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文檔簡介

和田縣朗如鄉衛生院整體支出績效自評報告(2019年度)部門單位名稱(公章):和田縣朗如鄉衛生院填報時間:2020年04月23日一、基本概況(一)部門基本情況鄉衛生院的主要工作職責和田縣朗如鄉衛生院是設立的一種衛生行政兼醫療預防工作的綜合性機構,其任務是負責所在朗如鄉醫療衛生工作,組織領導群眾衛生運動,培訓衛生技術人員。并對基層衛生醫療機構進行業務指導和會診工作。是農村三級醫療網點的重要環節,擔負著醫療,保健的重要任務,是直接解決農村看病難看病貴的重要一關。朗如鄉衛生院承擔本鄉的各項醫療衛生服務和一定的衛生行政管理工作,具體工作職責如下:提供公共衛生服務1,承擔本鄉農村居民健康檔案規范建檔指導、管理及服務。2,普及衛生保健常識,在重點人群和重點場所開展健康教育,幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式;指導開展愛國衛生工作。3,提供并組織實施本鄉預防接種服務,落實國家免疫規劃。4.及時發現、記并報告本鄉內發現的傳染病病例和疑似病例,參與現場處理。5,開展新生兒訪視及兒童保健系統管理,進行體格檢查和生長發育監測及評價,開展健康指導。6,開展孕產婦保健系統管理和產后訪視,進行一般體格檢查及孕期營養、心理等健康指導。7,對本鄉65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調查和一般體格檢查,開展健康指導。8.對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導,對確診高血壓糖尿病等饅性病病例進行記管理、定期隨訪和健康指導。9.對本鄉重蝕精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。10.負責本鄉內突發公共衛生事件的報告并協助處理。11.做好衛生行政部門規定的其他公共衛生服務。提供基本醫療服務使用農村適宜醫療技術和中醫藥技術,正確處理常見病、多發病,對疑難重癥進行恰當的處理并轉診。承擔鄉村現場應急救護、轉診服務和康復服務。本院具備處理孕產婦順產能力,有條件的中心衛生院應具備處理孕產婦難產的能力。能完成外科的止血、縫合包扎、骨折固定等處置,能開展闌尾、疝氣等常見下腹部手術,有條件的中心衛生院還應能開展部分上腹部手術。健全消毒、隔離制度,遵守無菌操作規程,加強醫療質量管理。做好醫療廢物處理和污水、污物無害化處理。執行國家基本藥物制度藥品集中采購、零羑率銷售等政策,為實施一體化管理的村衛生室統一代購藥品。提供政府衛生行政部門批準的其他適宜的醫療服務。承擔公共衛生管理對本鄉內傳染病防治、學校衛生、食品衛生、飲水衛生、職業衛生,以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監督。嚴格執行城鄉居民醫療保險政策規定,履行定點醫療機構職責,做好有關的政策宣傳、監督及服務工作。深入推進鄉村衛生服務一體化管理,對村衛生室實行以行政、人員、業務、藥品、財產為基本內容的“五統一”規范管理;負責村衛生室的技術指導和鄉村醫生培訓等工作。機構設置及人員情況和田縣朗如鄉衛生院編制數共36人,其中行政編0人,事業編36人,實有人數35人,其他供養人員1人,退休6人;車輛編制2輛,實用1輛。(二)2019年的重點工作2019年重點工作是:一、專款專用,加快資金執行進度、加強自身建設,做好全鄉健康體檢工程;三、積極履行職能,做好本鄉的醫療救助及公共衛生工作;四、抓好黨風廉政工作。五、強化監管職責,做好基礎工作;六、強化醫療主體責任,提升全鄉質量水平。部門整體支出情況2019年財政撥款總支出8600435.98元,其中行政運行經費支出4702529.98元,占總支出的54.67%,機關事業單位基本養老保險繳費支出282778元,占總支出的3.28%,項目支出0元,占總支出的0%。