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文檔簡(jiǎn)介
付款管理制度付款管理制度「篇一」采購(gòu)與付款管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司的采購(gòu)與付款業(yè)務(wù),加強(qiáng)內(nèi)部管理,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī),制定本公司采購(gòu)與付款管理制度。第二條建立公司采購(gòu)與付款管理制度應(yīng)達(dá)到以下基本目標(biāo):(一)建立健全相關(guān)的內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu),形成科學(xué)的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制,確保經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);(二)建立行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行;(三)堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種欺詐、舞弊行為,保護(hù)財(cái)產(chǎn)的安全完整;(四)確保國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。第二章標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序第一節(jié)請(qǐng)購(gòu)第一條請(qǐng)購(gòu)部門的劃分各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門如下:(一)常備材料:生產(chǎn)管理部門(二)預(yù)備材料:物料管理部門(三)非常備材料:1.訂貨生產(chǎn)用料:生產(chǎn)管理部門2.其他用料:使用部門或物料管理部門第二條請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、遞送(一)請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算,參酌庫(kù)存情況開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單,并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)(依事業(yè)部別編訂),"請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))(外購(gòu))"送采購(gòu)部門。(二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料,請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表,一單多品方式,提出請(qǐng)購(gòu)。(三)緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí),由請(qǐng)購(gòu)部門于"請(qǐng)購(gòu)單""說(shuō)明欄"注明原因,并加蓋"緊急采購(gòu)"章。(四)總務(wù)用品由行政管理部門按月依耗用狀況,并考慮庫(kù)存情況,填制"請(qǐng)購(gòu)單"提出請(qǐng)購(gòu)。第三條免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單部分(一)下列總務(wù)性物品免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單,并可以"總務(wù)用品申請(qǐng)單"委托行政部門辦理,但其核決權(quán)限為金額xxx以下(xxx元以上者仍需開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單),其列舉如下:1.賀奠用物品:花圈、花籃、禮物等。2.招待用品:飲料、香煙等。3.書(shū)報(bào)(含技術(shù)性書(shū)籍及定期刊物)、名片、文具等。4.打字、刻印、報(bào)表等。(二)金額為xxx元以下的零星采購(gòu)免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單。第四條請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限(一)內(nèi)購(gòu):1.原物料:(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在xx萬(wàn)元以上者,由xx核決。(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在xx萬(wàn)元至xx萬(wàn)元者,由xx核決。(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在xx萬(wàn)元以上者,由xx核決。2.財(cái)產(chǎn)支出:(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在xx元以下者,由xx核決。(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在xx元至xx萬(wàn)元者,由xx核決。(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在xx萬(wàn)元以上者,由xx核決。3.總務(wù)性用品:(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在xx元以下者,由xx核決。(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在xx元至xx萬(wàn)元者,由xx核決。(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在xx萬(wàn)元以上者,由xx核決。