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文檔簡介

路政票據使用管理制度?總則目的為加強路政票據的管理,規范票據的使用行為,確保票據的安全、準確、完整,保障路政資金的合法、合規使用,特制定本制度。適用范圍本制度適用于本路政管理部門及其所屬各單位在路政管理活動中涉及的各類票據的使用管理。票據種類本制度所指路政票據包括但不限于路政賠(補)償費收據、超限運輸車輛通行費專用票據等。管理原則1.合法性原則:票據的使用必須符合國家法律法規及相關財政票據管理規定。2.真實性原則:票據所記錄的經濟業務必須真實、準確、完整,不得虛開、偽造。3.安全性原則:加強票據的保管和存儲,確保票據的安全,防止票據丟失、被盜、毀損。4.規范使用原則:嚴格按照規定的用途、范圍和程序使用票據,不得擅自擴大使用范圍或改變用途。票據的購領與發放購領1.路政管理部門應指定專人負責票據的購領工作。2.票據購領人員憑財政部門核發的《財政票據購領證》,按照規定的種類、數量和期限到財政部門購領票據。3.購領票據時,應如實填寫《財政票據購領單》,注明購領票據的種類、數量等內容,并加蓋單位公章。4.財政部門對購領人員提交的購領資料進行審核,審核無誤后,按照規定發放票據,并在《財政票據購領證》上登記購領情況。發放1.票據購領人員將購領的票據帶回單位后,應及時辦理票據的入庫手續。2.票據管理人員對入庫票據進行核對,檢查票據的種類、數量、號碼等是否與購領清單一致。3.核對無誤后,票據管理人員按照工作需要,將票據發放給相關業務部門或人員,并填寫《路政票據發放登記表》,注明發放日期、票據種類、數量、號碼、領取人等信息。票據的使用使用要求1.路政票據必須由單位財務部門統一管理,指定專人負責開具和保管。2.票據開具人員應具備相應的業務知識和技能,熟悉票據的使用規定和填寫要求。3.開具票據時,應按照規定的格式和內容如實填寫,做到字跡清晰、內容完整、印章齊全。4.票據填寫錯誤時,應另行開具票據,并在原票據上加蓋"作廢"戳記,與存根聯一并保存。5.嚴禁轉讓、出借、代開票據,不得擅自擴大票據的使用范圍或改變用途。路政賠(補)償費收據使用規定1.在收取路政賠(補)償費時,必須向當事人開具路政賠(補)償費收據。2.路政賠(補)償費收據應按照規定的項目和標準填寫,包括賠(補)償事項、賠(補)償金額等內容。3.路政賠(補)償費收據一式三聯,第一聯為存根聯,由開票單位留存備查;第二聯為收據聯,交繳費人作為繳費憑證;第三聯為記賬聯,作為財務記賬的依據。4.收取的路政賠(補)償費應及時足額上繳財政專戶,不得截留、挪用。超限運輸車輛通行費專用票據使用規定1.對超限運輸車輛收取通行費時,應使用超限運輸車輛通行費專用票據。2.超限運輸車輛通行費專用票據應按照規定的格式和內容填寫,包括車輛信息、超限情況、收費金額等內容。3.超限運輸車輛通行費專用票據一式四聯,第一聯為存根聯,由開票單位留存備查;第二聯為收據聯,交繳費人作為繳費憑證;第三聯為記賬聯,作為財務記賬的依據;第四聯為統計聯,用于統計收費數據。4.收取的超限運輸車輛通行費應按照規定的渠道和方式及時足額上繳。票據的保管保管要求1.設立專門的票據保管場所,配備必要的安全設施,如保險柜、防盜門等,確保票據的安全。2.票據應分類存放,按照票據的種類、號碼順序排列,便于查找和核對。3.票據管理人員應定期對票據進行盤點,核對票據的庫存數量與賬面數量是否一致,發現問題及時查明原因并處理。保管期限1.路政票據的存根聯和登記簿應按照規定的保管期限進行保管。2.路政賠(補)償費收據、超限運輸車輛通行費專用票據等一般票據的存根聯保管期限為5年;涉及行政處罰等重要票據的存根聯保管期限為15年。銷毀1.票據保管期滿后,由票據管理人員提出銷毀申請,填寫《路政票據銷毀申請表》,注明票據的種類、號碼、數量、保管期限等內容,并附票據存根聯樣本。2.單位財務部門對銷毀申請進行審核,審核通過后報單位負責人批準。3.經批準后,由單位財務部門會同相關部門共同對票據進行銷毀,并填寫《路政票據銷毀清單》,注明銷毀日期、票據種類、號碼、數量等內容,參與銷毀人員簽字確認。4.銷毀過程應進行記錄,如拍照、錄像等,以備查考。票據的核銷核銷要求1.票據使用部門應定期將已使用的票據存根聯交回票據管理人員,辦理票據核銷手續。2.票據管理人員對交回的票據存根聯進行核對,檢查票據的填寫是否規范、內容是否完整、印章是否齊全等。3.核對無誤后,票據管理人員在票據存根聯上加蓋"核銷"戳記,并按照規定的格式填寫《路政票據核銷登記表》,注明票據種類、號碼、使用日期、收費金額等內容。核銷期限1.路政票據的核銷應按照規定的期限進行,一般為每月或每季度核銷一次。2.對逾期未核銷的票據,票據管理人員應及時督促票據使用部門辦理核銷手續,并查明原因。特殊情況處理1.如遇票據丟失、被盜等特殊情況,票據使用部門應及時向單位報告,并采取相應的補救措施,如登報聲明作廢等。2.單位應按照規定的程序向財政部門申請掛失、補辦票據等手續。監督檢查內部監督1.單位財務部門應定期對路政票據的使用和管理情況進行檢查,檢查內容包括票據的購領、發放、使用、保管、核銷等環節。2.對檢查中發現的問題,應及時提出整改意見,責令相關部門或人員限期整改。3.建立健全路政票據使用管理的內部審計制度,定期對票據使用管理情況進行審計,確保票據使用管理的規范、合法。外部監督1.接受財政、審計等部門的監督檢查,如實提供有關票據使用管理的資料和情況。2.對財政、審計等部門提出的意見和建議,應認真整改落實,并及時反饋整改情況。責任追究違規責任1.對違反本制度規定使用、管理路政票據的單位和個人,視情節輕重,給予批評教育、責令改正、通報批評等處理。2.對違反法律法規規定的,依法追究相應的法律責任。賠償責任1.因票據保管不善、丟失、被盜、毀損等原因造成經

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