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文檔簡(jiǎn)介
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FPOWERCHINA
中國(guó)水電四局共享業(yè)務(wù)終端用戶操作手冊(cè)
物資管理分冊(cè)
中國(guó)水利水電第四工程局有限公司
2023年2月20日
目錄
1.物資暫估入庫單........................................................................3
2.物資暫估沖銷單........................................................................6
3.物資入庫結(jié)算單........................................................................7
4.在途物資結(jié)算單.......................................................................12
5.在途物資入庫單.......................................................................16
6.受贈(zèng)物資入庫單.......................................................................19
7.物資盤盈入庫單.......................................................................22
8.物資調(diào)撥入庫單.......................................................................25
9.委托加工物資入庫.....................................................................28
10.產(chǎn)品生產(chǎn)入庫單........................................................................31
H.委托加工產(chǎn)品入庫......................................................................34
12.商品采購(gòu)入庫單......................................................................37
13.工程項(xiàng)目物資出庫單.................................................................41
14.研發(fā)項(xiàng)目物資出庫單.................................................................45
15.制造業(yè)生產(chǎn)物資出庫單...............................................................48
16.制造業(yè)產(chǎn)品出庫單......................................................................51
17.貿(mào)易業(yè)商品出庫單....................................................................54
18.其他事項(xiàng)物資出庫單....................................................................57
19.物資盤虧出庫單......................................................................61
20.物資調(diào)撥出庫單......................................................................64
21.委托加工物資出庫....................................................................67
22.半成品委托加工出庫....................................................................70
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1.物資暫估入庫單
1.1表單樣式
1.2適用場(chǎng)景
物資暫估入庫單適用于向供應(yīng)商采購(gòu)的原材料、工程物資、周轉(zhuǎn)材料、包裝
物、低值易耗品等物資,月末物資已入庫但發(fā)票未到的事項(xiàng)。月末應(yīng)當(dāng)合理估計(jì)