附注:凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以"財(cái)產(chǎn)支出"核決權(quán)限呈核。(二)外購(gòu):1.采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合在×××元(含)以下者由xx核決。2.采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合超過(guò)×××元以上者由xx核決。第五條請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷(一)請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門通知采購(gòu)部門停止采購(gòu),同時(shí)于"請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))"或"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"加蓋紅色"撤銷"的戳記及注明撤銷原因。(二)采購(gòu)部門辦妥撤銷后,依下列規(guī)定辦理:1.采購(gòu)部門于原請(qǐng)購(gòu)單加蓋"撤銷"章后,送回原請(qǐng)購(gòu)部門。2.原"請(qǐng)購(gòu)單"已送物料管理部門待辦收料時(shí),采購(gòu)部門應(yīng)通知撤銷,并由物料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門。3.原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí),采購(gòu)部門應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門,由原請(qǐng)購(gòu)部門提出相應(yīng)處理意見(jiàn)。第二節(jié)采購(gòu)一般規(guī)定第六條采購(gòu)部門的劃分(一)內(nèi)購(gòu):由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理。(二)外購(gòu):由采購(gòu)部下單,進(jìn)口部門負(fù)責(zé)辦理。(三)磁業(yè)公司管理層對(duì)于重要材料的采購(gòu),可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專案用料,必要時(shí)由磁業(yè)公司管理層指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購(gòu)作業(yè)。第七條采購(gòu)作業(yè)方式除一般采購(gòu)作業(yè)方式外,采購(gòu)部門可依材料使用及采購(gòu)特性,選擇下列方式進(jìn)行采購(gòu):(一)集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者,可核定材料項(xiàng)目,依據(jù)使用部門的使用計(jì)劃制訂年度和月度購(gòu)買計(jì)劃并通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu),采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。同時(shí)采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。(二)由采購(gòu)部牽頭進(jìn)行采購(gòu)合同或是框架協(xié)議的談判與簽定,所有合同與框架協(xié)議必須報(bào)磁業(yè)公司管理層審批后才能簽定。1.采購(gòu)合同的談判應(yīng)該由至少兩個(gè)部門參加,除采購(gòu)部外,物品使用部門和財(cái)務(wù)部都可以參與合同的談判,大額采購(gòu)應(yīng)由三個(gè)部門同時(shí)參與談判。大額采購(gòu)合同必須報(bào)法務(wù)部會(huì)簽同意。2.大型設(shè)備的采購(gòu)應(yīng)該堅(jiān)持技術(shù)談判和商務(wù)談判分離的原則,由使用部門牽頭進(jìn)行技術(shù)談判,采購(gòu)部門牽頭進(jìn)行商務(wù)談判,談判結(jié)果報(bào)磁業(yè)公司管理層決策。3.采購(gòu)部根據(jù)簽定的合同,要求供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量提供采購(gòu)物品。第八條采購(gòu)作業(yè)處理期限采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需,分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時(shí),應(yīng)立即修正。第九條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供(一)采購(gòu)部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情,并建立廠商資料,作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。(二)采購(gòu)部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目,提供市場(chǎng)行情資料,作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。第十條質(zhì)量復(fù)核檢驗(yàn)部門與質(zhì)量部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn))等。