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文檔簡介
PAGEPAGE189醫院綜合運營管理系統(預算管理系統V3.1.0)用戶手冊北京東軟望海科技有限公司2011年10月PAGE1目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章系統概述 1第二章數據交換 2第1節數據交換 2第2節選項設置 3第3節編制數據導入 3第三章基礎設置 5第1節基礎定義 51.1預算科目 51.2會計科目 91.3計劃指標定義 91.4預算科室定義 11第2節復制以往年度預算設置 12第3節訪問權限定義 133.1指標權限設置 133.2預算科目權限設置 15第4節關系定義 154.1預算科目對應關系設置 164.2項目對應會計科目設置 174.3經濟分類與會計科目設置 18第5節現金流量設置 195.1現金流量項目設置 195.2現金流量類別 205.3現金流量項目 22第6節核銷選項設置 236.1核銷選項設置 236.2科室對應關系設置 276.2.1與成本系統可使用關系設置 276.2.2與金算盤系統科室關系設置 286.3預算科目對應關系設置 296.3.1與成本系統成本項目關系設置 296.3.2與金算盤系統科目關系設置 316.3.3預算科目與成本收費類別關系設置 326.3.4預算科目與成本項目關系設置 336.4核銷科室設置 33第7節預算系統設置 347.1預算啟用年度設置 347.2預算編制方案設置 357.3代碼組定義 397.4代碼項定義 40第8節物資信息設置 418.1物資分類與預算科目關系 41第9節項目預警設置 42第10節基礎數據計算 43第四章收入預算(自下而上) 45第1節事業計劃 451.1科室年度計劃 451.2科室月份計劃 471.3單位年度計劃 481.4單位月份計劃 491.5單位計劃查詢 501.6科室費用標準維護 52第2節預算方案設置 522.1歷史數據維護 522.1.1科室計劃數據維護 532.1.2科室收入數據維護 532.2預算方案設置 542.2.1預算方案定義 542.2.2預算模板授權設置 582.3預算比例設置 592.3.1科室計劃增長比例 592.3.2科室預算增長比例 622.4預算分解設置 632.4.1科室年度計劃-科室月份計劃 632.4.2科室年度預算-科室月份預算 68第3節收入預算編制 683.1科室年度收入編制 693.2科室月份收入編制 703.3單位年度收入預算 713.4單位月份收入預算 72第4節預算查詢 734.1單位收入預算查詢 734.2科室收入預算查詢 744.3收入預算統計 74第5節預算調整 755.1科室年度計劃調整 755.2科室月份計劃調整 765.3科室年度收入調整 785.4科室月份收入調整 795.5科目數據分解 81第6節收入預算執行核銷 826.1預算執行數據維護 826.2執行數據匯總查詢 83第五章支出預算(自下而上) 85第1節預算方案設置 851.1增長比例設置 851.2預算分解設置 861.3職能科室設置 861.4歷史數據維護 88第2節支出預算編制 882.1職能科室年度支出編制 882.2業務科室年度支出編制 902.3業務科室月份支出編制 912.4職能科室月份支出編制 922.5單位月份支出 932.6單位年度支出 93第3節預算調整 943.1單位年度支出 953.2業務科室年度支出調整 973.3業務科室月份支出調整 993.4職能科室年度支出調整 1003.5職能科室月份支出調整 1013.6科目數據分解 102第4節預算執行 1024.1支出執行數據 1024.2支出執行數據匯總 1034.3科室支出執行匯總 104第六章審查平衡 105第1節計劃審查平衡 1051.1職能科室審查 1051.2單位審查平衡 106第2節收支預算審查平衡 1072.1職能科室審查 1072.2預算審查平衡 1072.3科目數據分解 