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文檔簡介

1、泓域咨詢/南昌汽車鋁合金零部件項目招商引資方案目錄第一章 建設單位基本情況8一、 公司基本信息8二、 公司簡介8三、 公司競爭優(yōu)勢9四、 公司主要財務數據12公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12五、 核心人員介紹12六、 經營宗旨14七、 公司發(fā)展規(guī)劃14第二章 項目背景分析21一、 汽車行業(yè)未來發(fā)展趨勢21二、 汽車產業(yè)發(fā)展概況21三、 提高產業(yè)鏈供應鏈現代化水平22第三章 行業(yè)、市場分析23一、 我國汽車零部件發(fā)展狀況23二、 中國汽車行業(yè)發(fā)展概況26三、 汽車輕量化產業(yè)概況27第四章 項目概述31一、 項目名稱及建設性質31二、 項目承辦單位31三、 項目定位及建設理

2、由33四、 報告編制說明34五、 項目建設選址36六、 項目生產規(guī)模36七、 建筑物建設規(guī)模36八、 環(huán)境影響37九、 項目總投資及資金構成37十、 資金籌措方案37十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標38十二、 項目建設進度規(guī)劃38主要經濟指標一覽表39第五章 選址可行性分析41一、 項目選址原則41二、 建設區(qū)基本情況41三、 提升科技創(chuàng)新能力42四、 項目選址綜合評價44第六章 建筑工程可行性分析45一、 項目工程設計總體要求45二、 建設方案45三、 建筑工程建設指標49建筑工程投資一覽表49第七章 建設內容與產品方案51一、 建設規(guī)模及主要建設內容51二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領51產品

3、規(guī)劃方案一覽表51第八章 SWOT分析說明53一、 優(yōu)勢分析(S)53二、 劣勢分析(W)55三、 機會分析(O)55四、 威脅分析(T)56第九章 發(fā)展規(guī)劃62一、 公司發(fā)展規(guī)劃62二、 保障措施68第十章 法人治理70一、 股東權利及義務70二、 董事77三、 高級管理人員82四、 監(jiān)事84第十一章 組織機構管理87一、 人力資源配置87勞動定員一覽表87二、 員工技能培訓87第十二章 節(jié)能方案89一、 項目節(jié)能概述89二、 能源消費種類和數量分析90能耗分析一覽表91三、 項目節(jié)能措施91四、 節(jié)能綜合評價92第十三章 工藝技術方案94一、 企業(yè)技術研發(fā)分析94二、 項目技術工藝分析97

4、三、 質量管理98四、 設備選型方案99主要設備購置一覽表100第十四章 投資方案101一、 投資估算的依據和說明101二、 建設投資估算102建設投資估算表104三、 建設期利息104建設期利息估算表104四、 流動資金106流動資金估算表106五、 總投資107總投資及構成一覽表107六、 資金籌措與投資計劃108項目投資計劃與資金籌措一覽表109第十五章 項目經濟效益分析110一、 基本假設及基礎參數選取110二、 經濟評價財務測算110營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費用估算表112利潤及利潤分配表114三、 項目盈利能力分析114項目投資現金流量表116四、 財務生

5、存能力分析117五、 償債能力分析118借款還本付息計劃表119六、 經濟評價結論119第十六章 項目風險防范分析121一、 項目風險分析121二、 項目風險對策123第十七章 項目總結126第十八章 補充表格127主要經濟指標一覽表127建設投資估算表128建設期利息估算表129固定資產投資估算表130流動資金估算表131總投資及構成一覽表132項目投資計劃與資金籌措一覽表133營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表134綜合總成本費用估算表134固定資產折舊費估算表135無形資產和其他資產攤銷估算表136利潤及利潤分配表137項目投資現金流量表138借款還本付息計劃表139建筑工程投資一覽表1

