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文檔簡介
銀行印章管理制度總結?一、總則(一)目的為加強銀行印章管理,規范印章使用流程,防范印章使用風險,保障銀行各項業務的正常開展,特制定本管理制度。(二)適用范圍本制度適用于銀行各級機構及全體員工。(三)印章定義本制度所指印章包括銀行公章、業務專用章、合同專用章、財務專用章、法定代表人章以及其他具有法律效力的印章。二、印章的刻制與啟用(一)印章刻制1.銀行各類印章的刻制必須由總行統一安排,指定具有資質的印章制作單位進行刻制。2.申請刻制印章時,需填寫《印章刻制申請表》,詳細注明印章名稱、規格、材質、用途等信息,并經相關部門負責人審核、分管行領導審批后,交總行辦公室辦理刻制手續。3.新印章刻制完成后,應及時進行驗收,檢查印章的外觀、尺寸、文字等是否符合要求。驗收合格后,由總行辦公室在《印章刻制申請表》上簽字確認,并將印章移交至指定部門或專人保管。(二)印章啟用1.印章啟用前,應在總行辦公室的監督下,在《印章啟用登記表》上詳細記錄啟用日期、印章名稱、印章編號、保管人等信息。2.啟用印章時,應確保印章清晰、完整,無損壞、變形等情況。同時,應將印章的印模留存一份,交總行辦公室備案。3.新印章啟用后,原印章應立即停止使用,并按照規定進行封存或銷毀。三、印章的保管(一)保管原則1.實行專人保管制度,確保印章保管責任明確,防止印章被盜用、冒用或遺失。2.印章保管人員應具備良好的職業道德和責任心,嚴格遵守印章管理制度,不得擅自將印章交他人保管或使用。3.印章保管人員應妥善保管印章,確保印章存放安全,防止印章受潮、損壞或丟失。(二)保管要求1.銀行公章、業務專用章、合同專用章等重要印章應指定專人在保險柜中保管,保險柜鑰匙和密碼應分別由不同人員掌握,確保保險柜安全可靠。2.財務專用章、法定代表人章等印章應按照財務制度的規定,由專人在財務部門的保險柜中保管,嚴格執行雙人保管、雙人使用制度。3.其他具有法律效力的印章應根據印章的性質和用途,指定專人在相應部門的保險柜中保管。4.印章保管人員因工作調動、離職等原因需要交接印章時,應嚴格按照印章交接程序進行交接,確保印章交接手續齊全、責任明確。交接過程中,應由總行辦公室或相關部門派人監交,并在《印章交接登記表》上簽字確認。四、印章的使用(一)使用原則1.嚴格按照規定的范圍和程序使用印章,確保印章使用合法、合規、有效。2.嚴禁在空白紙張、空白合同、空白票據等上加蓋印章。3.印章使用必須經過審批,未經審批不得擅自使用印章。(二)使用范圍1.銀行公章主要用于對外發文、報送報表、開具介紹信、簽訂合同等重要事項。2.業務專用章主要用于辦理各項銀行業務,如存單、存折、匯票、本票等業務憑證的簽章。3.合同專用章主要用于簽訂各類經濟合同。4.財務專用章主要用于辦理財務收支、結算等業務。5.法定代表人章主要用于辦理涉及法定代表人的相關業務。6.其他具有法律效力的印章應按照其規定的用途使用。(三)使用流程1.用印申請人應填寫《印章使用申請表》,詳細注明用印事項、用印文件名稱、份數、用印日期等信息,并按照規定的審批權限進行審批。2.審批通過后,用印申請人將《印章使用申請表》連同用印文件一并提交給印章保管人員。3.印章保管人員應對用印文件進行審核,確認用印事項、文件內容等符合規定后,在用印位置加蓋印章,并在《印章使用登記表》上記錄用印日期、用印事項、用印文件名稱、份數、用印人等信息。4.用印完成后,印章保管人員應將用印文件返還給用印申請人,并將《印章使用申請表》和《印章使用登記表》存檔保管。(四)特殊情況用印1.因特殊情況需要在空白紙張、空白合同、空白票據等上加蓋印章的,必須經總行行長或其授權的分管行領導批準,并在《印章使用申請表》上注明用途、份數、有效期限等信息。2.加蓋印章后,印章保管人員應對空白紙張、空白合同、空白票據等進行登記,并跟蹤使用情況,確保其使用范圍和用途符合規定。五、印章的停用與銷毀(一)停用原因1.印章使用期滿或因業務調整不再使用的。2.印章損壞、遺失或被盜用的。3.因其他原因需要停用印章的。(二)停用程序1.印章保管人員發現印章需要停用時,應及時填寫《印章停用申請表》,詳細注明停用原因、停用日期等信息,并經相關部門負責人審核、分管行領導審批后,交總行辦公室辦理停用手續。2.總行辦公室在收到《印章停用申請表》后,應及時通知相關部門和人員停止使用該印章,并將停用印章的信息在銀行內部進行通報。3.停用印章應及時進行封存,并妥善保管,防止印章被誤用或遺失。(三)銷毀程序1.對于需要銷毀的印章,由總行辦公室統一組織實施銷毀工作。2.銷毀印章前,應填寫《印章銷毀申請表》,詳細注明印章名稱、印章編號、銷毀原因、銷毀日期等信息,并經相關部門負責人審核、分管行領導審批后,報總行行長批準。3.銷毀印章時,應選擇在總行辦公室或其指定的地點進行,并由總行辦公室或相關部門派人監銷。監銷人員應在《印章銷毀登記表》上簽字確認,確保印章銷毀過程真實、完整。4.印章銷毀后,應將《印章銷毀申請表》和《印章銷毀登記表》存檔保管,作為印章管理的重要檔案資料。六、印章的監督與檢查(一)監督檢查職責1.總行辦公室負責對全行印章管理工作進行監督檢查,定期或不定期對印章的保管、使用、停用、銷毀等情況進行檢查,確保印章管理制度的嚴格執行。2.各部門負責人負責對本部門印章管理工作進行日常監督檢查,發現問題及時督促整改,并向總行辦公室報告。3.審計部門負責對印章管理工作進行審計監督,定期對印章管理情況進行審計檢查,發現違規行為及時提出整改意見,并追究相關人員的責任。(二)監督檢查內容1.印章管理制度的執行情況,包括印章的刻制、啟用、保管、使用、停用、銷毀等環節是否符合規定。2.印章保管人員的履職情況,包括是否嚴格遵守印章保管制度,是否擅自將印章交他人保管或使用等。3.印章使用的審批情況,包括用印事項是否經過審批,審批手續是否齊全等。4.印章使用的登記情況,包括是否按照規定在《印章使用登記表》上記錄用印日期、用印事項、用印文件名稱、份數、用印人等信息。5.印章的保管安全情況,包括印章存放是否安全,保險柜鑰匙和密碼是否分別由不同人員掌握等。(三)問題處理1.對于監督檢查中發現的問題,應及時下達整改通知書,要求相關部門或人員限期整改。2.對于違反印章管理制度的行為,應視情節輕重,給予相應的紀律處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。3.整改完成后,相關部門或人員應將整改情況書面報告總行辦公室,總行辦
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