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文檔簡介

增都市2007年一般預算支出執行情況表表二:單位:萬元項目2007年執行數2006年決算數2007年執行數比2006年決算數比同期+-額比同期增減%一、一般公共服務33,61421,97211,64252.99二、外交三、國防481634-153-24.13四、公共安全29,72122,6777,04431.06五、教育62,03249,40812,62425.55六、科學技術3,9332,2001,73378.77七、文化體育與傳媒3,5281,4572,071142.14八、社會保障和就業27,08422,0165,06823.02九、醫療衛生10,3477,6652,68234.99十、環境愛護1,8832,732-849-31.08十一、城鄉社區事務6,0944,5491,54533.96十二、農林水事務10,0708,7411,32915.20十三、交通運輸1,5411,18036130.59十四、工業商業金融等事務9,3436,3972,94646.05十五、其他支出47,56836,98410,58428.62支出總計247,239188,61258,62731.082008年增都市一般預算收入打算表表三:單位:萬元項目2008年打算數2007年執行數2008年打算數比2007年執行數項目2008年

打算數增減額增減%一、稅收收入209,008180,42728,58115.84減:一、原體制上解4,386(一)增值稅55,26546,8408,42517.99二、上劃地稅、工商、技監局、藥監局經費1,029(二)營業稅65,00056,1978,80315.66三、垂直治理單位公費醫療上解3(三)企業所得稅21,38022,037-657-2.98四、跨區業戶轉移上解43(四)個人所得稅7,0007,622-622-8.16五、上繳交警等四項收費391(五)都市維護建設稅11,4009,6741,72617.84六、上解2008年地點應負擔出口退稅8,000(六)房產稅6,5005,52697417.63七、五羊本田企業專項上解460(七)耕地占用稅90073316722.78上解合計14,312(八)契稅23,96320,5003,46316.89加:一、稅收返還12,168(九)其他各稅17,60011,2986,30255.78二、所得稅基數返還4,814二、非稅收入28,53826,1352,4039.19三、煙草企業收入基數劃轉612(一)專項收入8,6367,5621,07414.20四、上級補助固定補助收入6,165其中:排污費收入1,3001,264362.85上級補助合計23,759教育費附加6,2005,29190917.18加:一、凈結余338公路運輸治理費收入93678914718.63二、2007年結轉使用數47,327水資源費收入20019821.012007年結轉使用及凈結余合計47,665探礦權采礦權使用費及價款收入20-20-100.00(二)行政事業性收費收入11,20011,0531471.33(三)罰沒收入5,8575,4663917.15(四)國有資本經營收入1,325561,2692,266.07(五)國有資源(資產)有償使用收入1,5001,49460.40(六)其他收入(捐贈收入)20504-484-96.03收入合計237,546206,56230,98415.00地點一般預算總財力合計294,658增都市2008年財政一般預算支出打算表表四:單位:萬元項目2008年年初打算2007年年初打算2008年年初打算比2007年年初打算增減額增減%一、一般公共服務55,32824,89030,438122.29二、外交三、國防51931220766.35四、公共安全27,22324,7472,47610.01五、教育53,44047,3466,09412.87六、科學技術4,4904,1273638.80七、文化體育與傳媒2,4322,3291034.42八、社會保障和就業27,76721,3216,44630.23九、醫療衛生9,9206,0613,85963.67十、環境愛護1,9761,42555138.67十一、城鄉社區事務10,1761,4608,716596.99十二、農林水事務5,3813,6801,70146.22十三、交通運輸1,6241,28434026.48十四、工業商業金融等事務6,4276,626-199-3.00十五、其他支出34,12539,706-5,581-14.06一般預算支出合計240,828185,31455,51429.96注:本表當年打算安排不含2007年結轉使用、凈結余47665萬元及上級固定補助收入6165萬元共53830萬元。增都市2007年基金預算收入執行情況表表五:單位:萬元項目2007年執行數2006年決算數2007年執行數比2006年決算數增減額增減%一、散裝水泥專項資金收入430200230115.00二、文化事業建設收入238240-2-0.83三、新增建設用地土地有償使用費收入1,808-1,808-100.00四、育林基金收入152886472.73五、地點水利建設基金收入10,5438,0882,45530.35六、殘疾人就業保障金收入4253824311.26七、城鎮公用事業附加收入4,2374,383-146-3.33八、國有土地使用權出讓金收入152,7786,683146,0952,186.07九、農業土地開發資金收入3,0503,050合計171,85321,872149,981685.72增都市2007年基金預算支出執行情況表表六:單位:萬元項目2007年執行數2006年決算數2007年執行數比2006年決算數增減額增減%一、散裝水泥專項資金支出979522.11二、文化事業建設支出63433330190.39三、新菜地開發基金支出447492-45-9.15四、育林基金支出9494五、地點水利建設基金支出14,2389,7584,48045.91六、殘疾人就業保障金支出733364369101.37七、城鎮公用事業附加支出7,7911,0726,719626.77八、國有土地使用權出讓金支出102,5002102,4985,124,900.00九、農業土地開發資金支出8,6028,602十、養路費支出2914227563928.09十一、外貿進展基金支出3730723.33十二、森林植被恢復費支出318318十三、大中型水庫移民后期扶持基金支出259259十四、其他政府性基金支出22支出總計138,66614,421124,245861.562008年基金預算收入打算表表七:單位:萬元項目2008年打算數2007年執行數2008年打算數比2007年執行數項目2008年

打算數增減額增減%一、散裝水泥專項資金收入43043000.00加:一、2007年結轉使用數107,452二、文化事業建設費收入24023820.84三、育林基金收入150152-2-1.32四、地點水利建設基金收入12,00010,5431,45713.82五、殘疾人就業保障金收入450425255.88六、城鎮公用事業附加收入4,3004,237631.49七、國有土地使用權出讓金收入422,694152,778269,916176.67八、農業土地開發資金收入6,1023,0503,052100.07九、新型墻體材料專項基金收入1,0001,000合計447,366171,853275,513160.32地點基金預算總財力合計554,8182008年基金預算支出打算表表八:單位:萬元項目2008年年初打算2007年年初打算2008年年初打算比2007年年初打算增減額增減%一、散裝水泥專項資金支出430200230115.00二、文化事業建設費支出240250-10-4.00三、育林基金支出150906066.67四、地點水利建設基金支出12,0009,0003,00033.33五、殘疾人就業保障金支出4504005012.50六、城鎮公用事業附加

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