部門單位整體支出管理及使用情況(一)基本支出情況2019年基本支出為8600435.98元,其中人員經費為3897906元,日常公用經費為4702529.98元。(二)項目支出情況2019年項目支出為0元,即工作經費為0元。(三)“三公”經費情況1、因公出國(境)費:本單位2019年無因公出國(境)費。2、公務用車購置及運行費:公務用車運行費支出2019年決算數為68012元,2018年決算數為58060元,同上年相比增加14.63%,主要原因是燃油費和汽車修理費增加。3、公務接待費:本單位2019年無公務接待費支出。三、部門單位專項組織實施情況(一)專項組織情況分析本單位2019年無專項資金(二)專項管理情況分析1、項目資金安排落實、總投入等情況分析:上級財政撥款0元。項目資金實際使用情況分析:2019無項目資金項目資金管理情況分析:2019年暫無項目2.政策、項目實施情況分析項目組織情況分析:2019年暫無項目項目管理情況分析:2019年暫無項目3.政策、項目績效情況分析2019年暫無項目4.政策、項目效率性分析2019年暫無項目5.政策、項目效益性分析2019年暫無項目四、資產管理情況年終決算報表中年末資產總額9422125.76元,其中:銀行存款7019548.87元,占總資產的74.5%;其他應收款121406.08元,占總資產的1.28%;固定資產2281170.81元,占總資產的24.21%;負債合計2153353.28元,其中應交稅金0元,占總負債的0%;其他應付款2153353.28元,占總負債的100%。凈資產合計0元,其中其他資金結轉結余0元,占凈資產的0%;資產基金0元,占凈資產的0%。(一)資產負債結構情況年末資產總額9422125.76元,與上年同期9422125.76對比增加0元,增加0%。負債2153353.28元元,與上年同期3613034.01對比減少1459680.73元,減少40.4%,主要是應繳財政款、應付職工薪酬、應付賬款、其他應付款減少。(二)資產負債對比分析。負債2153353.28元元,與上年同期3613034.01對比減少1459680.73元,減少40.4%,主要是應繳財政款、應付職工薪酬、應付賬款、其他應付款減少。。五、部門單位整體支出績效情況(一)結合我鄉實際工作要求,根據《重大公共衛生服務的通知》,積極做好全鄉醫療衛生相關工作。2019年全年,我院門診就診患者達53280人次,住院患者達1510人次。(二)強化監管職責,做好基礎工作。為提高我鄉醫務人員醫療水平,我院結合上級部門,對各村醫務室人員進行不定期的人員培訓,并與主要負責人簽定責任狀。(三)強化醫護人員取證力度,做到早通知早安排,通知全院及各村醫護人員參加取證考試,最大限度的滿足本鄉醫護人員的需要。(四)加強服務戰略,大力推進治療能力。走訪本鄉各村衛生室,通過實地訪談等方式了解衛生室治療服務群眾等方面的需求;建立了本鄉工作群,由專人負責與各村衛生室人員進行溝通交流。六、存在的主要問題1.鄉衛生院基礎設施建設和裝備水平還不容樂觀。雖然大力開展了衛生院建設,部分村衛生室的基礎設施、院容院有了較大變化,但由于長期投入不足,大部分衛生室自我發展能力有限,本身沒有能力進行設備更新和房屋改造,僅僅依靠項目,蓋了房子,買不起設備,有的配套資金還沒有到位。大部分衛生室仍然缺乏設備,徹底改變鄉衛生院面貌和設備落后狀況的任務還十分艱巨。2.夾縫中生存:技術設備不如縣級以上醫院,靈活性不衛生所,比如價格,除,熟度等。3.機制不活,管理不善。衛生行政部門疏于對鄉衛生院經營管理的指導,在一定程度上影響了鄉衛生院的建設和發展。七、改進措施和建議一是細化預算編制工作,認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制,全面編制預算項目,優先保障固定性的相對剛性的費用支出項目,進一步提高預算編制

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