入庫成本(如合同協(xié)議價(jià)格、當(dāng)月或者近期同類物資的購(gòu)進(jìn)成本、當(dāng)月或者近期
類似物資的購(gòu)進(jìn)成本、同類物資同流通環(huán)節(jié)當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格、售價(jià)*預(yù)計(jì)或平均成
本率等)暫估入賬。
1.3流程圖
3
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1.4流程描述
■步驟責(zé)任部門/
輸入輸出操作詳細(xì)描述
編號(hào)名稱崗位
經(jīng)辦人在共享系統(tǒng)中填報(bào)/由業(yè)
提交物資物資暫估入務(wù)系統(tǒng)中推送物資暫估入庫
暫估入庫相關(guān)部門/經(jīng)庫單、實(shí)物單,填寫物資類別、物資金額
1實(shí)物單據(jù)
單,并掃辦人單據(jù)及實(shí)物等信息并掃描影像(原始附件
描影像單據(jù)影像資料不得刮擦挖補(bǔ)),填寫完
成后提交物資暫估入庫單。
初審?fù)ㄟ^的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)對(duì)物資暫估入庫單、
物資暫估入庫
物資暫估入實(shí)物單據(jù)及實(shí)物單據(jù)影像進(jìn)行
財(cái)務(wù)部門/業(yè)單、實(shí)物單據(jù)
2初審庫單、實(shí)物初審,核對(duì)紙質(zhì)單據(jù)與電子影
務(wù)財(cái)務(wù)及實(shí)物單據(jù)影
單據(jù)及實(shí)物像是否一致,以及相關(guān)附件是
像
單據(jù)影像否完整、真實(shí)、合規(guī)。
FSSC稽核崗稽核物資暫估入庫
審批通過的物稽核通過的
單的正確性,附件的完整性、
資暫估入庫物資者估入
憑證的正確性、合規(guī)性。若稽
6稽核FSSC/稽核崗單、實(shí)物單據(jù)庫單、實(shí)物
核通過,生成會(huì)計(jì)憑證。若稽
及實(shí)物單據(jù)影單據(jù)及實(shí)物
核不通過,則轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)稽核逆
像單據(jù)影像
流程。
生成會(huì)計(jì)稽核通過后,自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑
4-會(huì)計(jì)憑證
憑證證。
會(huì)計(jì)憑證FSSC/憑證審復(fù)核完成的FSSC憑證審核崗進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證
5會(huì)計(jì)憑證
審核核崗會(huì)計(jì)憑證審核。
物資暫估入庫
會(huì)計(jì)檔案相關(guān)部門/檔整理成冊(cè)的按照會(huì)計(jì)檔案歸檔流程進(jìn)行憑
6單、會(huì)計(jì)憑證
歸檔流程案管理員會(huì)計(jì)檔案證歸檔。
及實(shí)物單據(jù)
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1.5附件要求
業(yè)務(wù)事項(xiàng)附件要求
暫估入庫①物資驗(yàn)收明細(xì)表/物資驗(yàn)收入庫單
1.6審核要點(diǎn)
FSSC審核崗審核要點(diǎn)
業(yè)務(wù)事項(xiàng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)審核要點(diǎn)
①附件張數(shù)是否填寫正確(附件張數(shù)為所上①單據(jù)是否選擇正確
傳的實(shí)物單據(jù)數(shù)量,不是PDF數(shù)量且不包括②物資名稱、所屬項(xiàng)目、數(shù)量、金額填寫是
本報(bào)賬單)否正確
暫估入庫
②附件是否真實(shí)完整、合規(guī)③核對(duì)附件是否齊全完整
③附件是否與報(bào)賬事項(xiàng)一致@附件是否與報(bào)賬事項(xiàng)一致
④電子影像與實(shí)物單據(jù)是否一致,是否清晰⑤審核預(yù)生成的科目、憑證是否正確
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2.物資暫估沖銷單
1.1適用場(chǎng)景
物資暫估入庫單適用于次月初全額沖銷上月物資暫估的事項(xiàng)
1.2流程圖
1.3流程描述
■
步驟責(zé)任部門/
i輸入輸出操作詳細(xì)描述
編號(hào)名稱崗位
系統(tǒng)自動(dòng)
次月月初
-暫估沖銷憑系統(tǒng)自動(dòng)沖銷,無需手動(dòng)填單沖
1沖銷上月-
證銷暫估入庫。
物資暫估
入庫
物資暫估沖銷
會(huì)計(jì)檔案相關(guān)部門/檔整理成冊(cè)的會(huì)按照會(huì)計(jì)檔案歸檔流程進(jìn)行憑
2單、會(huì)計(jì)憑證
歸檔流程案管理員計(jì)檔案證歸檔。
及實(shí)物單據(jù)
1.4附件要求
業(yè)務(wù)事項(xiàng)附件要求
暫估入庫沖銷無(系統(tǒng)自動(dòng)沖銷生成憑證,無需附件)
