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文檔簡介

年度敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院預算公開批復時間:2023年2月21日公開時間:2023年3月2日目錄第一部分敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院概況一、主要職能、職責二、機構設置及預算單位構成情況三、2023年主要工作任務及目標第二部分2023年敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院預算安排情況說明一、收支預算總體情況說明二、收入預算情況說明三、支出預算情況說明四、財政撥款收支預算總體情況說明五、一般公共預算支出預算情況說明六、一般公共預算基本支出預算情況說明七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明八、政府性基金預算支出預算情況說明九、國有資本經營預算支出預算情況說明十、項目支出預算情況說明十一、機構運行經費支出預算情況說明十二、政府采購支出預算情況說明十三、國有資產占用情況說明十四、項目績效目標情況說明第三部分名詞解釋第四部分預算公開聯系方式及信息反饋渠道第五部分2023年單位預算公開表一、收支總表二、收入總表三、支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經費支出表八、政府性基金預算支出表九、國有資本經營預算支出表十、部門項目支出表十一、項目績效目標表十二、政府采購預算表第一部分敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院概況一、主要職能、職責(一)敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院職能敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院是敖漢旗衛生健康委員會主管二級單位。(二)敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院主要職責1、負責本鄉鎮的衛生工作法律、法規、政策的貫徹,衛生事業發展規劃和工作計劃的制訂,社會公共衛生工作的組織和實施;2、負責本鄉鎮的基本醫療服務;3、負責本鄉鎮突發公共衛生事件的報告,并依據上級部門要求組織實施處置;4、負責本鄉鎮轄區內的衛生信息統計、分析、上報;5、負責對本鄉鎮轄區內村級衛生組織和鄉村醫生的業務指導和培訓。衛生院主要職能為人民身體健康提供醫療護理、保健服務。醫療與護理、醫學教學、醫學研究、衛生醫療人員培訓、衛生技術人員繼續教育、保健與健康教育、中西藥臨床醫療及教學科研任務。二、機構設置及預算單位構成情況從預算單位構成看,敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院包括:所屬事業單位預算。(一)敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院機構及人員基本情況敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院本級及下設獨立預算單位共有1家,其中:財政撥款的行政單位0家,參照公務員法管理的事業單位為0家,公益一類事業單位為1家,公益二類事業單位0家。本單位無下屬單位。2023年部門預算編制單位共有1家,其中:預算編制人數11人,其中:行政編制0人,事業編制11人。截止2022年12月底實在職11人,其中:行政編制0人,事業編制11人。離退休3人,其他人員0人。(二)敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院設置情況納入2023年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:單位情況表序號單位名稱單位性質無三、2023年主要工作任務及目標1、指導思想以病人為中心,創一流文明優質服務;以改革為動力,倡導競爭、敬業、進取精神;以人才培養為根本,努力提高全員素質;以質量治理為核心,不但提高醫療質量;以安全治理為重點,切實保障醫療安全;以目標治理為主線,強化治理力度。努力完成各項醫療工作和任務。2、目標與任務(一)內感染治理院內感染控制工作,是提高醫療質量的重要保證和具體體現,是防范的重要途徑,是以病人為中心、文明優質服務的重要內容。(1)成立院感控制機構,完善制度,狠抓落實。(2)加強院內感染知識宣教和培訓,強化院內感染意識。(3)認真落實消毒隔離制度,嚴格無菌操作規程。(4)以“治療室、換藥室”為突破口,抓好重點科室的治理。(5)規范抗生素的合理使用。(二)、醫療安全治理隨著人們文化生活水平的提高,思維意識的轉變,各地醫療糾紛頻繁發生,醫療安全工作一直是每一個醫院工作中的重中之重,防范醫療差錯、杜絕成為醫院生存發展的根本。(1)成立以院長為首的醫療安全工作領導小組,急診急救工作領導小組,充分發揮醫療安全領導小組的職能,認真落實各項規章制度和崗位職責,嚴格各項技術操作規程。(2)認真開展醫療安全知識宣教,深入學習崗位差錯評定標準和衛健委頒發的《處理辦法》及《醫療文書書寫規范》,嚴格落實差錯事故登記上報制度。(3)及時完善各種醫療文書確實履行各項簽字手續,抓好門診觀察病人、新入院病人、危重的病人治理。(4)堅持會診制度,認真組織急危重病癥及疑難雜癥討論。(5)切實加強急危重病人的治理急危重病人病情急,癥狀重,隨時可能出現危生命的癥狀和征象,應嚴密觀察和監測,隨時出現隨時處理,以便為拯救生命贏得時間,并及時做好搶救紀錄。(6)加強醫德醫風建設,培養醫務人員愛崗敬業、樂于奉獻、認真負責的工作作風,切實改善服務態度,努力同病人及其家屬溝通思想,避免因服務不周而引起的醫患糾紛。(三)、醫療質量治理醫療質量治理是針對醫療系統活動全過程進行的組織、計劃、協調和控制,其目的是通過加強醫療治理從而提高全院的醫療技術水平,為廣大患者服務。(1)建立健全質控職能,加大督導檢查力度。