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文檔簡介

1、銀行信用社稽核審計部崗位職責(一)稽核審計部經理崗位職責一、檢查督促全轄各信用社及其網點執行國家金融方針、政策和聯社規章制度。二、稽核各信用社執行信貸計劃、現金計劃和財務計劃情況。三、稽核各信用社營運及經濟效益情況,通過稽核審計,不斷總結經驗、發現問題、提出建議,對信用社經營管理發揮謀士作用。四、檢查信用社各項業務發展的真實情況,醫治虛假經營,當好金融“醫士”。五、維護國家集體財產安全,幫助信用社改善經營,促使信貸資產按照效益、安全、流動的原則開展業務。六、圍繞聯社整體工作,與其它部門搞好協調工作。七、分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審

2、計報告。八、承辦聯社領導與上級審計部門交辦的其它工作。(二)稽核審計部副經理崗位職責一、協助經理管理全縣信用社稽核審計工作,教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業務,積極完成各項工作任務。二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃,審核本部擬定的各種文件材料。三、定期向經理報告工作,分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況。四、負責信用社稽核審計工作,深入基層了解信用社工作動態,指導和解決工作中存在的問題。五、負責稽核審計人員的指導工作,促進稽核審計工作人員政 治素質和業務素質的提高。六、協調與本聯社有關部室及地方審計部門的關系。七、完成領導交辦的其他工作。(三)稽核審計部綜合崗位職

3、責一、負責搜集、整理有關文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業務經營活動動態,并建立業務檔案。二、編制和填報有關稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。三、負責信用社業務、財務活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權范圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監督,并堅持查庫制度。五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題,如實向領導提出改進意見和建議。(四)稽核審計部內審崗位職責第一條根據領導安排,按照有關規定具體組織開展稽核審計工作。第二條負責草擬稽核審計規章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作,按規定建立和管理稽核審計檔案。第四條對稽核審計中發現的問題,進行認真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程序和有關規定做出稽核審計結論和決定,并負責監督執行。第五條參與調查研究,了解下級稽核審計部

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