DB32-T 4622.7-2023 采供血過程風險管理 第7部分:信息系統風險控制規范_第1頁
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文檔簡介

ICS

.CCS

C

DB

.

采供血過程風險管理

RISK

MANAGEMENT

BLOOD

AND

SUPPLY

PART

RISK

SYSTEM??

布??

施江蘇省市場監督管理局發布DB

.目次前言

……………………………Ⅲ引言

……………………………Ⅳ1

范圍

…………………………12

規范性引用文件

……………13

術語和定義

…………………14

人員

…………………………25

關鍵設備

……………………26

機房物理安全

………………27

網絡安全

……………………38

軟件安全

……………………39

數據安全

……………………4參考文獻…………………………5DB

. 本文件按照

GB/T

—2020《標準化工作導則第

1

部分:標準化文件的結構和起草規規定起草。本文件是

DB32/T

4622供血過程風險管第

7

部分。DB32/T

4622

已經發布了以下部分:——第

1

部分:原則與實施指南;——第

2

部分:獻血者健康檢查和血液采集風險控制規范;——第

3

部分:獻血不良反應風險控制規范;——第

4

部分:血液成分制備、儲存、放行、發放和運輸風險控制規范;——第

5

部分:血液檢測過程風險控制規范;——第

6

部分:質量管理與確認風險控制規范;——第

7

部分:血站信息系統風險控制規范;——第

8

部分:血液應急保障風險控制規范;——第

9

部分:職業暴露風險控制規范。請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發布機構不承擔識別專利的責任。本文件由江蘇省衛生健康委員會提出。本文件由江蘇省衛生標準化技術委員會歸口。本文件起草單位:江蘇省血液中心、常州市中心血站、蘇州市中心血站、廣東穿越醫療科技有限公司。本文件主要起草人:葉小凡、徐立、龔春霞、周靜宇、周春、曹陽、黃少毅。DB

. 采供血風險管理是把血液損失,獻血者、用血者和血站員工損害風險降至最低的管理過程。DB32/T

4622供血過程風險管為以下

9

個部分:——第

1

部分:原則與實施指南;——第

2

部分:獻血者健康檢查和血液采集風險控制規范;——第

3

部分:獻血不良反應風險控制規范;——第

4

部分:血液成分制備和供應風險控制規范;——第

5

部分:血液檢測風險控制規范;——第

6

部分:質量管理與確認風險控制規范;——第

7

部分:信息系統風險控制規范;——第

8

部分:血液應急保障風險控制規范;——第

9

部分:職業暴露風險控制規范。DB32/T

4622

白,為

程風險管理體系、確定風險管理過程、制定風險控制措施提供依據,對保證血液質量,保護獻血者、用血者和血站員工安全,保障患者醫療救治效果,有著重要的意義。DB

.采供血過程風險管理

范圍本文件規定了采供血過程信息系統的人員、關鍵設備、機房物理安全、網絡安全、軟件安全、數據安全的風險和風險控制要求。本文件適用于一般血站信息系統的風險控制。

規范性引用文件下列文件中的內容通過文中的規范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,僅該日期對應的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版括所有的修改用于本文件。GB/T

22239信息安全技術網絡安全等級保護基本要求GB/T

22240信息安全技術網絡安全等級保護定級指南GB/T

23694風險管理術語GB

50174數據中心設計規范WS/T

811血站信息系統基本功能標準

術語和定義GB/T

22239、GB/T

22240、GB/T

23694、GB

50174、WS/T

811

界定的以及下列術語和定義適用于本文件。.個人信息脫敏PERSONAL

INFORMATION

對個人的敏感信息通過脫敏規則進行數據的變形,實現敏感隱私數據的可靠保護。.災備

RECOVERY預料可能發生的網絡或數據中心的長時間嚴重故障而采取的規劃和準備措施。.外部人員

PERSONNEL非血站工作人員。.內部網絡

NETWORK在某一區域內由多臺計算機以及網絡設備構成的網絡。稱“”。.密碼技術PASSWORD

TECHNOLOGY對信息進行加密、分析、識別和確認以及對密鑰進行管理的技術。DB

..關鍵設備KEY

EQUIPMENT影響血站信息系統正常運行及安全的設備。、存、網、安

人員.

風險..

工作人員專業、學歷、職稱、執業資格等相關資質不滿足崗位要求。..

工作人員未按照操作規程進行操作,導致信息錯誤或系統故障。..

工作人員未經授權操作血站信息系統或授權權限內容與工作崗位、職責不符。..

工作人員和外部人員密碼管理不當。..

缺少對外部人員有效的管理和約束機制。..

工作人員及血站信息系統維護單位泄露信息。.

風險控制..

明確每個崗位的工作要求并評價工作人員資質與崗位的符合性。..

制定工作人員培訓計劃及考核標準,經過考核合格并獲得授權后才允許操作血站信息系統。..

按照不同采供血崗位類別為工作人員分配相應操作權限,做好轉崗、離職的授權調整。..

采用密碼技術進行身份鑒別,保證工作人員身份的真實性。..

外部人員按血站要求對血站信息系統進行維護更新,血站宜使用安全設備或者軟件監控及記錄外部人員的維護過程。..

血站與工作人員簽訂保密協議,與信息系統維護單位簽訂數據保密協議及網絡安全承諾書。

關鍵設備.

風險..