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3.物資入庫結(jié)算單
1.1.表單樣式
■emitaa
?mwQvv??-劭上?eT?
*王
X???
1.2.適用場(chǎng)景
物資入庫結(jié)算單適用于向供應(yīng)商采購(gòu)的原材料、工程物資、周轉(zhuǎn)材料、包裝
物、低值易耗品等物資,已收到發(fā)票并驗(yàn)收入庫的事項(xiàng)。同時(shí)適用于購(gòu)入的貨物
因質(zhì)量問題退貨出庫的事項(xiàng)(表單中填寫負(fù)數(shù))。
本表單僅處理物資入庫、發(fā)票結(jié)算掛賬,后續(xù)付款詳見“合同付款單”O(jiān)
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1.3.流程圖
1.4.流程描述
步驟責(zé)任部門/
輸入輸出操作詳細(xì)描述
編號(hào)名稱崗位
經(jīng)辦人在共享系統(tǒng)中填報(bào)/由業(yè)務(wù)
提交物資系統(tǒng)中推送物資入庫結(jié)算單,填寫
物資入庫結(jié)算
入庫結(jié)算相關(guān)部門/經(jīng)合同名稱、物資類別、物資金額等
01實(shí)物單據(jù)單、實(shí)物單據(jù)及
單,并掃描辦人信息并掃描影像(原始附件資料不
實(shí)物單據(jù)影像
影像得刮擦挖補(bǔ)),填寫完成后提交物
資入庫結(jié)算單。
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)對(duì)物資入庫結(jié)算單、實(shí)物
單據(jù)及實(shí)物單據(jù)影像進(jìn)行初審,核
物資入庫結(jié)算初審?fù)ㄟ^的物
對(duì)紙質(zhì)單據(jù)與電子影像是否一致,
財(cái)務(wù)部門/業(yè)單、實(shí)物單據(jù)資入庫結(jié)算單、
02初審單據(jù)中物資明細(xì)其他事項(xiàng)扣款履
務(wù)財(cái)務(wù)及實(shí)物單據(jù)影實(shí)物單據(jù)及實(shí)
約保證金、質(zhì)量保證金等是否按合
像物單據(jù)影像
同要求扣款,以及相關(guān)附件是否完
整、真實(shí)、合規(guī)。
初審?fù)ㄟ^的物依據(jù)共享系統(tǒng)固化的審批流,系統(tǒng)
審批通過的物
資入庫結(jié)算將物資入庫結(jié)算單依次推送進(jìn)行
相關(guān)部門/相資入庫結(jié)算單、
03-05審批單、實(shí)物單據(jù)物資管理人員、物資部門負(fù)責(zé)人、
關(guān)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)物單據(jù)及實(shí)
及實(shí)物單據(jù)影財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生?的真
物單據(jù)影像
像實(shí)性、合理性進(jìn)行審核。
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步驟責(zé)任部門/
輸入輸出操作詳細(xì)描述
編號(hào)名稱崗位
審批通過的物FSSC稽核崗稽核物資入庫結(jié)算單
稽核通過的物
資入庫結(jié)算的正確性,合規(guī)性、附件的完整性、
資入庫結(jié)算單、
06稽核FSSC/稽核崗單、實(shí)物單據(jù)憑證的正確性。若稽核通過,生成
實(shí)物單據(jù)及實(shí)
及實(shí)物單據(jù)影會(huì)計(jì)憑證。若稽核不通過,則轉(zhuǎn)入
物單據(jù)影像
像財(cái)務(wù)稽核逆流程。
生成會(huì)計(jì)
07—會(huì)計(jì)憑證稽核通過后,自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。
憑證
會(huì)計(jì)憑證FSSC/憑證審復(fù)核完成的會(huì)FSSC憑證審核崗進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證審
08會(huì)計(jì)憑證
審核核崗計(jì)憑證核。
物資入庫結(jié)算
會(huì)計(jì)檔案相關(guān)部門/檔整理成冊(cè)的會(huì)按照會(huì)計(jì)檔案歸檔流程進(jìn)行憑證
09單、會(huì)計(jì)憑證
歸檔流程案管理員計(jì)檔案歸檔。
及實(shí)物單據(jù)
1.5.附件要求
業(yè)務(wù)事項(xiàng)附件要求
①物資驗(yàn)收明細(xì)表/物資驗(yàn)收入庫單
采購(gòu)入庫
②發(fā)票
①銷售方紅字發(fā)票
退貨出庫②退貨單、紅字驗(yàn)收單(負(fù)數(shù)驗(yàn)收單)
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1.6.審核要點(diǎn)
領(lǐng)導(dǎo)審核要點(diǎn)FSSC審核崗審核要點(diǎn)