第三節(jié)國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理第十一條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲"請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))"后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急,并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,如已與供應(yīng)商簽定框架協(xié)議的,按照框架協(xié)議辦理,如需詢價(jià)的,則需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。(二)若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于"請(qǐng)購(gòu)單"上予以證明,經(jīng)主管核發(fā)后,先會(huì)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見(jiàn)后呈核。(三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量),采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后,應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單"詢價(jià)記錄欄"中注明,經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。(四)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。(五)采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購(gòu)單后,按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。第十二條呈核及核決(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后,于"請(qǐng)購(gòu)單"詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂"訂購(gòu)廠商""交貨期限"與"報(bào)價(jià)有效期限"經(jīng)主管審核,并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。(二)采購(gòu)案件經(jīng)核決后,如發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額的變更時(shí),請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依更改后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈核;但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。第十三條訂購(gòu)(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的"請(qǐng)購(gòu)單"后應(yīng)以"訂購(gòu)單"向廠商訂購(gòu),并以電話、傳真或合同確定交貨(到貨)日期,同時(shí)要求供應(yīng)商于"送貨單"上注明"訂購(gòu)單編號(hào)"及"包裝方式"。(二)需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同或框架協(xié)議者,采購(gòu)部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書(shū),依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后辦理。(三)若屬分批交貨者,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于"訂購(gòu)單"上加蓋"分批交貨"章以資識(shí)別。(四)采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí),應(yīng)于"訂購(gòu)單"加蓋"暫借款采購(gòu)"章。以資識(shí)別。第十四條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系(一)國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段,以"采購(gòu)控制表"和“物料訂購(gòu)跟催表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度,同時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)收料日期以便辦理收料。(二)采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)編制進(jìn)度異常反應(yīng)報(bào)告,并注明異常原因及預(yù)定完成日期,經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門,依請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。第十五條退貨或退換(一)內(nèi)購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí),質(zhì)量部門應(yīng)適時(shí)提出折讓或退貨建議,交磁業(yè)公司管理層審核后交采購(gòu)部門辦理。第十六條整理付款(一)一般情況下的付款參照第三章“付款一般作業(yè)程序”進(jìn)行。(二)短交應(yīng)補(bǔ)足者,請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量,進(jìn)行整理付款,并參照第三章“付款一般作業(yè)程序”進(jìn)行。(三)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量參照第三章“付款一般作業(yè)程序”進(jìn)行整理付款,否則僅依訂貨數(shù)付款。