108第七章預算執行與監控 109第1節期末數據處理 1091.1項目年度結轉 1091.2項目結轉調整 109第2節計劃執行核銷 1102.1計劃執行數據維護 1102.2計劃執行數據匯總 112第3節計劃執行分析 1133.1單位計劃執行分析 1133.2科室計劃執行分析 1153.3單位計劃執行期間分析 1163.4科室計劃執行期間分析 116第4節收支預算執行分析 1174.1單位預算執行分析 1174.2科室預算執行分析 1184.3單位預算累計執行分析 1184.4科目收支預算執行總表 119第5節預算執行期間分析 119第6節預算執行報表查看 120第八章資金預測 122第1節初始余額設置 122第2節資金存量預測 122第3節現金流量表預測 123第九章項目管理 125第1節項目預警 125第2節項目預算編制 125第3節項目預算核銷 1283.1項目預算核銷 1293.1.1申領 1293.1.2申領編輯 1303.1.3執行 1303.2項目執行進度分析 1313.2.1項目執行分析 1313.2.2科室項目執行分析 1323.2.3項目執行明細分析 132第4節項目調整 133第5節項目預算結轉 134第6節項目預算管理 1356.1項目預算查詢 1356.1.1項目預算查詢 1356.1.2項目調整預算查詢 1366.1.3項目執行數據查詢 1376.2項目分類查詢 1386.2.1項目分類查詢 1386.2.2按經濟分類查詢 1396.3項目庫管理 1406.4項目資金來源查詢 1406.5基金預算統計分析 142第十章物資采購預算 143第1節庫存結構 143第2節采購預算 1432.1年度采購預算 1442.2采購預算查詢 145第3節采購預算調整 1463.1年度采購預算調整 146第4節預算執行 1464.1執行數據維護 1464.2執行數據匯總查詢 1474.3預算執行分析 1484.3.1預算執行分析 1484.3.2預算執行期間分析 149第十一章物資消耗預算 150第1節預算編制 1501.1物資消耗定額維護 1501.2科室物資預算計算 1511.3物資預算編制驗證 151第2節物資預算執行分析 1522.1單位物資分類執行分析 1522.2科室物資分類執行分析 153第3節科室物資預算查詢 153第十二章期末結賬 155第十三章報表管理 156第十四章預算綜合分析 157第1節計劃執行分析 1571.1科室指標統計分析 1571.2科室趨勢統計分析 1581.3指標趨勢統計分析 1581.4單位計劃執行期間分析 1591.5科室計劃執行期間分析 159第2節收支預算分析 1602.1科室科目統計分析 1602.2科室趨勢統計分析 1612.3科目趨勢統計分析 161第3節支出預算查詢 1623.1科目支出查詢 1623.2科室支出查詢 163第十五章數據校驗 164第1節計劃數據 1641.1單位年度和單位月份 1641.2單位年度和科室年度 1651.3科室年度和科室月份 165第2節支出預算 1662.1單位年度和單位月份 1662.2單位年度和科室年度 1662.3科室年度和科室月份 167第3節收入預算 1673.1單位年度和單位月份 1683.2單位年度和科室年度 1683.3科室年度和科室月份 169第十六章收入預算(自上而下) 170第1節事業計劃 1701.1單位年度計劃 1701.2單位月份計劃 1701.3科室年度計劃 1711.4科室月份計劃 1711.5單位計劃查詢 1721.6單位費用標準維護 172第2節預算方案設置 1732.1歷史數據維護 1732.1.1科室計劃數據維護 1732.1.2科室收入數據維護 1732.2預算方案設置 1732.2.1預算方案定義 1742.2.2預算模板授權設置 1742.3預算比例設置 1742.3.1單位計劃增長比例 1742.3.2單位預算增長比例 1742.4預算分解設置 1742.4.1單位年度計劃-科室年度計劃 1742.4.2科室年度計劃-科室月份計劃 