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文檔簡介

1、暫估一是指本月存貨已經(jīng)入庫,但采購發(fā)票尚未收到,不能確定 存貨的入庫成本。月底時為了正確核算企業(yè)的庫存成本,需要將這部分存貨暫估入 賬,形成暫估憑證。暫估業(yè)務(wù)簡單的可理解為貨到票未到的業(yè)務(wù)。系統(tǒng)提供了中不同 的處理方法。1 .月初回沖進入下月后,核算模塊在存貨明細(xì)賬自動生成與暫估入庫單完全 相同的“紅字回沖單,沖回存貨明細(xì)賬中上月的暫估入庫;對“紅 字回沖單”制單,沖回上月的暫估憑證。收到采購發(fā)票后,錄入采購 發(fā)票,對采購入庫單和采購發(fā)票做采購結(jié)算。結(jié)算完畢后,進入核算 模塊,執(zhí)行“暫估處理”功能,進行暫估處理后,系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動 生成一張“藍字回沖單”,其上的金額為發(fā)票上的報銷金額;同時登記

2、存貨明細(xì)賬,使庫存增加。對“藍字回沖單”制單,生成采購入庫 憑證。2 .單到回沖下月初不作處理,采購發(fā)票收到后,在采購模塊中錄入并進行采 購結(jié)算;再到核算模塊中進行“暫估處理”,系統(tǒng)自動生成紅字回沖 單、藍字回沖單,同時據(jù)以登記存貨明細(xì)賬。紅字回沖單的入庫金額 為上月暫估金額,藍字回沖單的入庫金額為結(jié)算單上的報銷金額。3 .單到補差下月初不作處理,采購發(fā)票收到后,在采購模塊中錄入并進行采 購結(jié)算;再到核算模塊中進行“暫估處理”,在存貨明細(xì)賬中根據(jù)報 銷金額與暫估金額的差額生成調(diào)整單,自動記入存貨明細(xì)賬;最后對“調(diào)整單”制單,生成憑證,傳遞到總賬。以單到回沖為例,暫估處理的業(yè)務(wù)流程如下圖所示。當(dāng)

3、月,貨到票未到:單到回沖暫估處理的業(yè)務(wù)流程注意:對于暫估業(yè)務(wù),要注意在月末暫估入庫單記賬前要對所有 的沒有結(jié)算的入庫單填入暫估單價,然后才能記賬。暫估入庫業(yè)務(wù)處理流程2011-07-19 16:44暫估入庫業(yè)務(wù)處理流程月初回沖:一、處理流程當(dāng)月,貨到票未到時:暫估入庫業(yè)務(wù)處理流程說明:當(dāng)月,根據(jù)采購到貨簽收的實際數(shù)據(jù)在庫存管理系統(tǒng)中填制采 購入庫單。在庫存管理系統(tǒng)中審核采購入庫單,以證明入庫單上的貨物已 經(jīng)入庫。月末,發(fā)票未到,在存貨核算系統(tǒng)中輸入采購入庫單的暫估單 價,對“暫估入庫單”進行單據(jù)記賬,即以暫估單價計入存貨明細(xì)賬。在存貨核算系統(tǒng)中對“暫估入庫單”制單,系統(tǒng)生成機制轉(zhuǎn)賬 憑證(暫估

4、憑證)并自動傳遞到總賬系統(tǒng)。下月初,存貨核算系統(tǒng)自動生成與“暫估入庫單”完全相同的 “紅字回沖單”,同時自動計入存貨明細(xì)賬,沖回上月計入存貨明細(xì) 賬中的暫估入庫單。在存貨核算系統(tǒng)中對“紅字回沖單”制單,系統(tǒng)生成機制轉(zhuǎn)賬 憑證(紅字憑證)并自動傳遞到總賬系統(tǒng),回沖上月的暫估憑證(這 步操作可在第步時與“藍字回沖單” 一起制單)。下月,收到采購發(fā)票后,在采購管理系統(tǒng)中填制采購發(fā)票。將采購發(fā)票與對應(yīng)的采購入庫單做采購結(jié)算。結(jié)算完畢后,進入存貨核算系統(tǒng),執(zhí)行“暫估處理”功能。進 行暫估處理后,系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動生成一張“藍字回沖單”,并以發(fā) 票中的實際單價自動計入材料明細(xì)賬。在存貨核算系統(tǒng)中對“藍字回沖