第四節(jié)境外采購(gòu)作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù))第十七條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲"請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))"后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急,并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,如已與供應(yīng)商簽定框架協(xié)議的,按照框架協(xié)議辦理,如需詢價(jià)的,以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè),除因特殊情況(獨(dú)家制造或代理等原因)應(yīng)于"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"注明外,原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。第十八條呈核及核決(一)比價(jià)、議價(jià)完成后,采購(gòu)部門應(yīng)填制"訂購(gòu)單(外購(gòu))",擬訂"訂購(gòu)廠商""預(yù)定裝船日期"等,連同廠商報(bào)價(jià)資料,送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)依采購(gòu)核決權(quán)限核決。(二)采購(gòu)案件經(jīng)核決后,如發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額的變更時(shí),請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依更改后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈核;但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。第十九條訂購(gòu)與合同(一)"訂購(gòu)單(外購(gòu))"經(jīng)核決送回采購(gòu)部門后,即向廠商訂購(gòu)并將相關(guān)材料遞交進(jìn)口部門辦理各項(xiàng)手續(xù),遞交財(cái)務(wù)中心辦理信用證。(二)需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同者,采購(gòu)部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書(shū),依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后辦理。付款管理制度「篇二」1.0目的為規(guī)范財(cái)務(wù)行為,健全財(cái)務(wù)管理機(jī)制,清晰各項(xiàng)辦事流程,便于公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展,結(jié)合公司實(shí)際情況制定本制度。2.0適用范圍公司各部門及員工辦理財(cái)務(wù)事務(wù),必須遵守本制度。3.0定義和縮寫無(wú)4.0職責(zé)與權(quán)限4.1財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)本制度涉及業(yè)務(wù)的復(fù)核與執(zhí)行;4.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本制度涉及業(yè)務(wù)的復(fù)核、特定業(yè)務(wù)的登記;4.3財(cái)務(wù)管理部具有審計(jì)權(quán),對(duì)各部門費(fèi)用使用負(fù)審核責(zé)任。4.4按《公司授權(quán)事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》被授權(quán)人負(fù)責(zé)本制度涉及業(yè)務(wù)的最終審批。5.0工作程序5.1費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)5.2員工借款業(yè)務(wù)5.3對(duì)外付款業(yè)務(wù)5.4內(nèi)部特殊付款業(yè)務(wù)5.1.1費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限及通用流程5.1.1.1費(fèi)用報(bào)銷的審批權(quán)限部門經(jīng)理及以下員工的費(fèi)用由公司管理層審批,管理層費(fèi)用由公司董事長(zhǎng)審批,公司董事長(zhǎng)費(fèi)用由集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。權(quán)限內(nèi)流程完畢同意開(kāi)支。(具體審批權(quán)限參照《公司授權(quán)事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》)。5.1.1.2費(fèi)用報(bào)銷總流程見(jiàn)下圖:5.1.2《費(fèi)用報(bào)銷單》(QR-CW-02)的使用范圍:?jiǎn)T工已自行墊款的業(yè)務(wù)或公司內(nèi)部發(fā)生的費(fèi)用,如:辦公用品費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛費(fèi)用、交通費(fèi)用、餐費(fèi)補(bǔ)貼、誤餐費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、員工獎(jiǎng)金、福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、離職員工薪酬、員工活動(dòng)費(fèi)用、采購(gòu)等各類零星、金額小的付款業(yè)務(wù)。