1742.4.3單位年度預算-科室年度預算 1752.4.4科室年度預算-科室月份預算 1752.4.5科目分解設置 175第3節收入預算編制 1753.1單位年度收入預算 1753.1.1總科目預算編制 1763.1.2明細科目預算編制 1763.2單位月份收入預算 1773.3科室年度收入預算 1783.4科室月份收入預算 178第4節預算調整 1784.1單位費用標準維護 1784.2單位年度計劃調整 1784.3單位年度預算調整 1794.4單位月份預算調整 1794.5科室年度預算調整 1804.6科室月份預算調整 180第5節預算查詢 1815.1單位收入預算查詢 1815.2科室收入預算查詢 1815.3收入預算統計 181第6節收入預算執行核銷 1816.1預算執行數據維護 1826.2執行數據匯總查詢 182第十七章支出預算(自上而下) 183第1節預算方案設置 1831.1增長比例設置 1831.2預算分解設置 1831.3職能科室設置 1831.3.1總科目預算-明細預算科目 1831.3.2單位年度預算-職能科室年度預算 1841.3.3業務科室年度預算-業務科室月份預算 1841.4歷史數據維護 185第2節支出預算編制 1852.1單位年度支出編制 1862.1.1單位總科目預算編制 1862.1.2單位明細科目預算編制 1862.2單位月份支出編制 1872.3職能科室年度支出編制 1872.4職能科室月份支出編制 1872.5業務科室年度支出編制 1872.6業務科室月份支出編制 187第3節預算調整 1873.1單位年度支出 1873.2職能科室年度支出調整 1883.3職能科室月份支出調整 1883.4業務科室年度支出調整 1883.5業務科室月份支出調整 1883.6科目數據分解 188第4節預算查詢 1894.1單位支出預算查詢 189第5節預算執行 1895.1支出執行數據 1905.2支出執行數據匯總 1905.3科室支出執行匯總 190第6節預算執行分析 1906.1單位執行分析 1906.2科室執行分析 1906.3單位執行期間分析 1916.4科室執行期間分析 191北京東軟望海科技有限公司PAGE1系統概述醫院預算管理系統,以醫療企業事業發展計劃為基礎,緊密圍繞醫院戰略目標,面向基層責任單元,幫助醫院進行全面、科學、精細、靈活的預算管理,是國內第一套專門針對于醫院經濟管理特點研制開發的醫院預算軟件產品。產品內容豐富,從管理內容上看,涵蓋了事業計劃、收支預算、項目預算、采購預算、資金預算等業務項目;從管理角度上看,實現對預算的編制、執行、監控、分析、反饋、決策等環節的全面控制。依托望海H-ERP平臺,醫院預算管理系統和其他模塊實現數據共享,幫助醫院加強各項支出的事前控制、事中監控、事后分析,充分體現了預算管理在醫院經濟管理中的主線地位。
數據交換【業務描述】數據交換模塊實現將H-ERP系統或其它系統的數據導入預算管理系統的數據庫中。允許用戶選擇導入數據文件。利用系統強大的數據接口功能,根據預置的數據格式和數據文件進行數據交換。數據交換主界面如下:【功能描述】用于H-ERP系統、其他系統的預算核銷數據、編制數據的導入。【操作步驟】檢查選擇“導入數據”、“核算月”、“清除本月數據”、“強制導入”;點擊【檢查】,系統即根據接口文件執行檢查操作。導入選擇“導入數據”、“核算月”、“清除本月數據”、“強制導入”;點擊【導入】,系統即根據接口文件執行導入操作。刪除選擇“導入數據”、“核算月”、“清除本月數據”、“強制導入”;點擊【刪除】,即刪除所選項對應的內容。選項設置主界面如下:【功能描述】用于設置核銷數據的導入選擇,包括是否自動核銷、是否允許手工操作、數據重復時如何處理。【操作步驟】選擇需要的選項;點擊【保存】,完成操作。編制數據導入主界面如下:【功能描述】用于導入預算編制數據。【操作步驟】選擇“年度”、“導入數據”;點擊【導入】,完成操作。
