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文檔簡介
1、 季度綜合大檢查的通報2019年第2建設集團 各部門、辦事處、分公司、項目部: 為進一步加強集團公司對各工程項目的管理,嚴肅集團公司各項 管理制度,明確各級管理責任,杜絕與消除各種安全、質量事故的發 生,全力推動創優達標工作,公司組織開展全公司本年第二季度的綜 合大檢查進行綜合評價。現將本次大檢查情況通報如下: 安全文明施工方面:一. 從檢查的總體情況來看,總體是好的,安全管理工作的力度有所加大,基本遵照公司的各項規章制度實施管理,各分公司、項目部都能夠建立和健全安全生產責任制,組織加強對安全知識培訓教育,特 別是利用民工學校對工地的民工進行安全生產知識方面的培訓,各項目部都有所加強,臨時用電
2、能基本做到能按TNS接零系統供電,符合三級用電二級保護,一機一閘一漏一箱,各種機械操作棚能做到分配電箱和開關箱,電纜線能按規范要求設置,這方面做的比較好的是 江陰中華園一期項目部。大型機械設備均按規定進行備案,檢測合格 后開始應用。預留洞口、電梯井口、臨邊洞口、通道口等部位基本按 要求進行防護。食堂、宿舍、民工學校基本按上級要求設置,這方面 朱家角工地做的比較好。各工程工地從開工源頭抓起,按上級文明施 工規范進行設置到位。 工程質量方面:.二 從檢查的具體情況看 ,公司施工項目質量總體良好,模板的安裝,鋼筋綁扎,混凝土澆筑,墻體砌筑,粉刷抹灰,門窗安裝等都能夠按照施工合同、設計圖紙、施工規范要
3、求施工。混凝土澆筑外光內 實、接茬平整。墻體砌筑方面,砂漿飽滿、灰縫密實、平整順直。墻體粉刷平整度、垂直度符合要求。門窗安裝牢固,密封膠打筑平滑、 順直、寬窄一致。 方面:資料.工程 三 各工地工程安全、技術資料都能夠按照工程進度同步積累,能夠 反映工程的真實施工狀況。 主要存在通病:四. 安全管理:一) ( ;安全生產責任制落實不到位 1. 2.施工組織設計與專項方案指導性不強,特別是分公司及個別項 ;目部,實際操作與方案不符合要求 3.對檢查出的問題,未嚴格按照“三定”執行,事故隱患整改不 ;及時 4.個別項目特殊工種操作證與實際施工人員不符,無效證較多, 不能很好及時復證。 文明施工:二
4、) ( 1.部分項目對施工現場與生活區、辦公區進行封閉、隔離及安全 );曹路新墅標準廠房項目部(防護措施不嚴 ;堆放未設置標牌,作業層與加工場所未做到工完場清 2.材料 ;施工現場滅火器數量不足,布置數量不符合上級規定要求 3. );主要是各分公司施工現場標牌數量缺少,宣傳氣氛淡薄( 4. 腳手架:)(三 架體基礎排水不暢,剪刀撐、大橫桿搭接長度不夠,有的立桿接點多在同一水平線上,未能做交叉接點,有的未設置防雷接地措施,廠房未能按規定設置四步一隔措施,特別是裝飾階段的腳手架,連墻桿和隔離欄桿被拆現象嚴重,竹笆四角未綁扎,立網漏掛和破損現象 較多,框架樓層又高,未設置內防護欄桿。 “三寶”“四口
5、”)( 四 1.由于天氣較熱,工人未戴安全帽的現象比以往增多,未扣帽帶 ;的人員更為普片,望在建項目抓好事例教育,提高認識 2.安全網、竹笆的材質普遍較差,部分使用的密目網不符合阻燃 ;要求,竹笆破損嚴重 3.電梯井口防護簡易,無定型化,大的預留洞、電梯井口內防護 );太倉金谷府邸二期項目部不到位,無隔層、鋪板、平網防護措施( 4.陽臺、樓層、屋面臨邊防護有的不到位,特別是個別高層、小 ;高層懸挑架以下,全封閉不到位有空隙 5.人貨梯卸料平臺安全門未按定型化要求設置,可以隨便開啟, ,不符合規范要求。5030安全門下口空隙 :施工機具“四有四必”缺陷較多(五) 1.“有軸必有套,有輪必有罩,有
6、洞必有蓋,有臺必有欄”,轉動部位、設備、電動機、鋸板機,連接軸、桿無罩無欄,各工地不同程度的存在問題(特別是木工機械無固定的工作場所,流動操作,此 );現象更為嚴重 2.機具存在使用倒順開關,未按三級用電二級保護配置電箱,而 );(海寧卡森王庭世家一期直接從分配電箱接出現象 3.電焊機接入端線頭凌亂,有散股、保護盒損壞,未設置二次降 壓裝置。 施工用電:)( 六 1.用分配電箱直接控制用電設備,未設末級開關箱,違反“三級用電二級保護”和“一機一閘一漏一箱”的要求(主要是分公司項目 );部 2.電纜老化、破損、拖地等,無架設或埋地,亂拖亂拉現象(海 。)浦東新墅廠建項目寧、上海 垂直運輸:)(七
7、 1.塔吊:部分工地未配指揮員,司索人員,塔吊作業半徑范圍內 ;未設置防墜落棚和吊裝區域 2.井架:部分工地的停層保護裝置、斷繩保護裝置無效,內落門綁死,日常維護保養不到位,吊籃周邊破損,個別進料平臺鋪設不嚴 密,停層們設置不符合要求。 工程質量和工程資料:) (八 1.模板工程:模板的安裝拼縫不嚴密,模板的剛度、強度、穩定 ;性較差 2.鋼筋工程:鋼筋綁扎、制作不規范,綁扎過程中鋼筋規格有綁扎錯誤,鋼筋的豎向焊接有偏位現象,鋼筋的焊接存在夾渣和保護層未清理干凈,保護層墊塊及馬凳鐵較稀間距較大,混凝土澆筑過程監 ;管不力,鋼筋位移現象較多 3.混凝土工程:混凝土構件不同程度的存在孔洞、蜂窩、麻
8、面、夾渣、露筋、漲模等現象;廚衛間止水帶未整體澆筑,存在滲漏水隱患;樓層內的二次澆注混凝土(構造柱、圈梁等)振搗不密實,表面粗 ;糙不光滑,變形嚴重等 4.砌體工程:墻體砌筑過程中灰縫不均勻、不密實、不平直、干磚砌筑等現象;出現瞎縫、透明縫、對縫等現象;施工洞口設置、拉結 ;筋設置不規范 5.粉刷抹灰:粉刷層的基底甩漿點太小與粉刷層不易結合,易造成空鼓裂縫等,粉刷抹灰層邊角有個別縫口不嚴密,易造成空鼓、風 ;裂現象 ;軸線、標高:施工過程存在軸線位移偏差,標高偏差 6. 7.成品保護:現場不同程度的出現成品保護不到位,存在缺棱掉 ;角等現象 技術資料:工程技術資料普片存在資料簽字、蓋章不及時等。8. 處理意見:五. 對于本次檢查各工地所存在的問題,有現場部出具整改通知,限 期整改,對不能按時整改完的項目,要求其提出預防措施和方案,防止類似現象的發生。對于上述提名的
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