業(yè)務(wù)事項(xiàng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)審核要點(diǎn)
①單據(jù)是否選擇正確
②“合同名稱”是否選擇正確:
①附件張數(shù)是杳填寫正確,(附件張
是否有預(yù)付款待沖銷;是否有
數(shù)為所上傳的實(shí)物單據(jù)數(shù)量,不是
扣款項(xiàng)未填寫
采購(gòu)入庫PDF數(shù)量且不包括本報(bào)賬單)
③發(fā)票信息是否正確,稅額信息
/退貨出②附件是否真實(shí)完整、合規(guī)審查業(yè)務(wù)的真實(shí)性
是否填寫正確
庫③附件是否與報(bào)賬事項(xiàng)一致
④核對(duì)附件是否齊全完整
④電子膨像與實(shí)物單據(jù)是否?致,
⑤附件是否與報(bào)賬事項(xiàng)一致
是否清晰
?審核預(yù)生成的科目、憑證是否
正確
1.7.審核要點(diǎn)
1、錄入共享系統(tǒng)物資名稱、物資入庫數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、金額與發(fā)票、驗(yàn)收單
核對(duì)一致;(1)如系統(tǒng)中維護(hù)的物料對(duì)應(yīng)計(jì)量單位和發(fā)票不一致時(shí)換算后錄入
共享系統(tǒng)并備注,如:米和千米、噸和千克等。(2)同一物料規(guī)格型號(hào)系統(tǒng)和發(fā)
票不一致,但實(shí)際是同一規(guī)格型號(hào)物料,如:中性筆:發(fā)票規(guī)格型號(hào)為0.38,實(shí)
際為0.38的黑色中性筆,故可選擇系統(tǒng)中已維護(hù)物料規(guī)格型號(hào)為黑色的中性筆。
2、一般計(jì)稅項(xiàng)目取得增值稅普通發(fā)票共享系統(tǒng)物資入庫明細(xì)錄入時(shí)其中專
票稅額欄填0o
3、簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目取得增值稅專用發(fā)票時(shí)材料款驗(yàn)收金額為價(jià)稅合計(jì)。
4、填報(bào)物資入庫結(jié)算單時(shí)業(yè)務(wù)相關(guān)信息中預(yù)付賬款余額大于0時(shí),物資掛
賬時(shí)注意及時(shí)核銷預(yù)付款;質(zhì)保金、履約保證金等其他扣款項(xiàng)在單據(jù)詳情信息中
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其他子表扣款中選擇填寫。
5、上傳發(fā)票附件顯示查驗(yàn)不成功,點(diǎn)開詳情核實(shí)發(fā)票信息修改錯(cuò)誤信息后
保存即可。
6、引用發(fā)票,輸入發(fā)票查詢四要素(發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、金
額),點(diǎn)擊查詢后勾選引用即可;如引用時(shí)查詢不到發(fā)票需發(fā)票查驗(yàn),通過應(yīng)用
中心-稅務(wù)管理-發(fā)票查驗(yàn),來查詢需要引用的發(fā)票,全電發(fā)票暫時(shí)不支持查驗(yàn)功
能,需在國(guó)家稅總局官網(wǎng)查驗(yàn)后將查驗(yàn)結(jié)果作為附件在影像資料上傳。
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4.在途物資結(jié)算單
1.5表單樣式
在途物資結(jié)算甲M
bem?""
1.6適用場(chǎng)景
在途物資結(jié)算單適用于向供應(yīng)商采購(gòu)物資,已收到發(fā)票,原材料、工程物資、
周轉(zhuǎn)材料、包裝物、低值易耗品等物資尚未驗(yàn)收入庫的事項(xiàng)。
本表單僅處理發(fā)票結(jié)算掛賬,后續(xù)付款詳見“合同付款單”。
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1.7流程圖
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1.8流程描述
步驟責(zé)任部門/
輸入輸出操作詳細(xì)描述
編號(hào)名稱崗位
經(jīng)辦人在共享系統(tǒng)中填報(bào)在途物
提交在途
在途物及結(jié)算資結(jié)算單,引用發(fā)票,填寫合同名
物資結(jié)算相關(guān)部門/經(jīng)
01實(shí)物單據(jù)單、實(shí)物單據(jù)及稱、金額等信息并掃描影像(原始
單,并掃描辦人
實(shí)物單據(jù)影像附件資料不得刮擦挖補(bǔ)),填寫完
影像
成后提交在途物資結(jié)算單。
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)對(duì)在途物資結(jié)算單、實(shí)物
單據(jù)及實(shí)物單據(jù)影像進(jìn)行初審.核
在途物資結(jié)算初審?fù)ㄟ^的在
對(duì)紙質(zhì)單據(jù)與電子影像是否一致,