基礎設置基礎設置是預算管理模塊運行的基礎。有關預算科目、預算編制模式、核銷方式、權限設置等預算管理的前提信息都在這里進行設置。基礎定義基礎定義部分主要包括預算科目定義,計劃指標定義,預算科室定義等。預算科目【業務描述】預算科目分為收入科目和支出科目兩大部分,是醫院預算收支項目的總分類和明細分類。預算科目是預算管理的重要前提,是預算編制、調整、執行、分析的基礎。預算科目設置的層次直接影響預算管理的深度和準確度。【功能描述】根據醫院的管理要求,設置預算科目,實現對預算科目的維護與管理。包括查詢、自定義添加、批量添加、修改、刪除功能。其中,自定義添加功能逐條添加科目,可以和會計科目一致,也可以是自行設置的科目,批量添加功能則可由會計科目直接批量生成預算科目,操作很方便。【操作步驟】主界面如下:自定義添加點擊【自定義添加】按鈕,彈出錄入界面;錄入科目編碼、科目類別,這兩項為必輸項(背景色為黃色及綠色的項均為必輸項);其中科目編碼的設置必須遵循科目編碼規則;點擊【保存】按鈕,保存該科目。批量添加點擊【批量添加】按鈕,彈出錄入界面;選擇“年度”和“科目類別”,點擊【查詢】;此查詢結果為在“HYPERLINK第三章1.2會計科目”中定義好的會計科目,在結果列表中勾選需要的科目,點擊【確定】,出現保存成功對話框。修改點擊預算科目編碼鏈接,彈出科目編輯界面;進行相應編輯,點擊【保存】,修改完成。刪除勾選要刪除預算科目前面的復選框(可多選),點擊【刪除】按鈕;若該科目未被引用,系統彈出確認刪除的提示框,點擊【確定】,完成刪除科目,若該科目已經被引用,則不允許刪除。查詢輸入查詢條件中的一個或多個條件;點擊【查詢】按鈕,顯示滿足條件的預算科目;不輸入任何條件,直接點擊【查詢】,表示查詢出全部預算科目信息。會計科目【功能描述】本軟件依據《醫院會計制度》已預置“醫院會計科目”體系,在建立帳套時可以直接引用,用戶一般只需在本界面維護相關明細科目即可。功能包括添加、修改、刪除、查詢、導入、打印會計科目,具體操作請參見《H-ERPV3.1會計核算與財務管理系統手冊.doc》中“2.1會計科目”一節。計劃指標定義【業務描述】計劃指標是醫院根據上級主管單位下達的事業計劃,結合自身的經營情況以及醫療市場狀況,對自身所作的一系列工作計劃。根據設置的計劃指標,醫院可以編制事業計劃,并由此生成收入預算。【功能描述】根據醫院的管理要求,設置計劃指標,實現對預算指標的維護與管理。包括查詢、添加、修改、刪除功能。【操作步驟】添加在頁面編輯框內,通過回車鍵切換,輸入各項信息,光標移開即自動保存。〖關鍵信息項說明〗:數據類型:可設置為“狀態值”和“可累加”兩種類型,狀態值即數值不會發生變化,而可累加是指在計劃編制的過程中,會隨設置條件發生變化的值。(比如可按比例系數增長,或者由科室匯總生成全院的計劃指標)修改操作同“添加”,光標點中要修改的項目直接修改,移開即自動保存。刪除勾選要刪除的計劃指標前的復選框(可多選),點擊【刪除】按鈕;若該指標未被引用,系統彈出確認刪除的提示框,點擊【確定】,完成刪除科目,若該指標已經被引用,則不允許刪除。查詢輸入查詢條件中的一個或多個條件;點擊【查詢】按鈕,顯示滿足條件的計劃指標;不輸入任何條件,直接點擊【查詢】,表示查詢出全部計劃指標信息。預算科室定義【業務描述】預算科室是指醫院參與預算管理的責任單元。定義預算科室是進行預算編制的首要基礎工作,其設置關系到預算管理的范圍和精確程度。預算科室又分為職能科室和業務科室兩類。職能科室是指醫院的職能管理部門,不參與直接的醫療業務,某個職能科室可能管理一些業務科室的某方面的事務(如設備科對醫療設備進行統一管理)。業務科室則是和醫療業務有關的科室。對預算科室出職能、業務的分類對支出預算的編制有重要的影響。通過設置職能科室和業務科室對于某一預算科目的對應關系,可實現職能科室預算和業務科室預算的互相生成:如果預算編制到職能科室,可按歷史比例自動分解到業務科室,如果預算編制到業務科室,可以匯總得到職能科室預算。對于自下而上的編制方式來說,可以選擇預算編制的入口是職能科室還是業務科室。【功能描述】通過查詢得到系統的科室列表,選擇需要的科室,即生成預算科室。