修復,建設蘭州新區黃河上游生態修復水源涵養示范園區。完善新區綜合服務功能,加快智慧新區建設,大力提高新區公共服務能力,吸引國內外優質教育醫療資源向新區聚集,建設體育文化園區,爭取舉辦優勢體育賽事。加快推進蘭州新區承接隴南等地暴雨洪澇災害災后重建搬遷安置,有序落實移民安置,配套做好戶籍遷移、就業就學和社會保障

21、,增強蘭州新區產業集聚和人口吸附力。推動與主城區相向融合發展。構建連接主城區的同城化交通體系,采用一體化機制建設“5+1”多條快速聯系通道,構建連接中心城區的多通道現代交通體系,打造“半小時同城化交通圈”。進一步提高蘭州新區與周邊地區通達性,建成中通道、中蘭客專蘭州段和蘭州新區高鐵南站,規劃建設蘭州新區至永登、西固、連海地區的快速通道。打造蘭州新區高鐵南站綜合樞紐,提升物流集散、中轉服務等綜合服務功能。推動蘭州新區“向東向南”發展,逐步發展新區東南片區向主城區過渡地帶,布局建設商貿物流、文化旅游、養生養老、商務中心、生態住宅等領域項目,牽引新區與主城區相向融合發展。五、 項目實施的必要性(一)

22、現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業,公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級,公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動,不斷研發新產品,提升產品精密化程度,將產品

23、質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業的競爭中獲得優勢,保持公司在領域的國內領先地位。第二章 項目概述一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱蘭州原料藥項目(二)項目投資人xxx有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx(待定)。二、 編制原則1、堅持科學發展觀,采用科學規劃,合理布局,一次設計,分期實施的建設原則。2、根據行業未來發展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據行業的現有格局和未來發展方向,優化設備選型和工藝方案,使企業的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前

24、國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規定的排放標準。三、 編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業發展規劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。四、 編制范圍及內容投資必要性:主要根據市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從項目及投

25、資者的角度,設計合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執行;經濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規避風險的對策,為項目全過

26、程的風險管理提供依據。五、 項目建設背景20世紀90年代以前,歐洲和美國是全球最主要的原料藥生產區。20世紀90年代以后,隨著這些國家成本上升以及發展中國家原料藥工藝技術的進步,歐洲和美國原料藥產能逐步萎縮,原料藥生產重心開始逐步向其他區域轉移。中國、印度等發展中國家憑借較低的成本優勢、政策的大力支持以及較完善的產業鏈優勢而成為承接全球原料藥產能轉移的重點地區。目前中國和印度已成為原料藥的主要生產和出口國。隨著這些國家原料藥生產企業工藝和技術水平的不斷提高、專利藥保護年限的逐步到期以及國際醫藥產業鏈分工的進一步細分,未來全球原料藥產能向以中國為代表的亞太地區轉移的速度將進一步加快。錨定2035

27、年遠景目標,到2025年努力實現以下發展目標:經濟發展取得新成效。地區生產總值年均增長6.5%以上,力爭總量突破4000億元大關,整體經濟實力再上新臺階,核心競爭力和輻射引領作用顯著增強。創新驅動取得新進展。國家和省級創新平臺建設持續推進,科技創新能力持續提升,全社會研發投入強度達到2.4%,數字經濟核心產業增加值占GDP比重累計增長2%。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約43.00畝。(二)建設規模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xxx噸原料藥的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利

28、息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資18493.79萬元,其中:建設投資14678.12萬元,占項目總投資的79.37%;建設期利息422.39萬元,占項目總投資的2.28%;流動資金3393.28萬元,占項目總投資的18.35%。(五)資金籌措項目總投資18493.79萬元,根據資金籌措方案,xxx有限公司計劃自籌資金(資本金)9873.57萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額8620.22萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業收入(SP):34800.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):28757.74萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):4414.21萬元。4