關鍵設備狀態異常,發生電源、存儲、主板等硬件故障。..

硬件故障造成的數據損失。..

關鍵設備性能不滿足使用要求。.

風險控制..

定期對關鍵設備進行巡檢,對有故障的部分進行維修、更新、替換。..

關鍵設備做好災備冗余,數據做好備份。..

關鍵設備宜購買維保服務,超過

5

年使用期對關鍵設備性能進行評估。

機房物理安全.

風險..

機房位置選擇不合理。..

機房環境不符合

GB

50174

的要求。DB

...

機房供配電不符合要求。..

機房消防設施不符合要求。..

機房監控系統不符合要求。..

機房沒有人員出入記錄、機房設備、日常管理等規章制度。.

風險控制..

機房位置選擇應符合下列要求:)

電力供給應穩定可靠,交通通信應便捷,自然環境應清潔;B)

應遠離產生粉塵、油煙、有害氣體以及生產或儲存具有腐蝕性、易燃、易爆物品的場所;)

遠離水災火災隱患區域;D)

遠離強振源和強噪聲源;)

避開強電磁場干擾。..

機房環境應達到如下要求:)

溫度、濕度、空氣含塵濃度應滿足設備使用要求;B)

有人值守的機房,在設備停機時,在值守人員位置測量的噪聲值應小于65

DB(A);)

機房內磁場干擾環境場強不應大于800

A/M;D)

應采用防靜電地板或地面等防靜電措施;)

應將機房內各類設備、設施安全接地。..

供配電系統應為機房設備的可擴展性預留備用容量,設置不間斷電源系統。..

機房應設置相應的滅火系統并有火災自動報警系統。..

機房專用空調、柴油發電機、不間斷電源系統等設備應配有監控系統,機房內有可能發生水患的部位應設置漏水檢測和報警裝置,安裝視頻監控系統,機房出入口應安排專人值守或配置電子門禁系統,控制、鑒別和記錄進入的人員。..

建立出入管理、設備管理、日常管理等規章制度。

網絡安全.

風險..

網絡安全不符合

GB/T

22239

的要求。..

無網絡安全制度,未指定網絡安全負責人。..

未采取安全措施保護網絡安全。..

無網絡安全應急預案或未定期演練。..

網絡邊界未做安全控制,對接入內部網絡的終端沒有審核。.

風險控制..

落實網絡安全等級保護制度,網絡運營者應按照網絡安全等級保護制度的要求,履行安全保護義務,保障網絡免受干擾、破壞或者未經授權的訪問,防止網絡數據泄露或者被竊取、篡改。..

制定內部安全管理制度和操作規程,確定網絡安全負責人,落實網絡安全保護責任。..

采取防范計算機病毒和網絡攻擊、網絡侵入等危害網絡安全行為的技術措施。..

制定網絡安全事件應急預案并定期組織演練,及時處置系統漏洞、計算機病毒、網絡攻擊、網絡侵入等安全風險。發生網絡安全事件,應立即啟動網絡安全事件應急預案,采取相應補救措施,并按照規定向有關主管部門報告。DB

...

對互聯網和內部網絡進行隔離,對終端電腦接入內部網絡進行控制。

軟件安全.

風險..

新購成品軟件未達到安全性要求。..

軟件未進行等級測評。..

軟件供應商對軟件自身的漏洞不能及時整改。..

系統運行環境不受廠方支持,沒有補丁可以升級。..

軟件運行過程中發生故障導致工作不能正常開展。..

正在使用的軟件不符合法律法規或上級主管部門要求。..

軟件配置不正確或升級造成系統未知錯誤。.

風險控制..

軟件正式啟用前進行風險評估。..

按照

GB/T

22240

確定血站信息系統的安全保護等級,血站信息系統安全保護等級不低于二級。..

與軟件供應商簽訂維護協議,明確維護內容。..

運行環境應采用正版軟件,定期對軟件及運行環境進行漏洞掃描,及時安裝安全補丁。..

制定血站信息系統應急事件處理流程,每年開展一次應急演練。..

制定整改方案并向上級主管部門說明情況。..

修改軟件配置進行審批,軟件升級前做好備份及測試確認工作。

數據安全.

風險..

未開展血站信息系統的數據風險評估。..

血站信息系統未對個人信息脫敏處理,未按規定保護個人信息。..

血站不能自主控制及使用血站信息系統核心數據。..

各種原因造成的數據損失,數據未定期備份、備份不完整或無法利用。..

數據遭到篡改、破壞、泄露或者非法獲取、非法利用。.

風險控制..按照要求對血站信息系統數據處理活動定期開展風險評估,并向有關主管部門報送風險評估報告。..

按照要求對個人信息進行脫敏處理,保證個人信息的收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開、刪除過程中合理性、合法性、安全性。..

血站信息管理人員提高信息技術水平,掌握血站信息系統數據庫自主權及數據處理能力。..

在本地常規數據備份基礎上,逐步增加異地數據備份或云數據備份等容災措施,定期對備份文件做恢復性測試,每年不少于一次。..

保護數據可以按以下方法進行:)

依照法律、法規的規定,履行數據安全保護義務,建立健全全流程數據安全管理制度,組織開展數據安全教育培訓,采取相應的技術措施,保障數據安全;DB

.B)

進行數據分類,對重要數據處理應明確管理部門和數據安全負責人,落實數

溫馨提示

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