5.1.2.1差旅費(fèi)、交通補(bǔ)貼、餐費(fèi)補(bǔ)貼按照綜合管理部頒布相關(guān)文件執(zhí)行。報(bào)備綜合管理部專人審核和記錄,報(bào)銷時(shí)需綜合管理部簽字確認(rèn),同時(shí)需提供財(cái)務(wù)管理部認(rèn)可的合法報(bào)銷單據(jù)。(員工的交通補(bǔ)貼、餐費(fèi)補(bǔ)貼及誤餐費(fèi)由綜合管理部統(tǒng)一報(bào)銷)5.1.2.2員工出差費(fèi)用原則上按照綜合管理部頒布相關(guān)文件執(zhí)行。5.1.2.3出租車費(fèi)報(bào)銷5.1.2.3.1享受自備車補(bǔ)貼的人員不得報(bào)銷市內(nèi)出租車費(fèi),但發(fā)生在出差地的交通費(fèi)用除外。5.1.2.3.2員工如確因事項(xiàng)緊急,而公務(wù)車輛無(wú)法滿足的情況下,必須征得部門經(jīng)理同意后,可申請(qǐng)報(bào)銷出租車費(fèi),報(bào)銷時(shí)應(yīng)分次(或分單)注明往返地點(diǎn)、事由。5.1.2.4業(yè)務(wù)招待費(fèi):根據(jù)實(shí)際需要實(shí)報(bào)實(shí)銷。5.1.2.4.1招待費(fèi)用報(bào)銷程序:所有業(yè)務(wù)招待費(fèi)用(含出差發(fā)生的),在填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》(QR-CW-02)時(shí),“用途”欄目?jī)H注明“招待費(fèi)”字樣、以及相應(yīng)金額即可,但同時(shí)必須附有《招待費(fèi)、誤餐費(fèi)說(shuō)明單》(QR-CW-01),并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,該清單須由報(bào)銷人、部門負(fù)責(zé)人共同簽字。費(fèi)用報(bào)銷審批同費(fèi)用報(bào)銷必須一事一單與其他費(fèi)用分開(kāi)填列有關(guān)單據(jù),在報(bào)銷時(shí)必須附有填寫完整的《招待費(fèi)、誤餐費(fèi)說(shuō)明單》(QR-CW-01)。5.1.2.5采購(gòu)費(fèi)用5.1.2.5.1各職能部門的辦公用品應(yīng)由綜合管理部統(tǒng)一采購(gòu)和管理;如無(wú)法統(tǒng)一采購(gòu)的,需綜合管理部予以確認(rèn)方可報(bào)銷。5.1.2.5.2辦公設(shè)備(如:電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、攝像機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、U盤、計(jì)算器等;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(如:計(jì)算機(jī)房設(shè)備、視頻會(huì)議系統(tǒng)、OA系統(tǒng)等的采購(gòu)等)由各需要公司、部門按流程申報(bào)計(jì)劃或提交采購(gòu)申請(qǐng),由綜合管理部統(tǒng)一采購(gòu)和控制管理。管理層審批通過(guò)后由綜合管理部負(fù)責(zé)落實(shí)購(gòu)置。5.1.2.5.3負(fù)責(zé)辦公用品領(lǐng)發(fā)的人員,每月需填報(bào)辦公用品、印刷品的購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用、庫(kù)存報(bào)表,按部門分類歸檔,報(bào)送各有關(guān)部門及人員。5.1.3各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷控制5.1.3.1費(fèi)用的合同管理:同類性質(zhì)的費(fèi)用單筆單項(xiàng)超過(guò)10000元的(如印刷費(fèi)用、廣告費(fèi)、采購(gòu)費(fèi)、裝修費(fèi)、咨詢費(fèi)、顧問(wèn)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等),須簽訂書(shū)面合同或協(xié)議,并以列明細(xì)清單走審批流程(審批手續(xù)按“采購(gòu)管理規(guī)定”)報(bào)銷時(shí)需提交相關(guān)書(shū)面資料方可報(bào)銷。5.1.4費(fèi)用報(bào)銷要求及原則5.1.4.1報(bào)銷時(shí)間要求各種當(dāng)月費(fèi)用報(bào)銷原則上在當(dāng)月送呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)審批,防止造成費(fèi)用入帳逾期現(xiàn)象,發(fā)票開(kāi)票時(shí)間超過(guò)三個(gè)月的不予報(bào)銷。(如員工固定費(fèi)用定于當(dāng)月25日或次月10日送呈有關(guān)審批人審批,其他費(fèi)用定每周四送呈有關(guān)審批人審批)5.1.4.2費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的使用要求5.1.4.2.1《費(fèi)用報(bào)銷單》(QR-CW-02)的填寫內(nèi)容,不得涂改。5.1.4.2.2報(bào)銷單的時(shí)間、內(nèi)容、所屬公司及部門、金額等事項(xiàng)必須逐一填寫清楚。5.1.4.2.3若《費(fèi)用報(bào)銷單》(QR-CW-02)的付款內(nèi)容包含有符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)或物品,則報(bào)銷人應(yīng)將《費(fèi)用報(bào)銷單》(QR-CW-02)交綜合管理部固定資產(chǎn)管理人員簽字并登記固定資產(chǎn)信息。5.1.4.2.4如果報(bào)銷款項(xiàng)涉及公司不同的法律主體,必須堅(jiān)持“分別不同法律主體制單、所屬不同項(xiàng)目金額應(yīng)劃分清楚”的原則分別制作《費(fèi)用報(bào)銷單》(QR-CW-02),而不應(yīng)將多個(gè)法律主體的付款混在一起申請(qǐng)報(bào)銷,以便財(cái)務(wù)管理部成本的歸集和會(huì)計(jì)賬務(wù)核算。