6、40項目實施進度計劃一覽表141主要設備購置一覽表142能耗分析一覽表142報告說明2020年10月,由工信部裝備工業(yè)司指導,中國汽車工程學會牽頭組織編制的節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0正式發(fā)布,中國汽車產業(yè)的碳排放將力爭在2028年前后達峰,到2035年全產業(yè)的碳排放量將比峰值降低20%。根據謹慎財務估算,項目總投資30600.11萬元,其中:建設投資25517.77萬元,占項目總投資的83.39%;建設期利息279.62萬元,占項目總投資的0.91%;流動資金4802.72萬元,占項目總投資的15.70%。項目正常運營每年營業(yè)收入56800.00萬元,綜合總成本費用45484.53萬元,

7、凈利潤8270.41萬元,財務內部收益率20.28%,財務凈現值13252.57萬元,全部投資回收期5.63年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。項目產品應用領域廣泛,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環(huán)境污染,經濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx集團有限公司2、法定代表人:朱xx3、注冊資本:

8、640萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-11-27、營業(yè)期限:2013-11-2至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事汽車鋁合金零部件相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯網+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務,促進互聯網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息

9、化服務平臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協同發(fā)展。當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大

10、機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現發(fā)展新突破。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷

11、改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系

12、管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)

13、初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12333.9

14、29867.149250.44負債總額3992.823194.262994.62股東權益合計8341.106672.886255.83公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入34086.7327269.3825565.05營業(yè)利潤6710.515368.415032.88利潤總額5689.734551.784267.30凈利潤4267.303328.493072.46歸屬于母公司所有者的凈利潤4267.303328.493072.46五、 核心人員介紹1、朱xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任

15、xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。2、丁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、龍xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至201

16、1年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、黃xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、嚴xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。6、孔xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公

17、司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、金xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、陳xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)

18、略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理

19、準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積

20、極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷

21、擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進

22、收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理

23、和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才

24、相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公

25、司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市

26、場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第二章 項目背景分析一、 汽車行業(yè)未來發(fā)展趨勢短期來看,在穩(wěn)增長政策的推動之下汽車行業(yè)已經結束了連續(xù)21個月單月增速為負的調整局面,并實現了月度銷量的連續(xù)增長,企穩(wěn)態(tài)勢明顯。長期來看,隨著宏觀經濟的調整升級、人均可支配收入的增加以及汽車消費結構的優(yōu)化,我國汽車行業(yè)仍將延續(xù)恢復向好、總體穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。從千人保有量數據看,截至2019年末,我國千人汽車保有量為173輛,美國千人汽

27、車保有量在800輛以上,日本、歐洲也已達到500輛以上,我國汽車普及度與發(fā)達國家相比差距仍然巨大,因此長期來看,我國汽車行業(yè)仍然存在廣闊的提升空間。未來隨著居民購買力提高、消費需求升級,尤其是我國三四線地區(qū),汽車保有率水平仍存在較大提升空間,汽車市場發(fā)展空間較大。二、 汽車產業(yè)發(fā)展概況汽車行業(yè)發(fā)展于歐洲、北美,經過一百多年的發(fā)展,在美國、日本、德國、法國等發(fā)達國家的國民經濟中處于支柱地位。以中國、巴西、印度為代表的新興經濟體正處于經濟的快速增長期,該些國家的人均汽車保有量較低、潛在需求量較大、人力成本較低,由此使得全球汽車工業(yè)逐步向新興經濟體轉移。在前述背景下,國際汽車巨頭以及本土整車廠商紛紛

28、加大在新興市場的產能投入,新興國家汽車產業(yè)借此得以快速發(fā)展,并在全球汽車市場格局中占據重要地位。三、 提高產業(yè)鏈供應鏈現代化水平堅持穩(wěn)定可控、安全高效,深入實施產業(yè)鏈鏈長制,推動產業(yè)鏈供應鏈鍛長板補短板。圍繞產業(yè)鏈集群化,積極發(fā)展電子信息、航空裝備、汽車和新能源汽車、生物醫(yī)藥等新興產業(yè)鏈和特色產業(yè)集群,深入實施優(yōu)質企業(yè)梯次培育行動,打造千億級、百億級頭部企業(yè),培育“專精特新”中小企業(yè),優(yōu)化產業(yè)鏈分工協作體系。深入開展質量提升行動,加強標準、計量、專利等體系和能力建設。圍繞供應鏈系統(tǒng)化,大力實施工業(yè)強基工程,搭建產業(yè)共性技術平臺,著力補齊智能傳感器、工業(yè)軟件、集成電路硅片等關鍵領域基礎部件短板。