29、、財務內部收益率(FIRR):17.28%。5、全部投資回收期(Pt):6.38年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):14065.54萬元(產值)。(七)社會效益由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業升級發展,為社會提供更多的就業機會。另外,由于本項目環保治理手段完善,不會對周邊環境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單

30、位指標備注1占地面積28667.00約43.00畝1.1總建筑面積57438.771.2基底面積18060.211.3投資強度萬元/畝340.902總投資萬元18493.792.1建設投資萬元14678.122.1.1工程費用萬元12807.722.1.2其他費用萬元1462.402.1.3預備費萬元408.002.2建設期利息萬元422.392.3流動資金萬元3393.283資金籌措萬元18493.793.1自籌資金萬元9873.573.2銀行貸款萬元8620.224營業收入萬元34800.00正常運營年份5總成本費用萬元28757.74""6利潤總額萬元5885.61&

31、quot;"7凈利潤萬元4414.21""8所得稅萬元1471.40""9增值稅萬元1305.40""10稅金及附加萬元156.65""11納稅總額萬元2933.45""12工業增加值萬元10245.62""13盈虧平衡點萬元14065.54產值14回收期年6.3815內部收益率17.28%所得稅后16財務凈現值萬元3801.09所得稅后第三章 市場分析一、 全球醫藥行業發展概況隨著世界經濟發展、人口增長、人口老齡化、人們健康意識的提高、醫療科技水平的提高以及各國醫

32、療保障體系的完善,全球醫藥市場規模持續增長。國際醫藥市場可大致分為新興醫藥市場和發達國家市場。新興醫藥市場主要為包括中國在內的人均收入低于30,000美元且5年內醫療支出凈增長超過10億美元的國家市場,發達國家市場主要為以美、英等為代表的擁有高人均收入且醫療支出超過100億美元的國家市場。不符合以上兩種標準的均列入其他市場。根據醫藥咨詢機構艾昆緯(IQVIA)報告,2019年全球DDD(DefinedDailyDose,即限定日劑量)用量達到1.82萬億劑,較2014年的1.57萬劑增長15.92%,5年復合增長率為3.0%。2019年新興醫藥市場DDD用量約占全球總量的48.68%,發達國家

33、市場占比約為33.53%,而在2014年新興醫藥市場和發達國家市場占全球DDD總量的比例分別為45.36%及35.01%,2014至2019年,新興醫藥市場DDD用量年復合增長率為4.4%,與此同時發達國家市場的年復合增長率僅為2.1%。以上數據較2009至2014年有顯著變化。2009年全球DDD用量為1.27萬億劑,其中新興醫藥市場DDD占比略低于發達國家市場,分別為39.09%和42.70%。由此得見,自2009年以來新興醫藥市場的DDD用量穩步提高并超過了發達國家市場,其年復合增長率遠高于發達國家市場,彰顯出新興醫藥市場的巨大潛力。隨著全球藥品用量的上升,全球醫療支出亦水漲船高。200

34、9年、2014年及2019年全球藥品市場凈規模(銷售規??鄢劭鄯道蟮慕痤~)分別為6,280億美元、7,770億美元及9,550億美元。其中新興醫藥市場的藥品凈規模分別為950億美元、1,680億美元及2,440億美元,占總金額的比例分別為15.13%、21.62%及25.55%;發達國家市場的藥品凈規模分別為4,550億美元、5,190億美元及6,090億美元,占總金額的比例分別為72.45%、66.80%及63.77%。根據以上數據可以得出,全球藥品市場凈規模2009至2014年的年復合增長率為4.3%,2014至2019年的年復合增長率為4.2%,基本保持不變。通過進一步細化分析可以看

35、出,發達國家市場增幅比較穩定,2009至2014年和2014至2019年期間,其藥品凈規模的年復合增長率分別為2.6%和3.3%。而新興醫藥市場的規模增長更為迅猛,2009年至2014年的年復合增長率為12.2%,2014至2019年的年復合增長率為7.7%。新興醫藥市場的規模增長更快,主要原因是進入21世紀以來,發達國家市場大型藥企的創新藥研發成本不斷上升、周期越來越長、新藥推出速度減慢,同時前期大批專利藥物陸續到期,因此銷售增速放緩。但新興國家藥品市場由于醫藥制造業向低成本地區的轉移趨勢以及本身在健康產業和研發上的投入增加,可保持高于世界平均水平的較快發展。得益于發達國家市場的低速穩定增長

