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文檔簡介
行政事業單位固定資產培訓演講人:日期:固定資產概述固定資產管理制度固定資產采購與驗收流程固定資產使用與保管要求固定資產盤點與處置辦法監督檢查與問題整改措施目錄固定資產概述01定義固定資產是指企業為生產產品、提供勞務、出租或者經營管理而持有的、使用時間超過12個月的,價值達到一定標準的非貨幣性資產。分類生產用固定資產、非生產用固定資產、租出固定資產、未使用固定資產、不需用固定資產、融資租賃固定資產、接受捐贈固定資產等。定義與分類固定資產特點價值較高固定資產的價值一般較高,需要企業投入較大的資金進行購置。損耗形式特殊固定資產的損耗主要是精神損耗和物質損耗,其中精神損耗是指由于技術進步或市場需求變化導致的資產貶值,物質損耗則是由于使用過程中的磨損和自然力侵蝕。使用時間長固定資產使用時間通常超過12個月,并在使用過程中保持其原有實物形態。030201行政事業單位固定資產重要性固定資產是行政事業單位開展業務活動的重要物質基礎,如房屋、設備等,對于保障單位正常運轉具有重要意義。保障單位正常運轉先進的固定資產如高效的機器設備可以大大提高工作效率,減少人力成本和時間成本。科學合理地管理固定資產,可以延長其使用壽命,減少資產損失,實現資產的保值增值。提高工作效率固定資產的更新和升級可以促進行政事業單位的技術進步和業務發展,提高服務質量和水平。促進事業發展01020403資產保值增值固定資產管理制度02了解國家關于固定資產管理的法律法規,確保單位管理合法合規。固定資產管理法規掌握國家資產配置標準,合理配置單位資產,避免浪費。資產配置標準熟悉資產處置流程和規范,確保資產處置的公正、公平和公開。資產處置規范國家相關政策法規解讀010203建立資產采購制度,明確采購流程、審批程序和驗收標準。資產采購制度資產使用制度資產維護制度制定資產使用制度,規范資產使用行為,提高資產使用效率。建立資產維護制度,確保資產的正常運轉和延長使用壽命。行政事業單位內部管理制度建立明確資產管理責任,落實到人,確保資產的安全和完整。資產管理責任制建立內部審計制度,定期對資產管理情況進行審計,發現問題及時整改。內部審計制度接受外部監督機構的監督,確保資產管理的公開透明和合法合規。外部監督機制責任制與監督機制完善固定資產采購與驗收流程03采購需求確定根據采購需求,編制詳細的采購預算,包括購買價款、相關稅費、運輸費用等。預算編制審批程序按照單位內部審批流程,對采購計劃進行逐級審批,確保采購活動的合規性。明確采購固定資產的品種、規格、數量、性能等需求。采購計劃編制與審批程序對供應商的信譽、產品質量、售后服務等進行全面審查。供應商資質審查收集多家供應商的報價,進行比價和談判,選擇性價比最高的供應商。報價比較與談判明確合同雙方的權利和義務,包括產品名稱、規格、數量、價格、交貨方式、付款方式等。合同簽訂供應商選擇及合同簽訂要點驗收標準及程序規范驗收準備制定詳細的驗收標準和程序,包括驗收人員、驗收內容、驗收方法等。對采購的固定資產進行逐一核對、檢查,確保產品符合合同約定的要求。現場驗收根據驗收結果,出具驗收報告,對存在的問題及時提出并處理。驗收報告固定資產使用與保管要求04辦公設備使用培訓電腦、打印機、復印機等設備的正確操作方法、注意事項和日常保養。專用設備技能培訓針對特定職能的專用設備,如醫療、科研、檢測等設備的操作技能和安全規范。交通工具使用規范公務用車、特種車輛等交通工具的操作規程和安全駕駛要求。儀器儀表校準培訓確保測量、檢測等儀器儀表的準確性和可靠性,學習校準方法和周期。正確使用方法和操作規范培訓日常維護保養措施介紹定期檢查對固定資產進行定期檢查,包括外觀、性能、安全等方面,及時發現問題并處理。保養計劃制定根據資產使用情況和廠家建議,制定合理的保養計劃和周期。保養記錄管理建立資產保養檔案,詳細記錄每次保養的時間、內容和結果。故障報修流程介紹故障報修流程,包括報修方式、響應時間、維修過程等,確保資產得到及時維修。針對不同類型的固定資產,制定相應的安全防護措施,如防火、防盜、防潮、防塵等。制定詳細的安全操作規程,明確使用過程中的安全要求和禁止行為。針對可能發生的緊急情況,制定應急處理預案,包括應急組織、通訊聯絡、現場處置等方面。定期對員工進行安全培訓和教育,提高員工的安全意識和應急處理能力。安全防護及事故應急處理方案安全防護措施安全操作規程應急處理預案安全培訓與教育固定資產盤點與處置辦法05盤點計劃制定制定詳細的盤點計劃,包括盤點時間、范圍、人員分工等。定期盤點制度實施方法01資產清查對各項固定資產進行逐一清查,核對資產名稱、規格、數量、使用狀況等信息。02盤點表格填寫使用專門的盤點表格,詳細記錄資產清查結果,確保數據準確無誤。03盤點結果匯總與分析將盤點結果匯總,分析資產盈虧原因,提出改進建議。04資產達到使用年限、技術落后或損壞無法修復,需進行報廢處理。報廢情形資產長期閑置不用,造成資源浪費,需考慮調劑或處置。閑置情形資產在不同部門或單位之間調撥,需辦理相關手續,確保資產合理配置。調撥情形報廢、閑置、調撥等處置情形分析010203處置程序及注意事項由資產使用部門提出處置申請,注明處置原因、方式等。處置申請按照規定的審批程序進行審批,確保處置合理合法。按照審批結果執行處置,確保資產安全完整。同時,注意遵守國家相關法律法規,避免造成環境污染或資源浪費。審批程序對擬處置的資產進行評估,確定其殘值或市場價值。資產評估01020403處置執行監督檢查與問題整改措施06由資產管理部門牽頭,聯合財務、審計等相關部門組建自查小組,對固定資產進行定期或不定期的自查。設立自查小組明確自查范圍、內容、方法和時間安排,確保自查工作有序進行。制定自查計劃將自查工作制度化、規范化,確保自查結果的真實性和準確性。建立自查制度內部自查自糾機制建立提前整理好固定資產的賬目、憑證、報表等相關資料,以備上級部門檢查。整理相關資料核對資產信息匯報自查情況對固定資產進行全面核對,確保資產信息準確無誤,與賬目相符。向上級部門匯報自查情況,包括自查過程、發現的問題及整改措施等。上級部門監督檢查應對準備發現問題整改方案制定及執行跟蹤制定整改方案針對自查和上級部門檢查中發現的問題,制定詳細的整改方案,明確整改目標、措施和時間節點。落實整改責任將整
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