29、完善核心零部件、關鍵原材料多元化可供體系,增強本土產業(yè)協同配套能力。圍繞價值鏈樞紐化,不斷優(yōu)化產業(yè)鏈供應鏈發(fā)展環(huán)境,強化要素支撐,健全跨地區(qū)轉移利益共享機制,加快承接國內產業(yè)轉移,深化區(qū)域產業(yè)合作。第三章 行業(yè)、市場分析一、 我國汽車零部件發(fā)展狀況經過幾十年的快速發(fā)展,中國汽車工業(yè)的蓬勃成長,品牌汽車零部件企業(yè)已經基本覆蓋了絕大部分汽車零部件領域。汽車零部件的產業(yè)規(guī)模與生產研發(fā)能力持續(xù)提升,國際零部件巨頭的“本土化”戰(zhàn)略推進了我國汽車零部件的產品功能優(yōu)化、產業(yè)鏈升級和先進生產制造體系建設。中國汽車零部件企業(yè)通過自主創(chuàng)新和技術消化吸收,關鍵零部件技術攻關能力大幅提高,在動力總成及附件系統(tǒng)、電子電

30、氣和燈具系統(tǒng)、懸架和行駛系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)、車身及附件、通用件等主要零部件方面都涌現出了不少的優(yōu)秀企業(yè),汽車零部件行業(yè)在全球綜合競爭力不斷提升。1、本土零部件專注細分領域,以點及面,市場地位不斷提升我國汽車零部件行業(yè)起步較晚,較國際零部件廠商而言,技術研發(fā)、產品設計相對落后。受此影響,我國汽車核心零部件尤其是一些壁壘較高、具有整車動力、安全要求高的領域被跨國巨頭壟斷,大多數內資零部件企業(yè)尚處于趕超階段。但隨著國內汽車市場競爭的加劇,合資整車廠商基于市場份額、控制成本等多重需求下,開始推出更多適應本土化市場需求的車型,為保持利潤,將成本相對較低的本土配套企業(yè)納入供貨體系憑借高性價

31、比的產品和良好的服務,不斷切入主流整車集團的供應體系,在細分領域,涌現出如福耀玻璃等具備全球供應能力的本土零部件企業(yè)。通過專注于汽車配套細分領域,由點及面,部分優(yōu)質本土零部件廠商開始逐步突破壁壘,形成與國際零部件廠商共同競爭的局面。根據美國汽車新聞(AutomotiveNews)發(fā)布的全球汽車零部件配套供應商百強榜單,2014-2016年僅有2家中國企業(yè)上榜,2017年有4家中國企業(yè)上榜,2018年至2020年均有7家中國企業(yè)上榜,我國汽車零部件配套供應商的競爭實力逐漸體現。2、汽車零部件國產替代趨勢顯現隨著同步開發(fā)和自主研發(fā)的能力的提升,加之成本優(yōu)勢和本地化服務優(yōu)勢,本土汽車零部件供應商在部

32、分汽車零部件領域開始進口替代,我國汽車零部件行業(yè)正處于逐步實現國產替代的趨勢之中。(1)自主品牌崛起帶動本土零部件配套體系逐步成熟近幾年,隨著國內汽車市場快速發(fā)展,吉利、奇瑞、長城、比亞迪等一系列優(yōu)秀國產品牌正逐漸崛起。中國汽車工業(yè)協會統(tǒng)計顯示,2020年中國自主品牌乘用車銷售774.90萬輛,占乘用車銷售總量的38.40%,自主汽車品牌本土零部件采購率較高,其市場份額的穩(wěn)步提高必將為本土零部件企業(yè)的發(fā)展帶來機遇。(2)本土零部件廠商借成本優(yōu)勢繼續(xù)擴大市場份額目前,整車廠對成本控制的需求日益提高,國產汽車零部件價格優(yōu)勢凸顯,整車廠尋求內資零部件配套的趨勢已經形成。自2015年以來我國乘用車市場

