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文檔簡介

養老機構的財務管理制度一、財務制度(1)財務人員必須增強工作責任性和原則性,遵守財務制度,執行好《中華人民共和國會計法》的各項規定,并主動接受上級有關部門的監督檢查。如發現違法亂紀行為,應及時向院部匯報。(2)會計核算工作和會計資料的保管工作必須依法認真執行。加強內部監督,做到賬、款、物專人負責。相互配合、相互制約,確保會計賬簿齊全,登賬手續規范。科目設立正確,符合電算化要求,財務報告真實完整。(3)按照規定標準發放工資及報銷其他費用,開支合理、憑證真實、手續齊全、責任全。凡不符合報銷規定、無規范的附件和未經負責人簽字的各類報銷單據不予報銷。(4)財務人員要忠于職守,加強財務管理。各種用品需登賬造冊,各類物品的領用和報廢按規定辦妥手續。(5)要及時正確編制年度預算計劃、年初決算報告、會計月報和年報。(6)加強院經濟管理,定期進行經濟活動分析,會同有關部門做好經濟核算的管理工作,合理組織收入,嚴格控制支出。(7)出入院老人持合同和通知單交財務室辦理出入院手續。出院前一日由醫務室、生活區將結賬單送至財務室進行結算。(8)財務人員應定期結算生活區費用,隨時與家屬聯系,以免造成壞賬,發現欠賬及時催收。(9)配合有關部門做好定期對院內固定資產及藥庫、倉庫、電器設備、儀器設備等的監督檢查工作,防止浪費和積壓。(10)按規定妥善保管原始憑證、賬木、工資清冊、財務結算等資料。(11)財務人員要努力學習專業知識,參加繼續教育,依法做好會計工作。若有違法、違紀行為,均按《中華人民共和國會計法》懲治處理。二、內部會計監督和控制制度1.會計監督制度(1)單位負責人對本單位的會計工作和會計資料的真實性完整性負責,實行統一領導、分級管理。(2)單位負責人組織會計人員和其他相關人員遵守《中華人民共和國會計法》的規定,依法進行會計核算、會計監督。(3)單位負責人在財務會計報告上簽名并蓋章,保證財務會計報告的真實完整。(4)不得授意、指使、強令會計人員違法辦理會計事項。會計人員發現會計賬簿等記錄與實際款項及有關資料不相符,應當及時做出查處決定。2.會計控制制度(1)相互分離控制物資采購經辦人員,不負責物資保管,具體執行與審核人員不同一人,與記賬不同一人。票據與印鑒分離保管,出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權賬目的登記工作。1.本單位授權批準重要業務的申報審批手續辦理向領導和上級主管部門進行。2.按照定員、定額和預算計劃開支進行預算控制。3.為物資和固定資產指定專人進行實物控制。4.定期或不定期地進行查賬和盤點以進行賬目控制。發票管理制度:1.在領用發票時,需要登記日期、數量、編號以及領用人的簽名。2.領用后的發票需要由專人保管和使用,并按照發票順序號使用。3.各類發票必須規范使

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