組建質控辦,進一步加強醫療質量控制工作,做到分工明確,責任到人,要求質控辦定期或不定期對各科室進行檢查指導工作,定期召開例會,匯總檢查結果,找出問題,及時整改。(2)不但完善質量控制體系,細化質量控制方案與質量考核標準,實行質量與效益掛鉤的治理模式。(3)進一步加強醫療文書的規范化書寫,努力提高醫療業務水平。(4)抓好住院病歷的環節質量和終末質量控制,成立醫院病案治理小組,搞好病案歸檔工作,積極開展優質病歷評選活動。(四)、護理質量治理護理質量的高低是反映一個醫院整體服務水平,是醫院服務形象建設的窗口,也是醫院醫療業務水平高低的具體體現。第二部分2023年單位預算安排情況說明一、收支預算總體情況說明敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院2023年度收入、支出預算總計152.76萬元,與上年相比收、支預算總計增加62.91萬元,增長70.02%。其中:(一)收入預算總計152.76萬元。包括:1.本年收入合計152.76萬元。(1)一般公共預算撥款收入108.24萬元,與上年相比增加18.39萬元,增長20.47%。主要原因是人員工資及各類保險調整。(2)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內容。(3)國有資本經營預算撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內容。(4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內容。(5)事業收入44.52萬元,與上年相比增加44.52萬元,增加100%。主要原因是2022年醫療收入未納入當年預算。(6)事業單位經營收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內容。(7)上級補助收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內容。(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內容。(9)其他收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內容。2.上年結轉結余0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內容。(二)支出預算總計152.76萬元。包括:1.本年支出合計152.76萬元。(1)社會保障和就業支出(類)12.06萬元,主要用于職工的養老保險、工傷保險的繳納。與上年相比增加1.68萬元,增加16.18%,主要原因是人員變動,保險調整。(2)衛生健康支出(類)132.46萬元,主要用于本單位中各類衛生健康服務的各項支出。與上年相比增加59.91萬元。增加82.58%。主要原因是2022年醫療收入未納入預算,本年度醫療收入納入預算。(3)住房保障支出(類)8.24萬元,主要用于財政撥款編制人員的住房保障支出。與上年相比增加1.31萬元,增加18.9%。主要原因是財政撥款編制人員的住房保障支出。2.年終結轉結余0萬元,主要原因是不存在此項內容。二、收入預算情況說明敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院2023年收入預算總計152.76萬元,包括本年收入152.76萬元,上年結轉結余0萬元。其中:本年一般公共預算收入108.24萬元,占70.86%;本年政府性基金預算收入0萬元,占0%;本年國有資本經營預算收入0萬元,占0%;本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;本年事業收入44.52萬元,占29.14%;本年事業單位經營收入0萬元,占0%;本年上級補助收入0萬元,占0%;本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;本年其他收入0萬元,占0%;上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元,占0%;上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元,占0%;上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元,占0%;上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;上年結轉結余的單位資金0萬元,占0%;三、支出預算情況說明敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院2023年支出預算合計152.76萬元,其中:基本支出152.76萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;事業單位經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。四、財政撥款收支預算總體情況說明敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院2023年度財政撥款收、支總預算108.24萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加18.39萬元,增長20.47%。主要原因是人員工資及各類保險調整。其中:社會保障和就業類12.06萬元,比上年預算數增加1.68萬元。增加16.18%。主要用于職工的養老保險、工傷保險的繳納。衛生健康類87.94萬元,比上年預算數增加15.39萬元。增加21.21%。主要用于本單位人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資及醫療保險費。住房保障類8.24萬元,比上年預算數增加1.31萬元。增加18.9%。要用于財政撥款編制人員的住房保障支出。五、一般公共預算支出預算情況說明敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院2023年一般公共預算財政撥款支出預算108.24萬元,與上年相比增加18.39萬元,增長20.47%。