33、競爭激烈,價格波動顯著。下游整車廠商為應對市場競爭壓力,壓縮整車產品成本日漸重要。憑借相對較低勞動力成本優(yōu)勢及成本管理優(yōu)勢,國內汽車零部件廠商把握這一機遇進入此前被國際廠商所壟斷的細分領域,逐步擴大市場份額。3、產業(yè)鏈條逐漸完善,產業(yè)集群格局穩(wěn)定在專注細分領域、提升產品技術的同時,我國汽車零部件行業(yè)也通過兼并重組逐漸加快產業(yè)整合步伐,改變了過去本土企業(yè)規(guī)模較小、競爭較弱的局面,市場集中度得以提高。部分優(yōu)質零部件企業(yè)已具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)的產業(yè)化能力,產品全面覆蓋動力總成、底盤、車身及附件、電子電器、模具及通用件產品,已逐步具備進入全球汽車產業(yè)供應體系的能力。就我國汽車零部件企業(yè)分布而言

34、,產業(yè)區(qū)域集中度較高,與整車制造產業(yè)形成周邊配套體系。目前已形成東北地區(qū)、京津冀、中部、西南、珠三角以及長三角六大汽車零部件產業(yè)集群。根據中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢分析報告(2020),六大產業(yè)集群汽車零部件產業(yè)產值占全產業(yè)的80%左右,集群規(guī)模和集群效應逐步凸顯。二、 中國汽車行業(yè)發(fā)展概況我國汽車產業(yè)起步于二十世紀五十年代,經過多年發(fā)展,已形成較為完整的產業(yè)體系。汽車工業(yè)產業(yè)鏈長、覆蓋面廣、上下游關聯產業(yè)眾多,在我國國民經濟發(fā)展中起到十分重要的作用。隨著我國汽車產業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,汽車產業(yè)成為支撐和拉動我國經濟增長的主導產業(yè)之一。長期以來,我國汽車行業(yè)總體發(fā)展保持穩(wěn)定,在經歷高增長的成長期后正

35、處于向穩(wěn)步發(fā)展的成熟期過渡階段。據中國汽車工業(yè)協會統(tǒng)計,2010年我國汽車銷量1,806萬輛,首次成為全球最大的汽車市場。2010年至2019年,我國汽車銷量保持較快速度增長,2019年我國汽車銷量高達2,577萬輛,連續(xù)九年位列全球汽車市場第一。受疫情影響,2020年我國汽車銷量為2,531萬輛,同比下降1.9%。從月度銷量情況來看,2020年4月我國汽車單月實現銷售207萬輛,同比增長4.41%,汽車銷量開始進入正增長軌道。2021年3月我國汽車單月銷量253萬輛,同比增長74.93%,實現連續(xù)12個月同比的正增長。疫情過后,預計我國宏觀經濟仍將保持穩(wěn)定增長,在全面做好“六穩(wěn)”,統(tǒng)籌推進穩(wěn)

36、增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定工作中,中國汽車產業(yè)有望延續(xù)恢復向好、總體穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。三、 汽車輕量化產業(yè)概況1、節(jié)能減排政策推動輕量化發(fā)展隨著人們對汽車節(jié)能減排的日趨重視,各國對于燃油車油耗和排放法規(guī)日益嚴厲,2017年4月工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、科技部聯合印發(fā)的汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃明確提出“到2020年,新車平均燃料消耗量乘用車降到5.0升百公里、節(jié)能型汽車燃料消耗量降到4.5升百公里以下、商用車接近國際先進水平,實施國六排放標準,新能源汽車能耗處于國際先進水平;到2025年,新車平均燃料消耗量乘用車降到4.0升百公里、商用車達到國際領先水平,排放達到國際先進水平

