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連鎖藥店印章管理制度?一、總則(一)目的為加強連鎖藥店印章管理,規范印章使用流程,保障公司合法權益,特制定本制度。(二)適用范圍本制度適用于連鎖藥店總部及各門店所有印章的管理,包括但不限于公章、合同專用章、財務專用章、法人章、門店業務章等。(三)印章管理原則1.合法性原則:印章的刻制、使用必須符合國家法律法規及公司相關規定。2.安全性原則:確保印章存放安全,使用過程可追溯,防止印章被盜用、冒用。3.規范性原則:明確印章使用范圍、審批流程和使用要求,嚴格規范操作。二、印章的刻制與啟用(一)印章刻制1.因工作需要刻制印章時,由需求部門填寫《印章刻制申請表》,詳細說明印章名稱、用途、刻制規格等信息,并經部門負責人簽字確認后,報公司分管領導審批。2.經審批同意后,由行政部門統一負責聯系具有合法資質的印章刻制單位進行刻制。3.印章刻制完成后,行政部門應及時對印章進行登記備案,記錄印章的名稱、規格、材質、刻制日期、領取人等信息,并留存印章印模。(二)印章啟用1.新印章啟用前,行政部門應將印章啟用信息以書面形式通知相關部門和人員,明確印章的使用范圍、啟用日期等。2.啟用印章時,應在印章使用登記簿上進行首次使用登記,記錄啟用時間、使用人等信息。三、印章的保管(一)保管職責1.公章、合同專用章、財務專用章、法人章由行政部門指定專人負責保管;門店業務章由各門店店長指定專人負責保管。2.印章保管人員應具備高度的責任心,嚴格遵守印章保管規定,確保印章安全。(二)保管方式1.印章應存放在安全可靠的地方,如保險柜、文件柜等,并配備必要的防盜、防火、防潮設施。2.嚴禁將印章隨意放置或交由他人代管,如因特殊情況需要臨時交接,必須辦理交接手續,并由雙方簽字確認。(三)印章保管人員的職責1.負責印章的日常保管,確保印章存放安全,隨時掌握印章的使用情況。2.嚴格按照印章使用審批流程進行用印,對不符合規定的用印申請有權拒絕,并及時向上級報告。3.定期檢查印章的使用情況,發現問題及時報告并采取相應措施。4.配合公司審計、法務等部門對印章使用情況進行檢查和監督。四、印章的使用(一)使用范圍1.公章:用于公司對外的正式文件、信函、合同、協議、報表等的簽署;代表公司參加各類會議、活動等。2.合同專用章:專門用于公司對外簽訂合同、協議等經濟類文件。3.財務專用章:用于公司財務收支、銀行結算等相關業務。4.法人章:用于公司法定代表人授權的特定事項,如銀行預留印鑒等。5.門店業務章:用于門店日常經營活動中的各類業務單據、文件等的簽署,如銷售小票、提貨單、驗收單等。(二)使用流程1.用印申請申請人填寫《印章使用申請表》,詳細說明用印事項、用印文件名稱、份數、使用部門等信息,并簽字確認。根據用印事項的性質和審批權限,分別報相關領導審批。一般事項由部門負責人審批;重要事項或涉及金額較大的事項由公司分管領導或總經理審批;涉及公司重大決策、對外投資、融資等事項需經董事會或股東會批準。2.用印審批審批人應認真審核用印申請,確保用印事項符合公司規定和相關法律法規要求。如同意用印,在申請表上簽字批準;如不同意用印,應注明理由并退回申請。3.印章使用印章保管人員收到經審批的《印章使用申請表》后,應仔細核對申請表上的審批意見、用印事項等信息,確認無誤后方可用印。用印時,應在印章使用登記簿上詳細記錄用印日期、用印文件名稱、份數、用印人、審批人等信息,并要求用印人在登記簿上簽字確認。用印應確保印章清晰、端正,與文件內容相符,嚴禁在空白紙張、表格、合同上加蓋印章。如因文件格式、排版等原因需要調整印章位置,應重新填寫《印章使用申請表》并再次履行審批手續。4.用印后文件的處理用印完成后,印章保管人員應將用印文件妥善保管,并按照公司檔案管理規定進行歸檔。對于需留存復印件的用印文件,應在復印件上注明"與原件一致"字樣,并由用印人簽字確認。(三)特殊情況的用印處理1.如遇緊急情況,無法事先履行用印審批手續時,用印人應電話請示相關領導同意后先行用印,并在事后及時補辦審批手續。2.對于異地用印或因工作需要攜帶印章外出的情況,必須經公司分管領導批準,并由兩人以上共同攜帶印章前往用印地點。用印過程中,應嚴格按照本制度規定進行操作,并確保印章安全。五、印章的停用與銷毀(一)印章停用1.因公司名稱變更、業務調整、印章損壞等原因需要停用印章時,由行政部門填寫《印章停用申請表》,詳細說明停用原因,并經公司分管領導審批。2.經審批同意后,行政部門應及時將印章停用信息以書面形式通知相關部門和人員,并收回停用印章。(二)印章銷毀1.對于停用的印章,行政部門應進行登記造冊,注明印章名稱、規格、停用日期等信息。2.經公司分管領導批準后,由行政部門會同審計、法務等部門共同對停用印章進行銷毀。銷毀過程應進行記錄,包括銷毀時間、地點、參與人員等,并由參與人員簽字確認。3.銷毀后的印章應在印章管理檔案中進行注銷登記,確保印章管理信息完整、準確。六、監督與檢查(一)監督部門公司審計、法務等部門負責對印章管理情況進行定期監督檢查,確保印章管理制度的有效執行。(二)檢查內容1.印章保管情況:檢查印章存放是否安全,保管人員是否嚴格遵守保管規定。2.印章使用情況:檢查用印申請是否規范,審批流程是否執行到位,用印記錄是否完整、準確。3.印章停用與銷毀情況:檢查停用印章是否及時收回并按規定進行銷毀,銷毀記錄是否齊全。(三)問題處理1.對于監督檢查中發現的問題,審計、法務等部門應及時提出整改意見,并要求相關部門和人員限期整改。2.對違反印章管理制度的行為,公司將視情節輕重給予相應的處罰,包括但不限于警告、罰款、辭退等;如給公司造成經濟損失或其他不良影響的,將依法追究相關人員的法律責任。七、附

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