財(cái)務(wù)部門/業(yè)單、實(shí)物單據(jù)途物資結(jié)算單、
02初審單據(jù)中物資明細(xì)其他事項(xiàng)扣款履
務(wù)財(cái)務(wù)及實(shí)物單據(jù)影實(shí)物單據(jù)及實(shí)
約保證金、質(zhì)量保證金等是否按合
像物單據(jù)影像
同要求扣款,以及相關(guān)附件是否完
整、真實(shí)、合規(guī)。
初審?fù)ㄟ^的在依據(jù)共享系統(tǒng)固化的審批流,系統(tǒng)
審批通過的在
途物資結(jié)算將在途物資結(jié)算單依次推送進(jìn)行
相關(guān)部門/相途物資結(jié)算單、
03-01審批單、實(shí)物單據(jù)物資部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人
關(guān)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)物單據(jù)及實(shí)
及實(shí)物單據(jù)影對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性、合理性進(jìn)行
物單據(jù)影像
像審核。
審批通過的在FSSC稽核崗稽核在途物資結(jié)算單
稽核通過的在
途物資結(jié)算的正確性,附件的完整性、憑證的
途物資結(jié)算單、
05稽核FSSC/稽核崗單、實(shí)物單據(jù)正確性。若稽核通過,生成會(huì)計(jì)憑
實(shí)物單據(jù)及實(shí)
及實(shí)物單據(jù)影證。若稽核不通過,則轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)稽
物單據(jù)影像
像核逆流程。
生.成會(huì)計(jì)
06一會(huì)計(jì)憑證稽核通過后,自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑近。
憑證
會(huì)計(jì)憑證FSSC/憑證審復(fù)核完成的會(huì)FSSC憑證審核崗進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證審
07會(huì)計(jì)憑證
審核核崗計(jì)憑證核。
在途物資結(jié)算
會(huì)計(jì)檔案相關(guān)部門/檔整理成冊(cè)的會(huì)按照會(huì)計(jì)檔案歸檔流程進(jìn)行憑證
08單、會(huì)計(jì)憑證
歸檔流程案管理員計(jì)檔案歸檔。
及實(shí)物單據(jù)
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1.9附件要求
業(yè)務(wù)事項(xiàng)附件要求
在途物資入庫發(fā)票
1.10審核要點(diǎn)
業(yè)務(wù)事項(xiàng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)審核要點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)審核要點(diǎn)FSSC審核崗審核要點(diǎn)
①單據(jù)是否選擇正確
①附件張數(shù)是否填寫正確,(附件張②“合同名稱''是否選擇正確;是否
數(shù)為所上傳的實(shí)物單據(jù)數(shù)量,不是有預(yù)付款待沖銷:是否有扣款項(xiàng)未
PDF數(shù)量且不包括本報(bào)賬單)填寫
在途物資
②附件是否真實(shí)完整、合規(guī)W查業(yè)務(wù)的真實(shí)性③發(fā)票是否開具正確,稅額信息是否
結(jié)算
③附件是否與報(bào)賬事項(xiàng)?致填寫正確
④電子影像與實(shí)物單據(jù)是否一致,是④核對(duì)附件是否齊全完整
否清晰⑤附件是否與報(bào)賬事項(xiàng)一致
⑥審核預(yù)生成的科目、憑證是否上確
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5.在途物資入庫單
1.1.表單樣式
生途物資入庫單??
1.2.適用場(chǎng)景
在途物資入庫單適用于采購(gòu)發(fā)票已結(jié)算,物資實(shí)際驗(yàn)收入庫的事項(xiàng)。物資包
含原材料、工程物資、周轉(zhuǎn)材料、包裝物、低值易耗品等。
1.3.流程圖
16
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1.4.流程描述
步驟責(zé)任部門/
輸入輸出操作詳細(xì)描述
編號(hào)名稱崗位
經(jīng)辦人在共享系統(tǒng)中填報(bào)/由業(yè)務(wù)
提交在途系統(tǒng)中推送在途物資入庫單,填寫
在途物資入庫
物資入庫相關(guān)部門/經(jīng)物資類別、物資金額等信息并掃描
m實(shí)物單據(jù)單、實(shí)物單據(jù)及
單,并掃描辦人影像(原始附件資料不得刮擦挖
實(shí)物單據(jù)影像
影像補(bǔ)),填寫完成后提交在途物資入
庫單。
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)對(duì)在途物資入庫單、實(shí)物