37、,新能源汽車能耗處于國際領先水平”。在此背景下,通過汽車輕量化降低能耗成為各大車企應對節(jié)能減排目標的主要技術路徑之一。實驗研究表明,約75%的油耗與整車質量有關,汽車質量每下降10%,油耗下降8%,排放減少4%。汽車質量減輕不僅降低了油耗,而且?guī)砹似囻{駛安全性以及駕駛舒適性等其他方面的改善。隨著消費者對汽車駕駛需求增加,輕量化帶來的經濟性、安全性、舒適性將更加迎合消費者需求,輕量化優(yōu)勢更加明顯。2、新能源汽車輕量化需求增加近年來新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展,國內電動車市場產銷量逐年攀升。2020年11月2日,國務院辦公廳印發(fā)新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年),提出到2025年,實現新

38、能源汽車銷量占當年新車銷量約20%;到2035年,純電動汽車成為新銷售車輛的主流,我國新能源汽車核心技術達到國際先進水平,質量品牌具備較強國際競爭力。全球其他主要汽車工業(yè)國也均在加大新能源汽車研發(fā)、生產投入。新能源汽車搭載三電系統(tǒng)和大量智能化設備,相對傳統(tǒng)能源汽車增重較大。同時基于目前的電動車供能和儲能技術,續(xù)航里程偏短以及充電不便帶來的續(xù)航焦慮仍是新能源汽車產業(yè)面臨的重要問題。在此背景下,通過輕量化技術的應用,減輕汽車重量、增加續(xù)航里程對新能源汽車有著更重要的意義。3、鋁合金是最主流的汽車輕量化材料之一目前實現汽車輕量化可以通過三種途徑:1)輕量化材料,如使用結構更輕的鋁合金、鎂合金、高強度

39、鋼、碳纖維復合材料對傳統(tǒng)普通鋼結構進行代替;2)輕量化設計,如通過開發(fā)全新的汽車架構實現輕量化,包括優(yōu)化車身零部件數量、減少零部件尺寸等;3)輕量化工藝,如熱成型、激光拼焊板等工藝。實務中輕量化主要通過采用輕量化材料搭配特定的輕量化工藝來實現減重效果。目前最主流的輕量化材料為鋁合金和高強度鋼。(1)鋁合金的性價比卓越,系輕量化市場的主流材料當前市場上最主流的輕量化材料為鋁合金材料和高強度鋼,鋁合金良好的減重性能和成本效益,因此實現了大規(guī)模商業(yè)化應用。根據賽瑞研究和中國產業(yè)信息網數據,預計2020年鋁合金和高強度鋼占據汽車輕量化市場的85%以上,其中鋁合金的比例接近65%。(2)鋁合金在汽車輕量

40、化中的具體應用情況鋁合金的密度低、質量輕、可加工性強,能夠根據特定需求加工成不同的形狀尺寸,疊加其擁有的價格優(yōu)勢,是目前實現整車輕量化的首選材料,主要運用于汽車前后防撞梁、水箱框架、機器蓋、翼子板、前后懸掛的擺臂、副車架等。鋁合金大規(guī)模化應用于汽車行業(yè)始于1970年代,目前鋁合金已成為用量僅次于鋼材和鑄鐵的汽車材料。全球鋁材消費的12%-15%以上用于汽車工業(yè),部分發(fā)達國家已超過25%。隨著技術工藝的提升,以鋁代鋼正在成為全球范圍內汽車輕量化的潮流。根據全球權威咨詢機構StrategyEngineers的調查和預測,2017年全球汽車鋁合金市場空間約為480億美元,預計2025、2030年將達

41、到1,000、1,500億美元規(guī)模,年復合增長率約為9%。根據國際鋁業(yè)協會發(fā)布的中國汽車工業(yè)用鋁量評估報告(20162030),由于輕量化的需要以及鋁合金使用量的上升,預測2030年中國汽車行業(yè)用鋁量將達1,070萬噸,年復合增長率為9%;中國新能源汽車行業(yè)用鋁比例將從目前占鋁消費總量的3.8%升至29.4%。第四章 項目概述一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱南昌汽車鋁合金零部件項目(二)項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx集團有限公司(二)項目聯系人朱xx(三)項目建設單位概況公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客