5、單”制單,系統(tǒng)生成采購入庫 機制轉(zhuǎn)賬憑證并自動傳遞到總賬系統(tǒng)。其中第、步是對應(yīng)處理,均是記入存貨明細(xì)賬的操作, 第、步是對應(yīng)處理,均是生成機制轉(zhuǎn)賬憑證并自動傳遞到總 賬系統(tǒng)記入總賬的操作。下面以實例來表明第、步之間和第 、步之間的對應(yīng)關(guān)系。假設(shè),11月6日,收到北京聯(lián)想分公司提供的聯(lián)想天禧prn/550, 數(shù)量為20臺,商品已驗收入庫,月末未收到發(fā)票,暫估單價為6000 元。12月10日,收到北京聯(lián)想分公司提供的上月已驗收入庫的20 臺電腦的普通發(fā)票,發(fā)票單價為5 900元。注:此例進行了簡化處理,假設(shè)不考慮材料成本差異、專用發(fā)票 的應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進項稅額以及運費發(fā)票等因素。二、用友U

6、8系統(tǒng)中“貨到票未到”業(yè)務(wù)中的難點分析生對“貨到票未到”業(yè)務(wù)的整個流程中第、步容易出現(xiàn)問 題。(一)下月初,容易忽略系統(tǒng)自動生成的“紅字回沖單”,不對其進 行制單正確操作為:1 .在存貨核算系統(tǒng)中,執(zhí)行“財務(wù)核算f生成憑證”命令, 進入“生成憑證”窗口。2 .單擊“選擇”按鈕,打開“查詢條件”對話框,選擇“紅 字回沖單”選項,單擊“確認(rèn)”按鈕返回。3 .單擊“全選”按鈕,然后單擊“確定”按鈕,進入“生成 憑證”窗口。4 .選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”,輸入紅字回沖單對方科目 “物資采購(1201) ”,單擊“生成”按鈕,進入“填制憑證”窗口。5 ,單擊“保存”按鈕,保存根據(jù)“紅字回沖單”生成的憑

7、證(如 有多張紅字回沖單,則單擊“下張”按鈕,繼續(xù)保存下張憑證)。(二)當(dāng)采購發(fā)票到達時,不能正確地進行采購結(jié)算當(dāng)采購發(fā)票到時,應(yīng)與采購發(fā)票到達月的上一個月已到的相對應(yīng) 的采購入庫單進行結(jié)算。但在用友ERPTJ8中,進入到采購結(jié)算界面, 在默認(rèn)條件下只顯示本月的采購入庫單,這一點用友的實驗教材中并 未詳細(xì)說明再加上學(xué)生對該筆業(yè)務(wù)不甚理解,導(dǎo)致有部分同學(xué)發(fā)現(xiàn)找 不到對應(yīng)的采購入庫單就將該筆業(yè)務(wù)置之不理了。而另有大部分同學(xué) 則在采購發(fā)票到達的當(dāng)月又補錄了一張采購入庫單,然后將其與采購 發(fā)票進行結(jié)算。這樣進行處理,實際上是在發(fā)票到達當(dāng)月又虛擬了一 張采購入庫單,錯誤地將“貨到票未到”業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化為“單貨

8、同行”的 業(yè)務(wù),而對上月的采購入庫單不管了,結(jié)果是在第步操作時發(fā)現(xiàn)無 法進行暫估處理。正確操作為:1 .在采購管理系統(tǒng)中,執(zhí)行“業(yè)務(wù)-采購結(jié)算f手工結(jié)算” 命令,進入“手工結(jié)算”窗口。2 .單擊“選單”按鈕,打開“結(jié)算選單”對話框。3 .單擊“過濾”按鈕,修改起始日期為對應(yīng)的采購入庫單(上 月到達)到達日之前的日期,然后單擊“確定”按鈕返回。4 .單擊“刷入”按鈕,窗口下方顯示符合條件的入庫單列表; 單擊“刷票”按鈕,窗口上方顯示符合條件的發(fā)票列表。5 .選擇要結(jié)算的入庫單和發(fā)票,單擊“確定”按鈕,返回“手 工結(jié)算”窗口。6 .單擊“結(jié)算”按鈕,系統(tǒng)彈出“完成結(jié)算!”信息提示對話 框,單擊“確