36、和新興醫藥市場的快速發展,預計到2024年全球藥品市場凈規模將超過1.1萬億美元,屆時發達國家市場藥品凈規模預計為6,650至6,950億美元,占全球藥品市場凈規模的60%至61%;而新興醫藥市場藥品凈規模預計將上升至3,150至3,450億美元,占比約為28%至30%。2019至2024年全球藥品市場凈規模年復合增長率預計在2%至5%之間,其中發達國家市場年復合增長率為1%至4%,新興醫藥市場為5%至8%。二、 中國醫藥行業發展概況自改革開放后,隨著我國經濟增長、人口增長、人口老齡化、居民健康意識增強、國家對醫療投入的持續加強以及醫療保障體系的完善,我國醫藥市場規模一直保持快速增長,成為僅次

37、于美國的全球第二大醫藥市場。2008年中國藥品支出為400億美元,2013年增長到950億美元,2018年進一步增至1,370億美元規模。雖然年復合增長率已從2008年至2013年的19%下降到2013年至2018年的8%,但依然領先于全球藥品市場的增速。隨著我國社會經濟的不斷發展,人口結構也隨之發生重大改變,我國的醫藥市場也迎來了發展的新時期,發展潛力較大。據預測,2018年至2023年,中國藥品支出將保持3%至6%的年復合增長率,2023年將達到1,700億美元左右規模。從政策因素來看,近年來國家出臺了一系列產業政策促進行業健康發展,逐步構建起覆蓋城鄉居民的基本衛生醫療體系,建立社會化管理

38、的醫療保障制度,未來醫藥市場將不斷擴容;從宏觀因素來看,我國經濟的穩定發展,帶動了人均可支配收入不斷提高;從人口變化因素來看,我國人口數量的自然增長、人均壽命的延長、人口結構的老齡化趨勢和城鎮化的推進都將促進藥品消費的剛性增長;從消費習慣來看,生活水平提高后人們健康意識極大地提升,每年的診療總人次和人均診療費用穩定增長。在上述各方面因素的作用下,預計未來我國醫藥行業將保持穩定的發展。第四章 產品規劃方案一、 建設規模及主要建設內容(一)項目場地規模該項目總占地面積28667.00(折合約43.00畝),預計場區規劃總建筑面積57438.77。(二)產能規模根據國內外市場需求和xxx有限公司建設

39、能力分析,建設規模確定達產年產xxx噸原料藥,預計年營業收入34800.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1原料藥噸xx2原料藥噸xx3原料藥噸xx4.噸5.噸6.噸合計xxx34800.00隨著

40、我國國民經濟的發展、人民生活水平的提高、人們環保意識的增強,國家對環保要求日益提高,原料藥企業正面臨不斷趨嚴的環保壓力。環保要求的日益趨嚴逼迫原料藥生產企業不斷加大環保工藝的研發、環保資本性投入和環保費用開支,因此給企業帶來較大的資金壓力,并導致生產成本提高。部分企業由于資金實力較弱、生產成本過高而逐漸被淘汰,部分企業或生產線由于工藝不符合環保要求或違規超標排放而被直接關停。第五章 選址可行性分析一、 項目選址原則1、符合城鄉建設總體規劃,應符合當地工業項目占地使用規劃的要求,并與大氣污染防治、水資源和自然生態保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其它特別需要保

41、護的敏感性目標。3、節約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件,水源、電力、運輸等生產要素供應充裕,能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷,有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩,便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區及環境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區基本情況蘭州,甘肅省轄地級市,是甘肅省省會及政治、文化、經濟和科教中心、西部地區重要的中心城市,批復確定的甘肅省省會、西北地區重要的

