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文檔簡介

審計學期末試卷及答案b一、單項選擇題(每題2分,共20分)1.審計的主體是()。A.被審計單位B.審計機關C.審計人員D.審計機構答案:B2.審計的客體是()。A.被審計單位B.審計機關C.審計人員D.審計機構答案:A3.審計的目的是()。A.提高經濟效益B.促進管理水平C.保障經濟秩序D.以上都是答案:D4.審計的基本職能是()。A.經濟監督B.經濟評價C.經濟鑒證D.以上都是答案:D5.審計的獨立性是指()。A.審計人員獨立于被審計單位B.審計機構獨立于被審計單位C.審計人員和審計機構獨立于被審計單位D.以上都是答案:C6.審計證據的充分性是指()。A.審計證據的數量B.審計證據的質量C.審計證據的數量和質量D.審計證據的可靠性答案:C7.審計抽樣是指()。A.從總體中抽取樣本進行檢查B.從總體中抽取樣本進行統計分析C.從總體中抽取樣本進行審計測試D.以上都是答案:C8.內部控制制度的健全性是指()。A.內部控制制度的完整性B.內部控制制度的有效性C.內部控制制度的合理性D.以上都是答案:D9.審計風險是指()。A.審計過程中可能發生的風險B.審計結果可能存在的風險C.審計過程中和結果可能存在的風險D.以上都是答案:C10.審計報告的類型包括()。A.標準審計報告B.帶強調事項段的審計報告C.帶保留意見的審計報告D.以上都是答案:D二、多項選擇題(每題3分,共15分)1.審計的類型包括()。A.財務審計B.合規審計C.績效審計D.環境審計答案:ABCD2.審計證據的類型包括()。A.書面證據B.口頭證據C.實物證據D.電子證據答案:ABCD3.審計程序包括()。A.計劃階段B.實施階段C.報告階段D.后續階段答案:ABCD4.內部控制制度的要素包括()。A.控制環境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通答案:ABCD5.審計報告的內容通常包括()。A.審計意見B.審計發現C.審計建議D.審計結論答案:ABCD三、判斷題(每題2分,共20分)1.審計是一種經濟監督活動。()答案:正確2.審計人員必須具備獨立性。()答案:正確3.審計證據的充分性只與審計證據的數量有關。()答案:錯誤4.審計抽樣是一種統計抽樣方法。()答案:正確5.內部控制制度的健全性只與內部控制制度的完整性有關。()答案:錯誤6.審計風險只包括審計過程中的風險。()答案:錯誤7.審計報告的類型只有標準審計報告。()答案:錯誤8.財務審計是審計的主要類型。()答案:正確9.審計證據的類型只包括書面證據。()答案:錯誤10.審計程序不包括后續階段。()答案:錯誤四、簡答題(每題10分,共20分)1.簡述審計的基本職能。答案:審計的基本職能包括經濟監督、經濟評價和經濟鑒證。經濟監督是指審計對被審計單位的經濟活動進行監督,以確保其合法性、合規性和有效性。經濟評價是指審計對被審計單位的經濟活動進行評價,以評估其經濟效益和風險。經濟鑒證是指審計對被審計單位的經濟活動進行鑒證,以提供獨立的鑒證意見。2.簡述內部控制制度的重要性。答案:內部控制制度對于被審計單位具有重要意義。首先,內部控制制度有助于提高被審計單位的管理水平,確保經濟活動的合法性、合規性和有效性。其次,內部控制制度有助于降低審計風險,提高審計效率。最后,內部控制制度有助于保護被審計單位的資產安全,防止資產損失和濫用。五、案例分析題(每題15分,共30分)1.某審計機構對A公司進行了財務審計,發現A公司存在以下問題:(1)部分財務報表項目存在重大錯報;(2)內部控制制度存在缺陷;(3)部分經濟活動未按照相關法律法規進行。針對這些問題,審計機構應如何出具審計報告?答案:針對A公司存在的問題,審計機構應出具帶保留意見的審計報告。首先,審計機構應在審計報告中明確指出A公司財務報表項目存在的重大錯報,并說明這些錯報對財務報表的影響。其次,審計機構應在審計報告中指出A公司內部控制制度存在的缺陷,并提出改進建議。最后,審計機構應在審計報告中指出A公司部分經濟活動未按照相關法律法規進行,并提出相應的整改建議。2.審計人員在對B公司進行合規審計時,發現B公司存在以下問題:(1)部分員工未按照公司規定進行操作;(2)部分業務流程未按照公司規定執行;(3)部分業務記錄未按照公司規定記錄。針對這些問題,審計人員應如何進行審計評價?答案:針對B公司存在的問題,審計人員應進行以下審計評價:首先,審計人員應評估這些問題對B公司合規性的影響,確定這些問題是否違反了相關法律法規

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