【操作步驟】定義預算科室選擇“預算年度”等條件信息,點擊【查詢】按鈕;在結果列表中選擇需要的科室,如果是職能科室,同時勾選“是否職能科室”中的框;點擊【保存】,預算科室設置完成。復制以往年度預算設置【功能描述】在編制下一年度預算的時候,可以復制編制以前年度預算時的基礎設置,方便操作。【操作步驟】選擇“以往年度”;選擇需要復制的設置項;點擊【復制】,完成操作。訪問權限定義【功能描述】對定義的指標、預算科目進行審核的權限設置,可以實現權限的定義添加、刪除、查詢、打印功能。指標權限設置【操作步驟】主界面如下:定義訪問權限點擊【添加】,彈出編輯對話框;選擇“年度”、“操作員”、“權限類型”,勾選住需要設置權限的指標代碼;點擊【保存】,完成操作。刪除勾選要刪除項前面的復選框(可多選),點擊【刪除】按鈕。查詢輸入查詢條件中的一個或多個條件;點擊【查詢】按鈕,顯示滿足條件的項目;不輸入任何條件,直接點擊【查詢】,表示查詢出全部權限設置。打印查詢出需要打印的數據;點擊【打印】即可。預算科目權限設置對預算科目進行權限設置,操作同HYPERLINK3.1指標權限設置。關系定義【業務描述】醫院的收支預算、項目預算、部門預算等各類預算有一定的關聯性,此處可以定義會計科目和預算科目,會計科目和預算項目,以及會計科目和經濟分類的對應關系,方便各類預算的編制、查詢等功能。預算科目對應關系設置【操作步驟】添加點擊“預算科目名稱”列的空白處,出現預算科目列表框,選擇預算科目,這時“預算科目編碼”列也自動帶出;點擊“會計科目名稱”列的空白處,出現會計科目列表框,選擇會計科目,這時“會計科目編碼”列也自動帶出;光標移開,即操作成功。查詢輸入查詢條件中的一個或多個條件;點擊【查詢】按鈕,顯示滿足條件的項目;不輸入任何條件,直接點擊【查詢】,查詢出全部項目。刪除勾選要刪除項目前面的復選框(可多選),點擊【刪除】按鈕。導入點擊【導入】,彈出選擇文件對話框;選擇文件,點擊【打開】,確認完成操作。項目對應會計科目設置【操作步驟】查詢輸入查詢條件中的一個或多個條件;點擊【查詢】按鈕,顯示滿足條件的對應關系;不輸入任何條件,直接點擊【查詢】,查詢出全部的項目及其對應關系。添加點擊【查詢】按鈕,根據查詢條件顯示預算項目;對應每個項目,點擊“會計科目”列的空白處,出現會計科目下拉列表,選擇會計科目,光標移開即保存。〖說明〗:預算項目需要首先在項目管理-項目預算編制中維護,操作參見“HYPERLINK第九章第2節項目預算編制”。打印查詢出需要打印的數據;點擊【打印】即可。經濟分類與會計科目設置【操作步驟】查詢輸入查詢條件中的一個或多個條件;點擊【查詢】按鈕,顯示滿足條件的對應關系;不輸入任何條件,直接點擊【查詢】,表示查詢出全部的項目及其對應關系。添加點擊【添加】按鈕,彈出對話框;在“經濟分類”的下拉列表框中選擇需要設置的經濟分類項目;在“預算科目類型”的下拉列表框中做選擇,則頁面中出現該類型的所有會計科目;勾選會計科目;點擊【保存】,即設置成功。刪除勾選需要刪除的對應關系;點擊【刪除】,完成操作。復制點擊【復制】,彈出選擇年度對話框;點擊【復制】,完成操作。現金流量設置【業務描述】醫院的現金流量預算編制采用收付實現制原則,專門針對收支預算、項目預算、物資采購預算等預算模塊中的有關現金收入、支出的部分,綜合考慮了應收、應付情況。現金流量預算的編制需要一些基礎設置,如各種現金流量類別包含的項目,各現金流量項目對應的預算科目,在此處進行這些設置。現金流量項目設置【功能描述】設置各預算科目對應的現金流量項目。【操作步驟】設置現金流量項目鼠標移到各預算科目對應的“設置”一欄,選擇相應的現金項目;選擇完成后,鼠標移開,點擊【查詢】,則系統自動輸入各現金項目對應的現金類別。查詢輸入查詢條件中的一個或多個條件;點擊【查詢】按鈕,顯示滿足條件的項目;不輸入任何條件,直接點擊【查詢】,查詢出全部項目。現金流量類別【功能描述】設置現金流量類別,系統默認提供經營活動現金流量、投資活動現金流量、籌資活動現金流量、內部現金流量這四類,可在此基礎上進行增加、修改、刪除、查詢操作。