42、工業基地和綜合交通樞紐、西部地區重要的中心城市之一、絲綢之路經濟帶的重要節點城市。截至2020年7月,全市下轄5個區、3個縣、3個國家級開發區,總面積1.31萬平方公里。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,蘭州市常住人口為4359446人。蘭州地處中國西北地區、中國大陸陸域版圖的幾何中心、甘肅省中部,是國家向西開放的戰略平臺,西部區域發展的重要引擎,西北地區的科學發展示范區,歷史悠久的黃河文化名城、西部地區有國際影響力的現代化中心城市、面向“一帶一路”、輻射中亞西亞南亞的現代化、國際化大都會。蘭州自秦朝設縣以來已有2200多年的建城史,自古就是“聯絡四域、襟帶萬里”的交通樞紐

43、和軍事要塞,以“金城湯池”之意命名金城,素有“黃河明珠”的美譽。蘭州得益于絲綢之路,成為重要的交通要道、商埠重鎮。后成為中國最早接受近代工業文明的城市之一,新中國成立后被國家確定為重點建設的工業基地之一,成為國家重要的石油化工基地、生物制藥基地和裝備制造基地。2012年,西北第一個國家級新區蘭州新區獲批。展望2035年,我市經濟實力、科技實力、綜合競爭力大幅躍升,經濟總量和城鄉居民收入邁上新的大臺階,建成國家重要的區域創新中心,進入國家創新型城市前列;基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化,建成現代化經濟體系;基本實現治理體系和治理能力現代化,各方面制度更加完善,營商環境更加優化,人民

44、平等參與、平等發展權利得到充分保障,基本建成法治蘭州、法治政府、法治社會;建成文化強市、教育強市、人才強市、體育強市、健康蘭州,市民素質和城市文明程度達到新高度,城市文化軟實力顯著增強;廣泛形成綠色生產生活方式,產業能耗、碳排放達峰后穩中有降,生態環境全面改善,生態系統健康穩定,美麗蘭州建設目標基本實現;形成內外兼顧、陸海聯動、向西為主、多向并進的開放新格局,建成絲綢之路經濟帶重要節點城市,參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強;人均地區生產總值達到中等發達國家水平,城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小,基本公共服務均等化水平、基礎設施通達程度與東部地區大體相當,平安蘭州建設達到更高水平,

45、人民生活更加美好,人的全面發展、人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展;引領全省、輻射西部、服務全國的作用有效發揮,在西北地區率先基本實現現代化,基本建成經濟充滿活力、生態環境優美、生活品質優良、社會文明和諧、文化特色鮮明、人民富裕幸福、在西部地區具有綜合競爭力和重要影響力的現代化中心城市。當前和今后一個時期,我國發展仍然處于重要戰略機遇期,但機遇和挑戰都有新的發展變化。當今世界正經歷百年未有之大變局,新一輪科技革命和產業變革深入發展,國際力量對比深刻調整,和平與發展仍然是時代主題,人類命運共同體理念深入人心,國際環境日趨復雜,不穩定性不確定性明顯增加,新冠肺炎疫情影響廣泛深遠,經濟全球化遭遇逆

46、流,世界進入動蕩變革期,單邊主義、保護主義、霸權主義對世界和平與發展構成威脅。我國已轉向高質量發展階段,制度優勢顯著,治理效能提升,經濟長期向好,物質基礎雄厚,人力資源豐富,市場空間廣闊,發展韌性強勁,社會大局穩定,繼續發展具有多方面優勢和條件。面臨的機遇。一是“一帶一路”建設帶來的機遇。共建“一帶一路”已成為我國參與全球開放合作、改善全球治理關系、促進全球共同發展繁榮以及推動構建人類命運共同體的中國方案?!笆奈濉睍r期,中巴經濟走廊和孟中印緬經濟走廊的加快建設,將使蘭州成為我國西北地區對外開放的重要樞紐和重大支撐點。二是推進西部大開發形成新格局帶來的機遇。2019年制定實施的關于新時代推進西

