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文檔簡介

酒店物料領用管理制度?總則目的為加強酒店物料領用管理,規范物料領用流程,確保物料的合理使用與成本控制,特制定本制度。適用范圍本制度適用于酒店內各部門的物料領用管理,包括但不限于食品、飲料、客房用品、辦公用品、維修材料等各類物料。管理原則1.按需領用原則:各部門應根據實際工作需要,合理提報物料領用申請,避免浪費。2.歸口管理原則:物料采購與領用由專門的部門歸口管理,明確職責分工,確保流程順暢。3.成本控制原則:在滿足酒店運營需求的前提下,嚴格控制物料采購與領用成本,提高資源利用效率。4.賬物相符原則:建立健全物料臺賬,確保賬物一致,定期進行盤點核對。物料分類與編碼物料分類1.食品類:包括各類食材、調料、酒水等。2.客房用品類:床上用品、洗漱用品、清潔用品等。3.辦公用品類:文具、紙張、辦公設備耗材等。4.維修材料類:各類電器、管道、家具等維修所需材料。5.其他類:不屬于以上分類的其他物料。物料編碼為便于物料管理與識別,對各類物料進行統一編碼。編碼規則如下:1.編碼結構:采用[部門代碼(2位)+類別代碼(2位)+順序號(4位)]的結構。2.部門代碼:按照酒店各部門的簡稱或編號設定,如"餐飲部"為"CY","客房部"為"KF"等。3.類別代碼:對應物料分類設定,如"食品類"為"SP","客房用品類"為"KFYP"等。4.順序號:按照物料的入庫順序依次編排。物料申購申購計劃制定1.定期申購計劃各部門應根據本部門的經營狀況、業務需求及庫存情況,每月末制定次月的物料申購計劃。申購計劃應詳細列出所需物料的名稱、規格、型號、數量、預計使用時間等信息。2.臨時申購計劃因特殊情況(如突發設備故障、大型活動接待等)需要臨時申購物料的,使用部門應填寫《臨時物料申購單》,說明申購原因、物料名稱、規格、型號、數量等信息,并經部門負責人簽字后提交至歸口管理部門。申購審批流程1.部門負責人審核:各部門負責人對本部門提交的申購計劃或臨時申購單進行審核,確認申購的必要性、合理性及數量的準確性。2.歸口管理部門審批:歸口管理部門收到申購計劃或臨時申購單后,根據庫存情況、預算安排等進行審批。對于超出預算或庫存充足的申購申請,應提出調整建議或不予批準。3.財務部門審核:財務部門對申購計劃進行財務審核,重點審核申購金額是否在預算范圍內,確保申購費用的合理性。4.總經理審批:經部門負責人、歸口管理部門及財務部門審核通過的申購計劃或臨時申購單,報總經理審批。總經理根據酒店整體經營情況及資源配置情況進行最終審批。申購執行1.歸口管理部門根據審批通過的申購計劃或臨時申購單,及時安排采購工作。采購人員應選擇合格的供應商,按照酒店的采購標準與要求進行采購,確保物料的質量與供應及時性。2.對于緊急采購的物料,采購人員應采取特殊措施確保盡快到貨,同時在到貨后及時辦理入庫手續,并將相關情況反饋給申購部門。物料入庫入庫驗收1.物料到貨后,倉庫管理人員應依據采購訂單、送貨單等對物料的名稱、規格、型號、數量、質量等進行仔細核對驗收。2.對于食品類物料,應檢查其生產日期、保質期、外觀質量等;對于客房用品、辦公用品等,應檢查其規格、型號是否符合要求,有無破損、損壞等情況。3.驗收合格的物料,倉庫管理人員應在送貨單上簽字確認,并辦理入庫手續,填寫《物料入庫單》。入庫單應詳細記錄物料的名稱、規格、型號、數量、供應商、入庫日期等信息。4.驗收不合格的物料,倉庫管理人員應及時與供應商聯系,辦理退貨或換貨手續,并做好記錄。入庫記賬1.倉庫管理人員應根據《物料入庫單》及時登記物料臺賬,更新庫存信息。物料臺賬應詳細記錄物料的入庫、出庫、結存情況,確保賬物一致。2.財務部門根據倉庫管理人員提交的《物料入庫單》進行賬務處理,記錄相關采購成本,確保財務數據的準確性。