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文檔簡介
重要審計標(biāo)準(zhǔn)與應(yīng)用解讀試題及答案姓名:____________________
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列關(guān)于審計標(biāo)準(zhǔn)的說法中,正確的是()
A.審計標(biāo)準(zhǔn)是審計人員執(zhí)行審計工作的依據(jù)
B.審計標(biāo)準(zhǔn)是審計報告的基礎(chǔ)
C.審計標(biāo)準(zhǔn)是審計工作的最終目的
D.審計標(biāo)準(zhǔn)是審計人員的職責(zé)范圍
2.審計人員在進行審計工作時,應(yīng)當(dāng)遵循以下原則()
A.獨立性原則
B.客觀性原則
C.公正性原則
D.完整性原則
3.下列關(guān)于審計證據(jù)的說法中,正確的是()
A.審計證據(jù)是審計人員得出審計結(jié)論的依據(jù)
B.審計證據(jù)的可靠性越高,審計結(jié)論的準(zhǔn)確性越高
C.審計證據(jù)的充分性越高,審計結(jié)論的可靠性越高
D.審計證據(jù)的充分性和可靠性是相互獨立的
4.下列關(guān)于審計程序的說法中,正確的是()
A.審計程序是審計人員執(zhí)行審計工作的步驟
B.審計程序是審計工作的核心
C.審計程序是審計人員得出審計結(jié)論的基礎(chǔ)
D.審計程序是審計報告的依據(jù)
5.下列關(guān)于內(nèi)部控制的說法中,正確的是()
A.內(nèi)部控制是組織為達到目標(biāo)而實施的一系列控制措施
B.內(nèi)部控制是審計人員評估組織風(fēng)險管理的重要依據(jù)
C.內(nèi)部控制是審計人員發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤的重要手段
D.內(nèi)部控制是審計人員執(zhí)行審計工作的前提
6.下列關(guān)于審計報告的說法中,正確的是()
A.審計報告是審計人員對被審計單位財務(wù)報表發(fā)表審計意見的書面文件
B.審計報告是審計人員執(zhí)行審計工作的最終成果
C.審計報告是審計人員對被審計單位財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量發(fā)表審計意見的文件
D.審計報告是審計人員對被審計單位內(nèi)部控制發(fā)表審計意見的文件
7.下列關(guān)于審計意見的說法中,正確的是()
A.審計意見是審計人員對被審計單位財務(wù)報表發(fā)表的意見
B.審計意見是審計人員對被審計單位內(nèi)部控制發(fā)表的意見
C.審計意見是審計人員對被審計單位財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量發(fā)表的意見
D.審計意見是審計人員對被審計單位風(fēng)險評估發(fā)表的意見
8.下列關(guān)于審計師職業(yè)道德的說法中,正確的是()
A.審計師職業(yè)道德是審計師在執(zhí)行審計工作時應(yīng)當(dāng)遵循的行為規(guī)范
B.審計師職業(yè)道德是審計師職業(yè)形象的重要組成部分
C.審計師職業(yè)道德是審計師履行職責(zé)的基礎(chǔ)
D.審計師職業(yè)道德是審計師執(zhí)行審計工作的前提
9.下列關(guān)于審計師責(zé)任的說法中,正確的是()
A.審計師責(zé)任是審計師在執(zhí)行審計工作時應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任
B.審計師責(zé)任是審計師職業(yè)形象的重要組成部分
C.審計師責(zé)任是審計師履行職責(zé)的基礎(chǔ)
D.審計師責(zé)任是審計師執(zhí)行審計工作的前提
10.下列關(guān)于審計師獨立性說法中,正確的是()
A.審計師獨立性是審計師在執(zhí)行審計工作時應(yīng)當(dāng)具備的獨立思考能力
B.審計師獨立性是審計師在執(zhí)行審計工作時應(yīng)當(dāng)具備的獨立判斷能力