具體情況如下:(一)社會保障和就業支出(類)社會保障和就業支出類年初預算數12.06萬元,比上年預算數增加1.68萬元。其中:1.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算11.76萬元,與上年相比增加1.67萬元,增長16.55%。變動原因:人員工資變動,保險調整。2.其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算0.29萬元,與上年相比增加0.01萬元,增長3.57%。變動原因:人員工資變動,保險調整。(二)衛生健康支出(類)衛生健康支出類年初預算數87.94萬元,比上年預算數增加15.39萬元。增加21.21%。其中:1.基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項)。年初預算82.8萬元,與上年相比增加14.67萬元,增長21.53%。變動原因:工資變動,保險調整。2.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算5.15萬元,與上年相比增加0.74萬元,增長16.78%。變動原因:工資變動,保險調整。(三)住房保障支出(類)1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算8.24萬元,與上年相比增加1.31萬元,增長18.90%。變動原因:用于財政撥款編制人員的住房保障支出。六、一般公共預算基本支出預算情況說明敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算108.24萬元,其中:(一)人員經費108.24萬元。主要包括:基本工資36.8萬元、津貼補貼43.13萬元、獎金2.87萬元、事業單位基本養老保險費11.76萬元、職工基本醫療保險費5.15萬元、其他社會保障費0.29萬元、住房公積金8.24萬元。(二)公用經費0萬元。七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元,其中因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%;本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%。其中:1.因公出國(境)費預算支出 0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%。增加主要是由于本單位不存在此項內容。2.公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。比上年預算增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%。其中:(1)公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%,增加主要是由于不存在此項內容。(2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,比上年執行數增加0萬元,增長0%。增加主要是由于不存在此項內容。3.公務接待費預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%。增加主要是由于本單位不存在此項內容。八、政府性基金預算支出預算情況說明敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院2023年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是:本年無政府性基金預算支出。九、國有資本經營預算支出預算情況說明敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院2023年國有資本經營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是:本年無國有資本經營預算支出。十、項目支出預算情況說明敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院2023年預算安排項目0個,項目預算總金額 0萬元。其中,財政本年撥款金額0萬元,財政撥款結轉結余0萬元,財政專戶管理資金0萬元,單位資金0萬元。十一、機構運行經費支出預算情況說明敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院2023年機構運行經費預算支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是:本單位無機構運行經費支出預算。十二、政府采購支出預算情況說明敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院2023年政府采購支出預算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。十三、國有資產占用情況說明敖漢旗黃羊洼鎮雙井衛生院共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、業務用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備0臺。單價100萬元(含)以上的專用設備0臺。十四、項目績效目標情況說明2023年,填報績效目標的預算項目0個,公開績效目標0 個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算0萬元,占全部項目預算的100%。第三部分名詞解釋一、財政撥款:部門(單位)從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。二、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資

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