9、定”按鈕返回。三、用友U8系統(tǒng)中“貨到票未到”業(yè)務(wù)操作出錯后的解決方法以上分析了用友U8系統(tǒng)中“貨到票未到”業(yè)務(wù)中的難點及正確 的操作方法,但是并不是說在其他步驟不會出錯。無論是在“難點” 步驟還是其他步驟出錯,都要進行修改。但在修改出錯操作之前,要 將出錯操作的后續(xù)相關(guān)操作反向逐一撤銷退回到該出錯操作后才能 修改該出錯操作。用友實驗教程中僅對業(yè)務(wù)的正向操作進行了說明, 但對具體操作應(yīng)該如何撤銷,則沒有說明,大部分同學(xué)在操作出錯后 不知道該如何撤銷相應(yīng)的操作。假如,在“貨到票未到”業(yè)務(wù)流程中, 對“藍字回沖單”制單后,發(fā)現(xiàn)采購發(fā)票填制有錯誤,采購發(fā)票是在 第步填制的,要想修改采購發(fā)票則必須依次

10、撤銷第、步所 做的操作后才能修改采購發(fā)票。(一)撤銷第步操作:刪除根據(jù)“藍字回沖單”生成的機制轉(zhuǎn) 賬憑證在第步操作是對“藍字回沖單”制單,結(jié)果是系統(tǒng)生成采購入 庫機制轉(zhuǎn)賬憑證并自動傳遞到總賬系統(tǒng)。因此要撤銷該操作就是要刪 除系統(tǒng)生成的機制轉(zhuǎn)賬憑證。這里要注意的是,雖然機制轉(zhuǎn)賬憑證已 傳遞到總賬,但由于是在存貨核算系統(tǒng)生成的,所以應(yīng)該在存貨核算 系統(tǒng)中而不是在總賬系統(tǒng)中刪除該憑證。操作步驟:1.在存貨核算系統(tǒng)中,執(zhí)行“財務(wù)核算一憑證列表”命令, 打開“查詢條件”對話框。2,單擊“全選”按鈕,然后單擊“確認(rèn)”按鈕,進入到“憑 證列表”窗口。3.選擇要刪除的憑證,然后單擊工具欄中的“刪除”按鈕。(二

11、)撤銷第步操作:取消暫估處理這一步是“貨到票未到”業(yè)務(wù)中撤銷的難點,很多同學(xué)都認(rèn)為應(yīng) 該通過執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算一結(jié)算成本處理”命令進入“暫估結(jié)算表” 窗口來取消暫估,但進入“暫估結(jié)算表”窗口后卻發(fā)現(xiàn)無法取消暫 估。暫估處理實質(zhì)上對系統(tǒng)自動生成的“藍字回沖單”進行的“單據(jù) 記賬”處理,在理解了這一點之后,就不難理解要取消暫估處理實質(zhì) 上是要取消對“藍字回沖單”的“單據(jù)記賬”操作。操作步驟:1 .在存貨核算系統(tǒng)中,執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算f恢復(fù)記賬”命令, 打開“恢復(fù)單據(jù)記賬條件”對話框。2 .選中倉庫為“全選”,單據(jù)類型為“藍字回沖單”,然后 單擊“確認(rèn)”按鈕,進入“取消單據(jù)記賬”窗口。3 .在“選擇”欄位置單擊要取消記賬的暫估單據(jù),出現(xiàn) 5 標(biāo)記,單擊“恢復(fù)“按鈕。彈出“您正準(zhǔn)備對1條記錄恢復(fù)記賬,確 認(rèn)恢復(fù)嗎? ,單擊“確定”恢復(fù)成功,則取消暫估處理了。(三)撤銷第步操作:取消采購結(jié)算操作步驟:1.在采購管理系統(tǒng)中,執(zhí)行“業(yè)務(wù)采購結(jié)算一結(jié)算單列表” 命令,打開“采購結(jié)算單”對話框,單擊“過濾”按鈕。2,進入“采購結(jié)算表列表”窗口,雙擊要取消結(jié)算的記錄, 打開“采購結(jié)算表”窗口,單擊工具欄中的“刪除”按鈕。(四)修改采

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