47、部大開發形成新格局的指導意見,明確了將在培育西部地區新材料和生物醫藥等戰略性新興產業發展、推進“西部陸海新通道”建設、打造無水港、推動跨省毗鄰地區協同開放發展等方面加大政策和資金支持力度,為蘭州擴大開放、培育戰略性新興產業、推動現代化中心城市高質量發展提供了良好外部環境。三是推動黃河流域生態保護和高質量發展帶來的機遇?!笆奈濉睍r期,國家實施的黃河流域生態保護和高質量發展戰略將推動黃河流域中心城市等經濟發展條件較好的地區集約發展,提高經濟和人口承載能力。蘭州市作為黃河上游重要的區域中心城市,將是黃河流域生態保護和高質量發展戰略的主要政策受益區,一大批重大生態保護工程和高質量發展項目將加快實施。

48、四是蘭西城市群建設帶來的機遇。“十四五”時期,國家將持續加大對京津冀地區、長江三角洲、珠江三角洲、成渝地區、關中平原、蘭州-西寧等城市群建設的支持力度,為提高蘭州作為現代化中心城市的輻射帶動力提供了良好戰略契機。五是獲批國家級平臺帶來的發展機遇。蘭白國家自主創新示范區成為全國第19個、欠發達地區首個國家自主創新示范區以及蘭州市入圍國家物流樞紐承載城市帶來的機遇。六是新發展格局帶來的機遇。“十四五”時期,我國加快建設現代化經濟體系,加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。加快發展實體經濟,促進消費升級,將給蘭州市優化經濟結構帶來機遇。七是新一輪科技革命帶來的機遇。隨著第四

49、次科技革命和產業變革孕育興起,人工智能、大數據、物聯網、云計算、虛擬現實、區塊鏈等高新技術快速發展,為蘭州傳統產業升級改造、制造業和服務業融合發展以及構建現代產業體系帶來重大機遇。八是甘肅省加快發展帶來的機遇。甘肅省以十大生態產業為發力點,著力打造“一帶一路”文化、樞紐、技術、信息、生態五個制高點,加快經濟轉型升級,加快推進創新突破,加快構建多向開放格局,特別是榆中生態創新城建設成為省級重大發展戰略,為蘭州發揮省會城市輻射帶動作用帶來重要發展機遇。面臨的挑戰。一是經濟綜合實力不強。經濟總量偏小,增長速度較慢,縣域經濟發展不足,綜合實力較弱,省會城市輻射帶動作用不強。二是產業內部結構不合理。傳統

50、產業占比較大,產業鏈條短;戰略性新興產業總量偏小,發展速度不快;服務業以傳統業態為主,現代服務業特別是生產性服務業發展滯后;民營企業發展較弱,市場活力不足。三是創新驅動能力不強。創新體系尚不完善,頂尖人才和高端研發團隊缺乏,產學研結合不夠緊密,創新成果轉移轉化率還不夠高,新舊動能轉換滯后。四是對外開放層次較低。甘肅(蘭州)國際陸港、蘭州新區綜合保稅區等開放平臺優勢作用發揮不足;具備參與國際化競爭實力的骨干企業較少;進出口結構調整步伐緩慢。五是民生保障短板明顯。城市基礎設施欠賬較多,功能配套不夠完善。文化、體育、教育、醫療等資源供給不充分不均衡;養老服務質量仍需提升,城鄉居民收入水平不高。這些問

51、題和矛盾需要在“十四五”時期下大力氣加以解決。綜合判斷,“十四五”期間蘭州將迎來自身比較優勢的重塑期、新舊動能轉換的爬坡期、高質量發展的攻堅期,仍然處于可以大有作為、更需主動作為的重要戰略機遇期,我們必須主動作為、搶抓機遇、乘勢而上,充分認識新時代賦予的新使命,切實增強使命感、責任感和緊迫感,堅持以人民為中心的發展思想,突出改革創新,破解發展難題,奮力開啟蘭州現代化建設新征程。全市地區生產總值從2015年的2102.25億元增長至2020年的2886.74億元,年均增長5.7%。人均生產總值突破10000美元,高于全國平均水平,居全省前列。全省經濟首位度從2015年的30.87%提升至2020

