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文檔簡介
1、實用文檔醫院各科室廉政風險點匯總表科室負責人在崗人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施人事科科長: 1、在干部管理、任用、調配中存在接受宴請、收受賄賂的風險。 2、在職稱管理上,推薦先進、職稱晉升是,出現不公平的風險。 3、在人事管理方面,存在泄漏組織人事相關信息的風險。 4、在錄用招聘、人員的工作調動、人事調配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄虛作假、以權謀私。 科員: 1、在工資津貼、補貼調整時存在不準確、不及時的風險; 2、在檔案管理中存在不認真,查閱制度中存在不嚴格的風險; 3、在人事信息統計中存在不精確的風險A
2、1、嚴格執行干部任用條例的組織程序,確保干部任用工作不出現廉潔風險。 2、在人事考核中堅持客觀公正、注重實績的原則,按照規定權限、條件、標準和程序進行。 3、嚴格執行人事工作的政策和規定,秉公辦事,把好用人關,防止出現違反人事組織原則。 4、加強學習,提高認識和防腐能力。自覺抵制宴請、送禮等不廉潔現象發生。 5、及時落實規定的津貼、補貼,建立工資電子檔案,耐心接受干部職工的查詢,耐心解釋國家政策。 6、嚴格執行檔案查閱制度,建立查閱登記檔案;零散材料收集歸檔及時準確。科室負責人在崗人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施醫務科1、在醫學鑒定、職業醫
3、師技能考試、醫療糾紛處理、外出會診等業務活動中,利用職務之便,謀取好處的風險。 2、一些進修費、培訓費、研究經費等使用管理。 3、每年科研基金的申報及管理均按國家自然科學基金及我院相關管理規定執行。C1、強化全體人員廉政風險防控意識。 2、加強處內監督。 3、加強黨風廉政建設和反腐敗工作實施意見的學習。 4、開展醫務科崗位廉政風險排查。 5、掌握履行職責、制度執行和監督管理等方面存在的廉政風險,制訂相應的防范管理措施護理部1、在護理人員招聘、考核、培訓、調配等業務活動中,利用職務之便,謀取好處的風險。 2、在行使護理人員管理
4、權限時,如護理人員調配、外出學習安排等出現不公平現象。 3、在參與護理設備、物資采購計劃中,接受宴請或拿好處等。C1、加強學習教育,提高素質。 2、在護理人員考核中堅持客觀公正、注重實績的原則,按照規定權限、條件、標準程序進行。 3、嚴格遵守用人標準考核,防止弄虛作假,以權謀私。 4、嚴格執行采購制度和流程。處室負責人在崗人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施藥學部主任: 1、在藥品采購中,違反藥品管理法及其實施辦法的規定,造成損失。 2、違反藥品采購管理規定,收受“回扣”謀取私利。 3、違反新藥品引進管理規定,收
5、受“回扣”謀取私利。 4、私自為醫藥代表“統方”。 采購員: 1、利用職務之便,違反藥品采購管理規定,收受“回扣”謀取私利。 2、不按規定程序審批,擅自采購新品種,發生不廉潔行為。 3、私自為醫藥代表“統方”。 倉管員: 1、未經審批,擅自通知供應商發貨。 2、對采購回來的藥品,不嚴格按計劃清點,造成藥品擠壓、過期。 3、私自為醫藥代表“統方”A主任: 1、嚴格執行“八不準”、嚴格遵守藥品采購人員職業道德規范,提高政治素質和業務水平,保持良好的執業情操,提高拒腐防變的自覺性。 2、在藥
6、事管理委員會的直接領導下,嚴格執行自治區藥品集中招標采購管理制度,嚴格執行新藥引進管理制度,嚴格采購過程中利用職權謀取私利。 3、在藥事管理委員會的監督下,嚴格執行藥品采購遴選制度,確定醫院藥品采購目錄,嚴格按照醫院有關藥品采購工作流程執行采購。嚴格執行藥品管理法和實施辦法,加強環節管理。 藥劑科采購員、倉管員: 1、加強職業道德教育,嚴格遵守“八不準”、“八項承諾”以及醫院各項規章制度,廉潔自律。 2、嚴格按照醫院藥品采購目錄采購藥品,合理制定藥品采購計劃,科室申請購買的藥品一定要按審批程序報院領導審批后才能采購。嚴禁采購過程中利用職權謀取私利。
7、60;3、加強醫院藥品使用情況動態監控工作,嚴禁“統方”。 4、加強廉潔風險教育,提高個人的防控能力,自覺杜絕各種誘惑。藥學部處室負責人在崗人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施臨床醫技科室1、在行使科室管理權,如科內人員外出學習安排、勞務費二次分配等不公平現象; 2、在科室需要藥品、器械、設備、一次性使用材料招標采購購置過程中存在的廉潔風險。 3、在專科、專家門診時使用藥品中的廉潔自律。 4、超常使用藥品和耗材,拿“回扣”。 5、在參與科室設備、藥品、物資采購計劃中,接受宴請或拿好處等。 B1、嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫院
8、各項規章制度,廉潔自律。加強自身學習,增強廉政意識,筑起第一道思想道德防線。 2、按參加學術會議的有關規定和醫院勞務費分配方案執行。 3、自覺接受紀委及群眾的監督,不以權謀私,不損公利己,不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人,清清白白做事。 處室負責人在崗人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施總務科科長: 1、總務科各部門多涉及到購買、管理、供應及使用各類物資,如果制度不完善,崗位職責不明確,監督不到位,潛在利用職務之便謀取私利,以次充好、偷工減料、虛報領取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據不規范等廉政風險。 2、在物資采購中,收受供應商回扣。超常
