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文檔簡介
第頁共頁中心資產管理制度范文一、背景與目的中心作為一家專業的資產管理機構,為了更好地管理和保護委托人的資產,制定了中心資產管理制度,以規范中心內部的資產管理活動,確保資產的安全、流動性和收益性。二、適用范圍本制度適用于中心全部部門及工作人員,在資產管理中的各項活動。三、基本原則1.安全原則:資產管理應以保護資產的安全為首要目標,防止資產流失和遭受損害。2.流動性原則:資產管理應強調資產的流動性,保證資產能夠按時、按需進行調整和處置。3.收益性原則:資產管理應追求資產的收益最大化,通過科學的投資策略和風險控制手段,實現良好的投資回報。四、組織架構中心設立資產管理委員會,負責資產管理的決策和監督。資產管理委員會由中心高層管理人員和相關部門負責人組成,由總經理擔任主席。資產管理委員會設有常設辦公室,負責日常的資產管理工作。五、資產分類與管理根據不同的資產屬性和風險特征,中心對資產進行分類,并采取相應的管理措施。1.金融資產管理中心通過研究分析,構建多元化的金融資產組合,進行投資和交易活動。金融資產的管理原則包括風險控制、收益最大化和流動性保障。中心將根據市場情況和委托人需求,進行定期的資產配置和調整,以實現長期穩定的投資收益。2.實物資產管理中心負責管理委托人的實物資產,包括房地產、土地、設備等。中心將制定詳細的資產管理方案,確保實物資產的安全和保值增值。中心將積極開展資產調研和評估工作,定期對實物資產進行檢查和維護,及時發現和處理潛在的風險。3.知識產權管理中心將對委托人的知識產權進行合理、有效的管理。中心將建立知識產權管理制度,加強對委托人的知識產權進行維權和保護,及時更新和維護委托人的知識產權注冊、備案等手續,確保知識產權的法律效力和市場價值。4.信托資產管理中心將按照信托合同的約定,對委托人的信托財產進行管理。中心將嚴格遵守信托合同約定的投資范圍和風險控制要求,確保信托資產的安全和收益。中心將建立完善的信托資產管理制度,確保信托資產的透明度和合規性。六、風險控制在資產管理過程中,中心將采取一系列風險控制措施,包括但不限于:1.風險評估:中心將對各類資產進行風險評估,包括市場風險、信用風險、流動性風險等,以便合理制定投資策略和控制風險。2.分散投資:中心將采取分散投資的原則,通過配置不同類型、不同期限、不同風險的資產,降低投資組合的整體風險。3.嚴格風險控制:中心將建立風險控制制度,從投資決策、交易操作、資產估值等方面進行嚴格監控和控制,確保投資活動符合風險控制要求。4.風險報告:中心將按照規定,定期向資產管理委員會和委托人提交風險報告,包括投資組合的風險評估、風險控制情況等,保持委托人對資產管理風險的透明度和了解度。七、內部控制中心將建立健全的內部控制體系,包括但不限于:1.內部審計:中心將設立內部審計部門,負責對資產管理活動進行內部審計,發現問題和風險,并提出整改建議,確保資產管理的合規性、有效性和風險控制。2.內部監督:中心將建立內部監督機制,包括對各級員工的日常管理和行為監督,及時發現和處理違規和失職行為,確保資產管理的安全和合規。3.信息披露:中心將及時向委托人披露資產管理業績、投資風險、交易賬戶等相關信息,保證委托人對資產管理活動的透明度和了解度。八、違規處理對于有違反資產管理制度和相關法律法規的行為,中心將根據情況采取相應的處理措施,包括但不限于:警告、停職、解聘、追究法律責任等。九、制度的執行與修改中心將確保資產管理制度得到全面有效的執行,制定具體的執行細則,保證資產管理的規范性和一致性。對于制度的修改,中心將按照需要和實際情況,進行及時的修訂和調整,并及時通知有關人員。該制度經中心資產管理委員會審議通過,并于20XX年XX月XX日起執行。中心資產管理委員會:主席:XXX成員:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX中心資產管理制度范文(二)是指一個組織、企業或機構建立的管理資產的規章制度。這個制度一般包括以下內容:1.資產管理目標和原則:明確資產管理的目標和原則,例如保護資產、提高資產價值、降低風險等。2.資產管理組織機構:指明資產管理的組織架構和職責分工,包括資產管理部門、資產管理委員會等。3.