5.1.4.2.5如須對(duì)外支付公司客戶各項(xiàng)費(fèi)用的,則在“領(lǐng)用支票登記簿”上簽收,并由報(bào)銷人負(fù)責(zé)盡快取得符合財(cái)務(wù)要求的正式發(fā)票。5.1.4.2.6報(bào)銷人應(yīng)與最終領(lǐng)款人一致,原則上不得代簽收(特殊情況除外)。并注明附件張數(shù)、所屬部門和職務(wù)。5.1.4.2.7員工已自行墊款的付款業(yè)務(wù)或公司內(nèi)部發(fā)生的費(fèi)用,如:車輛費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、部門員工活動(dòng)費(fèi)用、福利費(fèi)支出、采購(gòu)等各類零星、金額小的付款業(yè)務(wù),公司與員工之間用現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算。注意:報(bào)銷人不得超越上述使用范圍。5.1.4.2.8外購(gòu)的物品報(bào)銷時(shí)要有經(jīng)手人、驗(yàn)收人或證明人簽字(一般簽在發(fā)票背面)。5.1.4.3費(fèi)用報(bào)銷憑證的要求5.1.4.3.1原始憑證必須合理、合法、完整、真實(shí)和有效。原始發(fā)票(如:公交車票、的士發(fā)票、餐票、行政事業(yè)類統(tǒng)一收據(jù)、商品購(gòu)銷發(fā)票、汽車類發(fā)票、住宿類發(fā)票、各種服務(wù)類發(fā)票等等,應(yīng)有稅局、財(cái)政部門監(jiān)制的字樣)不得臆造、涂改,不得偽造發(fā)票,無(wú)效發(fā)票和白條不能作為原始憑證進(jìn)行報(bào)銷,另外:財(cái)務(wù)管理部對(duì)核實(shí)為假的票據(jù)、發(fā)票抬頭名稱混淆、涂改、錯(cuò)誤的,一律拒絕辦理報(bào)銷付款,并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、提交有關(guān)部門處理。5.1.4.3.2《費(fèi)用報(bào)銷單》(QR-CW-02)和“《銷單據(jù)粘貼單》(QR-CW-04)使用財(cái)務(wù)管理部統(tǒng)一購(gòu)買或編制的憑證,粘貼應(yīng)整齊規(guī)范,填寫報(bào)銷單應(yīng)使用黑色或藍(lán)色墨水的鋼筆或簽字筆,不能使用圓珠筆。5.1.4.3.3單據(jù)張數(shù)的填寫:根據(jù)內(nèi)附單據(jù)的實(shí)際數(shù)量以小寫數(shù)字填寫。付款管理制度「篇三」為加強(qiáng)預(yù)付款管理,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),減少資金占用。特制定本辦法。1.根據(jù)相關(guān)管理制度,原則上應(yīng)避免預(yù)付款。但對(duì)于特殊的情況,如設(shè)備、模具、進(jìn)口材料等,需要預(yù)付款時(shí),必須按照本辦法規(guī)定辦理審批手續(xù)。2.預(yù)付款業(yè)務(wù)必須簽訂正式合同,并經(jīng)過(guò)合同評(píng)審。預(yù)付賬款要按照合同的規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)合同及市場(chǎng)情況需要支付預(yù)付賬款的,在保證業(yè)務(wù)真實(shí)和資金安全的基礎(chǔ)上業(yè)務(wù)部門要按照經(jīng)過(guò)審批后的購(gòu)貨合同的條款,辦理相關(guān)支付通知、出具收款收據(jù)、審批等預(yù)付賬款支付手續(xù),未簽購(gòu)貨合同的,不得付款。3.預(yù)付款業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須嚴(yán)格按照合同內(nèi)容跟蹤執(zhí)行情況,掌握付款節(jié)點(diǎn),財(cái)務(wù)人員辦理時(shí)必須對(duì)照合同進(jìn)行審核,對(duì)于文件或文件內(nèi)容不齊全,沒(méi)有達(dá)到合同規(guī)定的付款要求的,財(cái)務(wù)應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并給予拒付通知。4.預(yù)付款后,如供應(yīng)商或業(yè)務(wù)承包商沒(méi)能按照合同交期約定的時(shí)間交付產(chǎn)品或服務(wù)等合同標(biāo)的,應(yīng)按照公司關(guān)于對(duì)賬的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行及時(shí)對(duì)賬并督促其履約。5.對(duì)于分階段付款的業(yè)務(wù),定金支付后,產(chǎn)品或服務(wù)等合同標(biāo)的主題部分已交付的,一般不需對(duì)賬。6.預(yù)付款業(yè)務(wù)合同執(zhí)行完成后,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)索要發(fā)票,原則上發(fā)票應(yīng)于當(dāng)月開(kāi)回,如發(fā)票因故不能及時(shí)開(kāi)具的,應(yīng)與如供應(yīng)商或業(yè)務(wù)承包商對(duì)賬。7.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立預(yù)付賬款臺(tái)賬,詳細(xì)反映各客戶預(yù)付賬款的增減變動(dòng),余額、發(fā)生時(shí)間、對(duì)方負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、目前對(duì)方的經(jīng)營(yíng)狀況預(yù)付賬款的清理情況、清收負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人等情況。同時(shí),將購(gòu)貨合同、簽證單和臺(tái)賬一同保管,形成完整檔案。