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文檔簡介

精品文檔配件入庫制度1 根據隨貨同行清單清點配件件數,當廠家送貨清單與實際收貨不符時應按實際收貨數辦理入庫手續,當天到貨的配件必須當天清點、當天上架、當天入庫、當天建立庫存卡。2 零散配件需逐一清對數量,整件配件開箱驗收清點。3 收發員根據驗收的送貨清單清點無誤后在送貨單上簽名確認4 收發員必須按照倉位歸整好配件,并隨時登記相關入庫內容包括購進時間、配件編碼、配件名稱、單位、數量切實管理好庫存卡并登記入賬(包括電腦賬及手工賬)。5 收發員打印入庫單一式三聯并簽名確認,一聯(白色)配件部留存,另兩聯交至財務部留存,財務部審核后,財務部在倉庫聯上簽名并退回配件部。6 驗收不合格的配件一律擺放在退貨區,嚴禁入庫。由計劃員負責向廠家索賠跟蹤。配件出庫制度1 配件人員根據車輛維修工單,進行配貨。2 對應工單號在系統中錄入領用配件,生成出庫單。3 讓維修工核對配件,然后簽收領料單。4 配件的出庫在遵循流程操作的前提下必須嚴格按照“先配貨、后記卡、再出庫”的原則,并同時按照“先進先出”的原則做好配件出庫工作。5 保存出庫單憑證,做好臺賬管理。6 領用配件退庫時,倉管員必須對退庫配件進行檢查,在保證退庫配件性能完好,對二次銷售不產生任何影響下方可辦理退庫手續。7 配件出庫后要及時消賬(電腦賬、手工賬及庫存卡)歡迎您的下載,資料僅供參考!致力為企業和個人提供合同協

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