52、年的32%。城鄉居民人均可支配收入分別由27088元、9621元增加至40152元和14652元,年均增長分別為8.2%和8.8%,持續跑贏經濟增速。一般公共財政預算收入從2015年的185.19億元提升至247.13億元,年均增長5.9%。社會消費品零售總額從2015年的1152.15億元增加至1641.24億元,年均增長6%。累計引進招商引資產業項目1327個,其中“三個500強”企業投資項目50個,完成到位資金5967億元。“三區”建設實現新突破,蘭州新區、高新區、經濟區生產總值分別達到235.89億元、291.94億元和331.49億元,是2015年的1.92倍、1.71倍和1.47倍

53、。三、 加快建設創新平臺建設重大科研平臺載體,深化科技體制改革,全面激發科研人員創新活力,不斷鞏固高校、科研院所創新優勢。提升創新基礎平臺能力。著力推動重大科技基礎設施和創新平臺建設,努力爭創同位素國家實驗室和西北生態環境資源國家技術創新中心。積極爭取核產業研究院等一批國家重點實驗室、國家技術創新中心等基礎研究和應用研究平臺布局蘭州。突出核技術、寒旱農業、真空裝備、電子信息、農作物育種等技術優勢,爭取實施一批國家科技計劃、大科學計劃、大科學工程和國家合作項目。統籌科技孵化器平臺建設。重點建設電子信息、生物醫藥、新材料、先進制造、航空航天等領域科技企業孵化器,支持省內高校、科研院所發揮學科優勢,

54、建設完善創新服務平臺。引導和支持校校、校所、校企間組建一批專業孵化服務載體。爭取建設綜合性國家科學中心。加快國家級創新平臺建設,支持蘭州大學“雙一流”建設,積極籌建同位素國家重點實驗室、西北生態環境資源國家技術創新中心、中國科學院大學蘭州分院、重離子加速器大科學工程,建設一批以科教融合為特色的創新型學院,打造區域性創新高地,爭創蘭州綜合性國家科學中心。四、 提升企業創新能力加大企業創新投入力度,實施企業壯大和培育工程,促進各類創新要素向企業集聚,讓企業真正成為技術創新決策、研發投入、科研組織、成果轉化的主體。全面支持企業創新。強化企業創新主體作用,實施高新技術企業倍增行動、大型工業企業研發機構

55、全覆蓋行動和上市企業培育行動,打造一批創新生力軍。鼓勵大型國有企業、軍工企業積極開展自主創新,成為創新發展的重要策源地。大力扶持初創企業和中小微企業,實施新一輪科技型初創企業培育工程,加快培育成長型企業,形成合理的企業梯隊結構。加強大型國有企業、中小微企業共建共性技術平臺,推動產業鏈中下游、大中小企業融通創新。加大企業創新扶持力度。健全政府投入為主、社會多渠道投入機制。多舉措支持企業加大研發投入,簡化企業研發費用稅前加計扣除、技術轉讓以及高新技術企業等稅收優惠政策的辦事流程,對已建立研發準備金制度的企業實行普惠性財政后補助。鼓勵傳統金融機構加大對科技型、創新型企業的信貸支持力度。探索設計符合科

56、技創新企業特征的金融產品。五、 項目選址綜合評價項目選址區域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區,所以,從項目選址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析,擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第六章 運營模式分析一、 公司經營宗旨公司通過整合資源,實現產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業改革,加快結構調整,優化資源配置,加強企業管理,建立現代企業制度;精干主業,分離輔業,增強企業市場競爭力,加快發展;提高企業經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌,提升企業核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優化資源配置,實施多元化戰略,向產業集團化發展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。(二)主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策,在國家宏觀調控和行業監管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、原料藥行業發展規劃和市場需求,制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、

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