9、采購,默許供應商以次充好、更好采購商品,謀取不正當利益。 總務科采購員: 1、總務科涉及到各部門購買、管理、供應及使用各類物資,潛在利用職務之便謀取私利;在物資采購中,不把好價格關、質量關,以次充好、偷工減料、虛報領取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據不規范等廉政風險。 2、不根據臨床需求,超常采購。 3、未經審批,擅自通知供應商發貨。 總務科倉管員: 1、對采購回來的物資不嚴格按照計劃清點,造成物品積壓、過期。 2、未經審批,擅自通知供應商發貨。 A科長: 1、嚴格遵守“八不準”,認真學習法律法規;做到不請送、不
10、拿回扣;要通過招標采購,規范辦事,在采購過程的各個環節公開透明、接受監督。 2、物資采購和發放一定要憑科室計劃,并按程序進行審批后才能采購和發放。 3、嚴格控制和監督各班組、科室物資的領取和使用情況,杜絕物資的囤積和流失。 4、物資采購按醫院物資采購流程執行。 采購員: 1、嚴格遵守“八不準”、“八項承諾”以及醫院各項規章制度,廉潔自律。 2、嚴格按照醫院物資采購流程執行。 3、物資采購和發放一定要憑科室計劃,并按程序進行審批后才能采購和發放。 倉管員: 1、嚴格遵守“八不準”、“八項承諾”以及醫院各項規
11、章制度,廉潔自律。 2、嚴格控制和監督各班組、科室物資的領取和使用情況,杜絕物資的囤積和流失。 3、加強物資的記錄,溯源管理、儲存、檔案管理、銷毀記錄等。有明確的物資申購、采購、驗收、入庫、保管、出庫、供應、使用等相關制度和流程,記錄完善。 4、加強廉政風險教育,提高個人的防控能力,自覺杜絕各種誘惑。處室負責人在崗人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施財務科科長: 1、不遵守職業道德,對職責范圍內的事情不按上級規定和時限要求辦理。 2、不認真審核各類票據,導致不合理開支。 3、對所負責的財務管理及經濟業務缺乏經常的監督和必要的檢查,發生
12、不良現象。 4、弄虛作假,擅自更改和偽造各類原始會計憑證,為他人和自己謀取不正當利益; 5、利用職務之便,違反財務審批程序,支出審核不嚴,發生不廉潔行為。 6、擅自設立“小金庫”。 財務科會計、出納、結算員: 1、弄虛作假,擅自更改和偽造各類原始會計憑證,為他人和自己謀取不正當利益; 2、不認真審核各類票據,不履行監督職能,截留各種現金收入、公款私用、私設小金庫等挪用舞弊行為。 3、票據管理不規范,導致票據丟失和票款流失。 4、不嚴格執行財務管理條例,利用職務之便,積壓、私借、挪用貪污公款。 A科長: 1
13、、認真落實資金管理的有關規定,制定嚴格的內控制度和明細的崗位職責,做到責任明確到人,管理落到實處。 2、按內部控制規定程序審核各類原始憑證、實物、明細賬相符。 3、樹立良好的工作作風,保持良好的職業操守職業道德。 4、杜絕“小金庫”。加強對現金、票據、固定資產的管理,開展定期核查,從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發生。 會計、出納、結算員: 1、按規定程序審核采購原始憑證、實物、明細賬相符。 2、加強現金管理,記賬會計的銀行存款、現金每月與出納核對,做到賬實相符。 3、嚴格按照會計法的有關財經法律法規執行,加強內部控制
14、。設置崗位間的相互監督,明確的職責分工。從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發生。 4、制定醫療收費管理制度,為資金安全建立備用金管理制度,當日報表當日結算,對收費清單專人審核。處室負責人在崗人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施各臨床科室1、以醫謀私,在醫療活動中,收取病人錢物。為他人開具假醫學證明或虛假醫學文書、將非醫保病人費用計入他人醫保費用。 2、超常使用藥品和耗材,收取藥品、器械商“回扣”,損害病人的利益。 3、接受藥商、病人家屬的宴請、贊助。 4、擅自外出行醫,并私自收取“會診費” B1、嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫院各項規章制度。&
15、#160;2、廉潔自律,廉潔行醫。 3、拒絕回扣、紅包、人情治療、人情檢查等。 4、加強法律法規學習和內部監管力度,增強廉政意識,筑起第一道思想道德防線。功能科1、存在違法規定、私自進行胎兒性別鑒定的風險。 2、在行使科室管理權,如科內人員外出學習安排、勞務費二次分配等不公平現象; 3、超常使用耗材、拿“回扣”。 B1、不進行胎兒性別的鑒定,拒絕人情檢查、紅包、回扣等。 2、嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫院各項規章制度,廉潔自律。加強自身學習,增強廉政意識,筑起第一道思想道德防線。 3、認真履行科主任工作職責,按醫院勞務費分配方案執行。處室負責人在崗人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施預防保健部1、在疫苗申購與推薦等購銷活動中,利用
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