42、為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯網+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務,促進互聯網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平

43、臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協同發(fā)展。當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨

44、著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現發(fā)展新突破。三、 項目定位及建設理由近年來新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展,國內電動車市場產銷量逐年攀升。2020年11月2日,國務院辦公廳印發(fā)新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年),提出到2025年,實現新能源汽車銷量占當年新車銷量約20%;到2035年,純

45、電動汽車成為新銷售車輛的主流,我國新能源汽車核心技術達到國際先進水平,質量品牌具備較強國際競爭力。全球其他主要汽車工業(yè)國也均在加大新能源汽車研發(fā)、生產投入。發(fā)展環(huán)境面臨復雜深刻變化。當今世界正經歷百年未有之大變局,國際格局深刻調整,和平與發(fā)展仍然是時代主題,人類命運共同體理念深入人心,我國制度優(yōu)勢顯著,治理效能提升,發(fā)展長期向好的基本面不會改變,為我市保持經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供了總體有利環(huán)境。以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局正在形成,我市區(qū)位優(yōu)勢、產業(yè)優(yōu)勢、生態(tài)優(yōu)勢、創(chuàng)新優(yōu)勢將更加凸顯,為推進高質量跨越式發(fā)展提供了新機遇。新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,我市在電子信息

46、、航空、虛擬現實、硅襯底半導體照明等領域已取得先發(fā)優(yōu)勢,為實現“變道超車”“換車超車”增添了新動能。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等;3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。(二)報告編制原則1、政策符合性原則:報告的內容應符合國家產業(yè)政策、

47、技術政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經濟原則:樹立和落實科學發(fā)展觀、構建節(jié)約型社會。以當地的資源優(yōu)勢為基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃,提高資源利用率,減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈,減少生產過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,實現可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環(huán)境技術和安全技術,能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則:近一步提高信息化水平,切實達到提高產品

48、的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則:認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產品的差異化要求、區(qū)異化的特點,來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經濟效益最大化,提高企業(yè)在國內外的知名度。(二) 報告主要內容1、項目提出的背景及建設必要性;2、市場需求預測;3、建設規(guī)模及產品方案;4、建設地點與建設條性;5、工程技術方案;6、公用工程及輔助設施方案;7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能;8、企業(yè)組織機構及勞動定員;9、建設實施與工程進度安排;10、投資估算及資金籌措;11、

49、經濟評價。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約63.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx件汽車鋁合金零部件的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積78644.09,其中:生產工程52227.84,倉儲工程12536.83,行政辦公及生活服務設施6879.87,公共工程6999.55。八、 環(huán)境影響本項目選址合理,符合相關規(guī)劃和產業(yè)政策,通過采取有效的污染防治措施,污染物可做到達標排放,對周邊環(huán)境的影響在可承受范圍內,因此,在切實落實評價提出的污染

50、控制措施和嚴格執(zhí)行“三同時”制度的基礎上,從環(huán)境影響的角度,本項目的建設是可行的。九、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資30600.11萬元,其中:建設投資25517.77萬元,占項目總投資的83.39%;建設期利息279.62萬元,占項目總投資的0.91%;流動資金4802.72萬元,占項目總投資的15.70%。(二)建設投資構成本期項目建設投資25517.77萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用22002.36萬元,工程建設其他費用2984.66萬元,預備費530.75萬元。十

51、、 資金籌措方案本期項目總投資30600.11萬元,其中申請銀行長期貸款11413.16萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):56800.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):45484.53萬元。3、凈利潤(NP):8270.41萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):5.63年。2、財務內部收益率:20.28%。3、財務凈現值:13252.57萬元。十二、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價綜上所述,該項目