資產管理流程:明確資產管理的流程和步驟,例如資產的采購、登記、使用、維護、調撥、報廢等。4.資產管理責任制:規定各級責任人對資產管理的責任和義務,包括資產管理員、使用人、審計部門等。5.資產管理制度:包括資產的分類、計量、評估、記錄等具體制度,例如固定資產管理制度、存貨管理制度等。6.資產管理監督和審計:明確資產管理的監督和審計程序,包括資產盤點、巡查、審計等。7.資產管理信息系統:規定資產管理所使用的信息系統和技術要求,以支持資產管理的實施和監控。中心資產管理制度的建立和執行,可以有效地保護資產,提高資產利用率和效益,降低風險和損失,同時也有助于增強管理的透明度和合規性。中心資產管理制度范文(三)第一章總則第一條目的和依據為規范中心資產的使用、處置和監督管理,維護中心資產的安全和正常運轉,制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于中心內部所有的資產管理活動。第三條定義1.資產:指中心所有的固定資產、流動資產和其他應作為資產核算的資源。2.固定資產:指預計在使用過程中提供可能持續多個會計期間的利益并不打算出售或消耗的物質資產。3.流動資產:指在一個會計期間內能夠被轉換為貨幣或現金等形式、或在預期的使用過程中完全消耗的資產。4.資產管理部門:指負責中心資產管理的專門部門或指定的人員。5.資產管理員:指具體負責管理特定資產的人員。6.資產報廢:指資產因損壞、老化、技術更新等原因不能再繼續使用,轉變為無效狀態。7.資產清查:指對中心所有資產進行定期檢查和盤點,核對實際情況與賬面情況是否相符。第二章資產登記管理第四條資產登記制度1.資產管理部門應建立資產登記臺賬,對中心的各類資產進行詳細記錄。2.資產登記臺賬應包括資產名稱、規格型號、數量、購置日期、價值、存放位置等信息。3.資產登記臺賬應定期更新,及時反映新購、報廢、調撥等情況。第五條資產采購管理1.中心資產的采購應按照采購程序進行,遵守相關法律法規。2.資產采購應編制采購申請,明確資產的名稱、規格型號、數量、用途和預算金額等信息。3.資產采購應進行比價或招標,確保采購的公平、公正、公開。4.資產采購完成后,應進行驗收,并在資產登記臺賬上進行記錄。5.資產采購資金來源應合法有效,不得違規占用其他資金。第六條資產領用管理1.資產領用應按照資產管理部門的規定進行,無特殊情況不得擅自領取。2.資產領用時應填寫領用登記表,明確領用人、領用日期、領用用途等信息。3.領用人應妥善保管領用的資產,不得私自轉借、出售、抵押等。第三章資產使用管理第七條資產日常使用1.資產使用人員應按照使用說明和操作規程正確使用資產。2.使用過程中發現資產損壞或存在安全隱患應及時報告資產管理員,停止使用并進行維修或更換。3.對于需要定期維護的資產,使用人員應按時進行維護,記錄維護情況,并報告資產管理員。第八條資產保管1.資產保管人員應妥善保管所負責的資產,防止遺失、損壞或被盜。2.資產保管人員變更時應及時辦理交接手續,并進行登記。3.資產保管人員應定期對保管的資產進行檢查,確保完好無損。第九條資產移交和調撥1.對于需要移交或調撥的資產,應編制移交或調撥手續,并在資產登記臺賬上進行記錄。2.移交或調撥時應進行實物清查,確認實際資產與登記臺賬一致后方可移交或調撥。3.接收單位應對移交或調撥的資產進行驗收,并對接收后的資產負責。第四章資產處置管理第十條資產報廢管理1.資產管理部門應按照報廢程序對需要報廢的資產進行申請和批準,并編制報廢決定書。2.資產報廢時應進行實物清查,確認報廢資產的數量和狀態。3.對于可以回收利用的報廢資產,可進行處置或公開拍賣,將收入計入中心財務。4.報廢資產的銷毀應按照環保要求進行,銷毀證明應及時報備相關部門。第十一條資產處置審批1.資產的非報廢處置應經過資產管理部門的審批,并制定相應的處置方案。2.資產處置審批時應加強審查,確保處置符合相關法律法規和內部規定。第十二條資產處置記錄1.資產的處置應記錄在資產登記臺賬上,包括處置的日期、方式、回收金額等信息。2.處置過程中產生的相關文件和憑證應妥善保管備查。第五章資產盤點和監督管理第十三條資產盤點1.資產管理部門應按照一定的周期對中心所有的資產進行盤點。2.資產盤點應由資產管理員和領導班子成員參與,確保結果的
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