物料存儲存儲環境要求1.倉庫應保持清潔、干燥、通風良好,溫度、濕度應符合各類物料的存儲要求。2.對于食品類物料,應按照食品存儲的相關規定進行分類存放,避免交叉污染,并做好防蟲、防鼠、防潮等措施。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物料,應設置專門的存儲區域,并嚴格按照相關安全規定進行管理。物料擺放規則1.物料應按照類別、規格、型號等進行分類擺放,設置明顯的標識牌,便于查找與管理。2.常用物料應放置在易于取用的位置,減少物料搬運時間與工作量。3.物料應遵循先進先出的原則進行擺放,確保物料在保質期內得到合理使用,避免過期積壓。庫存盤點1.倉庫管理人員應定期對物料進行盤點,每月至少進行一次小盤點,每季度進行一次大盤點。盤點時應確保賬物相符,如有差異應及時查明原因并進行調整。2.盤點結束后,倉庫管理人員應編制《物料盤點表》,詳細記錄盤點結果,包括物料名稱、規格、型號、數量、賬存數、實存數、差異數等信息。3.對于盤點中發現的盤盈、盤虧情況,倉庫管理人員應填寫《物料盤盈盤虧處理單》,分析原因,提出處理建議,經部門負責人審核后報財務部門進行賬務處理。物料領用領用流程1.填寫領用單:各部門員工因工作需要領用物料時,應填寫《物料領用單》,注明物料名稱、規格、型號、數量、領用用途等信息,并簽字確認。2.部門負責人審批:部門負責人對員工提交的《物料領用單》進行審批,確認領用的必要性與合理性。對于超出正常領用范圍的申請,應嚴格審核并說明原因。3.倉庫發放:倉庫管理人員根據審批通過的《物料領用單》發放物料,并在領用單上簽字確認。發放后,倉庫管理人員應及時更新物料臺賬,減少庫存數量。領用權限1.各部門應根據實際工作需求,合理設定員工的物料領用權限。對于價值較高、用量較大的物料,應實行限額領用制度,嚴格控制領用數量。2.部門負責人有權在其部門領用權限范圍內審批物料領用申請;對于超出部門領用權限的申請,應報上級領導審批。特殊物料領用1.對于貴重物料(如高檔酒水、精密儀器等)、危險物料(如易燃易爆、有毒有害物品等)及管制物料(如特種刀具、化學品等),應制定專門的領用審批流程。2.領用此類物料時,員工除填寫《物料領用單》外,還需提供特殊用途說明、使用計劃等相關資料,經部門負責人、歸口管理部門負責人及相關安全管理部門審批后,方可到倉庫領用。物料退庫退庫原因1.因工作任務變更、物料剩余等原因,已領用的物料不再需要時,應及時辦理退庫手續。2.對于質量不合格、規格不符等原因無法使用的物料,也應辦理退庫手續,并與供應商協商解決。退庫流程1.填寫退庫單:退庫物料的部門應填寫《物料退庫單》,注明退庫物料的名稱、規格、型號、數量、退庫原因等信息,并簽字確認。2.倉庫驗收:倉庫管理人員對退庫物料進行驗收,檢查物料的質量、數量、規格等是否符合要求。驗收合格的物料,倉庫管理人員應在退庫單上簽字確認,并辦理入庫手續;驗收不合格的物料,應與退庫部門協商處理。3.賬務處理:財務部門根據倉庫管理人員提交的《物料退庫單》進行賬務處理,沖減相應的領用成本或采購成本。監督與檢查內部審計監督1.酒店內部審計部門定期對物料領用管理情況進行審計檢查,重點檢查申購計劃的合理性、審批流程的合規性、物料采購與入庫的真實性、庫存管理的準確性等。2.對于審計檢查中發現的問題,內部審計部門應及時提出整改建議,并跟蹤整改落實情況,確保物料領用管理制度的有效執行。定期檢查與考核1.歸口管理部門應定期對各部門的物料領用情況進行檢查,包括申購計劃執行情況、領用流程合規性、物料使用情況等。2.將物料領用管理情況納入部門

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