52、屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優(yōu)化當地產業(yè)結構,實現高質量發(fā)展的目標。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積42000.00約63.00畝1.1總建筑面積78644.091.2基底面積26880.001.3投資強度萬元/畝381.772總投資萬元30600.112.1建設投資萬元25517.772.1.1工程費用萬元22002.362.1.2其他費用萬元2984.662.1.3預備費萬元530.752.2建設期利息萬元279.622.3流動資金萬元4802.723資金籌措萬元30600.113.1自籌資金萬元19186.953.2銀行貸款萬元114

53、13.164營業(yè)收入萬元56800.00正常運營年份5總成本費用萬元45484.53""6利潤總額萬元11027.21""7凈利潤萬元8270.41""8所得稅萬元2756.80""9增值稅萬元2402.21""10稅金及附加萬元288.26""11納稅總額萬元5447.27""12工業(yè)增加值萬元18098.15""13盈虧平衡點萬元23635.54產值14回收期年5.6315內部收益率20.28%所得稅后16財務凈現值萬元13252.

54、57所得稅后第五章 選址可行性分析一、 項目選址原則1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求;2、滿足項目對:原材料、能源、水和人力的供應;3、節(jié)約和效力原則;安全的原則;4、實事求是的原則;5、節(jié)約用地;6、注意環(huán)保(以人為本,減少對生態(tài)環(huán)境影響)。二、 建設區(qū)基本情況南昌,是江西省轄地級市、省會、環(huán)鄱陽湖城市群核心城市,批復確定的中國長江中游地區(qū)重要的中心城市。截至2019年,全市下轄6個區(qū)、3個縣,總面積7195平方千米。根據第七次人口普查數據,南昌市常住人口為625.5007萬人。南昌地處中國華東地區(qū)、江西省中部偏北,贛江、撫河下游,鄱陽湖西南岸,是江西省的政治、經濟、文化、科教和交通中心,有“粵

55、戶閩庭,吳頭楚尾”、“襟三江而帶五湖”之稱,“控蠻荊而引甌越”之地,是中國唯一一個毗鄰長江三角洲、珠江三角洲和海峽西岸經濟區(qū)的省會中心城市,也是中國華東地區(qū)重要的中心城市之一、長江中游城市群中心城市之一。南昌是中國首批低碳試點城市,曾榮獲國家創(chuàng)新型城市、國際花園城市、國家衛(wèi)生城市、全球十大動感都會等稱號。2019年6月,“未來網絡”試驗設施在南昌開通運行。2020年9月2日,被交通運輸部評為國家公交都市建設示范城市。在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續(xù)健康發(fā)展,主要經濟指標增速保持全國省會城市“第一方陣”。經濟總量在全國省會城市的位次前移,人均地區(qū)生產總值達到高收入地區(qū)水平。產業(yè)結構進一步優(yōu)

56、化,高端制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)、現代服務業(yè)占比進一步提高。投資質量明顯改善,消費貢獻顯著增強,出口總量和結構實現量質雙升。三、 提升科技創(chuàng)新能力充分發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用。加快構建以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研用深度融合的科技創(chuàng)新體系,促進各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚。落實企業(yè)研發(fā)活動優(yōu)惠政策,鼓勵企業(yè)研發(fā)由應用端向基礎端延伸,擴大裝備首臺套、材料首批次、軟件首版次示范應用,探索首購首用風險補償制度,建立本地優(yōu)質創(chuàng)新型產品推廣機制。支持企業(yè)聯合高校、科研院所組建創(chuàng)新聯合體承擔重大科技項目。實施高新技術企業(yè)倍增計劃、“獨角獸企業(yè)”“瞪羚企業(yè)”培養(yǎng)引進計劃。推動產業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新。做強高端協同創(chuàng)新平臺。緊緊抓住國家創(chuàng)新體系戰(zhàn)略性重構重大機遇,實施國家級創(chuàng)新平臺攻堅行動,加快推進中藥國家大科學裝置落地建設,推動國家級“大院大所”進南昌,努力創(chuàng)建國家重點實驗室、國家技術創(chuàng)新中心等

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