在途物資入庫初審?fù)ㄟ^的在
單據(jù)及實(shí)物單據(jù)影像進(jìn)行初審,核
財(cái)務(wù)部門/業(yè)單、實(shí)物單據(jù)途物資入庫.單、
02初審對(duì)紙質(zhì)單據(jù)與電子影像是否一致,
務(wù)財(cái)務(wù)及實(shí)物單據(jù)影實(shí)物單據(jù)及實(shí)
以及相關(guān)附件是否完整、真實(shí)、合
像物單據(jù)影像
規(guī)。
初審?fù)ㄟ^的在
審批通過的在依據(jù)共享系統(tǒng)固化的審批流,系統(tǒng)
途物資入庫
物資部門/物途物資入庫單、將在途物資入庫單推送至物資管
03審批單、實(shí)物單據(jù)
資管理員實(shí)物單據(jù)及實(shí)理員,對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性、合理
及實(shí)物單據(jù)影
物單據(jù)影像性進(jìn)行審核。
像
審批通過的在FSSC稽核崗稽核在途物資入庫單
稽核通過的在
途物資入庫的正確性,附件的完整性、憑證的
途物資入庫單、
04稽核ESSC/稽核崗單、實(shí)物單據(jù)正確性。若稽核通過,生成會(huì)計(jì)憑
實(shí)物單據(jù)及實(shí)
及實(shí)物單據(jù)影證。若稽核不通過,則轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)稽
物單據(jù)影像
像核逆流程。
生成會(huì)計(jì)
05-會(huì)計(jì)憑證稽核通過后,自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。
憑證
會(huì)計(jì)憑證FSSC/憑證審復(fù)核完成的會(huì)FSSC憑證審核崗進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證審
06會(huì)計(jì)憑證
審核核崗計(jì)憑證核。
在途物資入庫
會(huì)計(jì)檔案相關(guān)部門/檔整理成冊(cè)的會(huì)按照會(huì)計(jì)檔案歸檔流程進(jìn)行憑證
07單、會(huì)計(jì)憑證
歸檔流程案管理員計(jì)檔案歸檔。
及實(shí)物單據(jù)
17
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POWERCHINA
1.5.附件要求
1.6.審核要點(diǎn)
物資管理員審核要
業(yè)務(wù)事項(xiàng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)審核要點(diǎn)FSSC審核崗審核要點(diǎn)
點(diǎn)
①附件張數(shù)是否填寫正確,(附件張
①單據(jù)是否選擇正確
數(shù)為所上傳的實(shí)物單據(jù)數(shù)量,不是
②物資名稱、所屬項(xiàng)目、數(shù)量、金額
PDF數(shù)量且不包括本報(bào)賬單)
在途物資填寫是否正確
②附件是否真實(shí)完整、合規(guī)審查業(yè)務(wù)的真實(shí)性
入庫③核對(duì)附件是否齊全完整
③附件是否與報(bào)賬事項(xiàng)一致
④附件是否與報(bào)賬事項(xiàng)一致
④電子影像與實(shí)物單據(jù)是否一致,是
⑤審核預(yù)生成的科目、憑證是否王確
否清晰
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6.受贈(zèng)物資入庫單
1.1.表單樣式
受HJ初負(fù)入摩甲M
0s?MUOS19
|F*OA:
"m?QtfMMt
1.2.適用場(chǎng)景
受贈(zèng)物資入庫單適用于接受捐贈(zèng)的原材料、工程物資等物資驗(yàn)收入庫的事項(xiàng)。
1.3.流程圖
經(jīng)辦人業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)FSSC稽核會(huì)計(jì)FSSC憑正審核總
01:提交電子最02:業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)
群并打據(jù)維初審
孰務(wù)髓逆
——否通
06:自動(dòng)生慶
會(huì)計(jì)憑證
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1.4.流程描述
步躲責(zé)任部門/
輸入輸出操作詳細(xì)描述
編號(hào)名稱崗位
經(jīng)辦人在共享系統(tǒng)中填報(bào)/由業(yè)務(wù)
提交受贈(zèng)系統(tǒng)中推送受贈(zèng)物資入庫單,填寫
受贈(zèng)物資入庫
物資入庫相關(guān)部門/經(jīng)物資類別、物資金額等信息并掃描
01實(shí)物單據(jù)單、實(shí)物單據(jù)及
單,并掃描辦人影像(原始附件資料不得刮擦挖
實(shí)物單據(jù)影像
影像
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