8.財(cái)務(wù)部門每月末將預(yù)付賬款的發(fā)生額及余額明細(xì)表報(bào)送分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo),并應(yīng)定期(最長(zhǎng)不超過(guò)三個(gè)月)對(duì)預(yù)付賬款進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì),通過(guò)召開(kāi)預(yù)付賬款例會(huì)及時(shí)通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。9.其他未盡事宜報(bào)請(qǐng)公司決定。10.本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。11.本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。二零一四年七月二十六日修訂付款管理制度「篇四」1目的為加強(qiáng)資金支出管理,明確資金支付程序,提高資金的使用效益,特制定本制度。2職責(zé)集團(tuán)公司實(shí)行資金支出統(tǒng)一管理,由財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)。3工作程序3.1現(xiàn)金管理3.1.1必須按照《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定的現(xiàn)金開(kāi)支范圍開(kāi)支使用現(xiàn)金,支付現(xiàn)金開(kāi)支范圍以外的款項(xiàng),必須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算,不得以現(xiàn)金支付特殊情況需要超限額支付現(xiàn)金,必須報(bào)財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.1.2公司所屬二級(jí)單位、控股子公司財(cái)務(wù)科庫(kù)存現(xiàn)金限額為人民幣1500元,每日現(xiàn)金結(jié)余金額不得超過(guò)庫(kù)存限額,超過(guò)限額的必須于當(dāng)天送存資金管理室或銀行。3.1.3嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金,不得以白條抵庫(kù),不得私設(shè)小金庫(kù),不得公款私存。3.1.4現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)必須堅(jiān)持日清月結(jié)制度。3.1.5支出在500元以下的,可由各財(cái)務(wù)科以現(xiàn)金支付;支出在500元以上,20xx元以下,由各財(cái)務(wù)科開(kāi)具內(nèi)部銀行現(xiàn)金支票,通過(guò)資金管理室支取現(xiàn)金;支出在20xx元以上的,先由各財(cái)務(wù)科開(kāi)具內(nèi)部銀行付款委托書(shū),再由資金管理室開(kāi)具銀行現(xiàn)金支票,通過(guò)銀行支取現(xiàn)金。控股子公司支出在1000元以下的,可以現(xiàn)金支付,支出在1000元以上的,應(yīng)開(kāi)具銀行現(xiàn)金支票,通過(guò)銀行支取現(xiàn)金。3.1.6會(huì)計(jì)主管每月對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行定期和不定期盤點(diǎn),編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表并和出納簽字確認(rèn),確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符。發(fā)現(xiàn)不符,及時(shí)查明原因,作出處理。3.1.7財(cái)務(wù)部主管部長(zhǎng)每季會(huì)同會(huì)計(jì)主管抽查一次庫(kù)存現(xiàn)金,編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表并簽字確認(rèn)。對(duì)差異情況進(jìn)行分析,形成庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告,提出改進(jìn)意見(jiàn),以書(shū)面形式呈報(bào)總會(huì)計(jì)師。3.2各二級(jí)單位和控股子公司,要制定付款審批制度和付款程序,根據(jù)資金預(yù)算由所駐財(cái)務(wù)科按規(guī)定辦理。3.2.1凡能夠網(wǎng)上支付的,應(yīng)通過(guò)網(wǎng)上提交付款指令,經(jīng)過(guò)系統(tǒng)預(yù)算自動(dòng)檢測(cè)后,財(cái)務(wù)部資金管理室審批付出。3.2.2不能實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上支付的,按規(guī)定由所在單位出納根據(jù)會(huì)計(jì)傳遞的付款憑證開(kāi)出相關(guān)的銀行付款票據(jù),經(jīng)財(cái)務(wù)主管審批后人工傳遞到商業(yè)銀行辦理付款手續(xù)。3.3公司所有支出納入資金預(yù)算管理,遵循下列程序辦理:3.3.1電費(fèi)根據(jù)財(cái)務(wù)部成本管理室的付款信息付出,每月15日預(yù)付當(dāng)月電費(fèi)的50%,每月30日前結(jié)清本月電費(fèi)。3.3.2鐵路運(yùn)費(fèi)按預(yù)算金額根據(jù)財(cái)務(wù)部銷售核算室的付款信息由財(cái)務(wù)部資金管理室根據(jù)資金頭寸以現(xiàn)款支付。3.3.3稅金根據(jù)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算室和集團(tuán)會(huì)計(jì)核算室的納稅申報(bào)和完稅憑證,由財(cái)務(wù)部資金管理室按時(shí)以現(xiàn)款上繳。