C.審計師獨立性是審計師在執(zhí)行審計工作時應(yīng)當(dāng)具備的獨立執(zhí)行能力
D.審計師獨立性是審計師在執(zhí)行審計工作時應(yīng)當(dāng)具備的獨立報告能力
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.審計標(biāo)準(zhǔn)是審計人員執(zhí)行審計工作的唯一依據(jù)。()
2.審計證據(jù)的充分性和可靠性是相互獨立的,審計人員可以只關(guān)注其中一項。()
3.審計程序是審計人員執(zhí)行審計工作的固定步驟,不能根據(jù)實際情況進行調(diào)整。()
4.內(nèi)部控制的有效性越高,審計人員可以減少審計程序的數(shù)量。()
5.審計報告應(yīng)當(dāng)包含審計人員對被審計單位內(nèi)部控制的有效性發(fā)表的意見。()
6.審計意見分為無保留意見、保留意見、否定意見和無法表示意見四種類型。()
7.審計師職業(yè)道德的要求高于一般職業(yè)行為規(guī)范。()
8.審計師在執(zhí)行審計工作時,可以接受被審計單位的任何饋贈。()
9.審計師在執(zhí)行審計工作時,應(yīng)當(dāng)保持職業(yè)懷疑態(tài)度,對被審計單位的所有信息都應(yīng)持懷疑態(tài)度。()
10.審計師在執(zhí)行審計工作時,如果發(fā)現(xiàn)被審計單位存在重大錯誤,應(yīng)當(dāng)立即向被審計單位管理層報告。()
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述審計標(biāo)準(zhǔn)的特征。
2.解釋審計證據(jù)的充分性和可靠性的關(guān)系。
3.說明審計程序在審計工作中的重要性。
4.闡述內(nèi)部控制與審計的關(guān)系。
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述審計人員在執(zhí)行審計工作時,如何保持職業(yè)懷疑態(tài)度。
2.結(jié)合實際案例,分析審計人員在發(fā)現(xiàn)被審計單位舞弊行為時,應(yīng)當(dāng)采取的措施。
五、單項選擇題(每題2分,共10題)
1.在審計過程中,以下哪項不是審計證據(jù)的必要特征?()
A.可靠性
B.相關(guān)性
C.充分性
D.真實性
2.審計師在執(zhí)行審計工作時,以下哪項原則不是其職業(yè)道德的基本要求?()
A.獨立性
B.客觀性
C.私利性
D.公正性
3.以下哪項不是審計師在執(zhí)行審計工作時應(yīng)當(dāng)遵循的審計程序?()
A.確定審計目標(biāo)和范圍
B.設(shè)計審計程序
C.執(zhí)行審計程序
D.編制審計報告
4.以下哪項不是審計師在評估被審計單位內(nèi)部控制時應(yīng)當(dāng)考慮的因素?()
A.控制環(huán)境
B.風(fēng)險評估
C.控制活動
D.信息與溝通
5.以下哪項不是審計師在執(zhí)行審計工作時應(yīng)當(dāng)關(guān)注的被審計單位風(fēng)險?()
A.重大錯報風(fēng)險
B.重大遺漏風(fēng)險
C.重大舞弊風(fēng)險
D.重大合規(guī)風(fēng)險
6.以下哪項不是審計師在執(zhí)行審計工作時應(yīng)當(dāng)遵循的審計準(zhǔn)則?()
A.中國注冊會計師審計準(zhǔn)則
B.國際審計準(zhǔn)則
C.企業(yè)會計準(zhǔn)則
D.稅法
7.以下哪項不是審計師在編制審計報告時應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi)容?()
A.審計意見
B.審計范圍
C.審計程序
D.審計師聲明
8.以下哪項不是審計師在執(zhí)行審計工作時應(yīng)當(dāng)遵循的職業(yè)道德原則?()
A.獨立性
B.客觀性
C.私利性
D.公正性
9.以下哪項不是審計師在執(zhí)行審計工作時應(yīng)當(dāng)采取的舞弊應(yīng)對措施?()
A.詢問管理層
B.審查相關(guān)證據(jù)
C.調(diào)查舞弊行為
D.向被審計單位管理層報告