【操作步驟】設置現金流量類別點擊【查詢】,查詢出默認類別;點擊【編輯】,按鈕自動轉化為【查看】,頁面顯示為編輯狀態,在此基礎上對編碼、類別名稱進行編輯;鼠標移開即自動保存。查詢輸入查詢條件中的一個或多個條件;點擊【查詢】按鈕,顯示滿足條件的項目;不輸入任何條件,直接點擊【查詢】,查詢出全部項目。刪除勾選要刪除項目前面的復選框(可多選),點擊【刪除】按鈕。現金流量項目【功能描述】設置各現金流量類別包含的現金流量項目。【操作步驟】設置現金流量項目選擇“現金流量類別”,點擊【查詢】;點擊【編輯】,按鈕自動變為【查看】,在頁面中編輯項目代碼、項目名稱、方向(“流入”和“流出”兩個選項);鼠標移開即自動保存。查詢輸入查詢條件中的一個或多個條件;點擊【查詢】按鈕,顯示滿足條件的項目;不輸入任何條件,直接點擊【查詢】,查詢出全部項目。刪除勾選要刪除項目前面的復選框(可多選),點擊【刪除】按鈕。核銷選項設置核銷選項設置【業務描述】對預算系統中需要核銷的科目、指標等內容指定核銷的來源、方法。【操作步驟】添加點擊【添加】,彈出編輯對話框;選擇“年度”、“核銷項類型”,可選的類型有計劃指標和會計科目,當選擇某一類型后,頁面下方會隨之顯示該類型的指標,勾選中需要設置的指標;選擇“數據來源類型”、“導入方式”,點擊【添加】,完成操作;點擊頁面上“核銷項類型”的鏈接可查看明細設置,如需修改則直接在此編輯并點擊【修改】。查詢輸入查詢條件中的一個或多個條件;點擊【查詢】按鈕,顯示滿足條件的項目;不輸入任何條件,直接點擊【查詢】,查詢出全部項目。刪除勾選要刪除項目前面的復選框(可多選),點擊【刪除】按鈕。科室對應關系設置【業務描述】設置預算管理系統和成本系統、金算盤系統的科室對應關系,以實現預算數據的核銷。與成本系統可使用關系設置【功能描述】設置預算科室和成本系統科室的對應關系,由于成本核算科室很可能比預算科室更細化,因此對于一個預算科室可能要多次設置。【操作步驟】添加點擊【添加】,彈出編輯對話框;選擇“科室名稱”(即預算系統里的科室),成本系統中的“對應科室編碼”、“對應科室名稱”,數據來源類型選擇“全成本核算”;點擊【保存】,完成操作。查詢輸入查詢條件中的一個或多個條件;點擊【查詢】按鈕,顯示滿足條件的項目;不輸入任何條件,直接點擊【查詢】,查詢出全部項目。刪除勾選要刪除項目前面的復選框(可多選),點擊【刪除】按鈕。打印查詢出需要打印的數據;點擊【打印】即可。與金算盤系統科室關系設置【功能描述】設置預算科室和金算盤系統科室的對應關系。【操作步驟】添加在頁面中直接編輯。依次選擇“科室編碼”、“映射科室編碼”、“來源類型”,完成操作。查詢輸入查詢條件中的一個或多個條件;點擊【查詢】按鈕,顯示滿足條件的項目;不輸入任何條件,直接點擊【查詢】,查詢出全部項目。刪除勾選要刪除項目前面的復選框(可多選),點擊【刪除】按鈕。打印查詢出需要打印的數據;點擊【打印】即可。預算科目對應關系設置【業務描述】設置預算管理系統和成本系統、金算盤系統的預算科目對應關系,以實現預算數據的核銷。與成本系統成本項目關系設置【功能描述】設置預算科室、預算科目和成本系統成本項目的對應關系,由于成本項目很可能比預算科目更細化,因此對于一個預算科目可能要多次設置。另外由于成本項目是不區分醫療、藥品和管理三類的,而預算科目可能做了區分,所以在對應的時候,要考慮對應科室的性質,如果預算科室性質是醫療的,就對應到411中,如果預算科室性質是藥品類的,就對應到412,管理科室同上所述。【操作步驟】添加點擊【添加】,彈出編輯對話框;輸入各項信息,點擊【添加】,完成操作。查詢輸入查詢條件中的一個或多個條件;點擊【查詢】按鈕,顯示滿足條件的項目;不輸入任何條件,直接點擊【查詢】,查詢出全部項目。刪除勾選要刪除項目前面的復選框(可多選),點擊【刪除】按鈕。打印查詢出需要打印的數據;點擊【打印】即可。復制點擊【復制】,彈出復制對
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