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文檔簡介

外協件管理制度目的:為了確保本廠產品在生產制造過程中所需的外協件符合技術要求而制定本規程。適用范圍:適用于所有產品的外協件的檢驗和管理工作。職責:技術部門負責編制外協件的技術要求。供銷部負責外協件的采購和協調。生產部門負責外協件的聯系加工制造。質管部負責外協件的檢驗。程序技術部門根據國家、行業和企業標準提供外協件圖紙、技術要求和檢驗方法。供銷部根據本廠生產計劃和外協件技術要求提出外協件申請計劃,選擇合適的協作加工單位。外協件加工前必須簽定完善的協作協議,責權分清,價格合理。協議文件按技術檔案保管程序規定保存。外協件加工周期較長,生產部門應安排人員進行督查。外協件到達廠里后,供銷部應填寫外協件交驗單,物品在倉庫單獨存放,加以標識,等待驗收。質管部及時安排質檢員對外協件進行檢驗。抽樣方法:對于一般零部件可采用5%(數量<200)、2%(200≤數量≤500)、1%(數量>500)的抽樣方法,隨機抽取進行檢驗。對于涉及防爆性能的零部件采用100%全檢的方法。H檢驗人員必須認真按外協件技術要求和產品檢驗標準或圖紙進行檢驗。I檢驗人員在檢驗過程中必須認真填寫檢驗記錄,記錄由質管部保管存檔。J外協件處理:對于檢驗合格的外協件,交庫房加注標識入庫保管。對于檢驗不合格的外協件,加以標識,由供銷部負責更換、退貨或報廢處理。外購件管理制度目的:為確保本廠的外購件符合產品工藝技術要求而制定本規程。適用范圍:適用本廠所有外購件的檢驗和管理工作。職責:技術部門負責編制外購件的技術要求。供銷部負責確定合格供應方單位和外購件的采購。質管部負責外購件的采購。程序A.技術部門根據國家、行業和企業標準及圖紙編制外購件技術要求,經營部根據供應方的各種資料提供合格供應方單位名單,經總經理批準后,編制合格供應方名單。生產部門按照生產計劃和《外購件技術要求》,提出外購件申請計劃報供銷部,供銷部根據各單位申報的計劃匯總的采購計劃報總經理審批,批準后的計劃,組織實施。外購件在采購時必須要求供應方提供合格的質資證明,如材質、防爆合格證、檢驗合格證、安全標志證書和生產許可證等證明材料的復印件。外購件到達廠里后,供銷部應填寫《外購件交驗單》,物品在庫房單獨存放,加以標識,等待驗收。質管部及時安排檢驗員對上述外購件進行檢驗,檢驗方法為:對于一般零部件可采用5%(數量≤200),2%(200<數量≤500),1%(數量≥500)的抽樣方法,隨機抽取進行檢驗。對于涉及防爆性能的重要零部件采取100%全檢的方法。檢驗人員必須嚴格執行外協件的技術要求和材料、產品的檢驗標準進行檢驗。檢驗人員必須認真填寫外購件檢驗記錄,記錄應由質管部保管,并按技術檔案管理程序規定執行,確保質量的可追溯性。外購件的處理:a對于檢驗合格的零部件交倉庫加以標識入庫保管。b對于檢驗不合格的零部件加以標識,由供銷部做更換、退貨或報廢處理。5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461708810034335611010115220721601491617088100343355237101027041605702709170881003

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