10.以下哪項不是審計師在執(zhí)行審計工作時應(yīng)當(dāng)關(guān)注的被審計單位內(nèi)部控制的有效性?()
A.控制環(huán)境
B.風(fēng)險評估
C.控制活動
D.信息與溝通
試卷答案如下:
一、多項選擇題
1.A,B
解析思路:審計標(biāo)準(zhǔn)作為審計工作的依據(jù)和基礎(chǔ),是審計人員執(zhí)行審計工作的必要條件,同時也是審計報告的依據(jù)。
2.A,B,C,D
解析思路:獨立性、客觀性、公正性和完整性是審計人員執(zhí)行審計工作時應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則。
3.A,B,C
解析思路:審計證據(jù)的可靠性越高,其作為審計結(jié)論依據(jù)的可信度越高;審計證據(jù)的充分性越高,能夠為審計結(jié)論提供更全面的信息。
4.A,B,C,D
解析思路:審計程序是審計人員執(zhí)行審計工作的步驟,是審計工作的核心,也是得出審計結(jié)論的基礎(chǔ),同時也是審計報告的依據(jù)。
5.A,B,C
解析思路:內(nèi)部控制是組織為達到目標(biāo)而實施的一系列控制措施,是審計人員評估風(fēng)險管理的重要依據(jù),也是發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤的重要手段。
6.A,B,C,D
解析思路:審計報告包含審計人員對財務(wù)報表的審計意見,以及對內(nèi)部控制、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的評價。
7.A,B,C,D
解析思路:審計意見分為無保留意見、保留意見、否定意見和無法表示意見,反映了審計人員對財務(wù)報表的審計結(jié)果。
8.A,B,C
解析思路:審計師職業(yè)道德要求高于一般職業(yè)行為規(guī)范,包括獨立性、客觀性、公正性等,是審計師職業(yè)形象的重要組成部分。
9.A,B,C,D
解析思路:審計師責(zé)任包括在執(zhí)行審計工作時應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任,是審計師履行職責(zé)的基礎(chǔ),也是審計工作執(zhí)行的前提。
10.A,B,C,D
解析思路:審計師獨立性是審計師在執(zhí)行審計工作時應(yīng)當(dāng)具備的能力,包括獨立思考、判斷、執(zhí)行和報告的能力。
二、判斷題
1.×
解析思路:審計標(biāo)準(zhǔn)是審計人員執(zhí)行審計工作的依據(jù)之一,但不是唯一依據(jù)。
2.×
解析思路:審計證據(jù)的充分性和可靠性是審計證據(jù)的兩個重要特征,兩者相輔相成,缺一不可。
3.×
解析思路:審計程序是審計人員執(zhí)行審計工作的步驟,但根據(jù)實際情況,審計人員可以調(diào)整審計程序以適應(yīng)具體審計環(huán)境。
4.√
解析思路:內(nèi)部控制的有效性越高,審計人員可以減少對內(nèi)部控制的依賴,從而減少審計程序的數(shù)量。
5.×
解析思路:審計報告應(yīng)當(dāng)包含審計人員對財務(wù)報表的審計意見,而不是對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。
6.√
解析思路:審計意見分為四種類型,反映了審計人員對財務(wù)報表的審計結(jié)果。
7.√
解析思路:審計師職業(yè)道德的要求高于一般職業(yè)行為規(guī)范,體現(xiàn)了審計師職業(yè)的特殊性和重要性。
8.×
解析思路:審計師在執(zhí)行審計工作時,不應(yīng)接受被審計單位的任何饋贈,以保持獨立性。
9.√
解析思路:審計師在執(zhí)行審計工作時,應(yīng)當(dāng)保持職業(yè)懷疑態(tài)度,對被審計單位的所有信息都應(yīng)持懷疑態(tài)度。
10.√
解析思路:審計師在執(zhí)行審計工作時,如果發(fā)現(xiàn)被審計單位存在重大錯誤,應(yīng)當(dāng)立即向被審計單位管理層報告。
三、簡
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