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文檔簡介
公司稅務管理制度第1章總則第1條為加強公司稅務管理工作,確保公司正當運行、誠信納稅,根據《稅收征收管理法》及《稅收征收管理法實施細則》的規定,特制訂本制度。第2條本制度對公司的稅務登記及年審、賬證管理、納稅申報等項工作均做了具體闡明,財務部有關人員須遵照執行。第2章稅務登記及年審管理第3條稅務登記、稅務變更登記、稅務換證登記、登記證年審統一由財務部有關人員自行辦理,并報財務部主管和總經理備案。第4條財政、稅務登記應按照下列規定辦理對應手續,并提供有關資料。1.領取工商營業執照之日起日內持工商營業執照和國家技術監督部門核發的公司統一代碼證書等有關證件,向稅務機關或財政部門申請辦理稅務、財政登記。2.根據財稅部門規定的統一原則,如實填寫《稅務記錄表》。3.持填寫好的《稅務記錄表》及規定應報送的有關資料、合同等,到財稅部門辦理登記并領取財稅登記證。第5條在公司的運行過程中,如發生下列內容的變化,均應在規定的時間內向財稅部門提出申請,辦理稅務變更登記。1.公司(單位)名稱變化。2.法人代表變化。3.經濟性質或經濟類型的變化。4.住所或經營類型變化。5.生產經營范疇或經營方式變化。6.增、減注冊資本。7.附屬關系變化。8.生產經營期限變化。9.銀行賬號、記賬本位幣或結算方式變化。10.其它有關內容變化。第6條財政、稅務登記換證,辦理年審,應提供下列資料及辦理對應手續。1.財務部人員辦理財稅登記換證時,填寫換證記錄表(一式三份),備帶營業執照副本原件,原財稅登記證正、副本原件,法人代碼證、法人身份證、開戶銀行證明復印件等資料到財稅部門辦理,并領取登記證。2.每年4月底前(特殊規定除外)完畢財稅登記證年審,辦理時填寫一式三份的年檢表,帶年度審計報告、營業執照、財稅登記證原件及副本到財稅部門辦理。第7條財務人員按照財政部門、稅務機關的規定使用財稅登記證件;財稅登記證件不得轉借、涂改、毀損、買賣或者偽造。第3章賬證管理第8條每月必須計提當月應交稅款,根據實際繳納的稅款,當月做記賬憑證,登記賬簿,出現實交數與計提數不符時,當月稅差必須做對應的賬務調節。第9條為了辦理多個稅收優惠的需要,有關財務人員應將每月的完稅憑證或已交稅款的繳款書原件裝訂成冊,妥善保管,嚴禁丟失;每月根據完稅憑證及已交稅款的繳款書復印件填寫“報銷回單”,財務負責人及總經理簽字確認后入賬。第10條有關稅收記賬憑證、賬簿、完稅憑證、繳款書及其它有關資料不得偽造、編造或私自損毀。第11條有關稅收的記賬憑證、賬簿、完稅憑證、繳款書及其它有關資料應當永久保存(另有規定的除外)。第4章發票管理第12條財務部每月一次定時對發票的使用狀況進行檢查,其有關發票管理詳見《發票管理制度》。第5章納稅申報管理第13條財務部每月(季)自行到各自所屬財、稅局(所)申報。第14條有關財務人員必須在稅局(所)規定申報的申報期限內到所屬稅局(所)申報,如申報期有變動,以稅局(所)公布的信息為主。第15條有關財務人員辦理納稅申報時,應當如實填寫納稅申報表,并根據稅務機關的規定報送下列資料。1.納稅申報表。2.財務報表。3.稅務機關規定報送的其它資料。第16條每季度結束后日內,財務部根據公司性質填報所屬財局、稅局規定的報表,并直接到銀行交納稅款。第17條每年度的公司所得稅匯算清繳工作,各分公司應于每年月日前(稅務機關另有規定除外)自行到所屬稅局申報,多退少補,闡明退補因素,及時向地區公司財務部稅務組及主管稅務領導反映狀況,補辦有關部門付款審批手續,補交稅款。第6章稅務評定管理第18條財務部門必須每月在納稅申報期間結束后日內把當期納稅申報表原件一份(蓋有稅務機關申報章的),資產負債表、利潤表各一份,完稅憑證或已交稅款的繳款書及付款審批表復印件各一份,報送上級主管。第19條財務部必須每月日前根據公司營業收入狀況對當月的稅收繳納狀況進行預測,提供預測表給上級主管,方便盡快組織、調度資金,解決公司繳稅資金。第20條當月如碰到稅款較大、資金較緊的狀況,財務部門必須在每月日前直接向稅務機關辦理延期納稅申請。第21條計劃外的特殊稅務解決事項必須報總經理審批。第22條財務部負責辦理多個稅收優惠政策及董事會利潤分派所需的完稅證明;辦理后要把有關資料報總經理辦公室備案。第7章稅務檢查管理第23條財務部主管每六個月最少檢查一次納稅事項狀況,出具稅收檢查成果報告及解決建議,檢查成果報總經理辦公室備案,。第24條財務部接受稅務機關依法進行的稅務檢查如實反映狀況,提供有關資料,不得回絕、隱瞞。第25條接受稅務機關檢查過程中,如發現問題,應及時告知財務部上級主管,方便及時協調解決問題;檢查成果復印一份送財務部備案存查。第8章獎懲管理第26條財務部有關人員必須按照稅務機關規定的期限辦理納稅申報,逾
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