專項審計業務約定書_第1頁
專項審計業務約定書_第2頁
專項審計業務約定書_第3頁
專項審計業務約定書_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

專項審計業務約定書一、背景該約定書是針對專項審計業務的進行制定,旨在規范專項審計業務的執行,并保證業務的準確性、真實性以及安全性。該約定書的內容適用于各種專項審計業務,包括但不限于財務報表審計、內部控制審計、信息系統審計等。二、業務申請在啟動專項審計業務前,委托方應向審計單位提交審計委托書,并其提供足夠的信息和資料,以便審計單位能夠準確理解委托方的財務報表內容、內部控制情況或信息系統信息等。審計委托書中應包含以下內容:審計的對象和審計的內容。審計的時間要求。審計費用的支付方式及金額。委托方和審計單位的雙方聯系方式。委托方和審計單位在簽訂審計委托書后,還需共同簽署該約定書,以確立彼此間的權利義務。三、審計工作安排審計單位應制定詳細的審計工作計劃,該計劃應包含以下內容:審計起止時間。審計工作流程、內容和方法。審計工作人員的分配以及負責人的名稱和聯系方式。審計報告的輸出時間。審計工作計劃應經過委托方批準后,由審計單位組織實施。四、審計報告審計報告是專項審計業務的重要成果,應包含以下內容:審計機構的基本情況。審計工作的基本情況,包括審計的對象、時間范圍、審計方法和手段以及審計中的發現和分析。審計的結論和建議。對審計工作的保密性說明。審計報告應按照通信規范和審計準則的要求進行編寫,審計單位要確保報告的真實性和完整性,并按時提交審核方。五、商業秘密和保密委托方和審計單位都應將在專項審計業務中接觸到的商業秘密和其他保密信息作出保密承諾。該保密承諾應包括以下內容:不將商業秘密和保密信息披露給任何未經授權的第三方。不將商業秘密和保密信息用于與審計無關的任何其他用途。采取各種物理、技術和組織手段保護商業秘密和保密信息的安全。當接觸到商業秘密和保密信息時,及時通知委托方或審計單位。委托方和審計單位應在完成專項審計業務的前提下,對商業秘密和保密信息承擔保密責任。六、違約責任如果委托方或審計單位違反了此約定書的規定,應承擔相應的違約責任,造成的損失將由違約方承擔。如果發生糾紛,雙方應通過友好協商解決,如協商不成,可以向有關仲裁機構或法院進行訴訟解決。七、其他此約定書適用于中華人民共和國法律法規下的審計業務。雙方認可彼此簽章在此約定書上的效力。簽訂此約定書后,如果出現業務計劃或其他問題發生變動,雙方應在合理的時間內協商解決。八、生效與解釋本約定書自簽字蓋章之日起生效,并具有同等法律效力。除此約定書外,雙方無其他任何書面或口頭約定。如果雙方對本約定書存在異議,應協商解決。如因本約定書引起的糾紛需要訴訟解決,雙方同意提交有關仲裁機構或法院進行解決。九、簽署委托方簽署人:__________________________日期:_________

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論