3.3.4工資及獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、住房公積金、待業(yè)保險(xiǎn)金等工資性規(guī)費(fèi),根據(jù)財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷室相關(guān)的付款信息由財(cái)務(wù)部資金管理室安排現(xiàn)款支付,其中工資每月18日、22日支付,養(yǎng)老保險(xiǎn)金每月20日支付,住房公積金每月29日支付。3.3.5退休工資根據(jù)離退休處的付款信息分別在每月6日、16日、26日前由財(cái)務(wù)部資金管理室以現(xiàn)款付出。3.3.6支付借款利息時(shí),由財(cái)務(wù)部資金管理室和資產(chǎn)管理室根據(jù)合同予以復(fù)核。3.3.7采購(gòu)款的支付堅(jiān)持采購(gòu)集中統(tǒng)一歸口管理的原則,凡公司未授權(quán)的采購(gòu)委托,招標(biāo)中心不得組織招標(biāo),審計(jì)部不得審核,財(cái)務(wù)部不得付款。并在采購(gòu)合同中按下述規(guī)定明確付款條件和付款方式:3.3.7.1國(guó)內(nèi)設(shè)備采購(gòu)3.3.7.1.1100萬(wàn)元以下的設(shè)備采購(gòu)合同,不支付預(yù)付款。3.3.7.1.2100萬(wàn)元以上的設(shè)備采購(gòu)合同,預(yù)付款不得超過(guò)合同總額的20-30%,設(shè)備制造過(guò)程中不支付進(jìn)度款,設(shè)備到廠驗(yàn)收合格后支付到合同總額的60%,設(shè)備到廠安裝合格,取得供方開(kāi)出的發(fā)票并入帳后安排付款,但最多到合同總額的90%,余額10%為質(zhì)量保證金,保質(zhì)期滿后安排支付。特殊情況需經(jīng)主管副總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師雙簽字后方可支付。3.3.7.2進(jìn)口物資采購(gòu)根據(jù)合同約定開(kāi)出信用證按議定條件支付。3.3.7.3原燃材料、備件采購(gòu)、其他采購(gòu)(辦公用品等)不得預(yù)付款,貨物驗(yàn)收合格取得供方開(kāi)出的發(fā)票安排付款。其中:無(wú)線通訊用品還須公司無(wú)線通訊委員會(huì)審查,集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。特殊情況需經(jīng)主管副總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師雙簽字后方可支付預(yù)付款。3.3.8采購(gòu)部門按市場(chǎng)情況分不同類型的客戶次月分期安排付款,特殊情況需經(jīng)主管副總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師雙簽字后方可支付。3.3.9資金支付方式原則上承兌匯票不小于60%,期限為4-6個(gè)月,進(jìn)口物資的外匯付款部分全額現(xiàn)款支付,通過(guò)國(guó)內(nèi)貿(mào)易商采購(gòu)的進(jìn)口物資和中轉(zhuǎn)費(fèi)承兌匯票不小于60%。3.3.10采購(gòu)款應(yīng)按采購(gòu)付款程序由采購(gòu)部門和財(cái)務(wù)部門根據(jù)資金預(yù)算管理制度共同辦理支付手續(xù)。3.3.11嚴(yán)格控制工程立項(xiàng)和投資,在合同中按下述規(guī)定明確付款條件和付款方式:3.3.11.150萬(wàn)元以下的工程(含技改、大修、中小修工程)不預(yù)付備料款和進(jìn)度款。3.3.11.250萬(wàn)元以上的工程簽訂合同后預(yù)付15-25%的備料款,按工程管理部門審批的工程進(jìn)度支付進(jìn)度款,但進(jìn)度款最高不超過(guò)合同總價(jià)或進(jìn)度總額的80%(含備料款),工程完工驗(yàn)收合格一個(gè)月后安排支付竣工款5%,工程結(jié)算并審核完畢取得發(fā)票二個(gè)月后安排支付結(jié)算款5-10%,余款5-10%為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿后安排支付。3.3.11.3資金支付優(yōu)先保證公司重點(diǎn)技改工程,財(cái)務(wù)部根據(jù)工程主管部門、規(guī)劃部、等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章后支付工程進(jìn)度款,決算款應(yīng)由監(jiān)察審計(jì)部部長(zhǎng)簽字的審計(jì)付款通知書(shū)后才能支付。3.3.11.4資金支付方式原則上承兌匯票不小于60%,期限為4-6個(gè)月。3.3.12臨時(shí)工工資、勞務(wù)費(fèi)支出,須經(jīng)人力資源部審核,原則次月安排支付。3.3.13福利費(fèi)、電話費(fèi)、其他支出等,財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)的付款信息辦理付款。3.3.14有采購(gòu)權(quán)的子公司付款時(shí)必須有審計(jì)部門簽章的合同及資金預(yù)算。3.3.15其他支出由財(cái)務(wù)部根據(jù)當(dāng)月資金預(yù)算合理安排。3.4銷售結(jié)算余額的退回,按《國(guó)內(nèi)銷售貨款管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋5、本制度自發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行。付款管理制度「篇五」一、對(duì)外付款業(yè)務(wù)一般分為:“資金業(yè)務(wù)付款”、“合同履約付款二、付款業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)定及審批
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